83C40541.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005410000 │ │ │ │ │10│ │ │臺灣臺北地方法│ 724,580│ 791,518│ -66,938│1.臺灣臺北地方法院配合立法院第89會期審查8 │ │ │ │院 │ │ │ │ 2年度中央政府總預算案,關於司法院主管部分 │ │ │ │ │ │ │ │ 所提附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由臺灣高等法院及所屬移入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目 171,879千元,「資訊管理」科目 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,547千元,「民事訴訟審判」科目 115,112千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「民事調解及執行」科目42,605千元,「刑事 │ │ │ │ │ │ │ │ 訴訟審判」科目 142,762千元,「少年事件處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目38,064千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,245千元,「財務罰鍰案件執行」科目72,445 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「非訟事件處理」科目19,514千元,「籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 備民刑事簡易庭」科目 174,523千元,「交通及 │ │ │ │ │ │ │ │ 運輸設備」科目 219千元,「其他設備」科目 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,046千元,「第一預備金」科目 1,557千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 724,580千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 791,518千元,減少66,938千元。 │ │ │ │3505410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 144,424│ 136,644│ 7,780│ │ │ │ │3505410101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 141,013│ 134,932│ 6,081│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金36,947千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 141,013千元,包括人事費87,988 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費24,056千元,業務費 6,585千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費14,801千元,旅運費 7,367千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費87,648千元,較上年度增加 7,966 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員9 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目1人人事費 562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費34,456千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,439千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 777千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 137千元,合共 914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列木柵職務宿舍基地租金 1,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列退休退職人員三節慰問金62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列辦公器具養護費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列旅運費 471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加優遇法官3人,及10年增員計畫本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度(第三年)增加職員9人,合計12人, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列統籌事務費 160千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,上下班車票費 181千元,合共 354 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增立體停車場電腦資料室中央空調專項水 │ │ │ │ │ │ │ │ 電費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期,增列車輛養護費 156千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費10,659千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 483千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 496千元及旅運費70千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加立體停車場裝設電梯、空調、消防、電 │ │ │ │ │ │ │ │ 機等設備養護費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 8,250千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 1,037千元。 │ │ │ │3505410102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 3,411│ 1,712│ 1,699│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 165千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,411千元,均屬人事費,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費 253千元,及配合10年增員計畫本年度( │ │ │ │ │ │ │ │ 第三年)增員9人,分配本科目3人人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,合共 1,699千元。 │ │ │ │3505411000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 341,439│ 317,590│ 23,849│ │ │ │ │3505411020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 133,495│ 116,743│ 16,752│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 8,353 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金 9,984千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 133,495千元,包括人事費 124,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,業務費 6,782千元,旅運費 1,757千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,956千元,較上年度增加17,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員9 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目7人人事費 7,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 8,539千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費 511千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 132千元,合共 643千元。 │ │ │ │3505411021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 49,498│ 46,081│ 3,417│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,476千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數49,498千元,包括人事費41,677千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 494千元,旅運費 7,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,677千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務費 7,821千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費37千元及旅運費 551千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 588千元。 │ │ │ │3505411022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 158,446│ 154,766│ 3,680│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金12,004千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 158,446千元,包括人事費 139,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,業務費12,988千元,旅運費 5,695千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 139,763千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費18,683千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費 978千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 429千元,合共 1,407千元。 │ │ │ │3505411200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 40,418│ 40,373│ 45│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,309千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,418千元,包括人事費32,626千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,887千元,旅運費 2,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,447千元,較上年度淨增 632千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列觀護人2人人事費 1,351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 2,019千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費19千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 133千元,合共 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費13,505千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 349千元及旅運費86千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 447千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3505411300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 91,139│ 89,712│ 1,427│ │ │ │ │3505411320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 11,807│ 11,117│ 690│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 872千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,807千元,包括人事費10,921千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,921千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 886千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費67千元。 │ │ │ │3505411321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 79,332│ 78,595│ 737│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 6,150千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數79,332千元,包括人事費68,249千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,936千元,旅運費 7,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,249千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費11,083千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 296千元及旅運費 538 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 834千元。 │ │ │ │3505411400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 21,719│ 21,057│ 662│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,543千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,719千元,包括人事費18,065千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 551千元,旅運費 3,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,065千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務費 3,654千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費42千元及旅運費 234千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 276千元。 │ │ │ │3505411600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 14,868│ 8,797│ 6,071│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「民事訴訟審判」科目移入 8,353千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 以及「行政管理」科目移入工作獎金 444千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,868千元,均屬人事費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費 772千元,及增加優遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 法官3人人事費 5,299千元,合共 6,071千元。 │ │ │ │3505418700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 66,939│ 174,523│ -107,584│1.本年度預算數66,939千元,包括人事費 120千元 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,業務費 1,967千元,旅運費 261千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資64,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,804千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建臺北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 544千元,較上年度增加 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建臺北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工程管理費等項總建築費共 434,052千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分五年辦理,除81、82年度編列 210,177千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第三年經費58,944千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 105,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置臺北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備共 7,580千元,分二年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第一年經費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置臺北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭通 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備共 7,184千元,分二年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第一年經費 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建臺北、新店、瑞芳等處民、刑事簡易庭空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調及辦公廳舍內部設備等項購置總經費85,362 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分五年辦理,除81、82年度編列13,499 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度編列第三年經費 4,037千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 2,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度民、刑事簡易庭民刑事勘驗車1輛購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │3505419000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 2,077│ 1,265│ 812│ │ │ │ │3505419002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3505419011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,869│ 219│ 1,650│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車1輛購置費 1,500千元,機車9 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛,每輛41千元,合計10輛購置費 1,869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度無線電通訊設備等購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 219千元如數減列。 │ │ │ │3505419019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 208│ 1,046│ -838│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列優遇法官3人,及配合10年增員計畫本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ (第三年)增加職員9人,合共12人辦公設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元如數減列。 │ │ │ │3505419800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,557│ 1,557│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |