83C40201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0002010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │總統府 │ 807,184│ 755,764│ 51,420│總統府本年度預算數 807,184千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 755,764千元,增加51,420千元。 │ │ │ │3202010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 654,923│ 608,732│ 46,191│ │ │ │ │3202010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 621,729│ 577,237│ 44,492│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,004千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 621,729千元,包括人事費 525,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,事務費60,994千元,維護費21,597千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 8,019千元,材料費 1,744千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 525,895千元,較上年度淨增32,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列軍人副食費及勤務加給 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資政10人,月俸及公費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費34,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費95,834千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增11,868千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列車輛稅金39千元、油料 162千元、保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 8千元、養護費 370千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 305千元,合共 884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性房屋修繕費 1,517千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 503千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 423千元,合共 926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 935千元,車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 268千元及辦公器具養護費 422千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 1,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 604千元,材料費 131千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列房地租金及用品等 7,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列退休退職人員三節慰問金 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列總統寓所侍衛及安全人員辦公室、宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 、橫溪庫房、物品室屋頂等修繕工程 9,631 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3202010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│警衛安全 │ 21,689│ 21,990│ -301│1.本年度預算數21,689千元,包括人事費17,691千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)侍警衛人員勤務獎金17,691千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)侍衛人員服裝費 3,328千元,較上年度減少 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)侍衛人員訓練費 670千元,較上年度減少50千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3202010110 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊管理 │ 4,054│ 4,330│ -276│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 302千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,054千元,包括人事費 2,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 741千元,維護費 753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,560千元,較上年度淨減 457千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊行政工作維持費 1,494千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加整體規劃費及維護費等 181千元。 │ │ │ │3202010111 │ │ │ │ │ │ │ 4│新聞發布 │ 7,451│ 5,175│ 2,276│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 273千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,451千元,包括人事費 2,923千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,909千元,旅運費 619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,923千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新聞連繫與發布 4,528千元,較上年度淨增 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外旅費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列記者招待會等 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列總統音樂會 2,302千元。 │ │ │ │3202010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國務機要 │ 55,246│ 55,246│ 0│ │ │ │ │3202010220 │ │ │ │ │ │ │ 1│國務機要 │ 55,246│ 55,246│ 0│1.本年度預算數55,246千元,均為機要費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)政經與軍事建設訪視14,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內外賓客接待12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)獎賞與慰勞16,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)致贈國內外貴賓紀念品12,000千元。 │ │ │ │3202010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家慶典 │ 8,462│ 12,440│ -3,978│ │ │ │ │3202010320 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家慶典 │ 8,462│ 12,440│ -3,978│1.本年度預算數 8,462千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)慶典佈置費 6,279千元,較上年度淨增27千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列佈置加班及什支等經費 993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列元旦彩牌、彩燈等經費 1,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)慶典接待 2,183千元,較上年度淨減 4,005千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印刷費 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列致贈各界人士贈品及招待來賓茶、酒會 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,882千元。 │ │ │ │3202010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │研究發展 │ 12,779│ 20,329│ -7,550│ │ │ │ │3202010401 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家發展研究 │ 11,005│ 18,421│ -7,416│1.本科目預算數11,005千元,包括人事費 3,312千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,532千元,旅運費 1,161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,312千元,較上年度減少兼職人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員酬金等 1,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家發展研究 7,693千元,較上年度淨減 6,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託調查研究費 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列研究委員及工作人員差旅費 1,024千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列研究委員專題研究,舉辦會議等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,885千元。 │ │ │ │3202010402 │ │ │ │ │ │ │ 2│業務革新研究 │ 1,774│ 1,908│ -134│1.本年度預算數 1,774千元,包括業務費 1,607千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)業務革新經費 1,417千元,較上年度淨減 107 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務革新業務費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出差旅費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)論文及專題報告經費 357千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │3202011000 │ │ │ │ │ │ 5│ │公報編印及機要│ 13,764│ 14,477│ -713│ │ │ │ │電訊 │ │ │ │ │ │ │ │3202011021 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報編印 │ 10,247│ 10,695│ -448│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 214千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,247千元,包括人事費 2,290千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,290千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報發行經費 7,957千元,較上年度減少印刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 599千元。 │ │ │ │3202011022 │ │ │ │ │ │ │ 2│機要電訊 │ 3,517│ 3,782│ -265│1.本年度預算數 3,517千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目係電訊發送與設施維護費,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 265千元。 │ │ │ │3202011100 │ │ │ │ │ │ 6│ │印信及勳章鑄造│ 8,634│ 10,658│ -2,024│ │ │ │ │3202011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│印信鑄造 │ 6,003│ 8,306│ -2,303│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 125千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,003千元,包括人事費 1,329千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,329千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)印信鑄造頒發 4,674千元,較上年度減少鑄造 │ │ │ │ │ │ │ │ 印信經費 2,382千元。 │ │ │ │3202011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│勳章製造 │ 2,631│ 2,352│ 279│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金90千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,631千元,包括人事費 947千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 1,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 947千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勳章製造 1,684千元,較上年增加采玉大勳章 │ │ │ │ │ │ │ │ 製造費 230千元。 │ │ │ │3202019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 51,194│ 31,700│ 19,494│ │ │ │ │3202019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 15,000│ 11,945│ 3,055│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換電梯 4,000千元及總統寓所侍衛及安全人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室、宿舍等整建工程11,000千元,合共15,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置信義大廈特任官舍及重建台北賓館技 │ │ │ │ │ │ │ │ 工宿舍工程預算業已編竣,所列11,945千元,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │3202019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 10,069│ 5,051│ 5,018│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置網路伺服主機、個人電腦、印表機及電腦教 │ │ │ │ │ │ │ │ 室視聽設備等10,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置非同步埠擴充卡及伺服主機等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 5,051千元如數減列。 │ │ │ │3202019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 15,391│ 5,526│ 9,865│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換隨車、隨扈車、副禮車及參軍長座車各 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,600千元,主管座車 1輛 542千元,公務車11 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛 5,126千元,機車 3輛 123千元,合共15,391 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換前導車、侍從車、公務車等購置費業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 5,526千元,如數減列。 │ │ │ │3202019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 10,734│ 9,178│ 1,556│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置冷氣機、照相器材、會議桌椅、沙發 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費10,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及購置碎紙機、影印機及特任官宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝修設備等費業已編竣,所列 9,178千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │3202019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,182│ 2,182│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |