83C40547.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005470000    │              │              │              │
  │14│  │  │台灣桃園地方法│       486,313│       275,897│       210,416│1.台灣桃園地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目56,603千元,「資訊管理」科目 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元,「民事訴訟審判」科目35,225千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  民事調解及執行」科目13,142千元,「刑事訴訟
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判」科目49,974千元,「少年事件處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,538千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 3,863
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「財務罰鍰案件執行」科目18,041千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「非訟事件處理」科目 2,992千元,「籌備民、
  │  │  │  │              │              │              │              │  刑事簡易庭」科目 1,558千元,「房屋建築」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目80,850千元,「交通及運輸設備」科目 231千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「其他設備」科目 716千元,「第一預備金
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目 432千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 486,313千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 275,897千元,增加 210,416千元。
  │  │  │  │3505470100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        49,984│        47,275│         2,709│
  │  │  │  │3505470101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        47,419│        45,355│         2,064│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金11,248千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數47,419千元,包括人事費32,018千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,321千元,業務費 1,732千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 6,204千元,旅運費 1,976千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,807千元,較上年度增加 2,153
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │      12人,分配本科目 1人人事費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,629千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減92千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 231千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      56千元,合共 287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費46千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費20千元,合共66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費 137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員12人,增列統籌事務費 160千元,辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │      器具養護費13千元,上下班車票費 154千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增退休退職人員三節慰問金經費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 2,533千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 4,450千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 133千元。
  │  │  │  │3505470102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,565│         1,920│           645│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 188千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,565千元,均屬人事費,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │  遇經費 130千元,及配合10年增員計畫,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  (第三年)增員12人,分配本科目 1人人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元,合共 645千元。
  │  │  │  │3505471000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       120,926│       106,816│        14,110│
  │  │  │  │3505471020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        43,171│        38,423│         4,748│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,198千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,171千元,包括人事費40,744千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,830千元,旅運費 597千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,744千元,較上年度增加 4,931
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員12人,分配本科目 3人人事費 2,729千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,427千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 138千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費45千元,合共 183千元。
  │  │  │  │3505471021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        14,404│        14,059│           345│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 917千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,404千元,包括人事費10,599千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 108千元,旅運費 3,697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,599千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 631千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 3,805千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 8千元及旅運費 278千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 286千元。
  │  │  │  │3505471022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        63,351│        54,334│         9,017│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,360千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數63,351千元,包括人事費58,698千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,985千元,旅運費 1,668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費58,698千元,較上年度增加 9,368
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員12人,分配本科目 6人人事費 6,366千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 4,653千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 225千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 126千元,合共 351千元。
  │  │  │  │3505471200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        12,036│        11,145│           891│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 607千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,036千元,包括人事費 9,348千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,895千元,旅運費 793千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,327千元,較上年度增加 1,094
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員12人,分配本科目 1人人事費 676千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 534千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 4,175千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費 143千元及旅運費60千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     203千元。
  │  │  │  │3505471300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        23,428│        23,634│          -206│
  │  │  │  │3505471320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         4,218│         4,211│             7│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 348千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,218千元,包括人事費 3,986千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,986千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 232千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費17千元。
  │  │  │  │3505471321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        19,210│        19,423│          -213│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,382千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,210千元,包括人事費15,135千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,511千元,旅運費 2,564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,135千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 4,075千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 114千元及旅運費 193
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 307千元。
  │  │  │  │3505471400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         3,375│         3,240│           135│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 248千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,375千元,包括人事費 2,901千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 120千元,旅運費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,901千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 474千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 9千元及旅運費27千元,合共36千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3505478700    │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│       251,558│         1,558│       250,000│1.本年度預算數 251,558千元,包括人事費78千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 1,049千元,旅運費 177千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 250,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 933千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建桃園、中壢等處民、刑事簡易庭籌備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     371千元,較上年度增加 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)籌建桃園民、刑事簡易庭辦公廳舍土地購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │     213,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建桃園、中壢等處民、刑事簡易庭辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理費等項總建築經費共 217,455千元,分四
  │  │  │  │              │              │              │              │    年辦理,除80、81年度編列 166,089千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │    本年度編列第三年經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置桃園、中壢等處民、刑事簡易庭資訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    共 2,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增購桃園、中壢等處民、刑事簡易庭通訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)興建桃園、中壢等處民、刑事簡易庭空調及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍內部設備等項購置總經費53,993千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分四年辦理,除80、81年度編列26,268千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第三年經費26,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業己編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │3505479000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        24,574│        81,797│       -57,223│
  │  │  │  │3505479002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        20,245│        80,850│       -60,605│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 129,688千元,分三年辦理,除82年度編列80,850
  │  │  │  │              │              │              │              │千元外,本年度編列第二年經費20,245千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度減少60,605千元。
  │  │  │  │3505479009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505479011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         3,146│           231│         2,915│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 1輛購置費 2,050千元,勘驗車
  │  │  │  │              │              │              │              │   2輛,每輛 466千元,機車 4輛,每輛41千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計 7輛購置費 3,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備等購置預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 231千元如數減列。
  │  │  │  │3505479019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         1,183│           716│           467│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列10年增員計畫,本年度(第三年)增加職員
  │  │  │  │              │              │              │              │  12人辦公設備經費 183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建法官職務宿舍內部設備購置經費 2,063千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分二年辦理,本年度編列第一年購置費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度圖書設備等購置預算業已編竣,所列 716
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3505479800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           432│           432│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────