83C40310.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003100000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │主計處        │       542,447│       571,417│       -28,970│主計處本年度預算數 542,447千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 571,417千元,減少28,970千元。
  │  │  │  │3303100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        88,102│        87,239│           863│
  │  │  │  │3303100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        88,102│        87,239│           863│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金18,554千元列入各相關科目,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數88,102千元,包括人事費69,206千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,814千元,業務費 4,633千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,924千元,旅運費 1,845千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,302千元,較上年度淨增 1,808
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 8人人事費 1,702千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,800千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 945千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 416千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元,合共 481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰問金32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費 116千元,車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費41千元,及辦公器具養護費34千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費 348千元及旅運費 108千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列上年度調整待遇經費 215千元。
  │  │  │  │3303101000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │公務機關歲計會│        60,661│        60,249│           412│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │3303101020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央總預算核編│        41,983│        42,202│          -219│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │及執行        │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,176千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數41,983千元,包括人事費32,812千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,018千元,維護費 289千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,797千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總預算之核編與執行經費12,750千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,956千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 500千元及旅運費73千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列兼職人員酬金 1,728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央各機關預算執行查核經費 1,436千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費28千元及旅運費67千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共95千元。
  │  │  │  │3303101021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央總會計事務│        18,678│        18,047│           631│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │處理及總決算核│              │              │              │  理」科目移入工作獎金 882千元,合計如列數。
  │  │  │  │編            │              │              │              │2.本年度預算數18,678千元,包括人事費15,345千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,781千元,旅運費 552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,958千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 733千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總會計事務處理經費 3,253千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央總決算核編經費 3,130千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少25千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費 337千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列旅運費41千元。
  │  │  │  │3303101100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │營業機關歲計會│        26,671│        26,001│           670│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │3303101120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國營事業營業基│        13,871│        13,820│            51│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │金預算核編及執│              │              │              │  理」科目移入工作獎金 908千元,合計如列數。
  │  │  │  │行            │              │              │              │2.本年度預算數13,871千元,包括人事費11,990千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,536千元,維護費38千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,913千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國營事業預算之籌劃經費 632千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少兼職酬金 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國營事業預算之核編與執行經費 1,811千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少80千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費99千元及旅運費23千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國營事業法定預算之編印經費 515千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費16千元。
  │  │  │  │3303101121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國營事業會計處│        12,800│        12,181│           619│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理及營業基金決│              │              │              │  理」科目移入工作獎金 927千元,合計如列數。
  │  │  │  │算核編        │              │              │              │2.本年度預算數12,800千元,包括人事費10,230千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 855千元,旅運費 1,715千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,886千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國營事業決算實地查核經費 1,506千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列旅運費 109千元及派員出國考察
  │  │  │  │              │              │              │              │    國營事業機構預算會計經費 115千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國營事業決算之審核經費 175千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國營事業決算編印經費 564千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)會計制度、法令核定修訂及專案調查經費 401
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列旅運費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)舉辦研討會經費 268千元,與上年度同。
  │  │  │  │3303101200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │統計業務      │       126,195│       118,797│         7,398│
  │  │  │  │3303101231    │              │              │              │
  │  │  │ 1│統計法制      │        11,344│        10,741│           603│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 851千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,344千元,包括人事費10,541千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 497千元,旅運費 306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,003千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計法制之規劃與執行經費 128千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)統計標準分類之規劃與執行經費 7,213千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 242千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 225千元及旅運費14千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 481千元。
  │  │  │  │3303101232    │              │              │              │
  │  │  │ 2│社會統計      │        15,069│        12,257│         2,812│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 434千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,069千元,包括人事費 9,231千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,183千元,旅運費 1,655千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,068千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會統計書刊之編印經費 649千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社會統計資料之蒐集審核研究經費 2,658千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 294千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 116千元及旅運費 124千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員出國研習經費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)英文綜合性統計刊物之編印經費 2,169千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際統計事務之聯繫經費 4,525千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 2,490千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增舉辦國際統計學術研討會經費 2,388千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │3303101233    │              │              │              │
  │  │  │ 3│物價統計      │        20,689│        20,451│           238│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,137千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,689千元,包括人事費14,053千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,595千元,旅運費 2,041千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,686千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)消費者物價指數之查編分析經費 3,884千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列調整待遇經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)躉售及生產者物價指數之查編分析經費 1,397
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 349千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員出國研習經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)進出口物價指數之查編分析經費 3,652千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列調整待遇經費 278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)營造工程物價指數之查編分析經費 759千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列調整待遇經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)物價統計及經濟指標月報之編印經費 3,311千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 397千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 345千元及旅運費 153千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 101千元。
  │  │  │  │3303101234    │              │              │              │
  │  │  │ 4│國民所得統計  │        16,068│        15,078│           990│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,153千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,068千元,包括人事費13,897千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,693千元,旅運費 478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,833千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)所得收支資金運用與各類帳表統計經費 668千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列旅運費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國民所得統計彙編及年刊經費 1,018千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)個人所得分配調查經費 549千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費 103千元。
  │  │  │  │3303101235    │              │              │              │
  │  │  │ 5│總資源供需估測│        20,048│        19,647│           401│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 324千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,048千元,包括人事費16,385千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,508千元,旅運費 1,155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,934千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)按年度總資源供需估測經費 1,583千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列旅運費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)按季總資源供需估測經費 834千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)總體經濟計量模型修訂經費 288千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少出國研習經費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)政府財政綜合統計經費 2,117千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 121千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)民營製造業投資意向調查經費 1,298千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輸出入意向調查經費 994千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費48千元及旅運費66千元,合共 114
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3303101236    │              │              │              │
  │  │  │ 6│產業關聯統計  │        13,378│        12,140│         1,238│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 908千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,378千元,包括人事費11,793千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 613千元,旅運費 972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,093千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 907千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)當期價格產業關聯統計經費 220千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)產業關聯補充資料統計經費 1,164千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)固定價格產業關聯統計經費98千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)產業關聯統計之編印經費 235千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)產業關聯統計之推行經費 568千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 377千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國研習經費 450千元。
  │  │  │  │3303101238    │              │              │              │
  │  │  │ 7│統計行政      │        15,487│        14,892│           595│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 892千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,487千元,包括人事費10,947千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,643千元,維護費 598千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,855千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計行政經費 983千元,較上年度通案減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中華民國國情統計速報之編印經費46千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中華民國統計年鑑之編印經費 982千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中華民國統計月報之編印經費 2,136千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費77千元及旅運費22千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)行政院主計處統計手冊之編印經費 485千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │3303101239    │              │              │              │
  │  │  │ 8│統計資料管理  │        14,112│        13,591│           521│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 755千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,112千元,包括人事費 9,083千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,839千元,旅運費 290千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,055千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計書刊縮影資料之維護與充實經費 297千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)統計資料庫之維護與充實經費 4,013千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列調整待遇經費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)統計業務電子處理作業經費 3,005千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 118千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)整體統計資訊系統建立經費 3,742千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 397千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 418千元。
  │  │  │  │3303101300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │普查及抽樣調查│       220,153│       258,632│       -38,479│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │3303101320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│農林漁牧業普查│        18,954│        22,790│        -3,836│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 480千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「主計業務視導與訓練」科目,以及由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目移入工作獎金 900千元,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,954千元,包括人事費16,496千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,818千元,維護費66千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,842千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理農漁業補充專案調查經費 3,486千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 136千元及旅運費43千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)更新整編農林漁牧業母體資料檔經費 2,318千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列磁帶錄製等經費 2,315千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)普查資料之整檔分析及推廣應用經費 2,308千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列專題報告等印刷費 2,242千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3303101321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│工商及服務業普│        33,377│        70,391│       -37,014│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │查            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,249千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,377千元,包括人事費19,350千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費12,855千元,旅運費 872千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,092千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普查資料整理分析及報告編印經費15,490千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 8,320千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列磁帶製驗等經費 8,513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立普查統計資料之供應系統經費 3,299千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減30,004千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理普查抽樣調查等經費33,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增建立各項普查統計資料檔經費 3,047千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理更新工商業母體資料檔經費 4,134千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 480千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦租金等經費 664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)調查統計資訊季報之編印經費 2,842千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增辦理流動攤販專案調查經費 1,520千元。
  │  │  │  │3303101322    │              │              │              │
  │  │  │ 3│國富調查統計  │        18,311│        17,367│           944│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 936千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,311千元,包括人事費14,687千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,392千元,旅運費 932千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,074千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國富調查制度及資產重估作業研究經費 2,245
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列調整待遇經費34千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃辦理國富資料追溯及延伸作業經費 8,191
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 488千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員出國研習經費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理不可再生固定資產存量統計經費 988千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列調整待遇經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國富統計與相關統計指標連結應用經費 1,683
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列調整待遇經費 170千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)專案統計調查之輔導與管理經費 1,130千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 153千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費27千元。
  │  │  │  │3303101323    │              │              │              │
  │  │  │ 4│人力資源調查統│        42,224│        42,688│          -464│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │計            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 876千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,224千元,包括人事費30,943千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,989千元,旅運費 1,992千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,194千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)按月人力資源調查經費25,985千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列派員出國研習等經費 1,105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各項人力資源補充資料專案調查經費 5,045千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列調查等經費 235千元。
  │  │  │  │3303101324    │              │              │              │
  │  │  │ 5│受雇員工調查及│        21,242│        20,685│           557│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │生產力統計    │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 797千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,242千元,包括人事費13,769千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,019千元,旅運費 1,154千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,399千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)受雇員工調查及生產力統計經費 6,946千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 286千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 148千元及旅運費86千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員出國研習經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社會服務及個人服務業調查統計經費 708千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)受雇員工補充資料專案通信調查經費 186千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)薪資與生產力統計年、月報之編印經費 1,820
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列業務費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)受雇員工動向調查統計經費 2,059千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)職類別薪資調查統計經費 2,124千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費92千元。
  │  │  │  │3303101325    │              │              │              │
  │  │  │ 6│普查資料供應與│        15,242│        14,820│           422│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 888千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,242千元,包括人事費 9,518千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,410千元,維護費 900千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,154千元,設備及投資 2,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,298千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查綜合資料之管理與提供經費 1,703千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際普查業務之聯繫經費 1,002千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減41千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費90千元及旅運費63千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國考察經費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)擴充調查資料供應之連線系統經費 587千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)統計資料之分析評估經費 3,652千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列調整待遇經費61千元。
  │  │  │  │3303101326    │              │              │              │
  │  │  │ 7│基層統計調查管│        70,803│        69,891│           912│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,095千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數70,803千元,包括人事費68,346千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,555千元,旅運費 902千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)臺灣省基層統計資料調查管理經費53,389千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 621千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費74千元及旅運費57千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 752千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)臺北市基層統計資料調查管理經費11,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 173千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費29千元及旅運費10千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 5,914千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 118千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 131千元。
  │  │  │  │3303101500    │              │              │              │
  │  │ 6│  │主計業務視導與│        13,324│        13,958│          -634│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「農林漁
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │  牧業普查」科目移入租金 480千元,以及由「行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政管理」科目移入工作獎金 466千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,324千元,包括人事費 6,837千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,060千元,旅運費 427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,488千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)主計人員訓練經費 6,598千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,329千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 297千元及旅運費32千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委辦費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)主計人事資料校對及整理費 514千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)主計人事業務講習經費 229千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)主計業務研究與視導經費 1,495千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加主計制度及法規與研究等經費 1,274千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3303109000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         5,741│         4,941│           800│
  │  │  │  │3303109002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3303109010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         3,500│         3,341│           159│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購辦公室自動化設備經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置資訊設備預算業已編竣,所列 3,341
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3303109011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         2,041│             -│         2,041│汰換公務機車一輛及電話總機 200門經費 2,041千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │3303109019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           200│         1,600│        -1,400│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購辦公設備經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換會議室播音設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,600千元如數減列。
  │  │  │  │3303109800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,600│         1,600│             0│仍照上年度預算數編列。
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