83C40310.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │主計處 │ 542,447│ 571,417│ -28,970│主計處本年度預算數 542,447千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 571,417千元,減少28,970千元。 │ │ │ │3303100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 88,102│ 87,239│ 863│ │ │ │ │3303100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 88,102│ 87,239│ 863│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金18,554千元列入各相關科目,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數88,102千元,包括人事費69,206千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,814千元,業務費 4,633千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,924千元,旅運費 1,845千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,302千元,較上年度淨增 1,808 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 8人人事費 1,702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,800千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 945千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 416千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,合共 481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 116千元,車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費41千元,及辦公器具養護費34千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費 348千元及旅運費 108千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列上年度調整待遇經費 215千元。 │ │ │ │3303101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公務機關歲計會│ 60,661│ 60,249│ 412│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │3303101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央總預算核編│ 41,983│ 42,202│ -219│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │及執行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,176千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數41,983千元,包括人事費32,812千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,018千元,維護費 289千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,797千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總預算之核編與執行經費12,750千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,956千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 500千元及旅運費73千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列兼職人員酬金 1,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央各機關預算執行查核經費 1,436千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費28千元及旅運費67千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共95千元。 │ │ │ │3303101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央總會計事務│ 18,678│ 18,047│ 631│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │處理及總決算核│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 882千元,合計如列數。 │ │ │ │編 │ │ │ │2.本年度預算數18,678千元,包括人事費15,345千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,781千元,旅運費 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,958千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總會計事務處理經費 3,253千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央總決算核編經費 3,130千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少25千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費 337千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列旅運費41千元。 │ │ │ │3303101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │營業機關歲計會│ 26,671│ 26,001│ 670│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │3303101120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國營事業營業基│ 13,871│ 13,820│ 51│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │金預算核編及執│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 908千元,合計如列數。 │ │ │ │行 │ │ │ │2.本年度預算數13,871千元,包括人事費11,990千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,536千元,維護費38千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,913千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國營事業預算之籌劃經費 632千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少兼職酬金 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國營事業預算之核編與執行經費 1,811千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少80千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費99千元及旅運費23千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國營事業法定預算之編印經費 515千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費16千元。 │ │ │ │3303101121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國營事業會計處│ 12,800│ 12,181│ 619│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理及營業基金決│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 927千元,合計如列數。 │ │ │ │算核編 │ │ │ │2.本年度預算數12,800千元,包括人事費10,230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 855千元,旅運費 1,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,886千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國營事業決算實地查核經費 1,506千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列旅運費 109千元及派員出國考察 │ │ │ │ │ │ │ │ 國營事業機構預算會計經費 115千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國營事業決算之審核經費 175千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國營事業決算編印經費 564千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)會計制度、法令核定修訂及專案調查經費 401 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列旅運費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)舉辦研討會經費 268千元,與上年度同。 │ │ │ │3303101200 │ │ │ │ │ │ 4│ │統計業務 │ 126,195│ 118,797│ 7,398│ │ │ │ │3303101231 │ │ │ │ │ │ │ 1│統計法制 │ 11,344│ 10,741│ 603│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 851千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,344千元,包括人事費10,541千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 497千元,旅運費 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,003千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計法制之規劃與執行經費 128千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列旅運費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計標準分類之規劃與執行經費 7,213千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 242千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 225千元及旅運費14千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 481千元。 │ │ │ │3303101232 │ │ │ │ │ │ │ 2│社會統計 │ 15,069│ 12,257│ 2,812│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 434千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,069千元,包括人事費 9,231千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,183千元,旅運費 1,655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,068千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社會統計書刊之編印經費 649千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社會統計資料之蒐集審核研究經費 2,658千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 294千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 116千元及旅運費 124千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出國研習經費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)英文綜合性統計刊物之編印經費 2,169千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國際統計事務之聯繫經費 4,525千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 2,490千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增舉辦國際統計學術研討會經費 2,388千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3303101233 │ │ │ │ │ │ │ 3│物價統計 │ 20,689│ 20,451│ 238│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,137千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,689千元,包括人事費14,053千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,595千元,旅運費 2,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,686千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)消費者物價指數之查編分析經費 3,884千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列調整待遇經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)躉售及生產者物價指數之查編分析經費 1,397 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 349千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國研習經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)進出口物價指數之查編分析經費 3,652千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列調整待遇經費 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)營造工程物價指數之查編分析經費 759千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列調整待遇經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)物價統計及經濟指標月報之編印經費 3,311千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 397千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 345千元及旅運費 153千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 101千元。 │ │ │ │3303101234 │ │ │ │ │ │ │ 4│國民所得統計 │ 16,068│ 15,078│ 990│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,153千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,068千元,包括人事費13,897千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,693千元,旅運費 478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,833千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)所得收支資金運用與各類帳表統計經費 668千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列旅運費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國民所得統計彙編及年刊經費 1,018千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)個人所得分配調查經費 549千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 103千元。 │ │ │ │3303101235 │ │ │ │ │ │ │ 5│總資源供需估測│ 20,048│ 19,647│ 401│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 324千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,048千元,包括人事費16,385千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,508千元,旅運費 1,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,934千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)按年度總資源供需估測經費 1,583千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列旅運費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)按季總資源供需估測經費 834千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)總體經濟計量模型修訂經費 288千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少出國研習經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)政府財政綜合統計經費 2,117千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 121千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)民營製造業投資意向調查經費 1,298千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輸出入意向調查經費 994千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費48千元及旅運費66千元,合共 114 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3303101236 │ │ │ │ │ │ │ 6│產業關聯統計 │ 13,378│ 12,140│ 1,238│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 908千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,378千元,包括人事費11,793千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 613千元,旅運費 972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,093千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)當期價格產業關聯統計經費 220千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)產業關聯補充資料統計經費 1,164千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)固定價格產業關聯統計經費98千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)產業關聯統計之編印經費 235千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)產業關聯統計之推行經費 568千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 377千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國研習經費 450千元。 │ │ │ │3303101238 │ │ │ │ │ │ │ 7│統計行政 │ 15,487│ 14,892│ 595│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 892千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,487千元,包括人事費10,947千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,643千元,維護費 598千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,855千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計行政經費 983千元,較上年度通案減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中華民國國情統計速報之編印經費46千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中華民國統計年鑑之編印經費 982千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中華民國統計月報之編印經費 2,136千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費77千元及旅運費22千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)行政院主計處統計手冊之編印經費 485千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3303101239 │ │ │ │ │ │ │ 8│統計資料管理 │ 14,112│ 13,591│ 521│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 755千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,112千元,包括人事費 9,083千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,839千元,旅運費 290千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,055千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計書刊縮影資料之維護與充實經費 297千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)統計資料庫之維護與充實經費 4,013千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整待遇經費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)統計業務電子處理作業經費 3,005千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 118千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)整體統計資訊系統建立經費 3,742千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 397千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 418千元。 │ │ │ │3303101300 │ │ │ │ │ │ 5│ │普查及抽樣調查│ 220,153│ 258,632│ -38,479│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │3303101320 │ │ │ │ │ │ │ 1│農林漁牧業普查│ 18,954│ 22,790│ -3,836│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「主計業務視導與訓練」科目,以及由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目移入工作獎金 900千元,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,954千元,包括人事費16,496千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,818千元,維護費66千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,842千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理農漁業補充專案調查經費 3,486千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 136千元及旅運費43千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)更新整編農林漁牧業母體資料檔經費 2,318千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列磁帶錄製等經費 2,315千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)普查資料之整檔分析及推廣應用經費 2,308千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列專題報告等印刷費 2,242千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3303101321 │ │ │ │ │ │ │ 2│工商及服務業普│ 33,377│ 70,391│ -37,014│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │查 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,249千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,377千元,包括人事費19,350千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,855千元,旅運費 872千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,092千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普查資料整理分析及報告編印經費15,490千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 8,320千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列磁帶製驗等經費 8,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立普查統計資料之供應系統經費 3,299千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減30,004千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理普查抽樣調查等經費33,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增建立各項普查統計資料檔經費 3,047千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理更新工商業母體資料檔經費 4,134千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 480千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦租金等經費 664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)調查統計資訊季報之編印經費 2,842千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增辦理流動攤販專案調查經費 1,520千元。 │ │ │ │3303101322 │ │ │ │ │ │ │ 3│國富調查統計 │ 18,311│ 17,367│ 944│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 936千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,311千元,包括人事費14,687千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,392千元,旅運費 932千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,074千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國富調查制度及資產重估作業研究經費 2,245 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列調整待遇經費34千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃辦理國富資料追溯及延伸作業經費 8,191 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 488千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出國研習經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理不可再生固定資產存量統計經費 988千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列調整待遇經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國富統計與相關統計指標連結應用經費 1,683 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列調整待遇經費 170千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)專案統計調查之輔導與管理經費 1,130千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 153千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費27千元。 │ │ │ │3303101323 │ │ │ │ │ │ │ 4│人力資源調查統│ 42,224│ 42,688│ -464│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │計 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 876千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,224千元,包括人事費30,943千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,989千元,旅運費 1,992千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,194千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)按月人力資源調查經費25,985千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列派員出國研習等經費 1,105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各項人力資源補充資料專案調查經費 5,045千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列調查等經費 235千元。 │ │ │ │3303101324 │ │ │ │ │ │ │ 5│受雇員工調查及│ 21,242│ 20,685│ 557│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │生產力統計 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 797千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,242千元,包括人事費13,769千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,019千元,旅運費 1,154千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,399千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)受雇員工調查及生產力統計經費 6,946千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 286千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 148千元及旅運費86千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出國研習經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社會服務及個人服務業調查統計經費 708千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)受雇員工補充資料專案通信調查經費 186千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)薪資與生產力統計年、月報之編印經費 1,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)受雇員工動向調查統計經費 2,059千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)職類別薪資調查統計經費 2,124千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費92千元。 │ │ │ │3303101325 │ │ │ │ │ │ │ 6│普查資料供應與│ 15,242│ 14,820│ 422│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 888千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,242千元,包括人事費 9,518千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,410千元,維護費 900千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,154千元,設備及投資 2,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,298千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查綜合資料之管理與提供經費 1,703千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際普查業務之聯繫經費 1,002千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減41千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費90千元及旅運費63千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國考察經費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)擴充調查資料供應之連線系統經費 587千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)統計資料之分析評估經費 3,652千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費61千元。 │ │ │ │3303101326 │ │ │ │ │ │ │ 7│基層統計調查管│ 70,803│ 69,891│ 912│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,095千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數70,803千元,包括人事費68,346千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,555千元,旅運費 902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)臺灣省基層統計資料調查管理經費53,389千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 621千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費74千元及旅運費57千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)臺北市基層統計資料調查管理經費11,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 173千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費29千元及旅運費10千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 5,914千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 118千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 131千元。 │ │ │ │3303101500 │ │ │ │ │ │ 6│ │主計業務視導與│ 13,324│ 13,958│ -634│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「農林漁 │ │ │ │訓練 │ │ │ │ 牧業普查」科目移入租金 480千元,以及由「行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理」科目移入工作獎金 466千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,324千元,包括人事費 6,837千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,060千元,旅運費 427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,488千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)主計人員訓練經費 6,598千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,329千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 297千元及旅運費32千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委辦費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)主計人事資料校對及整理費 514千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)主計人事業務講習經費 229千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)主計業務研究與視導經費 1,495千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加主計制度及法規與研究等經費 1,274千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3303109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 5,741│ 4,941│ 800│ │ │ │ │3303109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3303109010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 3,500│ 3,341│ 159│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.新購辦公室自動化設備經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備預算業已編竣,所列 3,341 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │3303109011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,041│ -│ 2,041│汰換公務機車一輛及電話總機 200門經費 2,041千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3303109019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 200│ 1,600│ -1,400│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.新購辦公設備經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換會議室播音設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,600千元如數減列。 │ │ │ │3303109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,600│ 1,600│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |