83C40541.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005410000    │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣臺北地方法│       724,580│       791,518│       -66,938│1.臺灣臺北地方法院配合立法院第89會期審查8
  │  │  │  │院            │              │              │              │  2年度中央政府總預算案,關於司法院主管部分
  │  │  │  │              │              │              │              │  所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目 171,879千元,「資訊管理」科目 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,547千元,「民事訴訟審判」科目 115,112千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「民事調解及執行」科目42,605千元,「刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  訴訟審判」科目 142,762千元,「少年事件處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目38,064千元,「財務罰鍰案件裁定」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,245千元,「財務罰鍰案件執行」科目72,445
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「非訟事件處理」科目19,514千元,「籌
  │  │  │  │              │              │              │              │  備民刑事簡易庭」科目 174,523千元,「交通及
  │  │  │  │              │              │              │              │  運輸設備」科目 219千元,「其他設備」科目 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,046千元,「第一預備金」科目 1,557千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 724,580千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 791,518千元,減少66,938千元。
  │  │  │  │3505410100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       144,424│       136,644│         7,780│
  │  │  │  │3505410101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       141,013│       134,932│         6,081│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金36,947千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 141,013千元,包括人事費87,988
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費24,056千元,業務費 6,585千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費14,801千元,旅運費 7,367千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費87,648千元,較上年度增加 7,966
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員9
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目1人人事費 562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費34,456千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,439千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 777千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       137千元,合共 914千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列木柵職務宿舍基地租金 1,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列退休退職人員三節慰問金62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列辦公器具養護費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列旅運費 471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合增加優遇法官3人,及10年增員計畫本
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度(第三年)增加職員9人,合計12人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列統籌事務費 160千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元,上下班車票費 181千元,合共 354
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增立體停車場電腦資料室中央空調專項水
  │  │  │  │              │              │              │              │      電費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依車輛使用年期,增列車輛養護費 156千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費10,659千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 483千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 496千元及旅運費70千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加立體停車場裝設電梯、空調、消防、電
  │  │  │  │              │              │              │              │      機等設備養護費83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 8,250千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 1,037千元。
  │  │  │  │3505410102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,411│         1,712│         1,699│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 165千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,411千元,均屬人事費,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇經費 253千元,及配合10年增員計畫本年度(
  │  │  │  │              │              │              │              │  第三年)增員9人,分配本科目3人人事費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,合共 1,699千元。
  │  │  │  │3505411000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       341,439│       317,590│        23,849│
  │  │  │  │3505411020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │       133,495│       116,743│        16,752│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 8,353
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 9,984千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 133,495千元,包括人事費 124,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元,業務費 6,782千元,旅運費 1,757千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,956千元,較上年度增加17,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員9
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目7人人事費 7,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 8,539千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 511千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 132千元,合共 643千元。
  │  │  │  │3505411021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        49,498│        46,081│         3,417│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,476千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數49,498千元,包括人事費41,677千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 494千元,旅運費 7,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,677千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 7,821千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費37千元及旅運費 551千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 588千元。
  │  │  │  │3505411022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │       158,446│       154,766│         3,680│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金12,004千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 158,446千元,包括人事費 139,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元,業務費12,988千元,旅運費 5,695千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 139,763千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費18,683千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 978千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 429千元,合共 1,407千元。
  │  │  │  │3505411200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        40,418│        40,373│            45│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,309千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數40,418千元,包括人事費32,626千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,887千元,旅運費 2,905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,447千元,較上年度淨增 632千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列觀護人2人人事費 1,351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 2,019千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費19千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │     133千元,合共 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費13,505千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費 349千元及旅運費86千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 447千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505411300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        91,139│        89,712│         1,427│
  │  │  │  │3505411320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│        11,807│        11,117│           690│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 872千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,807千元,包括人事費10,921千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 886千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,921千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 886千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費67千元。
  │  │  │  │3505411321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        79,332│        78,595│           737│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 6,150千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數79,332千元,包括人事費68,249千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,936千元,旅運費 7,147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,249千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費11,083千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 296千元及旅運費 538
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 834千元。
  │  │  │  │3505411400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        21,719│        21,057│           662│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,543千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,719千元,包括人事費18,065千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 551千元,旅運費 3,103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,065千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 938千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 3,654千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費42千元及旅運費 234千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     276千元。
  │  │  │  │3505411600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │        14,868│         8,797│         6,071│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「民事訴訟審判」科目移入 8,353千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  以及「行政管理」科目移入工作獎金 444千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,868千元,均屬人事費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度伸算增列調整待遇經費 772千元,及增加優遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  法官3人人事費 5,299千元,合共 6,071千元。
  │  │  │  │3505418700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        66,939│       174,523│      -107,584│1.本年度預算數66,939千元,包括人事費 120千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 1,967千元,旅運費 261千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資64,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,804千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建臺北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭籌
  │  │  │  │              │              │              │              │    備經費 544千元,較上年度增加 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建臺北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │    及工程管理費等項總建築費共 434,052千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分五年辦理,除81、82年度編列 210,177千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    外,本年度編列第三年經費58,944千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 105,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置臺北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備共 7,580千元,分二年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第一年經費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置臺北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭通
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備共 7,184千元,分二年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第一年經費 770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建臺北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭空
  │  │  │  │              │              │              │              │    調及辦公廳舍內部設備等項購置總經費85,362
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,分五年辦理,除81、82年度編列13,499
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元外,本年度編列第三年經費 4,037千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 2,963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度民、刑事簡易庭民刑事勘驗車1輛購置
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │3505419000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         2,077│         1,265│           812│
  │  │  │  │3505419002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505419011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,869│           219│         1,650│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車1輛購置費 1,500千元,機車9
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛,每輛41千元,合計10輛購置費 1,869千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備等購置預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 219千元如數減列。
  │  │  │  │3505419019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           208│         1,046│          -838│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列優遇法官3人,及配合10年增員計畫本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  (第三年)增加職員9人,合共12人辦公設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元如數減列。
  │  │  │  │3505419800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         1,557│         1,557│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────