83C40542.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │3505420000    │              │              │              │
  │12│  │  │台灣台北地方法│             -│       211,928│      -211,928│
  │  │  │  │院士林分院    │              │              │              │
  │  │  │  │3505420100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        50,416│        46,378│         4,038│
  │  │  │  │3505420101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        48,110│        45,087│         3,023│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金11,999千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,110千元,包括人事費29,784千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,622千元,業務費 2,173千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,239千元,旅運費 4,076千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,579千元,較上年度增加 1,676
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       7人,分配本科目 1人人事費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,075千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增53千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 246千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      61千元,合共 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰金 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列辦公器具養護費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費 207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增加優遇法官 1人,以及10年增員計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      本年度(第三年)增加職員 7人,合計 8人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增列統籌事務費 107千元,辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 9千元,上下班車票費 103千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      19元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列法官職務宿舍土地租金 256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費16千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期,增列車輛養護費99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 3,956千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費 164千元及旅運費92千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │     256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 2,500千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 1,550千元。
  │  │  │  │3505420102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,306│         1,291│         1,015│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 118千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,306千元,均屬人事費,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇經費93千元,以及配合10年增員計畫本年度(
  │  │  │  │              │              │              │              │  第三年)增員 7人,分配本科目 2人人事費 922
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 1,015千元。
  │  │  │  │3505421000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       130,117│       121,936│         8,181│
  │  │  │  │3505421020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        54,025│        48,591│         5,434│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,031千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數54,025千元,包括人事費51,751千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,759千元,旅運費 515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,751千元,較上年度增加 5,605
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 3人人事費 2,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,274千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 132千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費39千元,合計 171千元。
  │  │  │  │3505421021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        11,860│        11,466│           394│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 785千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,860千元,包括人事費 9,147千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 122千元,旅運費 2,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,147千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行等業務費 2,713千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 9千元及旅運費 195千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 204千元。
  │  │  │  │3505421022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        64,232│        61,879│         2,353│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,540千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數64,232千元,包括人事費55,279千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,451千元,旅運費 1,502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費55,279千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 8,953千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 974千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 561千元及旅運費 113千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減少檢肅流氓工作會報經費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列押解拘提人犯旅費 252千元。
  │  │  │  │3505421200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        17,385│        16,525│           860│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 913千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,385千元,包括人事費13,920千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,768千元,旅運費 697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,562千元,較上年度增加 1,120
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行業務及觀護業務費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元,較上年度通案減列業務費40千元及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費50千元,合共90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務 5,620千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 168千元及旅運費 2千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元。
  │  │  │  │3505421300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        18,005│        17,340│           665│
  │  │  │  │3505421320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,766│         2,636│           130│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 204千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,766千元,包括人事費 2,441千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,441千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 325千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費25千元。
  │  │  │  │3505421321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        15,239│        14,704│           535│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,038千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,239千元,包括人事費12,095千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,128千元,旅運費 1,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,095千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 3,144千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 160千元及旅運費77千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 237千元。
  │  │  │  │3505421400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         5,077│         4,854│           223│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 370千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,077千元,包括人事費 4,449千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 136千元,旅運費 492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,449千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 628千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費10千元及旅運費37千元,合共47千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3505421600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         1,766│             -│         1,766│本科目係本年度新設,本年度預算數 1,766千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │均屬人事費,較上年度增加優遇法官 1人人事費如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │3505428700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        86,359│         2,983│        83,376│1.本年度預算數86,359千元,包括人事費79千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 923千元,旅運費 176千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  85,181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民刑事簡易庭業務經費 815千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費62千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建士林、內湖等處民、刑事簡易庭籌備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     363千元,較上年度增加 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭整地及地
  │  │  │  │              │              │              │              │    上物補償費60,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理費等項總建築費共 183,615千元,分四年
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理,除82年度編列 1,500千元外,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第二年經費23,621千元,較上年度增加22,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭空調及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍內部設備等項購置總經費36,272千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分三年辦理,本年度編列第一年經費 1,560千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │3505429000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         5,382│         1,415│         3,967│
  │  │  │  │3505429002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505429011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         5,266│           695│         4,571│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型交通車 1輛購置費 2,750千元,大型警
  │  │  │  │              │              │              │              │  備車 1輛購置費 2,050千元,公務轎車 1輛購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 466千元合計 3輛購置費 5,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長座車及無線電通訊設備等購置預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 695千元如數減列。
  │  │  │  │3505429019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           116│           720│          -604│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列優遇法官 1人,及配合10年增員計畫本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  (第三年)增員 7人,合共 8人辦公設備購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 720
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3505429800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           497│           497│             0│仍照上年度預算數編列。
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