83C40533.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005330000    │              │              │              │
  │ 8│  │  │台灣高等法院高│       204,702│       271,031│       -66,329│1.台灣高等法院高雄分院配合立法院第89會期審查
  │  │  │  │雄分院        │              │              │              │  82年度中央政府總預算案,關於司法院主管部分
  │  │  │  │              │              │              │              │  所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目63,448千元,「資訊管理」科目 365
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目46,233千元,「刑
  │  │  │  │              │              │              │              │  事訴訟審判」科目68,104千元,「財務罰鍰案件
  │  │  │  │              │              │              │              │  裁定」科目 6,860千元,「房屋建築」科目85,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元,「交通及運輸設備」科目 200千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  其他設備」科目 321千元,「第一預備金」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │   490千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 204,702千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 271,031千元,減少66,329千元。
  │  │  │  │3505330100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        56,654│        53,649│         3,005│
  │  │  │  │3505330101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        55,267│        53,188│         2,079│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金10,260千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數55,267千元,包括人事費35,412千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,479千元,業務費 2,577千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 6,385千元,旅運費 2,198千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,134千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,714千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 593千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 202千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      28千元,合共 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列辦公器具維護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增加優遇法官 4人,及10年增員計畫,
  │  │  │  │              │              │              │              │      本年度(第三年)增加職員 5人,合計 9人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增列統籌事務費 120千元,辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費10千元,上下班車票費 116千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增退休退職人員三節慰問金經費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 706
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 7,419千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費 194千元及旅運費20千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     214千元。
  │  │  │  │3505330102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,387│           461│           926│1.本年度預算數配合科目調整,由「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入工作獎金96千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,387千元,均屬人事費,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇經費25千元,及配合10年增員計畫,本年度(
  │  │  │  │              │              │              │              │  第三年)增員 5人,分配本科目 2人人事費 901
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計 926千元。
  │  │  │  │3505331000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       132,505│       123,898│         8,607│
  │  │  │  │3505331020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        53,125│        50,405│         2,720│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,172千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數53,125千元,包括人事費51,958千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 866千元,旅運費 301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,958千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 1,167千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費65千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    23千元,合共88千元。
  │  │  │  │3505331022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│刑事訴訟審判  │        79,380│        73,493│         5,887│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 5,389千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數79,380千元,包括人事費70,888千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,077千元,旅運費 3,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,888千元,較上年度增加 6,526
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,777千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       5人,分配本科目 3人人事費 2,749千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 8,492千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 382千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 257千元,合共 639千元。
  │  │  │  │3505331300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │財務案件處理  │         7,855│         7,463│           392│
  │  │  │  │3505331320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         7,855│         7,463│           392│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 603千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,855千元,包括人事費 7,694千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,694千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 161千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費12千元。
  │  │  │  │3505331600    │              │              │              │
  │  │ 4│  │司法官優遇    │         7,065│             -│         7,065│本科目係本年度新設,本年度預算數 7,065千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │均屬人事費,較上年度增加優遇法官 4人人事費如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │3505339000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│           133│        85,531│       -85,398│
  │  │  │  │3505339002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        85,010│       -85,010│上年度興建法官職務宿舍建築工程預算業己編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列85,010千元如數減列。
  │  │  │  │3505339011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│           200│          -200│上年度無線電通訊設備購置預算業己編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元如數減列。
  │  │  │  │3505339019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           133│           321│          -188│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增加優遇法官 4人,及配合10年增員計畫,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度(第三年)增加職員 5人,合共 9人辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度圖書設備等購置預算業己編竣,所列 321
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3505339800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           490│           490│             0│仍照上年度預算數編列。
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