83B47080.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十三年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0070800000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │平衡省市預算基│    61,300,000│    51,628,000│     9,672,000│依財政收支劃分法第I條規定,直轄市營業稅與印
  │  │  │  │金            │              │              │              │花稅收入百分之五十,由中央統籌分配省及直轄市
  │  │  │  │              │              │              │              │,除歲入部分列入「統籌分配稅」科目外,歲出部
  │  │  │  │              │              │              │              │分依預算法第4條歲入之供特殊用途者為特種基金
  │  │  │  │              │              │              │              │之規定,以「平衡省市預算基金」科目處理。
  │  │  │  │  8570809000  │              │              │              │
  │  │ 1│  │補助台灣省政府│    53,372,458│    44,003,413│     9,369,045│平衡省市預算基金本年度分配補助臺灣省政府53,3
  │  │  │  │              │              │              │              │72,458千元,較上年度增加 9,369,045千元。
  │  │  │  │  5170809051  │              │              │              │
  │  │  │ 1│台灣省教育補助│    13,096,000│     9,000,000│     4,096,000│本科目本年度預算數13,096,000千元之內容及與上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.台灣省各縣市國民教育經費補助 9,400,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 400,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市徵購公共設施保留地
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需經費 526,715,350千元,除以土地增值稅回
  │  │  │  │              │              │              │              │  收數41,505,493千元,77及78年度各縣市鄉鎮及
  │  │  │  │              │              │              │              │  縣轄市預算提列數13,200,000千元,發行土地債
  │  │  │  │              │              │              │              │  券31,400,000千元,超收汽車燃料使用費收入17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,803,976千元支應外,其餘不足款 422,805,881
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元由省府統一向金融機構貸借,分15年償還,
  │  │  │  │              │              │              │              │  其本息各半由中央及省府逐年編列預算予以補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,截至惘~度止中央已補助66,374,885千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度為第5年,中央應負擔還本付息經費14,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,除其中有關取得道路及公園用地部分
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,304,000千元編列「台灣省交通補助」科目外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本科目編列有關取得國民中小學及體育場用地
  │  │  │  │              │              │              │              │  部分 3,696,000千元。
  │  │  │  │  5870809058  │              │              │              │
  │  │  │ 2│台灣省農業補助│     3,069,000│     3,325,000│      -256,000│基層建設計畫本年度共編列10,388,143千元,按其
  │  │  │  │              │              │              │              │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列
  │  │  │  │              │              │              │              │屬農業補助部分 3,069,000千元,其內容及與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.鄉鎮市排水系統工程 465,000千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  少35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.農漁村排水系統工程 279,000千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  少21,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.中小排水銜接工程 465,000千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │  35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.農地重劃區內農路之整修及改善 558,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度減少67,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.農地重劃區外農路之整修及改善 651,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度減少49,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.產業道路之興建及改善 651,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  減少49,000千元。
  │  │  │  │  6070809060  │              │              │              │
  │  │  │ 3│台灣省交通補助│    14,625,843│     4,936,102│     9,689,741│本科目本年度預算數14,625,843千元之內容及與上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.基層建設計畫本年度共編列10,388,143千元,按
  │  │  │  │              │              │              │              │  其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列屬交通補助部分 4,321,843千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)鄉道改善工程 465,000千元,較上年度減少35
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)都市計畫區內村里連絡道路改善 418,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少31,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)都市計畫區外村里連絡道路改善 697,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強山胞地區公共工程 725,400千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少54,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強地方基層建設專案計畫 2,015,443千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 490,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市徵購公共設施保留地
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需經費 526,715,350千元,除以土地增值稅回
  │  │  │  │              │              │              │              │  收數41,505,493千元,77及78年度各縣市鄉鎮及
  │  │  │  │              │              │              │              │  縣轄市預算提列數13,200,000千元,發行土地債
  │  │  │  │              │              │              │              │  券31,400,000千元,超收汽車燃料使用費收入17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,803,976千元支應外,其餘不足款 422,805,881
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元由省府統一向金融機構貸借,分15年償還,
  │  │  │  │              │              │              │              │  其本息各半由中央及省府逐年編列預算予以補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,截至惘~度止中央已補助66,374,885千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度為第5年,中央應負擔還本付息經費14,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,除其中有關取得國民中小學及體育場
  │  │  │  │              │              │              │              │  用地部分 3,696,000千元編列「台灣省教育補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目外,本科目編列有關取得道路及公園用地
  │  │  │  │              │              │              │              │  部分10,304,000千元。
  │  │  │  │  6170809061  │              │              │              │
  │  │  │ 4│台灣省其他經濟│     2,406,650│     2,417,500│       -10,850│基層建設計畫本年度共編列10,388,143千元,按其
  │  │  │  │服務補助      │              │              │              │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列
  │  │  │  │              │              │              │              │屬其他經濟服務補助部分 2,248,275千元,其內容
  │  │  │  │              │              │              │              │及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.改善喪葬設施51,150千元,較上年度減少 3,850
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興修建零售及攤販市場93,000千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  少 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.台灣省均衡地方經濟發展第
  │  │  │  │              │              │              │              │2.期計畫 2,262,500千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6870809068  │              │              │              │
  │  │  │ 5│台灣省福利服務│       400,000│       400,000│             0│基層建設計畫本年度共編列10,388,143千元,按其
  │  │  │  │補助          │              │              │              │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列
  │  │  │  │              │              │              │              │屬福利服務補助部分 400,000千元,與上年度同,
  │  │  │  │              │              │              │              │係改善偏遠地區居民生活計畫經費。
  │  │  │  │  7370809073  │              │              │              │
  │  │  │ 6│台灣省社區發展│       190,650│       205,000│       -14,350│基層建設計畫本年度共編列10,388,143千元,按其
  │  │  │  │補助          │              │              │              │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列
  │  │  │  │              │              │              │              │屬社區發展補助部分 190,650千元,其內容及與上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.改善無自來水地區給水計畫 139,500千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少10,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.社區發展計畫51,150千元,較上年度減少 3,850
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  8470809084  │              │              │              │
  │  │  │ 7│台灣省專案補助│     9,028,136│     9,865,734│      -837,598│本科目本年度編列 9,028,136千元,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.隻~度調整待遇續予補助三分之一計 1,899,560
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.惘~度調整待遇續予補助三分之二計 4,579,267
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.畢~度調整待遇補助二分之一計 8,752,560千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除列「省市補助」科目項下 6,203,251千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本科目計列 2,549,309千元。
  │  │  │  │  8570809085  │              │              │              │
  │  │  │ 8│台灣省平衡預算│    10,556,179│    13,854,077│    -3,297,898│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助10,556,1
  │  │  │  │補助          │              │              │              │79千元,較上年度減少 3,297,898千元。
  │  │  │  │  8570809100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │補助台北市政府│        42,086│       100,513│       -58,427│平衡省市預算基金本年度分配補助台北市政府42,0
  │  │  │  │              │              │              │              │86千元,均屬平衡預算收支差短補助噪上年度?
  │  │  │  │              │              │              │              │謅? 8,427千元。
  │  │  │  │  8570809185  │              │              │              │
  │  │  │ 1│台北市平衡預算│        42,086│       100,513│       -58,427│本科目本年度編列平衡省市預算收支差短補助42,0
  │  │  │  │補助          │              │              │              │86千元,較上年度減少58,427千元。
  │  │  │  │  8570809200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │補助高雄市政府│     6,100,000│     6,020,000│        80,000│平衡省市預算基金本年度分配補助高雄市政府 6,1
  │  │  │  │              │              │              │              │00,000千元,較上年度增加80,000千元。
  │  │  │  │  5170809251  │              │              │              │
  │  │  │ 1│高雄市教育補助│     1,000,000│     1,000,000│             0│本科目本年度編列國民教育經費補助 1,000,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,與上年度同。
  │  │  │  │  8570809285  │              │              │              │
  │  │  │ 2│高雄市平衡預算│     5,100,000│     5,020,000│        80,000│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 5,100,0
  │  │  │  │補助          │              │              │              │00千元,較上年度增加80,000千元。
  │  │  │  │  4070809400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │統一發票給獎及│     1,785,456│     1,504,074│       281,382│
  │  │  │  │宣傳等經費    │              │              │              │
  │  │  │  │  4070809440  │              │              │              │
  │  │  │ 1│統一發票給獎及│     1,785,456│     1,504,074│       281,382│本科目本年度編列 1,785,456千元,其內容及與上
  │  │  │  │宣傳等經費補助│              │              │              │年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依營業稅法規定,本基金應負擔隻~度統一發票
  │  │  │  │              │              │              │              │  給獎及宣傳經費 286,607千元及畢~度統一發票
  │  │  │  │              │              │              │              │  給獎及宣傳經費 1,488,000千元,合計 1,774,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  07千元,較上年度增加 279,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.依財政收支劃分法規定,本基金應負擔隻~度印
  │  │  │  │              │              │              │              │  花稅票印製、代銷及代扣手續費10,849千元(臺
  │  │  │  │              │              │              │              │  北市 9,229千元,高雄市 1,620千元),較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加 1,749千元。
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