83C40390.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003900000    │              │              │              │
  │13│  │  │大陸委員會    │       659,941│       738,402│       -78,461│大陸委員會本年度預算數 659,941千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 738,402千元減少78,461千元。
  │  │  │  │3303900100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       135,458│       135,627│          -169│
  │  │  │  │3303900101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       135,458│       135,627│          -169│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 5,266千元列入各相關科?噙b計如列數?
  │  │  │  │              │              │              │              │  e本年度預算數135,458千元,包括人事費54,467
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費67,521千?噸~務費6,932千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 2,584千元,旅運費 1,434千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,282千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費90,176千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 169千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列聘僱及臨時人員酬金 1,877千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 210千元及車輔油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元,合共 267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列車輔養護費11千元及辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費18千元,合共29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費 133千元及旅運費 323千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列辦公房屋租金 9,393千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增大陸資訊及研究中心辦公房屋租金 9,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增大陸資訊及研究中心房屋裝修費 1,953
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │3303901000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │企劃業務      │       289,674│       387,324│       -97,650│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,021千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 289,674千元,包括人事費14,251
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費50,461千元,旅運費 1,691千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 202,000千元,委辦費21,271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,539千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專案調查研究及政策規劃費27,360千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減11,500千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助團體推動國統綱領近程計畫經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託學術及研究團體辦理專題研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列舉辦「國統綱領近程階段計畫推動情形
  │  │  │  │              │              │              │              │      」及「八十一年大陸工作會議決議事推動情
  │  │  │  │              │              │              │              │      形」檢討會經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列大規模面訪式民意調查經費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大陸情勢研判費15,206千元,較上年度增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,191千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置大陸情勢資料檔經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列舉辦三場國外研討會經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助學者專家撰擬研析報告經費 2,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列召開情勢研判座談會經費 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資料蒐集與出版費19,845千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,375千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員赴國外研究機構蒐集資訊及建立聯
  │  │  │  │              │              │              │              │      繫管道經費 545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員赴國內各大學及大陸問題學術機構
  │  │  │  │              │              │              │              │      蒐集資料差旅費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增規劃設立大陸資訊及研究中心經費 9,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸工作人才培訓費11,060千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列補助辦理大陸工作人員培訓經費 4,060千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國內外大陸問題研究機構之聯繫經費 1,664千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 776千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託民間團體邀訪大陸地區研究台灣人
  │  │  │  │              │              │              │              │      士經費及邀訪海外人員經費 729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列聯繫國內大陸問題研究機構差旅費47千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)捐贈財團法人海峽交流基金會 200,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 100,000千元。
  │  │  │  │3303901100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │文教業務      │        37,798│        38,886│        -1,088│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 817千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數37,798千元,包括人事費11,367千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,320千元,補助及捐助19,860千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,598千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)兩岸文教交流策略之規劃、協調及審議經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)兩岸文教交流業務之聯繫經費 5,694千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列派員赴國外考察經費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文教類民間團體交流活動之輔導經費 9,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 400千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列評估民間團體執行委辦文教交流業務成
  │  │  │  │              │              │              │              │      效工作經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列建立文教類民間團體資料檔處理經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列獎勵執行委辦文教交流業務成效優良團
  │  │  │  │              │              │              │              │      體之獎金等 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸政策文教業務之研究規劃經費 1,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)其他文教業務經費 9,366千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     594千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國內各種訓練旅94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列獎助在校研究生從事兩岸關係及大陸情
  │  │  │  │              │              │              │              │      勢研究獎助金 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助有關兩岸關係及大陸情勢之著作出
  │  │  │  │              │              │              │              │      版經費 300千元。
  │  │  │  │3303901200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │經濟業務      │        55,750│        46,798│         8,952│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 899千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數55,750千元,包括人事費12,519千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費35,104千元,旅運費 2,077千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 6,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,773千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃與審議兩岸經濟交流業務經費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列兩岸經貿交流法令之檢討修正
  │  │  │  │              │              │              │              │    及專案研究經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)聯繫與組織相關團體及個人經費 2,789千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列出席國際會議及考察經費 211千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大陸經濟情勢之研析及資訊提供經費 7,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 1,800千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列蒐集大陸資訊經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編印大陸經濟叢書經費 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸經濟政策之研擬經費 9,944千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 993千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列掌握兩岸產銷體系經費 551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列參加國內交流研討會旅運費 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列推動建立兩岸產業、投資、金融、旅行
  │  │  │  │              │              │              │              │      等預警系統經費 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立與推動大陸經濟政策共識經費 6,374千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增製作及利用公共電視插播宣導短片經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增製作大陸經濟政策說明錄影帶經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增印製宣導小冊、摺頁分送民眾經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)間接投資廠商之輔導經費10,170千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列輔導台商成立聯誼會經費 104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)協調與組織兩岸中介團體經費 5,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3303901300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │法政業務      │        29,287│        30,850│        -1,563│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 933千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,287千元,包括人事費13,003千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,608千元,旅運費 1,176千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 6,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,268千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導及協調中介團體經費 8,770千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列督導法政類中介團體辦理兩岸交流活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經2000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規之研擬、協調及審議經費 230千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大陸法制問題之研究經費 2,091千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 389千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編印大陸現行法律體系之研究經費 300
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資料蒐集旅費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸事務之其他法政業務經費 4,928千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 826千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察及蒐集資料經費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列聯繫國外法政類研究機構與個人接待等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列培訓兩岸談判人才經費 1,200千元。
  │  │  │  │3303901400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │港澳業務      │        27,978│        33,079│        -5,101│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 791千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,978千元,包括人事費11,681千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,720千元,旅運費 1,517千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 2,660千元,補助及捐助 3,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,912千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)港澳政策之研究及規劃經費 6,380千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列 2,640千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出版「港澳月報」等經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託學術機構辦理專題研究經費2140千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)港澳有關事務之處理及協調經費 4,886千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 784千元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列協助港澳同胞辦理各項活動經費 500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員赴港澳推展業務經費 284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)港澳同胞之聯繫及服務經費 3,800千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列加強對返國港澳同胞之聯繫與服務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 677千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)港澳之其他業務經費 1,000千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列補助民間與港澳相對團體之合作互訪經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │3303901500    │              │              │              │
  │  │ 7│  │聯絡業務      │        66,496│        52,405│        14,091│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 805千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數66,496千元,包括人事費11,185千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費28,067千元,旅運費 2,944千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助24,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,416千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大陸政策之教育宣導經費16,808千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,199千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列透過大眾媒體宣導大陸政策經費1500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列赴國外宣導之場地、茶水等費 400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列宣導大陸政策旅費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列舉辦大陸政策說明會經費 705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新聞發佈與聯繫經費 3,000千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 900千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列各項新聞發佈經費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列記者會、講習會等經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列蒐集大陸新聞資料 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)聯繫旅居國外大陸人士及團體經費31,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增19,590千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列接待旅外大陸人士及團體旅費 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列邀訪旅外大陸人士及舉辦研習會經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列提供海外大陸人士資訊經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助國內外民間團體辦理研討會、研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      及出版經費18,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理大陸旅外人士研習會經費 2,090千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)提供諮詢及服務經費 3,972千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列3400千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列宣導多媒體製作費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列利用公共場所提供資訊及郵寄費 800千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │3303901600    │              │              │              │
  │  │ 8│  │大陸地區災難人│             -│             -│             -│
  │  │  │  │道救濟        │              │              │              │
  │  │  │  │3303909000    │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│        14,500│        10,433│         4,067│
  │  │  │  │3303909002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3303909010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         5,000│         7,433│        -2,433│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置「大陸資訊及研究中心」開辦期間所需電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  網路主機、連線、工作站等資訊設備費 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度資訊設備購置預算業已編竣,所列 7,433
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3303909011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通運輸及設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3303909019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         9,500│         3,000│         6,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置教育訓練、簡報、資料典藏設備費 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置「大陸資訊及研究中心」辦公設備費 8,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度其他設備預算業已編竣,所列 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │3303909800    │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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