83C40375.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003750000 │ │ │ │ │11│ │ │青年輔導委員會│ 573,850│ 499,991│ 73,859│青年輔導委員會本年度預算數 573,850千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 499,991千元,增加73,859千元。 │ │ │ │6903750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 44,672│ 44,595│ 77│ │ │ │ │6903750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 44,672│ 44,595│ 77│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,620千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,672千元,包括人事費29,268千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,874千元,維護費 582千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,688千元,特別費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,268千元,較上年度淨減 2,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人人事費 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列工作獎金 2,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,404千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,414千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘 2人,減列統籌事務費29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 3千元,合共32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 103千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,合共 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕12千元及辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費10千元,合共22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增租用忠孝大樓水電管理養護等經費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │6903751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │青年輔導工作 │ 454,918│ 381,486│ 73,432│ │ │ │ │6903751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│青年創業及事業│ 80,697│ 49,587│ 31,110│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │拓展 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 372千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數80,697千元,包括人事費 8,256千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,831千元,旅運費 904千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助63,706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,256千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導工商青年創業經費61,622千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增28,102千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 213千元,旅運費22千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補貼承辦青創貸款各行庫利息差額28,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導農村青年創業經費 2,209千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減14千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費85千元,旅運費37千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加辦理各縣市創業青年座談會業務費 108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導創業青年及事業發展經費 8,610千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 2,228千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列旅運費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增輔導青創協會新設立中區及港澳辦事處 │ │ │ │ │ │ │ │ 並推展會務補助費 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增輔導青創協會辦理第二屆海外創業楷模 │ │ │ │ │ │ │ │ 選拔補助費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理各種青年創業研習講座及活動業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,418千元。 │ │ │ │6903751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│青年就業及技能│ 76,620│ 83,082│ -6,462│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │培養 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 204千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數76,620千元,包括人事費12,958千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費33,899千元,維護費 815千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 812千元,補助及捐助28,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,958千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導就業經費10,103千元,較上年度淨增 864 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列旅運費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託大專媒體加強宣導求才職訊息經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列編印求職人才通報週刊及寄送求才週刊 │ │ │ │ │ │ │ │ 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]加強辦理殘障青年就業輔導 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列山地青年就業輔導經費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)青年技能訓練及研究發展經費22,812千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 1,318千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列旅運費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]專技班參訓學員勞保費 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]專技班講師鐘點費 1,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)大專文法科畢業青年專長補充訓練 7,249千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 1,545千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列搬遷、隔間等經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 517千元,維護費26千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2千元,合共 545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理青年就業甄選經費23,498千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 8,220千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列青年就甄選等經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 2,157千元,維護費35千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費28千元,合共 2,220千元。 │ │ │ │6903751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│海外學人及留學│ 221,843│ 170,022│ 51,821│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │生聯繫與服務 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,200千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 221,843千元,包括人事費65,964 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費13,966千元,維護費27千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,622千元,補助及捐助 140,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持經費65,964千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 2,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助學人留學生回國服務經費 130,231千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增55,795千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 196千元,旅運費 9千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列回國服務學人留學生旅費補助56,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外學人留學生之聯繫與服務經費24,806 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 6,110千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列旅運費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國家統一綱領計畫經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)擴充旅外人才檔並加強運用經費 842千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費37千元。 │ │ │ │6903751023 │ │ │ │ │ │ │ 4│青年問題調查研│ 67,581│ 69,085│ -1,504│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │究與一般輔導 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 708千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數67,581千元,包括人事費 9,277千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費34,822千元,維護費 274千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,208千元,補助及捐助22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,277千元,較上年度淨增 1,318 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人人事費 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查研究與綜合規劃經費 5,974千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費 419千元,維護費21千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 9千元,合共 449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)諮詢輔導經費 3,783千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 220千元,維護費 2千元,旅運費25千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展青年生計輔導工作經費 2,757千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列出國旅費90千元及通案減列業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 207千元,合共 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)分區設立生涯輔導圖書資料室經費 1,890千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度通案減列業務費54千元,維護費14 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展青年休閒活動經費 3,618千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推展青年參與社會服務經費29,188千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 791千元,旅運費21千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)就業通報經費 1,188千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費87千元,旅運費 2千元,合共89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)建立全國專科以上求才求職資料庫與資訊網 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,906千元,較上年度通案減列業務費 744千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2千元 ,合共 746千元。 │ │ │ │6903751024 │ │ │ │ │ │ │ 5│青年輔導資料處│ 8,177│ 9,710│ -1,533│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行攻管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 136千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,177千元,包括人事費 1,836千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,921千元,維護費 1,364千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,836千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理經費 6,341千元,較上年度淨減 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦主機租金 1,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 370千元,旅運費 4千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 374千元。 │ │ │ │6903751200 │ │ │ │ │ │ 3│ │青年職業訓練中│ 63,351│ 62,873│ 478│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │6903751201 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 15,646│ 15,044│ 602│1.本年度預算數15,646千元,包括人事費 9,840千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,054千元,維護費 2,668千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 868千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,840千元,較上年度淨增 831千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工 1人,人事費 267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,806千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 229千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費53千元、車輛油料費28 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕63千元,車輛養護11 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及辦公器具養護費 6千元,合共80千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費65千元。 │ │ │ │6903751202 │ │ │ │ │ │ │ 2│各班教學 │ 47,705│ 47,829│ -124│1.本年度預算數47,705千元,包括人事費27,888千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,833千元,材料費 9,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,888千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,817千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 291千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 250千元,材料費 321千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各班教學依標準調整學員勞保費 280千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │6903759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 9,569│ 9,697│ -128│ │ │ │ │6903759001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6903759002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6903759010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 3,267│ -│ 3,267│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦中心購置輸出入控制器一台 722千元,1.37 │ │ │ │ │ │ │ │ GB磁碟機一台 581千元,卡匣式磁帶機一台 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,052千元,全錄雷射印表機一台 157千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 2512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本會及求才求職服務中心增購WANG個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 含連線卡七台 597千元 │ │ │ │ │ │ │ │3.求才求職服務中心購置PC 386三台 123千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 印表機一台15千元,數據機二台20千元,合計 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │6903759011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 542│ -│ 542│汰換副首長座車一輛購置費如列數。 │ │ │ │6903759019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 5,760│ 9,697│ -3,937│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本會辦公器具換裝設備費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.大專文法科畢業青年專長補充訓練教學設備 260 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.職訓中心汰換訓練設備及消防警報系統 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置其他設備預算業已編竣,所列 9,697 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │6903759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |