83C40370.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003700000    │              │              │              │
  │ 9│  │  │文化建設委員會│     3,333,598│     2,392,615│       940,983│文化建設委員會本年度預算數 3,333,598千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度法定預算數 2,392,615千元,增加 940,983
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │5303700100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        74,746│        73,985│           761│
  │  │  │  │5303700101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        74,746│        73,985│           761│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 3,283千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數74,746千元,包括人事費34,565千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費36,743千元,維護費 537千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,221千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,565千元,較上年度淨增 1,016
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 1人人事費 444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費38,501千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 9千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約聘 1人,減列統籌事務費15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 1千元,上下班車票費14
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列退休退職人員三節慰問金10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列統籌事務費 100千元,油料費30千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列房屋修膳費13千元,辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費11千元,合共24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列旅運費92千元。
  │  │  │  │5303701000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合計劃業務  │     2,568,646│     1,715,161│       853,485│
  │  │  │  │5303701020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化建設計畫與│        18,000│        18,149│          -149│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │文化法規之研議│              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,300千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,000千元,包括人事費14,856千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,832千元,旅運費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,965千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化政策之研議經費 1,461千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化法規之審議整理及編印經費 411千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化政策之推動與考評經費 1,077千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文化建設方案之推動經費 794千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)文化活動有關法規之研究經費 292千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)文化活動有關法規之研究經費 311千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │5303701021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化資訊之推動│        28,431│        30,315│        -1,884│1.本年度預算數28,431千元,包括人事費 193千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費21,866千元,委辦費 4,726千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,395千元,旅運費 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資訊系統之建立與運用經費10,765千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 909千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊應用國字整理及中文資料電腦化經費 8,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,較上年度減少 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化統計及文化調查經費 9,518千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 717千元。
  │  │  │  │5303701022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│文化資產維護之│        81,369│        83,171│        -1,802│1.本年度預算數81,369千元,包括人事費 4,223千
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  元,業務費71,183千元,維護費 722千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,941千元,設備及投資 100千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 3,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產之調查宣導審議及資料建立經費10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,較上年度減少 859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化資產維護之推動及考評經費43,368千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列第二屆山胞藝術季活動經費 814
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強文化資產技術之研究經費 9,746千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強兩岸文化資產保存與發揚經費18,233千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 1,007千元。
  │  │  │  │5303701023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│文化設施之規劃│       167,049│       358,431│      -191,382│1.本年度預算數 167,049千元,包括人事費 870千
  │  │  │  │與輔導        │              │              │              │  元,業務費15,970千元,旅運費 209千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 150,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化設施之調查與資料整理經費 809千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化中心營運之推動輔導及考評經費16,240千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少1578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)籌設東北部民俗技藝園經費 150,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列土地取得經費 139,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)減列籌設文化專業人員研習中心經費 9,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列籌設南部民俗技藝園經費 300,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)減列籌設中國文化園區經費19,188千元。
  │  │  │  │5303701024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│文化建設重大工│     2,013,822│       928,856│     1,084,966│1.本年度預算數 2,013,822千元,包括業務費 446
  │  │  │  │作獎助        │              │              │              │  千元,補助及捐助 2,013,376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政院文化獎經費 2,946千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文藝社團補助經費 5,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)民眾團體文化活動補助經費48,850千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化中心績效獎助經費11,126千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)策劃推動文化中心活動補助經費23,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)結合民間社團推展社區藝文活動經費27,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)文化機構義工之培訓與獎勵經費20,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)縣市文化中心第二階段擴展方案經費 125,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)充實中央及地方文化基金經費 1,750,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 1,125,000千元。
  │  │  │  │5303701025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│國際文化活動  │       232,585│       265,350│       -32,765│1.本年度預算數 232,585千元,包括人事費 1,389
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 230,987千元,旅運費 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)參加或舉辦國際文化會議經費 2,757千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際文化人士邀請及接待經費 1,339千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導優秀團體出國演出經費26,784千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 2,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)籌辦國際藝展經費16,963千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,277千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)策劃輔導國際性音樂活動經費 1,624千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)美國紐約中華新聞文化中心展演經費54,514千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 4,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國際性演藝團隊扶植計畫經費37,944千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 9,144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增籌辦國際陶藝大展經費63,284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增台北世界偶戲節經費11,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增法國巴黎新聞文化中心展演經費16,216
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 減列一次性舉辦國際傳統工藝大展經費48,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 減列一次性世界戲劇展經費57,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 減列籌設海外中華新聞文化中心評估及規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費19,200千元。
  │  │  │  │5303701026    │              │              │              │
  │  │  │ 7│文化建設人才培│        27,390│        30,889│        -3,499│1.本年度預算數27,390千元,包括業務費25,496千
  │  │  │  │育之策劃與推動│              │              │              │  元,旅運費 714千元,補助及捐助 1,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產維護研習活動之舉辦經費 4,248千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化設施專業人才之培育經費 2,493千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化資訊人才之培育與訓練經費 650千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文藝及戲劇人才之培育經費 9,579千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 721千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)藝術人才之培育經費10,420千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 2,045千元。
  │  │  │  │5303701100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │文藝及傳播工作│       269,873│       253,023│        16,850│
  │  │  │  │5303701120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│文藝及戲劇工作│       161,637│       118,993│        42,644│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │之策劃與推動  │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 813千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 161,637千元,包括人事費 9,820
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 141,349千元,旅運費 468千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,728千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 911千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)策劃辦理翻譯中國優良文學典籍經費13,385千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 1,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦文苑雅集等聯誼活動經費 3,705千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔助文藝之家及小型劇場之規劃及營運經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強推展戲劇工作經費61,919千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 4,963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)傑出及績優文化藝術人士獎助經費 8,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增籌建現代文學資料館資料蒐集及一次性整
  │  │  │  │              │              │              │              │    修費55,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)減列一次性策劃出版文化書刊及兩岸文字統一
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,317千元。
  │  │  │  │5303701121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化傳播工作之│        68,088│        90,860│       -22,772│1.本年度預算數68,088千元,包括人事費 300千元
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  ,業務費54,159千元,旅運費 651千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助12,978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化傳播工作之研究與推展經費 6,655千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)製作文藝性電視廣播節目及錄影帶專案經費50
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,415千元,較上年度減少12,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理中國民俗之夜長期演出經費 8,228千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 1,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大陸藝文資訊之蒐集及建檔經費 2,790千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 1,496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列一次性籌設視聽藝術資料館經費 9,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │5303701122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│生活文化之策劃│        40,148│        43,170│        -3,022│1.本年度預算數40,148千元,包括業務費39,711千
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  元,旅運費 437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)生活文化之策劃與推動經費 8,928千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動生活文化活動經費 8,900千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動倫理道德專案經費22,320千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,680千元。
  │  │  │  │5303701200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │音樂美術及表演│       266,763│       281,580│       -14,817│
  │  │  │  │藝術          │              │              │              │
  │  │  │  │5303701220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│音樂工作之策劃│        49,394│        47,981│         1,413│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │與推展        │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,170千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數49,394千元,包括人事費14,071千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費34,051千元,旅運費 372千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,571千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇準備經費 544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國人音樂創作之鼓勵與推動經費 4,871千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)我國民族音樂之保存與推展經費15,842千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列中國民族音樂中心規劃經費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)優秀音樂家及團體巡迴演出經費11,169千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)音樂藝術研討活動之策劃與輔導經費 1,996千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)海內外音樂交流活動之推展與協助經費 2,945
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 154千元。
  │  │  │  │5303701221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│美術工作之策劃│        89,241│        95,958│        -6,717│1.本年度預算數89,241千元,包括業務費88,562千
  │  │  │  │與推展        │              │              │              │  元,旅運費 679千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)美術資訊與史料之蒐集與策劃經費 5,357千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)美術機構及美術行政之輔導經費 923千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國內外美術重點工作之推動經費 9,312千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 701千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)優良民族工藝之輔導與推展經費 1,774千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)美化生活空間工作之規劃與輔導經費48,625千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 3,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)藝術村之細部規劃費 5,394千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)籌設藝術品流通中心經費17,856千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 1,344千元。
  │  │  │  │5303701222    │              │              │              │
  │  │  │ 3│表演藝術及民族│       105,768│       113,598│        -7,830│1.本年度預算數 105,768千元,包括人事費 1,740
  │  │  │  │藝術之策劃與推│              │              │              │  千元,業務費 103,551千元,旅運費 477千元。
  │  │  │  │展            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文藝季活動之策劃與推動經費35,712千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 2,688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)舞蹈創作之推展經費 4,332千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)表演藝術之研習與推廣經費 862千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)優秀演藝團體巡迴演出經費 6,696千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)倡導文化休閒活動經費 4,501千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)假日文化廣場經費53,665千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,949千元。
  │  │  │  │5303701223    │              │              │              │
  │  │  │ 4│藝術活動之策劃│        22,360│        24,043│        -1,683│1.本年度預算數22,360千元,包括業務費19,012千
  │  │  │  │與輔導        │              │              │              │  元,旅運費 3,348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)改善藝術工作環境之策劃與輔導經費 8,298千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)民族技藝之傳習經費14,062千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,058千元。
  │  │  │  │5303701300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │公有建築物藝術│       100,000│             -│       100,000│本科目係本年度新增設,依據文化藝術獎助條例第
  │  │  │  │品購置費      │              │              │              │九條規定編列如列數。
  │  │  │  │5303709000    │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        50,300│        65,596│       -15,296│
  │  │  │  │5303709001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        50,000│        64,296│       -14,296│購置藝術村地上物補償經費如列數。
  │  │  │  │5303709002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│             -│             -│前年度決算數係購置首長官舍經費。
  │  │  │  │5303709010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│            88│           -88│上年度購置個人電腦二台預算業已編竣,所列88千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │5303709019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           300│         1,212│          -912│本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公桌椅等設備經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置影印機、冷氣機等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 1,212千元如數減列。
  │  │  │  │5303709800    │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         3,270│         3,270│             0│仍照上年度預算數編列。
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