83C40201.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0002010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │總統府        │       807,184│       755,764│        51,420│總統府本年度預算數 807,184千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 755,764千元,增加51,420千元。
  │  │  │  │3202010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       654,923│       608,732│        46,191│
  │  │  │  │3202010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       621,729│       577,237│        44,492│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,004千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 621,729千元,包括人事費 525,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元,事務費60,994千元,維護費21,597千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 8,019千元,材料費 1,744千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 525,895千元,較上年度淨增32,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列軍人副食費及勤務加給 264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資政10人,月俸及公費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費34,888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費95,834千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增11,868千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列車輛稅金39千元、油料 162千元、保險
  │  │  │  │              │              │              │              │       8千元、養護費 370千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       305千元,合共 884千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列一次性房屋修繕費 1,517千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 503千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       423千元,合共 926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費 935千元,車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 268千元及辦公器具養護費 422千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 1,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費 604千元,材料費 131千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 735千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列房地租金及用品等 7,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列退休退職人員三節慰問金 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列總統寓所侍衛及安全人員辦公室、宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │      、橫溪庫房、物品室屋頂等修繕工程 9,631
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │3202010102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│警衛安全      │        21,689│        21,990│          -301│1.本年度預算數21,689千元,包括人事費17,691千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)侍警衛人員勤務獎金17,691千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)侍衛人員服裝費 3,328千元,較上年度減少 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)侍衛人員訓練費 670千元,較上年度減少50千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3202010110    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊管理      │         4,054│         4,330│          -276│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 302千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,054千元,包括人事費 2,560千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 741千元,維護費 753千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,560千元,較上年度淨減 457千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列人事費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊行政工作維持費 1,494千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加整體規劃費及維護費等 181千元。
  │  │  │  │3202010111    │              │              │              │
  │  │  │ 4│新聞發布      │         7,451│         5,175│         2,276│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 273千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,451千元,包括人事費 2,923千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,909千元,旅運費 619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,923千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新聞連繫與發布 4,528千元,較上年度淨增 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,080千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外旅費 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列記者招待會等 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列總統音樂會 2,302千元。
  │  │  │  │3202010200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │國務機要      │        55,246│        55,246│             0│
  │  │  │  │3202010220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國務機要      │        55,246│        55,246│             0│1.本年度預算數55,246千元,均為機要費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)政經與軍事建設訪視14,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國內外賓客接待12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)獎賞與慰勞16,846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)致贈國內外貴賓紀念品12,000千元。
  │  │  │  │3202010300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │國家慶典      │         8,462│        12,440│        -3,978│
  │  │  │  │3202010320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家慶典      │         8,462│        12,440│        -3,978│1.本年度預算數 8,462千元,均為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)慶典佈置費 6,279千元,較上年度淨增27千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列佈置加班及什支等經費 993千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列元旦彩牌、彩燈等經費 1,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)慶典接待 2,183千元,較上年度淨減 4,005千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印刷費 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列致贈各界人士贈品及招待來賓茶、酒會
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,882千元。
  │  │  │  │3202010400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │研究發展      │        12,779│        20,329│        -7,550│
  │  │  │  │3202010401    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家發展研究  │        11,005│        18,421│        -7,416│1.本科目預算數11,005千元,包括人事費 3,312千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,532千元,旅運費 1,161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,312千元,較上年度減少兼職人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員酬金等 1,407千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國家發展研究 7,693千元,較上年度淨減 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託調查研究費 3,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列研究委員及工作人員差旅費 1,024千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列研究委員專題研究,舉辦會議等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,885千元。
  │  │  │  │3202010402    │              │              │              │
  │  │  │ 2│業務革新研究  │         1,774│         1,908│          -134│1.本年度預算數 1,774千元,包括業務費 1,607千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)業務革新經費 1,417千元,較上年度淨減 107
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務革新業務費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出差旅費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)論文及專題報告經費 357千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元。
  │  │  │  │3202011000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │公報編印及機要│        13,764│        14,477│          -713│
  │  │  │  │電訊          │              │              │              │
  │  │  │  │3202011021    │              │              │              │
  │  │  │ 1│公報編印      │        10,247│        10,695│          -448│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 214千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,247千元,包括人事費 2,290千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,290千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公報發行經費 7,957千元,較上年度減少印刷
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 599千元。
  │  │  │  │3202011022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│機要電訊      │         3,517│         3,782│          -265│1.本年度預算數 3,517千元,均為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目係電訊發送與設施維護費,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │   265千元。
  │  │  │  │3202011100    │              │              │              │
  │  │ 6│  │印信及勳章鑄造│         8,634│        10,658│        -2,024│
  │  │  │  │3202011120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│印信鑄造      │         6,003│         8,306│        -2,303│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 125千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,003千元,包括人事費 1,329千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,329千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)印信鑄造頒發 4,674千元,較上年度減少鑄造
  │  │  │  │              │              │              │              │    印信經費 2,382千元。
  │  │  │  │3202011121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│勳章製造      │         2,631│         2,352│           279│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金90千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,631千元,包括人事費 947千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 947千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勳章製造 1,684千元,較上年增加采玉大勳章
  │  │  │  │              │              │              │              │    製造費 230千元。
  │  │  │  │3202019000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        51,194│        31,700│        19,494│
  │  │  │  │3202019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        15,000│        11,945│         3,055│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換電梯 4,000千元及總統寓所侍衛及安全人員
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公室、宿舍等整建工程11,000千元,合共15,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置信義大廈特任官舍及重建台北賓館技
  │  │  │  │              │              │              │              │  工宿舍工程預算業已編竣,所列11,945千元,如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │3202019010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        10,069│         5,051│         5,018│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置網路伺服主機、個人電腦、印表機及電腦教
  │  │  │  │              │              │              │              │  室視聽設備等10,069千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置非同步埠擴充卡及伺服主機等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 5,051千元如數減列。
  │  │  │  │3202019011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        15,391│         5,526│         9,865│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換隨車、隨扈車、副禮車及參軍長座車各 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,600千元,主管座車 1輛 542千元,公務車11
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛 5,126千元,機車 3輛 123千元,合共15,391
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換前導車、侍從車、公務車等購置費業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 5,526千元,如數減列。
  │  │  │  │3202019019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        10,734│         9,178│         1,556│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置冷氣機、照相器材、會議桌椅、沙發
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費10,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換及購置碎紙機、影印機及特任官宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │  裝修設備等費業已編竣,所列 9,178千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │3202019800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         2,182│         2,182│             0│仍照上年度預算數編列。
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