83C40370.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003700000 │ │ │ │ │ 9│ │ │文化建設委員會│ 3,333,598│ 2,392,615│ 940,983│文化建設委員會本年度預算數 3,333,598千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度法定預算數 2,392,615千元,增加 940,983 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5303700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 74,746│ 73,985│ 761│ │ │ │ │5303700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 74,746│ 73,985│ 761│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 3,283千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數74,746千元,包括人事費34,565千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費36,743千元,維護費 537千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,221千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,565千元,較上年度淨增 1,016 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人人事費 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,501千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 9千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘 1人,減列統籌事務費15千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 1千元,上下班車票費14 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列退休退職人員三節慰問金10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期,增列車輛養護費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列統籌事務費 100千元,油料費30千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋修膳費13千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11千元,合共24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列旅運費92千元。 │ │ │ │5303701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合計劃業務 │ 2,568,646│ 1,715,161│ 853,485│ │ │ │ │5303701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│文化建設計畫與│ 18,000│ 18,149│ -149│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │文化法規之研議│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,300千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,000千元,包括人事費14,856千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,832千元,旅運費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,965千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化政策之研議經費 1,461千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化法規之審議整理及編印經費 411千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文化政策之推動與考評經費 1,077千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文化建設方案之推動經費 794千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)文化活動有關法規之研究經費 292千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)文化活動有關法規之研究經費 311千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │5303701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化資訊之推動│ 28,431│ 30,315│ -1,884│1.本年度預算數28,431千元,包括人事費 193千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費21,866千元,委辦費 4,726千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,395千元,旅運費 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資訊系統之建立與運用經費10,765千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊應用國字整理及中文資料電腦化經費 8,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,較上年度減少 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化統計及文化調查經費 9,518千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 717千元。 │ │ │ │5303701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│文化資產維護之│ 81,369│ 83,171│ -1,802│1.本年度預算數81,369千元,包括人事費 4,223千 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │ 元,業務費71,183千元,維護費 722千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,941千元,設備及投資 100千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資產之調查宣導審議及資料建立經費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,較上年度減少 859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化資產維護之推動及考評經費43,368千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列第二屆山胞藝術季活動經費 814 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強文化資產技術之研究經費 9,746千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強兩岸文化資產保存與發揚經費18,233千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,007千元。 │ │ │ │5303701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│文化設施之規劃│ 167,049│ 358,431│ -191,382│1.本年度預算數 167,049千元,包括人事費 870千 │ │ │ │與輔導 │ │ │ │ 元,業務費15,970千元,旅運費 209千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 150,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化設施之調查與資料整理經費 809千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化中心營運之推動輔導及考評經費16,240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少1578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)籌設東北部民俗技藝園經費 150,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列土地取得經費 139,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列籌設文化專業人員研習中心經費 9,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列籌設南部民俗技藝園經費 300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)減列籌設中國文化園區經費19,188千元。 │ │ │ │5303701024 │ │ │ │ │ │ │ 5│文化建設重大工│ 2,013,822│ 928,856│ 1,084,966│1.本年度預算數 2,013,822千元,包括業務費 446 │ │ │ │作獎助 │ │ │ │ 千元,補助及捐助 2,013,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政院文化獎經費 2,946千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文藝社團補助經費 5,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)民眾團體文化活動補助經費48,850千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文化中心績效獎助經費11,126千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)策劃推動文化中心活動補助經費23,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)結合民間社團推展社區藝文活動經費27,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)文化機構義工之培訓與獎勵經費20,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)縣市文化中心第二階段擴展方案經費 125,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)充實中央及地方文化基金經費 1,750,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 1,125,000千元。 │ │ │ │5303701025 │ │ │ │ │ │ │ 6│國際文化活動 │ 232,585│ 265,350│ -32,765│1.本年度預算數 232,585千元,包括人事費 1,389 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 230,987千元,旅運費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)參加或舉辦國際文化會議經費 2,757千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際文化人士邀請及接待經費 1,339千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導優秀團體出國演出經費26,784千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)籌辦國際藝展經費16,963千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)策劃輔導國際性音樂活動經費 1,624千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)美國紐約中華新聞文化中心展演經費54,514千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 4,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國際性演藝團隊扶植計畫經費37,944千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 9,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增籌辦國際陶藝大展經費63,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增台北世界偶戲節經費11,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增法國巴黎新聞文化中心展演經費16,216 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 減列一次性舉辦國際傳統工藝大展經費48,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 減列一次性世界戲劇展經費57,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 減列籌設海外中華新聞文化中心評估及規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,200千元。 │ │ │ │5303701026 │ │ │ │ │ │ │ 7│文化建設人才培│ 27,390│ 30,889│ -3,499│1.本年度預算數27,390千元,包括業務費25,496千 │ │ │ │育之策劃與推動│ │ │ │ 元,旅運費 714千元,補助及捐助 1,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資產維護研習活動之舉辦經費 4,248千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化設施專業人才之培育經費 2,493千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化資訊人才之培育與訓練經費 650千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文藝及戲劇人才之培育經費 9,579千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)藝術人才之培育經費10,420千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 2,045千元。 │ │ │ │5303701100 │ │ │ │ │ │ 3│ │文藝及傳播工作│ 269,873│ 253,023│ 16,850│ │ │ │ │5303701120 │ │ │ │ │ │ │ 1│文藝及戲劇工作│ 161,637│ 118,993│ 42,644│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │之策劃與推動 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 813千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 161,637千元,包括人事費 9,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 141,349千元,旅運費 468千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,728千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)策劃辦理翻譯中國優良文學典籍經費13,385千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 1,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦文苑雅集等聯誼活動經費 3,705千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔助文藝之家及小型劇場之規劃及營運經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強推展戲劇工作經費61,919千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 4,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)傑出及績優文化藝術人士獎助經費 8,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增籌建現代文學資料館資料蒐集及一次性整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修費55,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列一次性策劃出版文化書刊及兩岸文字統一 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,317千元。 │ │ │ │5303701121 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化傳播工作之│ 68,088│ 90,860│ -22,772│1.本年度預算數68,088千元,包括人事費 300千元 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │ ,業務費54,159千元,旅運費 651千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助12,978千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化傳播工作之研究與推展經費 6,655千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作文藝性電視廣播節目及錄影帶專案經費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,415千元,較上年度減少12,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理中國民俗之夜長期演出經費 8,228千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)大陸藝文資訊之蒐集及建檔經費 2,790千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列一次性籌設視聽藝術資料館經費 9,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5303701122 │ │ │ │ │ │ │ 3│生活文化之策劃│ 40,148│ 43,170│ -3,022│1.本年度預算數40,148千元,包括業務費39,711千 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ 元,旅運費 437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)生活文化之策劃與推動經費 8,928千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動生活文化活動經費 8,900千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動倫理道德專案經費22,320千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,680千元。 │ │ │ │5303701200 │ │ │ │ │ │ 4│ │音樂美術及表演│ 266,763│ 281,580│ -14,817│ │ │ │ │藝術 │ │ │ │ │ │ │ │5303701220 │ │ │ │ │ │ │ 1│音樂工作之策劃│ 49,394│ 47,981│ 1,413│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │與推展 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,170千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數49,394千元,包括人事費14,071千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費34,051千元,旅運費 372千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,571千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇準備經費 544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國人音樂創作之鼓勵與推動經費 4,871千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)我國民族音樂之保存與推展經費15,842千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列中國民族音樂中心規劃經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)優秀音樂家及團體巡迴演出經費11,169千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)音樂藝術研討活動之策劃與輔導經費 1,996千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)海內外音樂交流活動之推展與協助經費 2,945 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 154千元。 │ │ │ │5303701221 │ │ │ │ │ │ │ 2│美術工作之策劃│ 89,241│ 95,958│ -6,717│1.本年度預算數89,241千元,包括業務費88,562千 │ │ │ │與推展 │ │ │ │ 元,旅運費 679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)美術資訊與史料之蒐集與策劃經費 5,357千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)美術機構及美術行政之輔導經費 923千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國內外美術重點工作之推動經費 9,312千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 701千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)優良民族工藝之輔導與推展經費 1,774千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)美化生活空間工作之規劃與輔導經費48,625千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 3,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)藝術村之細部規劃費 5,394千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)籌設藝術品流通中心經費17,856千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,344千元。 │ │ │ │5303701222 │ │ │ │ │ │ │ 3│表演藝術及民族│ 105,768│ 113,598│ -7,830│1.本年度預算數 105,768千元,包括人事費 1,740 │ │ │ │藝術之策劃與推│ │ │ │ 千元,業務費 103,551千元,旅運費 477千元。 │ │ │ │展 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文藝季活動之策劃與推動經費35,712千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 2,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舞蹈創作之推展經費 4,332千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)表演藝術之研習與推廣經費 862千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)優秀演藝團體巡迴演出經費 6,696千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)倡導文化休閒活動經費 4,501千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)假日文化廣場經費53,665千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,949千元。 │ │ │ │5303701223 │ │ │ │ │ │ │ 4│藝術活動之策劃│ 22,360│ 24,043│ -1,683│1.本年度預算數22,360千元,包括業務費19,012千 │ │ │ │與輔導 │ │ │ │ 元,旅運費 3,348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)改善藝術工作環境之策劃與輔導經費 8,298千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民族技藝之傳習經費14,062千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,058千元。 │ │ │ │5303701300 │ │ │ │ │ │ 5│ │公有建築物藝術│ 100,000│ -│ 100,000│本科目係本年度新增設,依據文化藝術獎助條例第 │ │ │ │品購置費 │ │ │ │九條規定編列如列數。 │ │ │ │5303709000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 50,300│ 65,596│ -15,296│ │ │ │ │5303709001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 50,000│ 64,296│ -14,296│購置藝術村地上物補償經費如列數。 │ │ │ │5303709002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ -│ -│前年度決算數係購置首長官舍經費。 │ │ │ │5303709010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 88│ -88│上年度購置個人電腦二台預算業已編竣,所列88千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │5303709019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 300│ 1,212│ -912│本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公桌椅等設備經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置影印機、冷氣機等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,212千元如數減列。 │ │ │ │5303709800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 3,270│ 3,270│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |