83C40520.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005200000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │公務員懲戒委員│        97,323│        92,458│         4,865│公務員懲戒委員會本年度預算數97,323千元,較上
  │  │  │  │會            │              │              │              │年度法定預算數92,458千元,增加 4,865千元。
  │  │  │  │3505200100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,762│        31,170│         1,592│
  │  │  │  │3505200101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        32,762│        31,170│         1,592│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 4,647千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,762千元,包括人事費27,807千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,972千元,業務費 895千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 665千元,旅運費 583千元,特別費 840千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,027千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,693千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 207千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費67千元及車輛油料費31
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費15千元、車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 8千元及辦公器具養護費 5千元,合共28
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費47千元及旅運費43千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列退休退職人員三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規研究及審議則例編印業務經費 262千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法規研究及案例抄錄編輯校對費 780千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列上年度辦公房屋一次性更換電源線配線經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 110千元。
  │  │  │  │3505201000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │懲戒案件處理  │        35,779│        31,874│         3,905│
  │  │  │  │3505201020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│懲戒案件審議  │        33,692│        29,792│         3,900│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出25,512
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 2,529千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,692千元,包括人事費31,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,440千元,旅運費 452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,800千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)懲戒案件審議業務 1,892千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     329千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增派員出國考察公務員懲戒制度旅費 437
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │3505201021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│懲戒案件調查  │         2,087│         2,082│             5│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 136千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,087千元,包括人事費 1,704千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 246千元,旅運費 137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,704千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)懲戒案件調查業務 383千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費18千元及旅運費10千元,合共28千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505201600    │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │        25,693│        27,494│        -1,801│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「懲戒案件審議」科目移入25,512千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  以及「行政管理」科目移入工作獎金 1,982千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,693千元,均屬人事費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度伸算增列調整待遇經費 1,732千元,及減列優
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇委員 2人人事費 3,533千元,合共淨減 1,801
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │3505209000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         2,796│         1,627│         1,169│
  │  │  │  │3505209011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,796│           720│         2,076│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換委員勘驗用車及公務車 6輛購置費 2,796千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度首長座車一輛購置預算業已編竣,所列 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元如數減列。
  │  │  │  │3505209019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           907│          -907│上年度檔案架、汰換冷氣機等其他設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 907千元如數減列。
  │  │  │  │3505209800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           293│           293│             0│仍照上年度預算數編列。
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