83C40375.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003750000    │              │              │              │
  │11│  │  │青年輔導委員會│       573,850│       499,991│        73,859│青年輔導委員會本年度預算數 573,850千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 499,991千元,增加73,859千元。
  │  │  │  │6903750100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        44,672│        44,595│            77│
  │  │  │  │6903750101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        44,672│        44,595│            77│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,620千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,672千元,包括人事費29,268千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費11,874千元,維護費 582千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,688千元,特別費 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,268千元,較上年度淨減 2,337
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 1人人事費 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列工作獎金 2,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,404千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,414千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約聘 2人,減列統籌事務費29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 3千元,合共32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰問金 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 103千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      27千元,合共 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕12千元及辦公器具養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費10千元,合共22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增租用忠孝大樓水電管理養護等經費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      95千元。
  │  │  │  │6903751000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │青年輔導工作  │       454,918│       381,486│        73,432│
  │  │  │  │6903751020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│青年創業及事業│        80,697│        49,587│        31,110│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │拓展          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 372千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,697千元,包括人事費 8,256千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,831千元,旅運費 904千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助63,706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,256千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導工商青年創業經費61,622千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增28,102千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 213千元,旅運費22千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補貼承辦青創貸款各行庫利息差額28,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導農村青年創業經費 2,209千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減14千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費85千元,旅運費37千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加辦理各縣市創業青年座談會業務費 108
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導創業青年及事業發展經費 8,610千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 2,228千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列旅運費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增輔導青創協會新設立中區及港澳辦事處
  │  │  │  │              │              │              │              │      並推展會務補助費 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增輔導青創協會辦理第二屆海外創業楷模
  │  │  │  │              │              │              │              │      選拔補助費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理各種青年創業研習講座及活動業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 1,418千元。
  │  │  │  │6903751021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│青年就業及技能│        76,620│        83,082│        -6,462│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │培養          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 204千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數76,620千元,包括人事費12,958千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費33,899千元,維護費 815千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 812千元,補助及捐助28,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,958千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導就業經費10,103千元,較上年度淨增 864
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列旅運費58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託大專媒體加強宣導求才職訊息經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列編印求職人才通報週刊及寄送求才週刊
  │  │  │  │              │              │              │              │       336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]加強辦理殘障青年就業輔導 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列山地青年就業輔導經費 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)青年技能訓練及研究發展經費22,812千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 1,318千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列旅運費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]專技班參訓學員勞保費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]專技班講師鐘點費 1,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大專文法科畢業青年專長補充訓練 7,249千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 1,545千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列搬遷、隔間等經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 517千元,維護費26千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      旅運費 2千元,合共 545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理青年就業甄選經費23,498千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 8,220千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列青年就甄選等經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 2,157千元,維護費35千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,旅運費28千元,合共 2,220千元。
  │  │  │  │6903751022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│海外學人及留學│       221,843│       170,022│        51,821│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │生聯繫與服務  │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,200千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 221,843千元,包括人事費65,964
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費13,966千元,維護費27千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,622千元,補助及捐助 140,264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持經費65,964千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 2,173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)協助學人留學生回國服務經費 130,231千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增55,795千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 196千元,旅運費 9千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列回國服務學人留學生旅費補助56,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外學人留學生之聯繫與服務經費24,806
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 6,110千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列旅運費 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國家統一綱領計畫經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費 983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)擴充旅外人才檔並加強運用經費 842千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費37千元。
  │  │  │  │6903751023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│青年問題調查研│        67,581│        69,085│        -1,504│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │究與一般輔導  │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 708千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數67,581千元,包括人事費 9,277千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費34,822千元,維護費 274千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,208千元,補助及捐助22,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,277千元,較上年度淨增 1,318
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 1人人事費 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查研究與綜合規劃經費 5,974千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費 419千元,維護費21千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費 9千元,合共 449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)諮詢輔導經費 3,783千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 220千元,維護費 2千元,旅運費25千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推展青年生計輔導工作經費 2,757千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列出國旅費90千元及通案減列業務費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     207千元,合共 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)分區設立生涯輔導圖書資料室經費 1,890千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列業務費54千元,維護費14
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推展青年休閒活動經費 3,618千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推展青年參與社會服務經費29,188千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 791千元,旅運費21千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 812千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)就業通報經費 1,188千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費87千元,旅運費 2千元,合共89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)建立全國專科以上求才求職資料庫與資訊網 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,906千元,較上年度通案減列業務費 744千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,旅運費 2千元 ,合共 746千元。
  │  │  │  │6903751024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│青年輔導資料處│         8,177│         9,710│        -1,533│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行攻管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 136千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,177千元,包括人事費 1,836千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,921千元,維護費 1,364千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,836千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊管理經費 6,341千元,較上年度淨減 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦主機租金 1,385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 370千元,旅運費 4千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 374千元。
  │  │  │  │6903751200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │青年職業訓練中│        63,351│        62,873│           478│
  │  │  │  │心            │              │              │              │
  │  │  │  │6903751201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        15,646│        15,044│           602│1.本年度預算數15,646千元,包括人事費 9,840千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,054千元,維護費 2,668千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 868千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,840千元,較上年度淨增 831千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技工 1人,人事費 267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,806千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 229千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費53千元、車輛油料費28
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰問金 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕63千元,車輛養護11
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及辦公器具養護費 6千元,合共80千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費65千元。
  │  │  │  │6903751202    │              │              │              │
  │  │  │ 2│各班教學      │        47,705│        47,829│          -124│1.本年度預算數47,705千元,包括人事費27,888千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,833千元,材料費 9,984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,888千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,817千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 291千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 250千元,材料費 321千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列各班教學依標準調整學員勞保費 280千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │6903759000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         9,569│         9,697│          -128│
  │  │  │  │6903759001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │6903759002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │6903759010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         3,267│             -│         3,267│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電腦中心購置輸出入控制器一台 722千元,1.37
  │  │  │  │              │              │              │              │  GB磁碟機一台 581千元,卡匣式磁帶機一台 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,052千元,全錄雷射印表機一台 157千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  2512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本會及求才求職服務中心增購WANG個人電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  含連線卡七台 597千元
  │  │  │  │              │              │              │              │3.求才求職服務中心購置PC 386三台 123千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  印表機一台15千元,數據機二台20千元,合計 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元。
  │  │  │  │6903759011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│           542│             -│           542│汰換副首長座車一輛購置費如列數。
  │  │  │  │6903759019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │         5,760│         9,697│        -3,937│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本會辦公器具換裝設備費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.大專文法科畢業青年專長補充訓練教學設備 260
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.職訓中心汰換訓練設備及消防警報系統 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置其他設備預算業已編竣,所列 9,697
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │6903759800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,340│         1,340│             0│仍照上年度預算數編列。
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