83C40301.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │行政院        │       642,251│     5,147,057│    -4,504,806│1.行政院上年度法定預算數 5,063,142千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  國科會「科技發展研究諮詢」科目移入科技發展
  │  │  │  │              │              │              │              │  研究諮詢經費83,915千元,共計如表列上年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.行政院本年度預算數 642,251千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │  定預算數 5,147,057千元,減少 4,504,806千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │3303010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       292,898│       264,245│        28,653│
  │  │  │  │3303010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       289,927│       261,276│        28,651│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金10,307千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 289,927千元,包括人事費 216,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,事務費39,445千元,業務費11,874千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 6,455千元,旅運費 6,234千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,295千元,特別費 5,664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 216,960千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費10,387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費66,868千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增19,330千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 341千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       261千元,合共 602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰問金62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依一次性房屋修繕及通案標準減列房屋建築
  │  │  │  │              │              │              │              │      修繕費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列辦公器具養護費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列業務費 840千元及旅運費 311千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 1,151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列租用台銀眷舍租金20,341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦公室自動化作業通訊線路租金 249千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,軟體維護費 965千元,合共 1,214千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)慶典佈置費 714千元,較上年度通案減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫療保健費 3,295千元,較上年度通案減列材
  │  │  │  │              │              │              │              │    料費 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)派員出國考察經費 2,090千元,較上年度檢少
  │  │  │  │              │              │              │              │    派員出國考察經費 764千元。
  │  │  │  │3303010104    │              │              │              │
  │  │  │ 2│公文縮攝      │         2,971│         2,969│             2│1.本年度預算數 2,971千元,包括人事費 2,307千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 281千元,維護費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,307千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)檔案縮影典藏費 281千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)縮影設備保養維護費 383千元,與上年度同。
  │  │  │  │3303010800    │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │         1,582│         1,698│          -116│1.本年度預算數 1,582千元,包括業務費 1,543千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)院會議事費 544千元,較上年度通案減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)副首長會議議事費 400千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)治安會報議事費 400千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)政務委員審查會議議事費 238千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費18千元。
  │  │  │  │3303011000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │法制業務      │        63,285│        47,912│        15,373│
  │  │  │  │3303011020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│法規審議編譯及│        52,131│        37,468│        14,663│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │檢索          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 9,133千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,131千元,包括人事費34,072千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費15,953千元,維護費 1,610千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,072千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法規審議費 192千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)更新法規彙編費 1,104千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)重印法規彙編費14,622千元,較上年度淨增 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,822千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依合約增加法規彙編第二期印製經費11,023
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)法規電腦檢索費 1,645千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)派員出國考察經費 496千元,較上年度減少派
  │  │  │  │              │              │              │              │    員出國考察經費38千元。
  │  │  │  │3303011021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│訴願審議及督導│        11,154│        10,444│           710│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,174千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,154千元,包括人事費10,834千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 122千元,旅運費 198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,834千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)訴願案件審查處理費 320千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 9千元及旅運費40千元,合共49千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3303011100    │              │              │              │
  │  │ 4│  │行政機要      │         9,408│        11,760│        -2,352│本計畫為行政院院長前往各基層單位巡視,處理特
  │  │  │  │              │              │              │              │殊事件經費,本年度預算數 9,408千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │減少 2,352千元。
  │  │  │  │3303011300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │施政業務      │         4,095│         6,570│        -2,475│
  │  │  │  │3303011320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│施政報告及質詢│         3,596│         6,070│        -2,474│1.本年度預算數 3,596千元,包括人事費 440千元
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  ,業務費 2,876千元,維護費60千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)施政報告編印費 2,660千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國會聯絡費 936千元,較上年度減列 2,279千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國會聯誼經費及禮品費 1,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列電腦維護費 111千元。
  │  │  │  │3303011321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│年鑑編印      │           499│           500│            -1│1.本年度預算數 499千元,包括人事費 490千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 490千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)年鑑印製分發費 9千元,較上年度通案減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 1千元。
  │  │  │  │3303011400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國家建設研究  │         2,881│             -│         2,881│1.本年度預算數 2,881千元,包括業務費 381千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國家建設研究會每二年舉行一次,八十三年國家
  │  │  │  │              │              │              │              │  建設研究會預定八十三年七月召開,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算為先期準備工作所需經費,及預付部分機票
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費。
  │  │  │  │3303011500    │              │              │              │
  │  │ 7│  │科技發展研究諮│        76,250│        83,915│        -7,665│1.本科目上年度預算數係由國家科學委員會「科技
  │  │  │  │詢            │              │              │              │  發展研究諮詢」科目移入如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數76,250千元,包括人事費28,076千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,797千元,業務費41,686千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 409千元,旅運費 1,982千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 5,188千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 943千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約聘 4人,減列統籌事務費57千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 5千元,合共62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費29千元及車輛油料費19
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列車輛養護費 9千元及辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2千元,合共11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費 378千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列辦公大樓水電管理費等經費 444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科技研究發展企劃費49,277千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,415千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 4人人事費 1,813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電子、資訊與電信會議經費 1,834千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列國外專家來華訪問經費 718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列上年度調整待遇經費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增購置公務車 1輛 466千元,資訊設備 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元,辦公設備 234千元,合共 1,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重點科技發展推動計畫費21,785千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 4,307千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列材料科技發展協調經費 1,073千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列產業自動化綜合推動計畫 266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列資訊發展推動工作經費 3,943千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列南港經貿園區推動工作計畫經費90千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列其他研究計畫經費 935千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增加光電、能源、生技等整合發展推動工作
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,000千元。
  │  │  │  │3303011700    │              │              │              │
  │  │ 8│  │政黨審議業務  │             -│         6,082│        -6,082│政黨審議委員會已撤銷,上年度所列經費 6,082千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3303011800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │公平交易管理業│             -│             -│             -│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │3303011900    │              │              │              │
  │  │10│  │公共建設督導業│       145,956│       164,513│       -18,557│1.本年度預算數 145,956千元,包括人事費39,630
  │  │  │  │務            │              │              │              │  千元,事務費29,927千元,業務費41,704千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 1,079千元,旅運費 7,526千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 5,290千元,補助及捐助 800千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,122千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般行政管理費59,011千元,較上年度淨減 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,234千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費35千元及車輛油料費28
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列車輛養護14千元及辨公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3千元,合共17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費 1,801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列文具紙張、印刷等經費 7,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列房屋修繕費等經費 867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依合約增列辨公房舍租金等經費 1,874千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增傳真機等辦公設備費 1,205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]上年度交通及運輸設備45千元,其他設備 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,096千元,預算業已編竣,所列 1,141千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公共工程督導業務47,823千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,111千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列公共工程督導業務經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列兼職酬金 1,137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列印刷等經費 927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列派員出國考察經費 1,892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增電腦軟、硬體設備經費 4,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]上年度資訊設備預算業已編竣,所列 3,240
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元如數減列。
  │  │  │  │6103018000    │              │              │              │
  │  │11│  │營業基金      │             -│     4,500,000│    -4,500,000│
  │  │  │  │6103018001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央銀行資本  │             -│     4,500,000│    -4,500,000│上年度核列中央銀行公積轉增資預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 4,500,000千元如數減列。
  │  │  │  │3303019000    │              │              │              │
  │  │12│  │一般建築及設備│        44,396│        58,862│       -14,466│
  │  │  │  │3303019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│         3,448│        -3,448│上年度購置職務官舍預算業已編竣,所列 3,448千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3303019010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        36,780│        43,950│        -7,170│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本院辦公室自動化第三期規劃作業,硬、軟體及
  │  │  │  │              │              │              │              │  週邊設備經費36,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度各項資訊設備預算業已編竣,所列43,950
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3303019011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         7,616│         2,340│         5,276│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車8輛購置費 3,728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換首長座車3輛購置費 3,888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元如數減列。
  │  │  │  │3303019019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         9,124│        -9,124│上年度各項設備預算業已編竣,所列 9,124千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │3303019800    │              │              │              │
  │  │13│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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