83C40542.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │3505420000 │ │ │ │ │12│ │ │台灣台北地方法│ -│ 211,928│ -211,928│ │ │ │ │院士林分院 │ │ │ │ │ │ │ │3505420100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 50,416│ 46,378│ 4,038│ │ │ │ │3505420101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 48,110│ 45,087│ 3,023│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金11,999千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,110千元,包括人事費29,784千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,622千元,業務費 2,173千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 4,239千元,旅運費 4,076千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,579千元,較上年度增加 1,676 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 7人,分配本科目 1人人事費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,075千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增53千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 246千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,合共 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加優遇法官 1人,以及10年增員計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度(第三年)增加職員 7人,合計 8人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列統籌事務費 107千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9千元,上下班車票費 103千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 19元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列法官職務宿舍土地租金 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費16千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期,增列車輛養護費99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 3,956千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 164千元及旅運費92千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 2,500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 1,550千元。 │ │ │ │3505420102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,306│ 1,291│ 1,015│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 118千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,306千元,均屬人事費,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費93千元,以及配合10年增員計畫本年度( │ │ │ │ │ │ │ │ 第三年)增員 7人,分配本科目 2人人事費 922 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,015千元。 │ │ │ │3505421000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 130,117│ 121,936│ 8,181│ │ │ │ │3505421020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 54,025│ 48,591│ 5,434│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,031千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數54,025千元,包括人事費51,751千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,759千元,旅運費 515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,751千元,較上年度增加 5,605 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 3人人事費 2,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,274千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費 132千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費39千元,合計 171千元。 │ │ │ │3505421021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 11,860│ 11,466│ 394│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 785千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,860千元,包括人事費 9,147千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 122千元,旅運費 2,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,147千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行等業務費 2,713千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 9千元及旅運費 195千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 204千元。 │ │ │ │3505421022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 64,232│ 61,879│ 2,353│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,540千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,232千元,包括人事費55,279千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,451千元,旅運費 1,502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,279千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 8,953千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 974千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 561千元及旅運費 113千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減少檢肅流氓工作會報經費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列押解拘提人犯旅費 252千元。 │ │ │ │3505421200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 17,385│ 16,525│ 860│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 913千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,385千元,包括人事費13,920千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,768千元,旅運費 697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,562千元,較上年度增加 1,120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 1人人事費 442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行業務及觀護業務費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,較上年度通案減列業務費40千元及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費50千元,合共90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務 5,620千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 168千元及旅運費 2千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │3505421300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 18,005│ 17,340│ 665│ │ │ │ │3505421320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,766│ 2,636│ 130│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 204千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,766千元,包括人事費 2,441千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,441千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 325千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費25千元。 │ │ │ │3505421321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 15,239│ 14,704│ 535│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,038千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,239千元,包括人事費12,095千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,128千元,旅運費 1,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,095千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 3,144千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 160千元及旅運費77千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 237千元。 │ │ │ │3505421400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 5,077│ 4,854│ 223│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 370千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,077千元,包括人事費 4,449千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 136千元,旅運費 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,449千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務費 628千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費10千元及旅運費37千元,合共47千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3505421600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 1,766│ -│ 1,766│本科目係本年度新設,本年度預算數 1,766千元, │ │ │ │ │ │ │ │均屬人事費,較上年度增加優遇法官 1人人事費如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │3505428700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 86,359│ 2,983│ 83,376│1.本年度預算數86,359千元,包括人事費79千元, │ │ │ │庭 │ │ │ │ 業務費 923千元,旅運費 176千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民刑事簡易庭業務經費 815千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費62千元, │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建士林、內湖等處民、刑事簡易庭籌備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 363千元,較上年度增加 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭整地及地 │ │ │ │ │ │ │ │ 上物補償費60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭辦公廳舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費等項總建築費共 183,615千元,分四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除82年度編列 1,500千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第二年經費23,621千元,較上年度增加22,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭空調及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍內部設備等項購置總經費36,272千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分三年辦理,本年度編列第一年經費 1,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │3505429000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 5,382│ 1,415│ 3,967│ │ │ │ │3505429002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3505429011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 5,266│ 695│ 4,571│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型交通車 1輛購置費 2,750千元,大型警 │ │ │ │ │ │ │ │ 備車 1輛購置費 2,050千元,公務轎車 1輛購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 466千元合計 3輛購置費 5,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車及無線電通訊設備等購置預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 695千元如數減列。 │ │ │ │3505429019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 116│ 720│ -604│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列優遇法官 1人,及配合10年增員計畫本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ (第三年)增員 7人,合共 8人辦公設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 720 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │3505429800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 497│ 497│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |