83C40401.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0004010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │立法院        │     1,799,309│     1,787,629│        11,680│立法院本年度預算數 1,799,309千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 1,787,629千元,增加11,680千元。
  │  │  │  │3404010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       442,013│       364,903│        77,110│
  │  │  │  │3404010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       436,635│       361,361│        75,274│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 3,542
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「新聞業務」科目,移出11,200千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「問政相關業務」科目,移出13,028千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「院會議事」科目,移出73,677千元列入「各委
  │  │  │  │              │              │              │              │  員會議事」科目,移出22,123千元列入「立法諮
  │  │  │  │              │              │              │              │  詢業務」科目,移出 106千元列入「圖書及資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,移出20,349千元列入「公報行政」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,以及移出工作獎金32,865千元列入各相關科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,另由「議事業務─第一屆第九十會期議事及第
  │  │  │  │              │              │              │              │  二屆第一會期議事」科目移入47,938千元,「公
  │  │  │  │              │              │              │              │  報印刷」科目移入 1,709千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 436,635千元,包括人事費 197,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元,事務費 120,136千元,業務費68,613千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費20,999千元,旅運費14,525千元,,
  │  │  │  │              │              │              │              │  材料費 463千元,補助及捐助10,584千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 150,459千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 182,336千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增32,324千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生e人人事費 8,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列公務車延長里程油料費 1,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列大事記編印費 1,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列退休退職人員三節慰問金 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列統籌事務費 581千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       441千元,合共 1,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列房屋建築修繕費 373千元及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 277千元,合共 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]通案減列業務費 4,491千元,旅運費 1,001
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及材料費35千元,合共 5,527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]伸算增列聘(僱)人員上年度調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]為應辦公室自動化及遷院規劃業務之需,82
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度業經專案核定增加聘用人員6人、約僱
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員5人,合共H人,增加人事費 4,901千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 為應新建檔案庫,並建立檔案集中管理制
  │  │  │  │              │              │              │              │        度,新增聘用人員6人、約僱人員4人,
  │  │  │  │              │              │              │              │        合共G人,增加人事費 4,495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 配合新增聘僱人員R人,增列統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │         302千元,辦公器具養護費25千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │         327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 配合新增委員a人,增列統籌事務費 302
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。公費助理 644人,新增辦公事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │         8,601千元,合共 8,903千元。,
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 新增青島東路陸橋租金及交通車停車租金
  │  │  │  │              │              │              │              │         1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 新增辦公房舍保險及員工信用保險等 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │        00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 增列公務車輛保險費等 1,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 新增第二屆立法委員名鑑、手冊及常用法
  │  │  │  │              │              │              │              │        規彙編等編印費 1,901千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 新增各單位購置錄音機、公文櫃等非消耗
  │  │  │  │              │              │              │              │        品事務經費 1,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 增列國內外貴賓接待等經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [19] 新增工員、聘僱人員公開甄試試務費用 5
  │  │  │  │              │              │              │              │        00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [20] 新增各單位業務檢討經費 9,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [21] 新增議場、會場、會客室、委員會館等工
  │  │  │  │              │              │              │              │        作人員制服經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [22] 新增速記人員、印刷所技工短期訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │         500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [23] 增列高級主管人員健康檢查經費46千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        車輛養護費及通案標準減列車輛養護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │        53千元,合共 805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [24] 新增院區舊樓、群賢樓一次性修繕費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │        00千元、群賢樓更換冷氣主機等經費 750
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,合共 3,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [25] 增列職工 637人、聘僱人員 153人,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │         790人,上下班車票費不敷款 907千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)會館管理經費92,268千元,較上年度淨增39,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委員住宿租金費28,976千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委員研究室各項設備維護費等 4,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費 224千元及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 350千元,合共 574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費 1,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增租用委員研究室租金51,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增委員會館購置除濕機、滅火器、床單等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列會館電話費、水電費、清潔費等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增會館一次性修繕費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增會館冷氣機冰水管換新經費 4,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增委員住宿補助費10,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)警衛安全經費11,572千元,較上年度淨增 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列特勤分隊住宿費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費61千元,旅運費92千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增警衛隊及特勤分隊停止輪休人員加班費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,200千元,服裝費 865千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費不敷款 1,320千元,合共 3,385千元。
  │  │  │  │3404010103    │              │              │              │
  │  │  │ 2│新聞業務      │         5,378│         3,542│         1,836│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入 3,542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,378千元,包括人事費 2,900千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,900千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新聞發布經費 990千元,較上年度淨增90千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦國會記者聯誼會經費 398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增寄贈委員議事、座談及選民參觀活動照
  │  │  │  │              │              │              │              │      片等經費 562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增簡報業務經費 1,488千元,係中華民國立
  │  │  │  │              │              │              │              │    法院簡介、立法院現況等編印費。
  │  │  │  │3404010200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │委員問政業務  │       776,248│       547,390│       228,858│本科目係本年度新設,預算編列範圍包括委員歲費
  │  │  │  │              │              │              │              │、委員公費、公費助理、主動立法、國會外交事務
  │  │  │  │              │              │              │              │、問政相關業務等計畫所需經費。
  │  │  │  │3404010201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│委員歲費      │       133,029│       100,845│        32,184│1.本科目由上年度「委員歲費」科目移列,上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數配合科目調整,由「行政管理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  工作獎金10,125千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 133,029千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 133,029千元,較上年度增加32,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    84千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費13,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新委員歲費18,734千元(惘~7月至
  │  │  │  │              │              │              │              │      年1月,委員人數 161人,較上年度同期增
  │  │  │  │              │              │              │              │      加a人)。
  │  │  │  │3404010202    │              │              │              │
  │  │  │ 2│委員公費      │       140,710│       106,416│        34,294│1.本科目由上年度「委員公費」科目移列,上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數配合科目調整,由「行政管理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  工作獎金10,698千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 140,710千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 140,710千元,較上年度增加34,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新委員公費19,610千元(惘~7月至
  │  │  │  │              │              │              │              │      年1月,委員人數 161人,較上年度同期增
  │  │  │  │              │              │              │              │      加36人)。
  │  │  │  │3404010203    │              │              │              │
  │  │  │ 3│公費助理      │       347,760│       201,600│       146,160│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「議事業務-第一屆第九十會期議事及第
  │  │  │  │              │              │              │              │  二屆第一會期議事」科目移入 201,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 347,760千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公費助理經費 347,760千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    46,160千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]惘~7月至畢~1月,委員人數 161人,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度同期增加36人,需增公費助理 144人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增加公費助理經費30,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]公費助理 644人,平均每人每月由原30千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      提高至40千元,增加公費公助理經費77,280
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增公費助理年終工作獎金38,640千元。
  │  │  │  │3404010204    │              │              │              │
  │  │  │ 4│主動立法      │        13,020│        14,000│          -980│1.本科目由上年度「主動立法」科目移列,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數13,020千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)主動立法經費13,020千元,較上年度減少 980
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,係通案減列業務費 980千元。
  │  │  │  │3404010205    │              │              │              │
  │  │  │ 5│國會外交事務  │        35,266│        32,200│         3,066│1.本科目由上年度「國會外交事務」科目移列,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度預算數35,266千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國會外交事務費35,266千元,較上年度增加 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,066千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列委員國會外交事務經費 2,254千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。(由原每人每年 200千元減為每人每年 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      86千元)
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增邀請外國國會議長、副議長、議員至我
  │  │  │  │              │              │              │              │      國訪問考察所需經費 2,790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增委員出國考察隨團秘書16人及16團行政
  │  │  │  │              │              │              │              │      費用等經費 2,530千元。
  │  │  │  │3404010206    │              │              │              │
  │  │  │ 6│問政相關業務  │       106,463│        92,329│        14,134│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入11,200千元,「議
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業務-第一屆第九十會期議事及第二屆第一會
  │  │  │  │              │              │              │              │  期議事」科目移入81,129千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 106,463千元,包括業務費15,212
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費30,972千元,補助及捐助60,279千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)問政相關業務費 106,463千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,134千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列僑選委員選區至台灣機票費 2,336千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及僑選委員在選區為僑民服務機票費 422千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 2,758千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列各委員接待外國國會議員、政府官員及
  │  │  │  │              │              │              │              │      其他重要人士等來訪所需經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委員國外考察旅費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列休會期問委員組團考察經費 973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]惘~7月至畢~1月,委員人數 161人,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度同期增加36人,增列選民服務經費(
  │  │  │  │              │              │              │              │      文具郵票費、行動電話費、自動電話費、油
  │  │  │  │              │              │              │              │      料費) 7,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增開會期間委員膳費13,536千元(每人每
  │  │  │  │              │              │              │              │      天 278.4元,按 302天計列)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列委員健康檢查費66千元(每人每年10,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      16元)。
  │  │  │  │3404010300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │議事業務      │       239,555│       189,393│        50,162│本科目本年度配合科目調整,新設「院會議事」,
  │  │  │  │              │              │              │              │「各委員會議事」及「延會議事」等工作計畫。
  │  │  │  │3404010301    │              │              │              │
  │  │  │ 1│院會議事      │        20,398│        19,942│           456│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入13,028千元,「議
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業務」科目移入 6,914千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,398千元,包括人事費13,252千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,061千元,旅運費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,252千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)議事行政經費 7,146千元,較上年度增加 232
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列院會期間委職工、警衛、列席官員及新
  │  │  │  │              │              │              │              │      聞記者等餐點費 411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增議案索引經費 240千元,議場出入證經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 218千元,專業書籍期刊及電腦軟体購置
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 100千元,合共 558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費等經費85千元。
  │  │  │  │3404010302    │              │              │              │
  │  │  │ 2│各委員會議事  │        95,615│        89,150│         6,465│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入73,677千元,「議
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業務」科目移入15,473千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數95,615千元,包括人事費76,903千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費16,030千元,旅運費 2,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費73,999千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)內政及邊政議事經費 2,416千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 102千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列會議(審查法案、公聽會、研討會)等
  │  │  │  │              │              │              │              │      餐點什支 1,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列議案參考資料、內政法案立法過程專輯
  │  │  │  │              │              │              │              │      、會務報告及公聽會專輯編印費等 1,335千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增國內考察旅費 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交及僑政議事經費 1,611千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 581千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國防議事經費 979千元,較上年度淨增 319千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)經濟議事經費 1,410千元,較上年度淨增 655
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)財政議事經費 1,265千元,較上年度淨增 563
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)預算議事經費 7,537千元,較上年度淨增 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列年度總預算審查期間調用人員酬金 836
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列年度總預算審查期間委職工、警衛、列
  │  │  │  │              │              │              │              │      席官員及新聞記者等餐點費 1,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增審查年度總預算案所需文件、資料、說
  │  │  │  │              │              │              │              │      明及審查總報告等編印費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增審查年度總決算審核報告案所需文件、
  │  │  │  │              │              │              │              │      資料、說明及審查總報告等編印費 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增專案報告、歷年總預算案附帶決議及注
  │  │  │  │              │              │              │              │      意辦理事項執行情形之追蹤考核及檢討報告
  │  │  │  │              │              │              │              │      等編印費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增該院歷年預決算審查期間,有關預算、
  │  │  │  │              │              │              │              │      決算、會計、審計等法規之決議事項彙編編
  │  │  │  │              │              │              │              │      印費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列公聽會專輯及會務報告編印費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增特別預算案及追加(減)預算案審查期
  │  │  │  │              │              │              │              │      間所需經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增歷年總預決算審查資料,建立電腦資料
  │  │  │  │              │              │              │              │      檔所需經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列委員會與相關院部會協調經費 275千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,專業書籍期刊購置費 240千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │         515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 新增會議時間延長,夜間短程車資 604千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,國內考察旅費 251千元,合共 855千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)教育議事經費 963千元,較上年度淨增 448千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告、
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)交通議事經費 1,264千元,較上年度淨增 584
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 司法議事經費 2,432千元,較上年度淨增 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增參加國際法學會入會費及年費 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增國內考察旅費 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 法制議事經費 1,739千元,較上年度淨增 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      71千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列議案關係文書、審查報告、會務報告及
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會專輯編印費等 540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國內考察旅費 295千元。
  │  │  │  │3404010303    │              │              │              │
  │  │  │ 3│延會議事      │       123,542│        80,301│        43,241│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「議事業務」科目移入如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 123,542千元,包括人事費 119,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元,業務費 2,971千元,旅運費 670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)延會議事費 123,542千元,較上年度增加43,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    41千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列會議時間延長所需短程車資50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列聘僱人員21人、技工20人,合共41人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      第二屆第二及第三會期延長集會期間所需延
  │  │  │  │              │              │              │              │      會經費 2,288千元。另新增委員36人,第二
  │  │  │  │              │              │              │              │      屆第二會期延長集會期間所需延會經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      40千元,以上合共 3,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列年度總預算(營業部分)審查期間調用
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員酬金60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增年度總預算(營業部分)審查期間所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      文件、資料、說明及審查總報告編印費等 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增委員會與相關院部會協調經費 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]延長集會期間所需延會經費,委員由原每人
  │  │  │  │              │              │              │              │      每天 1,200元提高至 1,800元,職員(含聘
  │  │  │  │              │              │              │              │      僱人員、警衛)由原每人每天 600元提高至
  │  │  │  │              │              │              │              │       900元,技工工友由原每人每天 300元提高
  │  │  │  │              │              │              │              │      至 450元,計增延會經費38,967千元。
  │  │  │  │3404010400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │立法諮詢業務  │        33,436│        42,163│        -8,727│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入22,123千元,由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  議事業務」科目移入20,040千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,436千元,包括人事費22,183千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,183千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法案諮詢業務經費 8,035千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,225千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 605千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增撰擬法案評估報告等所需印刷費 1,980
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增專業書籍、期刊、工具書等購置費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,立法資料蒐集費 300千元,合共 400
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]法案研究經費 5,900千元,較上年度減少10
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)預算諮詢業務 1,209千元,較上年度淨增 669
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增撰擬中央政府總預算案評估報告等所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      印刷費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增專業書籍、期刊、工具書等購置費 120
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,預算資料蒐集費 240千元,茶水費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元,合共 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編譯業務 2,009千元,較上年度淨減 1,231千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託國內學術機構翻譯世界主要國家立
  │  │  │  │              │              │              │              │      法制度相關資料經費 2,880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增撰擬國際事務研究報告等所需印刷費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增專業書籍、期刊、工具書等購置費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,外文立法資料蒐集費 200千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       300千元。
  │  │  │  │3404010500    │              │              │              │
  │  │ 5│  │圖書及資訊    │        80,298│       108,535│       -28,237│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入 106千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,298千元,包括人事費27,907千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費22,261千元,維護費 9,821千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資20,309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,742千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)圖書管理經費30,364千元,較上年度淨減 8,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    53千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列立法院圖書館總目錄編印費等各項經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       9,401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]圖書及影印機購置費 8,900千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      減少 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增一次性美國國會立法摘要編印費72千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,立法院議事記錄索引系統編印費 158千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]立法期刊文獻資訊系統編印費 1,125千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增加 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]院聞月刊所需經費 2,364千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      加 461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]法規資源引介印刷費等各項經費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費41,192千元,較上年度淨減19,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    14千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列分三年擴充電腦主機VAX[為VA
  │  │  │  │              │              │              │              │      X~[第一年經費等各項經費36,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增膠裝機、壓條裝訂機耗材費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]五部影印機耗材費 1,446千元及發展該院立
  │  │  │  │              │              │              │              │      法有關資訊所需經費 7,700千元,合共 9,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      46千元,較上年度增加 3,692千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增委員研究室與資訊中心主機連線設備維
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增電腦主機維護費 3,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]全院電腦網路維護費 449千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      加 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]立法期刊文獻資訊系統維護費等各項經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增加 457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 分三年擴充電腦主機VAX[為VAX
  │  │  │  │              │              │              │              │        ~[共需經費24,000千元,本年度編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │        二年經費 8,000千元。
  │  │  │  │3404010600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │公報編印      │       131,692│       135,295│        -3,603│
  │  │  │  │3404010601    │              │              │              │
  │  │  │ 1│公報行政      │        42,213│        36,933│         5,280│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入20,349千元,「議
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業務--第一屆第九十會期議事及第二屆第一會
  │  │  │  │              │              │              │              │  期議事」科目移入 816千元,「公報編印」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入15,768千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,213千元,包括人事費39,761千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,626千元,維護費 500千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 140千元,材料費 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,635千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公報管理經費24,578千元,較上年度增加 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 124千元,旅運費10千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      材料費14千元,合共 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 210
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列臨時記錄人員酬金 3,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增影印用紙等各項經費 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]錄音帶及錄影帶 1,636千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │       820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增編輯部同仁因趕稿至深夜所需短程車資
  │  │  │  │              │              │              │              │       150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增錄音、錄影股各種消耗材料費 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │3404010602    │              │              │              │
  │  │  │ 2│公報印刷      │        89,479│        98,362│        -8,883│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出 1,709千元列入「行政管理」科目,由
  │  │  │  │              │              │              │              │  「公報編印」科目移入 100,071千元,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數89,479千元,包括人事費51,171千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,812千元,維護費 1,600千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 651千元,材料費28,245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,547千元,較上年度增加21,844
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列印刷所技工上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]為應印刷業務需要,惘~度業經專案核定增
  │  │  │  │              │              │              │              │      加技工Q人,增加人事費 6,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增印刷所技工77人,工作績效獎金11,604
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及特別績效獎金 2,321千元,合共13,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)印刷管理經費46,932千元,較上年度淨減30,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦平版印刷機30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 588千元,旅運費49千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      材料費 2,126千元,合共 2,763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]議事文件外包趕印所需印刷費 5,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度減少14,154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 278
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增印刷所聘、僱人員工作績效獎金 1,950
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及特別績效獎金 390千元,合共 2,340
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]油墨等各項經費 3,400千元及電腦印刷設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 1,600千元,合共 7,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增加 1,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增印刷所技工加班至深夜所需短程車資 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]議事日程等用紙經費20,280千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加10,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]照相製版用底片經費 5,478千元及預塗平版
  │  │  │  │              │              │              │              │      、磁片等經費 4,613千元,合共10,092千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增加 1,371千元。
  │  │  │  │7504012000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一屆資深立法│        68,766│        86,202│       -17,436│1.本年度預算數68,766千元,均屬人事費。
  │  │  │  │委員自願退職給│              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │付            │              │              │              │ (1)退職委員支領月退職酬金 2,722千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 1,282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)退職金優惠存款利息補助66,044千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少16,154千元。
  │  │  │  │3404019000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        24,301│       310,748│      -286,447│
  │  │  │  │3404019001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│       285,923│      -285,923│
  │  │  │  │3404019002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│         2,000│        -2,000│
  │  │  │  │3404019009    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │         1,500│             -│         1,500│興建檔案庫50坪工程費 1,500千元。
  │  │  │  │3404019010    │              │              │              │
  │  │  │ 4│資訊設備      │         5,310│           930│         4,380│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增購置個人用電腦m套經費 5,310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備預算業巳編竣,所列 930千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │3404019011    │              │              │              │
  │  │  │ 5│交通及運輸設備│         2,027│        16,455│       -14,428│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「議事業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入 3,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換公務轎車1輛經費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增購機車1輛經費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大安第二會館監視系統一組 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)汰換擴音設備經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置傳真機6台經費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度閉路電視設備汰舊換新,委員會館裝設
  │  │  │  │              │              │              │              │    大、中、小耳朵預算業已編竣,所列16,455千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元如數減列。
  │  │  │  │3404019019    │              │              │              │
  │  │  │ 6│其他設備      │        15,464│         5,440│        10,024│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「議事業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入 2,240千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置委員研究室辦公事務機具費 6,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換公報印刷所L噸冷氣機3台經費 474千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大安會館餐廚設備 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)汰換熱水鍋爐購置費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增檔案庫所需設備費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)購置哈蘇相機及附件 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)購置各單位一般辦公設備經費 3,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)增購青島會館冷氣主機1組經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度購置高速複印印刷機2台及各委員會購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置錄放影機等預算業已編竣,所列 5,440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │3404019800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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