83C40330.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003300000    │              │              │              │
  │ 5│  │  │人事行政局    │     3,891,516│     2,244,423│     1,647,093│人事行政局本年度預算數 3,891,516千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 2,244,423千元,增加 1,647,093千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │3303300100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       104,509│       101,534│         2,975│
  │  │  │  │3303300101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        74,080│        71,944│         2,136│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 5,840千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數74,080千元,包括人事費59,269千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,181千元,維護費 3,485千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,465千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,269千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,811千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 727千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 222千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      53千元,合共 275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列辦公器具養護費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列退休退職人員三節慰問金 129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列一次性本局辦公廳舍屋頂及天花板等整
  │  │  │  │              │              │              │              │      修經費 1,298千元。
  │  │  │  │3303300105    │              │              │              │
  │  │  │ 2│住福會行政管理│        30,429│        29,590│           839│1.本年度預算數30,429千元,包括人事費27,096千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,181千元,業務費 923千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 169千元,旅運費 790千元,特別費 270千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,096千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,333千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 177千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費43千元及車輛油料費13
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 3千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 6千元及辦公器具養護費 4千元,合共13
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費70千元及旅運費59千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列退休退職人員三節慰問金21千元。
  │  │  │  │3303301000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │人事綜合管理  │        26,473│        25,026│         1,447│
  │  │  │  │3303301020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│人事政策法規之│         7,034│         6,668│           366│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │研擬          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 410千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,034千元,包括人事費 5,410千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,373千元,旅運費 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,410千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研擬人事制度及法規之修訂經費 1,624千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費 103千元及旅運費19
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 122千元。
  │  │  │  │3303301021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│人事機構及人員│         6,912│         6,835│            77│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 366千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,912千元,包括人事費 4,652千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,210千元,旅運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,652千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全人事機構組織編制及人事人員管理經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元,較上年度通案減列旅運費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)人事人員出國考察經費 1,497千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列國外旅費 351千元。
  │  │  │  │3303301022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│規劃職務管理  │        12,527│        11,523│         1,004│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 871千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,527千元,包括人事費12,203千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 282千元,旅運費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,203千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理公務職務管理及研修職務管理規劃經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元,較上年度通案減列業務費21千元及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費 3千元,合共24千元。
  │  │  │  │3303301100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │員額編制與任免│        17,080│        15,936│         1,144│
  │  │  │  │3303301120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│員額編制及人力│         7,917│         7,607│           310│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │計劃          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 404千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,917千元,包括人事費 5,675千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,964千元,旅運費 278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,675千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)審議編制員額及規劃公務人力經費 2,242千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列業務費 148千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元,合共 169千元。
  │  │  │  │3303301121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│機關人員任免  │         4,574│         4,460│           114│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 312千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,574千元,包括人事費 3,965千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 584千元,旅運費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,965千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理公務人員任免、培育、升遷及人才儲備等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 609千元,較上年度通案減列業務費44千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及旅運費 2千元,合共46千元。
  │  │  │  │3303301122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│考試及格人員分│         4,589│         3,869│           720│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │發            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 284千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,589千元,包括人事費 3,609千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 593千元,旅運費 387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,609千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研提考試用人計畫分發考試及格人員經費 980
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列業務費45千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費29千元,合共74千元。
  │  │  │  │3303301200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │公務人員考核與│       246,318│       240,231│         6,087│
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │
  │  │  │  │3303301220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│考核及獎懲    │        34,030│        21,915│        12,115│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 777千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,030千元,包括人事費 9,871千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費23,934千元,旅運費 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,871千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理公務人員考核及獎懲經費 945千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列旅運費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)製頒文職人員服務獎章經費21,525千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列14,700枚獎章製作經費11,408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)表揚模範公務人員經費 1,689千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費 182千元。
  │  │  │  │3303301221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│訓練進修及研究│       212,288│       218,316│        -6,028│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 2,000
  │  │  │  │考察          │              │              │              │  千元列入「待遇福利及退休撫卹規劃」科目,以
  │  │  │  │              │              │              │              │  及由「行政管理」科目移入工作獎金 1,255千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 212,288千元,包括人事費19,875
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 190,533千元,旅運費 880千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,447千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃訓練進修經費 4,012千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國內訓練進修經費81,379千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    29,715千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]在職訓練通案減列旅運費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託政大公教中心辦理大陸事務研究班
  │  │  │  │              │              │              │              │      及法制研究所課程進修班二班,第二年合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列四期經費 4,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列法制人才建教合作班第三年經費 3,600
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增資訊人才培訓100人經費16,700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列在職訓練各班期訓練講座鐘點費 449千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列委託政大公教中心、東海及中山大學辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      理各班期訓練講座鐘點費 4,592千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公務人員國外進修暨研究考察經費95,745千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少20人出國進修公費17,083千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)友好國家公務員交換訪問經費 9,300千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強培育高級社會科學人才出國進修經費 6,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元,較上年度通案減列業務費 4,337千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)第九職等以上主管人員出國考察計畫停辦,上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度預算數14,645千元如數減列。
  │  │  │  │3303301300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │待遇及福利制度│        23,962│        25,393│        -1,431│
  │  │  │  │規劃          │              │              │              │
  │  │  │  │3303301320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│待遇福利及退休│         8,990│         9,294│          -304│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「訓練進
  │  │  │  │撫卹          │              │              │              │  修及研究考察」科目移入退休人員座談會經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,以及由「行政管理」科目移入工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 521千元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,990千元,包括人事費 6,616千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,290千元,旅運費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,616千元,較上年度淨減 126千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少約聘 1人人事費 676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃待遇福利退休撫卹業務經費 2,374千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費 172千元及旅運費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 178千元。
  │  │  │  │3303301321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│員工文康活動  │        14,972│        16,099│        -1,127│1.本年度預算數14,972千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中央各機關國內休假旅遊經費 5,555千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央各機關員工自強活動經費 3,967千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央各機關公務員國外休假旅遊經費 3,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中央各機關員工文康活動經費 1,950千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3303301400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │人事資料管理  │        25,362│        30,640│        -5,278│
  │  │  │  │3303301420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│人事資料登記管│         3,791│         3,603│           188│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 222千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,791千元,包括人事費 2,821千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 886千元,旅運費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,821千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)充實人事資料及編印院屬職員錄等經費 970千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費67千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6千元,合共73千元。
  │  │  │  │3303301421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│人事行政資訊工│        21,571│        27,037│        -5,466│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │作            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 418千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,571千元,包括人事費13,112千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,499千元,設備及投資 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,112千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,838千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)人事行政資訊系統作業經費 8,459千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 7,304千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列上年度一次性電腦設備經費 4,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦租金 2,740千元及通案減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       564千元,合共 3,304千元。
  │  │  │  │7503303300    │              │              │              │
  │  │ 7│  │政務官退職酬勞│        30,000│        50,000│       -20,000│1.本年度預算數30,000千元,均屬人事費。
  │  │  │  │給付          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)政務官退職酬勞金17,000千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    一次退職酬勞金20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政務官退職酬勞金優惠存款利息差額補助費13
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │7303308100    │              │              │              │
  │  │ 8│  │非營業循環基金│     3,415,062│     1,750,000│     1,665,062│
  │  │  │  │7303308120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央公務人員購│     3,415,062│     1,750,000│     1,665,062│本年度預算數 3,415,062千元,係以處理國有眷舍
  │  │  │  │置住宅貸款基金│              │              │              │房地收入 2,495,062千元撥充基金,以及由國庫增
  │  │  │  │              │              │              │              │撥基金 920,000千元支應,較上年度增加 1,665,0
  │  │  │  │              │              │              │              │62千元。
  │  │  │  │3303309000    │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│         1,550│         4,463│        -2,913│
  │  │  │  │3303309002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋及建築    │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3303309011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,550│         1,000│           550│1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換公務車3輛購置費 1,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度訓練班汰換擴音設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 1,000千元如數減列。
  │  │  │  │3303309019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         3,463│        -3,463│上年度訓練班汰換電源容量等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 3,463千元如數減列。
  │  │  │  │3303309800    │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         1,200│         1,200│             0│仍照上年度預算數編列。
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