83C40543.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005430000    │              │              │              │
  │13│  │  │台灣板橋地方法│       531,230│       553,902│       -22,672│1.臺灣板橋地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目84,560千元,「資訊管理」科目 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,「民事訴訟審判」科目77,067千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  民事調解及執行」科目10,536千元,「刑事訴訟
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判」科目 102,033千元,「少年事件處理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目23,224千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,「財務罰鍰案件執行」科目 9,893千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「非訟事件處理」科目 4,851千元,「籌備民
  │  │  │  │              │              │              │              │  、刑事簡易庭」科目 3,056千元,「房屋建築」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目 229,662千元,「交通及運輸設備」科目 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  94千元,「其他設備」科目 3,731千元,「第一
  │  │  │  │              │              │              │              │  預備金」科目 715千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 531,230千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 553,902千元,減少22,672千元。
  │  │  │  │3505430100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        75,455│        67,305│         8,150│
  │  │  │  │3505430101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        72,623│        65,805│         6,818│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金18,755千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數72,623千元,包括人事費50,554千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,222千元,業務費 2,594千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 6,438千元,旅運費 4,599千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,358千元,較上年度增加 3,336
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員30
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,146千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 541千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 376千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      96千元,合共 472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰問金 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列辦公器具養護費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費 335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增加優遇法官 2人,及10年增員計劃本
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度(第三年)增加職員30人,合計32人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列統籌事務費 427千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      36千元,上下班車票費 444千元,合共 907
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 295
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費 183千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 3,969千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費 195千元及旅運費14千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列一次性辦公房舍及各項修繕費 3,150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505430102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,832│         1,500│         1,332│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金92千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,832千元,均屬人事費,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇經費96千元,及配合10年增員計畫本年度(第
  │  │  │  │              │              │              │              │  三年)增員30人,分配本科目 2人人事費 1,236
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 1,332千元。
  │  │  │  │3505431000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       237,230│       203,963│        33,267│
  │  │  │  │3505431020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        87,397│        82,630│         4,767│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 1,433
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 6,996千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數87,397千元,包括人事費83,240千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,183千元,旅運費 974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費83,240千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及勘驗調查業務費 4,157千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 240千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費73千元,合共 313千元。
  │  │  │  │3505431021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        34,732│        11,216│        23,516│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 680千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,732千元,包括人事費28,746千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 146千元,旅運費 5,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,746千元,較上年度增加23,967
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員30
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目25人人事費23,665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 5,986千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費11千元及旅運費 440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 451千元。
  │  │  │  │3505431022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │       115,101│       110,117│         4,984│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 8,084千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 115,101千元,包括人事費 102,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元,業務費 9,582千元,旅運費 2,984千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 102,535千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訟訴審判及調查勘驗業務費12,566千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 721千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 225千元,合共 946千元。
  │  │  │  │3505431200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        26,432│        24,731│         1,701│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,507千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,432千元,包括人事費18,970千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,302千元,旅運費 1,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,259千元,較上年度增加 2,262
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 911千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員30
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 2人人事費 1,351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 1,547千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費33千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    83千元,合共 116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 8,626千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費 441千元及旅運費 4千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     445千元。
  │  │  │  │3505431300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        13,459│        12,983│           476│
  │  │  │  │3505431320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,708│         2,540│           168│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 168千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,708千元,包括人事費 2,428千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,428千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 280千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費21千元。
  │  │  │  │3505431321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        10,751│        10,443│           308│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 550千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,751千元,包括人事費 7,111千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,094千元,旅運費 1,546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,111千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 3,640千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 158千元及旅運費 116
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 274千元。
  │  │  │  │3505431400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         5,611│         5,350│           261│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 499千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,611千元,包括人事費 5,058千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 165千元,旅運費 388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,058千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 553千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費12千元及旅運費29千元,合共41千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3505431600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         5,197│         1,612│         3,585│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「民事訴訟審判」科目移入 1,433千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  以及「行政管理」科目移入工作獎金 179千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,197千元,均屬人事費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度伸算增列調整待遇經費52千元,及增加優遇法
  │  │  │  │              │              │              │              │  官 2人人事費 3,533千元,合共 3,585千元。
  │  │  │  │3505438700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│       113,807│         3,056│       110,751│1.本年度預算數 113,807千元,包括人事費79千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 1,178千元,旅運費 175千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 112,375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,070千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建三重、板橋等處民、刑事簡易庭籌備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     362千元,較上年度增加 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)籌建三重、板橋等處民、刑事簡易庭所需整地
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及地上物補償費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建三重、板橋等處民、刑事簡易庭辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理費等項總建築費共 199,558千元,分四年
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理,除82年度編列 1,300千元外,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第二年經費56,260千元,較上年度增加54,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)籌建三重、板橋等處民、刑事簡易庭空調及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍內部設備等項購置總經費41,078千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分三年辦理,本年度編列第一年經費 6,115千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度民、刑事簡易庭,民、刑事勘驗車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │3505439000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        53,324│       234,187│      -180,863│
  │  │  │  │3505439002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        48,861│       229,662│      -180,801│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、電梯
  │  │  │  │              │              │              │              │、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項
  │  │  │  │              │              │              │              │總建築費共 353,226千元,分三年辦理,除82年度
  │  │  │  │              │              │              │              │編列 229,662千元外,本年度編列第 2年經費48,8
  │  │  │  │              │              │              │              │61千元,較上年度減少 180,801千元。
  │  │  │  │3505439009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505439011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           287│           794│          -507│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 7輛,每輛41千元,合計 7輛購置費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備、電話總機及電話分機等
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置預算業已編竣,所列 794千元如數減列。
  │  │  │  │3505439019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         4,176│         3,731│           445│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列優遇法官 2人,及配合10年增員計畫本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  (第三年)增員30人,合共32人辦公設備經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增法庭新廈安全警戒監視系統購置費 1,287千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.法官職務宿舍內部設備經費 4,813千元,分二年
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦理,本年度編列第一年購置費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列 3,731
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3505439800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           715│           715│             0│仍照上年度預算數編列。
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