83C40320.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003200000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │新聞局        │     3,783,442│     3,360,022│       423,420│新聞局本年度預算數 3,783,442千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 3,360,022千元,增加 423,420千元。
  │  │  │  │5303200100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        80,166│        70,724│         9,442│
  │  │  │  │5303200101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        80,166│        70,724│         9,442│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金26,827千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,166千元,包括人事費52,096千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費23,250千元,維護費 2,126千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,014千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費52,096千元,較上年度淨增 5,233
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 3人人事費 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,070千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 4,209千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列車輛養護費 141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 500千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      75千元,合共 575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列退休退職人員慰問金26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費62千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費41千元,合共 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合增加約聘 4人,增列統籌事務費 219千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 5千元,合共 224千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦公室電費及北投宿舍基地租金等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,906千元。
  │  │  │  │5303201000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │國內新聞業務  │       433,144│       466,276│       -33,132│
  │  │  │  │5303201020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國內新聞輔導與│       340,787│       369,262│       -28,475│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落
  │  │  │  │政令宣導      │              │              │              │  實國統綱領計畫經費 4,000千元列入「綜合計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 955千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 340,787千元,包括人事費 9,499
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 317,314千元,旅運費 490千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助13,484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,499千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政令宣導工作經費 251,489千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減18,715千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費20,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編印「政府各部門施政績效簡介」經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新聞聯繫工作 3,823千元,較上年度減少37千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新聞事業之輔導與協調 750千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)提昇新聞從業人員素質之獎勵進修研究經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理國家建設六年計畫有關文化、倫理道德等
  │  │  │  │              │              │              │              │    軟體建設製作廣播及電視節目經費67,841千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少11,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)員工上下班車票費及洽公短程車資 185千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增籌備雙十國慶晚會經費 1,200千元。
  │  │  │  │5303201021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│新聞發佈      │         4,804│         4,878│           -74│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 303千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,804千元,包括人事費 3,015千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,722千元,旅運費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,015千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)適時發佈政府重要新聞 1,242千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)因應政府特殊施政舉辦記者專題採訪 206千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦中外新聞同業茶會 274千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)員工上下班車票費及洽公短程車資67千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 5千元。
  │  │  │  │5303201022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│政績展覽      │         2,817│         2,780│            37│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 132千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,817千元,包括人事費 1,584千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 372千元,維護費 570千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元,設備及投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國情簡介及施政成果展出 2,782千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增37千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費28千元及旅運費 7千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列調整待遇經費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)員工上下班車票費35千元,與上年度同。
  │  │  │  │5303201023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│新聞分析與研究│        20,651│        20,447│           204│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 789千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,651千元,包括人事費 7,845千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 388千元,旅運費87千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助12,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,845千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新聞資料蒐集 230千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)彙編每日國內輿論摘要及國內重要雜誌評論 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元,較上年度減少29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大陸問題資料蒐集與研究12,331千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)員工上下班車票費及洽公短程車資87千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少旅運費 7千元。
  │  │  │  │5303201024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│購買國內各廣播│        64,085│        68,909│        -4,824│本年度預算數64,085千元,係向國內廣播電台購買
  │  │  │  │電臺廣播節目時│              │              │              │廣播節目時間經費,較上年度減少業務費 4,824千
  │  │  │  │間            │              │              │              │元。
  │  │  │  │3903201100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際新聞業務  │       819,687│       842,990│       -23,303│
  │  │  │  │3903201120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際新聞規劃及│       159,084│       165,078│        -5,994│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,015千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 159,084千元,包括人事費30,015
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 113,714千元,維護費12千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 6,314千元,補助及捐助 9,029千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,015千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經費 101
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,672千元,較上年度淨減 8,453千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 8,559千元及旅運費 475千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 9,034千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加駐外單位業務督導及查核經費 581千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費16,870千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 2,325千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列補助民間團體進行文化交流工作經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理中華文化研習經費 1,825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理全球若干地區民意測驗經費 1,906千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)處理國內外新聞諮詢工作經費 720千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)人員培訓及求才計畫經費 7,434千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 862千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)員工上下班車票費及洽公短程車資 467千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │3903201121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國情資料編印供│       260,548│       270,107│        -9,559│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │應            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 5,220千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 260,548千元,包括人事費49,644
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 207,240千元,旅運費 3,664千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,781千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 169,385千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 8,579千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費12,599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列書刊印製費 1,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理書刊分發作業59,993千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國採訪考察進修 2,643千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)刊物推廣工作 2,325千元,較上年度增加80千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理國家建設六年計畫軟體建設經費 2,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 2,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)員工上下班車票費及洽公短程車資 421千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │3903201122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│新聞影片及圖片│        93,108│        96,813│        -3,705│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │攝製          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,972千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數93,108千元,包括人事費19,672千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費64,368千元,維護費 1,486千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,915千元,材料費 2,939千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 1,728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,672千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視聽資料製作供應47,383千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)選用國內優良劇情片供國外放映22,901千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 1,723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)赴國外考察業務 751千元,較上年度減少 188
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)台灣省政府新聞處拍攝中華文物影集補助費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,728千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)員工上下班車票費及洽公短程車資 673千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │3903201123    │              │              │              │
  │  │  │ 4│外賓訪華接待  │        68,582│        72,627│        -4,045│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,049千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數68,582千元,包括人事費10,361千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費57,069千元,維護費71千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,081千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,361千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全費邀訪51,119千元,較上年度減少 3,621千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)自費邀訪 6,840千元,較上年度減少 760千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)員工上下班車票費及洽公短程車資 262千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │3903201124    │              │              │              │
  │  │  │ 5│委託中廣公司辦│       238,365│       238,365│             0│本年度預算數 238,365千元,係委託中國廣播公司
  │  │  │  │理國際廣播    │              │              │              │辦理國際廣播經費,均屬委辦費,與上年度同。
  │  │  │  │5303201200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │大眾傳播事業輔│       602,712│       395,229│       207,483│
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │5303201220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│廣播電視事業輔│       201,416│        72,369│       129,047│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落
  │  │  │  │導            │              │              │              │  實國統綱領計畫經費 2,336千元列入「綜合計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,902千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 201,416千元,包括人事費28,018
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費49,474千元,維護費 109千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費11,860千元,設備及投資 2,205千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 105,850千元,獎勵及濟助費 3,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,418千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)廣播電視節目及廣告之審查取締工作39,668千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 2,806千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列核處罰款提撥獎金經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)廣播電視事業從業人員、節目供應事業與其團
  │  │  │  │              │              │              │              │    體之輔導、管理等經費12,564千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 348千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列赴他國考察訪問國家電台經費 224千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列山地語節目製播經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助中華民國保護智慧財產權委員會 2,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出席國際電子影展經費 292千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)參加中美著作權保護諮商會議經費 1,020千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增開放廣播頻率設立電台案經費 7,530千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增有線電視系統案經費17,007千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增補助籌建金門轉播站經費87,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增補助中華文化復興運動總會籌設電視文
  │  │  │  │              │              │              │              │      化研究委員會經費13,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 員工上下班車票費及洽公短程車資 467千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,與上年度同。
  │  │  │  │5303201221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電影事業輔導  │       232,982│       181,412│        51,570│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落
  │  │  │  │              │              │              │              │  實國統綱領計畫經費 3,587千元列入「綜合計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,016千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 232,982千元,包括人事費19,920
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 106,282千元,維護費 476千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 7,239千元,設備及投資 3,500千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助93,465千元,獎勵及濟助費 2,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,260千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與獎助經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費80,618千元,較上年度增加 1,400千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列金馬獎活動經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔導各電影團體健全會務經費 400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦優良國片巡迴展經費 8,197千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 655千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 4,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電影展31
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,498千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)電影資料館經費17,950千元,較上年度增加 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理電影片審議工作費用及三級制宣導經費12
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,355千元,較上年度淨減 8,040千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 7,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列赴國外考察電影檢查業務經費 150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)執行違映取締工作經費 5,162千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加伸算調整待遇準備經費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增舉辦電影年系列活動經費54,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 員工上下班車票費及洽公短程車資 357千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,與上年度同。
  │  │  │  │5303201222    │              │              │              │
  │  │  │ 3│出版事業輔導  │       168,314│       141,448│        26,866│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出執行落
  │  │  │  │              │              │              │              │  實國統綱領計畫經費 3,091千元列入「綜合計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 6,768千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 168,314千元,包括人事費66,168
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費92,304千元,維護費 114千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 5,053千元,補助及捐助 4,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,249千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出版事業之輔導及獎助46,565千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 980千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,323千元及旅運費 7千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 1,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出國參加書展經費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列輔導鄉鎮社區雜誌發展經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出版品之審核與取締工作17,684千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 1,206千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 274千元及旅運費 363千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增約聘人員 3人人事費 1,451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印中華民國出版年鑑及書香月刊 5,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)廣告聯合處理小組經費 3,992千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增61千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加約聘人員 1人人事費 337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)配合國建六年軟體建設計畫推廣書香社會活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 9,520千元,較上年度減少 5,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增第四屆台北國際書展經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)員工上下班車票費及洽公短程車資 1,204千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加新增約聘 4人上下班車票費52
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │5303201300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │綜合計畫業務  │       129,551│        88,964│        40,587│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,706千元,以及由「國
  │  │  │  │              │              │              │              │  內新聞輔導與政令宣導」、「廣播電視事業輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │  」、「電影事業輔導及出版事業輔導」等科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入執行落實國家統一綱領計畫經費13,014千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 129,551千元,包括人事費16,634
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費81,177千元,維護費 9,555千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,535千元,材料費 2,094千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資14,356千元,補助及捐助 3,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,272千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊之蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │    與運用經費 4,243千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)落實國家統一綱領計畫經費14,039千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 1,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)利用電子計算機加強資料處理經費52,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 4,615千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列材料費 157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列建立整體性新聞行政資訊系統經費 4,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      86千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增籌設香港台北新聞文化中心經費45,732千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)員工上下班車票費及洽公短程車資65千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)減列駁斥外國資訊媒體不實報導經費 367千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)減列辦理統計調查方案經費 1,800千元。
  │  │  │  │5303201400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌設公共電視台│     1,002,281│     1,486,509│      -484,228│1.本年度預算數 1,002,281千元,包括業務費 277
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,281千元,設備及投資 725,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政管理費 179,571千元,較上年度減少 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際諮詢費 5,210千元,較上年度增加 310千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)節目企劃製作購買費84,000千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少29,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)訓練費 8,500千元,較上年度減少15,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)房屋建築費 392,000千元,較上年度減少 233
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,735千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建台設備費 300,000千元,較上年度減少 202
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦公室設備費33,000千元,較上年度減少 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元。
  │  │  │  │5303201500    │              │              │              │
  │  │ 7│  │公共電視台試播│       684,843│             -│       684,843│1.本計畫係公共電視台試播作業,自83年 1月 1日
  │  │  │  │作業          │              │              │              │  起至83年 6月30日止,本年度預算數 684,843千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,包括業務費 656,343千元,設備及投資28,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政管理費 245,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)節目企劃製作購買費 387,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)裝備維護費23,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊中心設備及維護費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦公設備及裝璜費 8,500千元。
  │  │  │  │5303209000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        26,798│         5,070│        21,728│
  │  │  │  │5303209002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        25,761│         5,000│        20,761│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.中央廣播電台建築規劃費25,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度中央廣播電台整體規劃費業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,000千元如數減列。
  │  │  │  │5303209011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           466│             -│           466│汰換公務車一輛經費 466千元。
  │  │  │  │5303209019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           571│            70│           501│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換郵資機、油印撿集機、撿頁機、新增員額辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公桌椅等經費 571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列70千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │5303209800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         4,260│         4,260│             0│仍照上年度預算數編列。
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