83C40320.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │新聞局 │ 3,783,442│ 3,360,022│ 423,420│新聞局本年度預算數 3,783,442千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 3,360,022千元,增加 423,420千元。 │ │ │ │5303200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 80,166│ 70,724│ 9,442│ │ │ │ │5303200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 80,166│ 70,724│ 9,442│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金26,827千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數80,166千元,包括人事費52,096千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費23,250千元,維護費 2,126千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,014千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,096千元,較上年度淨增 5,233 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 3人人事費 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,070千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,209千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列車輛養護費 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 500千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,合共 575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列退休退職人員慰問金26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費62千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費41千元,合共 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加約聘 4人,增列統籌事務費 219千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 5千元,合共 224千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦公室電費及北投宿舍基地租金等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,906千元。 │ │ │ │5303201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國內新聞業務 │ 433,144│ 466,276│ -33,132│ │ │ │ │5303201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國內新聞輔導與│ 340,787│ 369,262│ -28,475│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落 │ │ │ │政令宣導 │ │ │ │ 實國統綱領計畫經費 4,000千元列入「綜合計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 955千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 340,787千元,包括人事費 9,499 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 317,314千元,旅運費 490千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助13,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,499千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政令宣導工作經費 251,489千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減18,715千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費20,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編印「政府各部門施政績效簡介」經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞聯繫工作 3,823千元,較上年度減少37千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞事業之輔導與協調 750千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)提昇新聞從業人員素質之獎勵進修研究經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理國家建設六年計畫有關文化、倫理道德等 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體建設製作廣播及電視節目經費67,841千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少11,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)員工上下班車票費及洽公短程車資 185千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增籌備雙十國慶晚會經費 1,200千元。 │ │ │ │5303201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│新聞發佈 │ 4,804│ 4,878│ -74│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 303千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,804千元,包括人事費 3,015千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,722千元,旅運費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,015千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)適時發佈政府重要新聞 1,242千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)因應政府特殊施政舉辦記者專題採訪 206千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦中外新聞同業茶會 274千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)員工上下班車票費及洽公短程車資67千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 5千元。 │ │ │ │5303201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│政績展覽 │ 2,817│ 2,780│ 37│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 132千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,817千元,包括人事費 1,584千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 372千元,維護費 570千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,設備及投資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國情簡介及施政成果展出 2,782千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增37千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費28千元及旅運費 7千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇經費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)員工上下班車票費35千元,與上年度同。 │ │ │ │5303201023 │ │ │ │ │ │ │ 4│新聞分析與研究│ 20,651│ 20,447│ 204│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 789千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,651千元,包括人事費 7,845千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 388千元,旅運費87千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助12,331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,845千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新聞資料蒐集 230千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)彙編每日國內輿論摘要及國內重要雜誌評論 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,較上年度減少29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)大陸問題資料蒐集與研究12,331千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)員工上下班車票費及洽公短程車資87千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少旅運費 7千元。 │ │ │ │5303201024 │ │ │ │ │ │ │ 5│購買國內各廣播│ 64,085│ 68,909│ -4,824│本年度預算數64,085千元,係向國內廣播電台購買 │ │ │ │電臺廣播節目時│ │ │ │廣播節目時間經費,較上年度減少業務費 4,824千 │ │ │ │間 │ │ │ │元。 │ │ │ │3903201100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際新聞業務 │ 819,687│ 842,990│ -23,303│ │ │ │ │3903201120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國際新聞規劃及│ 159,084│ 165,078│ -5,994│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,015千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 159,084千元,包括人事費30,015 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 113,714千元,維護費12千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 6,314千元,補助及捐助 9,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,015千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 996千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經費 101 │ │ │ │ │ │ │ │ ,672千元,較上年度淨減 8,453千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 8,559千元及旅運費 475千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 9,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加駐外單位業務督導及查核經費 581千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費16,870千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 2,325千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列補助民間團體進行文化交流工作經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理中華文化研習經費 1,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理全球若干地區民意測驗經費 1,906千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)處理國內外新聞諮詢工作經費 720千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)人員培訓及求才計畫經費 7,434千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)員工上下班車票費及洽公短程車資 467千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3903201121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國情資料編印供│ 260,548│ 270,107│ -9,559│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │應 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 5,220千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 260,548千元,包括人事費49,644 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 207,240千元,旅運費 3,664千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,781千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 169,385千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 8,579千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費12,599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列書刊印製費 1,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理書刊分發作業59,993千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出國採訪考察進修 2,643千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)刊物推廣工作 2,325千元,較上年度增加80千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理國家建設六年計畫軟體建設經費 2,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)員工上下班車票費及洽公短程車資 421千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3903201122 │ │ │ │ │ │ │ 3│新聞影片及圖片│ 93,108│ 96,813│ -3,705│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │攝製 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,972千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數93,108千元,包括人事費19,672千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費64,368千元,維護費 1,486千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,915千元,材料費 2,939千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 1,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,672千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視聽資料製作供應47,383千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)選用國內優良劇情片供國外放映22,901千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)赴國外考察業務 751千元,較上年度減少 188 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)台灣省政府新聞處拍攝中華文物影集補助費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,728千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)員工上下班車票費及洽公短程車資 673千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3903201123 │ │ │ │ │ │ │ 4│外賓訪華接待 │ 68,582│ 72,627│ -4,045│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,049千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數68,582千元,包括人事費10,361千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費57,069千元,維護費71千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,361千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全費邀訪51,119千元,較上年度減少 3,621千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自費邀訪 6,840千元,較上年度減少 760千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)員工上下班車票費及洽公短程車資 262千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3903201124 │ │ │ │ │ │ │ 5│委託中廣公司辦│ 238,365│ 238,365│ 0│本年度預算數 238,365千元,係委託中國廣播公司 │ │ │ │理國際廣播 │ │ │ │辦理國際廣播經費,均屬委辦費,與上年度同。 │ │ │ │5303201200 │ │ │ │ │ │ 4│ │大眾傳播事業輔│ 602,712│ 395,229│ 207,483│ │ │ │ │導 │ │ │ │ │ │ │ │5303201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│廣播電視事業輔│ 201,416│ 72,369│ 129,047│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落 │ │ │ │導 │ │ │ │ 實國統綱領計畫經費 2,336千元列入「綜合計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,902千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 201,416千元,包括人事費28,018 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費49,474千元,維護費 109千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費11,860千元,設備及投資 2,205千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 105,850千元,獎勵及濟助費 3,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,418千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)廣播電視節目及廣告之審查取締工作39,668千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 2,806千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列核處罰款提撥獎金經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)廣播電視事業從業人員、節目供應事業與其團 │ │ │ │ │ │ │ │ 體之輔導、管理等經費12,564千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 348千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列赴他國考察訪問國家電台經費 224千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列山地語節目製播經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助中華民國保護智慧財產權委員會 2,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際電子影展經費 292千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)參加中美著作權保護諮商會議經費 1,020千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增開放廣播頻率設立電台案經費 7,530千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增有線電視系統案經費17,007千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增補助籌建金門轉播站經費87,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增補助中華文化復興運動總會籌設電視文 │ │ │ │ │ │ │ │ 化研究委員會經費13,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 員工上下班車票費及洽公短程車資 467千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │5303201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│電影事業輔導 │ 232,982│ 181,412│ 51,570│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落 │ │ │ │ │ │ │ │ 實國統綱領計畫經費 3,587千元列入「綜合計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,016千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 232,982千元,包括人事費19,920 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 106,282千元,維護費 476千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 7,239千元,設備及投資 3,500千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助93,465千元,獎勵及濟助費 2,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,260千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與獎助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費80,618千元,較上年度增加 1,400千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列金馬獎活動經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列輔導各電影團體健全會務經費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦優良國片巡迴展經費 8,197千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電影展31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,498千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)電影資料館經費17,950千元,較上年度增加 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理電影片審議工作費用及三級制宣導經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,355千元,較上年度淨減 8,040千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 7,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列赴國外考察電影檢查業務經費 150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)執行違映取締工作經費 5,162千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加伸算調整待遇準備經費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增舉辦電影年系列活動經費54,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 員工上下班車票費及洽公短程車資 357千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │5303201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│出版事業輔導 │ 168,314│ 141,448│ 26,866│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落 │ │ │ │ │ │ │ │ 實國統綱領計畫經費 3,091千元列入「綜合計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 6,768千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 168,314千元,包括人事費66,168 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費92,304千元,維護費 114千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,053千元,補助及捐助 4,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,249千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版事業之輔導及獎助46,565千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 980千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,323千元及旅運費 7千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國參加書展經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列輔導鄉鎮社區雜誌發展經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出版品之審核與取締工作17,684千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,206千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 274千元及旅運費 363千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增約聘人員 3人人事費 1,451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印中華民國出版年鑑及書香月刊 5,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廣告聯合處理小組經費 3,992千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增61千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加約聘人員 1人人事費 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)配合國建六年軟體建設計畫推廣書香社會活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,520千元,較上年度減少 5,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增第四屆台北國際書展經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)員工上下班車票費及洽公短程車資 1,204千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加新增約聘 4人上下班車票費52 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5303201300 │ │ │ │ │ │ 5│ │綜合計畫業務 │ 129,551│ 88,964│ 40,587│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,706千元,以及由「國 │ │ │ │ │ │ │ │ 內新聞輔導與政令宣導」、「廣播電視事業輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「電影事業輔導及出版事業輔導」等科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入執行落實國家統一綱領計畫經費13,014千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 129,551千元,包括人事費16,634 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費81,177千元,維護費 9,555千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,535千元,材料費 2,094千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資14,356千元,補助及捐助 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,272千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊之蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │ 與運用經費 4,243千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)落實國家統一綱領計畫經費14,039千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)利用電子計算機加強資料處理經費52,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 4,615千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列材料費 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列建立整體性新聞行政資訊系統經費 4,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增籌設香港台北新聞文化中心經費45,732千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)員工上下班車票費及洽公短程車資65千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列駁斥外國資訊媒體不實報導經費 367千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列辦理統計調查方案經費 1,800千元。 │ │ │ │5303201400 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌設公共電視台│ 1,002,281│ 1,486,509│ -484,228│1.本年度預算數 1,002,281千元,包括業務費 277 │ │ │ │ │ │ │ │ ,281千元,設備及投資 725,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政管理費 179,571千元,較上年度減少 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際諮詢費 5,210千元,較上年度增加 310千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)節目企劃製作購買費84,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少29,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)訓練費 8,500千元,較上年度減少15,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)房屋建築費 392,000千元,較上年度減少 233 │ │ │ │ │ │ │ │ ,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)建台設備費 300,000千元,較上年度減少 202 │ │ │ │ │ │ │ │ ,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦公室設備費33,000千元,較上年度減少 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │5303201500 │ │ │ │ │ │ 7│ │公共電視台試播│ 684,843│ -│ 684,843│1.本計畫係公共電視台試播作業,自83年 1月 1日 │ │ │ │作業 │ │ │ │ 起至83年 6月30日止,本年度預算數 684,843千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括業務費 656,343千元,設備及投資28,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政管理費 245,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)節目企劃製作購買費 387,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)裝備維護費23,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊中心設備及維護費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦公設備及裝璜費 8,500千元。 │ │ │ │5303209000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 26,798│ 5,070│ 21,728│ │ │ │ │5303209002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 25,761│ 5,000│ 20,761│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中央廣播電台建築規劃費25,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度中央廣播電台整體規劃費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元如數減列。 │ │ │ │5303209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 466│ -│ 466│汰換公務車一輛經費 466千元。 │ │ │ │5303209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 571│ 70│ 501│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換郵資機、油印撿集機、撿頁機、新增員額辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公桌椅等經費 571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列70千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │5303209800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 4,260│ 4,260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |