83C40301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │行政院 │ 642,251│ 5,147,057│ -4,504,806│1.行政院上年度法定預算數 5,063,142千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 國科會「科技發展研究諮詢」科目移入科技發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究諮詢經費83,915千元,共計如表列上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政院本年度預算數 642,251千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │ 定預算數 5,147,057千元,減少 4,504,806千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3303010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 292,898│ 264,245│ 28,653│ │ │ │ │3303010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 289,927│ 261,276│ 28,651│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金10,307千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 289,927千元,包括人事費 216,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,事務費39,445千元,業務費11,874千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 6,455千元,旅運費 6,234千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,295千元,特別費 5,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 216,960千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費10,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費66,868千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增19,330千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 341千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 261千元,合共 602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依一次性房屋修繕及通案標準減列房屋建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 修繕費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列辦公器具養護費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列業務費 840千元及旅運費 311千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列租用台銀眷舍租金20,341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列辦公室自動化作業通訊線路租金 249千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,軟體維護費 965千元,合共 1,214千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)慶典佈置費 714千元,較上年度通案減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫療保健費 3,295千元,較上年度通案減列材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 2,090千元,較上年度檢少 │ │ │ │ │ │ │ │ 派員出國考察經費 764千元。 │ │ │ │3303010104 │ │ │ │ │ │ │ 2│公文縮攝 │ 2,971│ 2,969│ 2│1.本年度預算數 2,971千元,包括人事費 2,307千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 281千元,維護費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,307千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檔案縮影典藏費 281千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)縮影設備保養維護費 383千元,與上年度同。 │ │ │ │3303010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 1,582│ 1,698│ -116│1.本年度預算數 1,582千元,包括業務費 1,543千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)院會議事費 544千元,較上年度通案減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)副首長會議議事費 400千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)治安會報議事費 400千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政務委員審查會議議事費 238千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費18千元。 │ │ │ │3303011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │法制業務 │ 63,285│ 47,912│ 15,373│ │ │ │ │3303011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│法規審議編譯及│ 52,131│ 37,468│ 14,663│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │檢索 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 9,133千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,131千元,包括人事費34,072千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,953千元,維護費 1,610千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,072千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法規審議費 192千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)更新法規彙編費 1,104千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)重印法規彙編費14,622千元,較上年度淨增 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,822千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依合約增加法規彙編第二期印製經費11,023 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)法規電腦檢索費 1,645千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)派員出國考察經費 496千元,較上年度減少派 │ │ │ │ │ │ │ │ 員出國考察經費38千元。 │ │ │ │3303011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│訴願審議及督導│ 11,154│ 10,444│ 710│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,174千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,154千元,包括人事費10,834千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 122千元,旅運費 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,834千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訴願案件審查處理費 320千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 9千元及旅運費40千元,合共49千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3303011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │行政機要 │ 9,408│ 11,760│ -2,352│本計畫為行政院院長前往各基層單位巡視,處理特 │ │ │ │ │ │ │ │殊事件經費,本年度預算數 9,408千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減少 2,352千元。 │ │ │ │3303011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │施政業務 │ 4,095│ 6,570│ -2,475│ │ │ │ │3303011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│施政報告及質詢│ 3,596│ 6,070│ -2,474│1.本年度預算數 3,596千元,包括人事費 440千元 │ │ │ │處理 │ │ │ │ ,業務費 2,876千元,維護費60千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)施政報告編印費 2,660千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國會聯絡費 936千元,較上年度減列 2,279千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國會聯誼經費及禮品費 1,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電腦維護費 111千元。 │ │ │ │3303011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│年鑑編印 │ 499│ 500│ -1│1.本年度預算數 499千元,包括人事費 490千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 490千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)年鑑印製分發費 9千元,較上年度通案減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 1千元。 │ │ │ │3303011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國家建設研究 │ 2,881│ -│ 2,881│1.本年度預算數 2,881千元,包括業務費 381千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國家建設研究會每二年舉行一次,八十三年國家 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設研究會預定八十三年七月召開,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算為先期準備工作所需經費,及預付部分機票 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費。 │ │ │ │3303011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │科技發展研究諮│ 76,250│ 83,915│ -7,665│1.本科目上年度預算數係由國家科學委員會「科技 │ │ │ │詢 │ │ │ │ 發展研究諮詢」科目移入如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數76,250千元,包括人事費28,076千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,797千元,業務費41,686千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 409千元,旅運費 1,982千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 5,188千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 943千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘 4人,減列統籌事務費57千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 5千元,合共62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費29千元及車輛油料費19 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列車輛養護費 9千元及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元,合共11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列辦公大樓水電管理費等經費 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技研究發展企劃費49,277千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,415千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 4人人事費 1,813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電子、資訊與電信會議經費 1,834千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列國外專家來華訪問經費 718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列上年度調整待遇經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增購置公務車 1輛 466千元,資訊設備 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,辦公設備 234千元,合共 1,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重點科技發展推動計畫費21,785千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 4,307千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列材料科技發展協調經費 1,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列產業自動化綜合推動計畫 266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列資訊發展推動工作經費 3,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列南港經貿園區推動工作計畫經費90千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列其他研究計畫經費 935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增加光電、能源、生技等整合發展推動工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,000千元。 │ │ │ │3303011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │政黨審議業務 │ -│ 6,082│ -6,082│政黨審議委員會已撤銷,上年度所列經費 6,082千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3303011800 │ │ │ │ │ │ 9│ │公平交易管理業│ -│ -│ -│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │3303011900 │ │ │ │ │ │10│ │公共建設督導業│ 145,956│ 164,513│ -18,557│1.本年度預算數 145,956千元,包括人事費39,630 │ │ │ │務 │ │ │ │ 千元,事務費29,927千元,業務費41,704千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,079千元,旅運費 7,526千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 5,290千元,補助及捐助 800千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,122千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般行政管理費59,011千元,較上年度淨減 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,234千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費35千元及車輛油料費28 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛養護14千元及辨公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3千元,合共17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 1,801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列文具紙張、印刷等經費 7,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列房屋修繕費等經費 867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依合約增列辨公房舍租金等經費 1,874千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增傳真機等辦公設備費 1,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]上年度交通及運輸設備45千元,其他設備 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,096千元,預算業已編竣,所列 1,141千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程督導業務47,823千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,111千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公共工程督導業務經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列兼職酬金 1,137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列印刷等經費 927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列派員出國考察經費 1,892千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增電腦軟、硬體設備經費 4,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度資訊設備預算業已編竣,所列 3,240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │6103018000 │ │ │ │ │ │11│ │營業基金 │ -│ 4,500,000│ -4,500,000│ │ │ │ │6103018001 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央銀行資本 │ -│ 4,500,000│ -4,500,000│上年度核列中央銀行公積轉增資預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 4,500,000千元如數減列。 │ │ │ │3303019000 │ │ │ │ │ │12│ │一般建築及設備│ 44,396│ 58,862│ -14,466│ │ │ │ │3303019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 3,448│ -3,448│上年度購置職務官舍預算業已編竣,所列 3,448千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3303019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 36,780│ 43,950│ -7,170│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本院辦公室自動化第三期規劃作業,硬、軟體及 │ │ │ │ │ │ │ │ 週邊設備經費36,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度各項資訊設備預算業已編竣,所列43,950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │3303019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 7,616│ 2,340│ 5,276│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車8輛購置費 3,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換首長座車3輛購置費 3,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元如數減列。 │ │ │ │3303019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 9,124│ -9,124│上年度各項設備預算業已編竣,所列 9,124千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │3303019800 │ │ │ │ │ │13│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |