83C40371.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003710000    │              │              │              │
  │10│  │  │文化建設基金  │       107,624│        88,023│        19,601│文化建設基金本年度預算數 107,624千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數88,023千元,增加19,601千元。
  │  │  │  │5303710100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         9,215│         8,386│           829│
  │  │  │  │5303710101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         9,215│         8,386│           829│1.本年度預算數 9,215千元,包括人事費 4,213千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,070千元,旅運費 402千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,213千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,078千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦公室租金 632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)旅運費 402千元,較上年度通案減列30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)維護費 530千元,較上年度通案減列40千元。
  │  │  │  │5303711000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │文化推展業務  │        67,749│        60,537│         7,212│
  │  │  │  │5303711020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│固有文化資產之│         8,827│        11,248│        -2,421│1.本年度預算數 8,827千元,包括人事費 100千元
  │  │  │  │維護與推展    │              │              │              │  ,業務費45千元,補助及捐助 8,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增審查費及出席費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)固有文化資產之維護與推展業務費45千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理地方民俗曲藝等經費 8,682千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 2,526千元。
  │  │  │  │5303711021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化活動及文化│        28,075│        15,098│        12,977│1.本年度預算數28,075千元,包括人事費70千元,
  │  │  │  │人士獎勵與補助│              │              │              │  業務費 335千元,補助及捐助27,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增審查費30千元,出席費40千元,合共70千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化活動及文化人士獎勵與補助業務費 335千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)贊助及支援各縣市文化中心社教館與活動補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    及設備與器材購置 8,670千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)相關獎勵績優文化團體辦理文化活動16,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加13,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舞蹈優秀人員出國研習獎勵費用 3,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 956千元。
  │  │  │  │5303711022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│國際文化活動之│        14,245│        14,231│            14│1.本年度預算數14,245千元,包括人事費60千元,
  │  │  │  │觀摩與推展    │              │              │              │  業務費 335千元,補助及捐助13,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增推廣國際文化活動審查費及出席費60千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際文化活動之觀摩與推展業務費 335千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)延聘國外藝術專業人士,辦理國內文化藝術人
  │  │  │  │              │              │              │              │    才之訓練與研習活動經費 4,710千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)獎勵優良文化團體出國展演費用 6,440千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 1,732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)進行與國際文化基金合作活動費 2,700千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 2,008千元。
  │  │  │  │5303711023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│辦理藝文團體創│        16,602│        19,960│        -3,358│1.本年度預算數16,602千元,包括人事費 100千元
  │  │  │  │業與創作貸款業│              │              │              │  ,業務費 409千元,補助及捐助16,093千元。
  │  │  │  │務            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增辦理藝文團體創業等審查及出席費 100千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理藝文團體創業與創作貸款業務費 409千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列貸款保證金10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助利息差額 5,000千元,較上年度減少14,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增列對民間團體及基金會捐助 1,093千元。
  │  │  │  │5303719000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        30,660│        19,100│        11,560│
  │  │  │  │5303719002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋設備      │        30,000│        18,500│        11,500│購置辦公房舍一層 130坪總經費48,500千元,分二
  │  │  │  │              │              │              │              │年編列,除八十二年度編列18,500千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │續編列30,000千元,較上年度增加11,500千元。
  │  │  │  │5303719011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            60│             -│            60│新購遞送公文用 150C.C.機車一輛。
  │  │  │  │5303719019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           600│           600│             0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公室桌椅等設備經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電動中文打字機等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 600千元如數減列。
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