83C40552.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005520000    │              │              │              │
  │17│  │  │台灣彰化地方法│       255,751│       159,756│        95,995│1.台灣彰化地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目45,987千元,「資訊管理」科目 325
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目26,542千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  事調解及執行」科目15,855千元,「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目36,819千元,「少年事件處理」科目 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,824千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,103千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目18,244千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  非訟事件處理」科目 2,005千元,「籌備民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭」科目 2,355千元,「房屋建築」科目 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,400千元,「交通及運輸設備」科目 1,040千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「其他設備」科目 897千元,「第一預備金」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目 360千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 255,751千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 159,756千元,增加95,995千元。
  │  │  │  │3505520100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        44,503│        37,244│         7,259│
  │  │  │  │3505520101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        43,602│        36,884│         6,718│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 9,103千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,602千元,包括人事費30,182千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,240千元,業務費 1,436千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 6,168千元,旅運費 1,395千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,973千元,較上年度增加 2,547
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 2人人事費 945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,763千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 143千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 192千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      45千元,合共 237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費36千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費18千元,合共54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加優遇法官 1人,及10年增員計畫本
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度(第三年)增加職員 6人,合計 7人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列統籌事務費93千元,辦公器具養護費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,上下班車票費94千元,合共 195千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增退休退職人員三節慰問金經費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 2,016千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 4,850千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 4,422千元。
  │  │  │  │3505520102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           901│           360│           541│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金35千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 901千元均屬人事費,係辦理電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費26千元,及配合10年增員計畫本年度(第三年
  │  │  │  │              │              │              │              │  )增員 6人,分配本科目 1人人事費 515千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 541千元。
  │  │  │  │3505521000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        92,554│        86,136│         6,418│
  │  │  │  │3505521020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        30,475│        28,933│         1,542│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,391千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,475千元,包括人事費28,031千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,866千元,旅運費 578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,031千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,444千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 140千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費44千元,合共 184千元。
  │  │  │  │3505521021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        17,844│        17,146│           698│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」移入工作獎金 1,291千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,844千元,包括人事費14,735千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 126千元,旅運費 2,983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,735千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 3,109千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費10千元及旅運費 225千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 235千元。
  │  │  │  │3505521022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        44,235│        40,057│         4,178│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,238千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,235千元,包括人事費40,783千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,084千元,旅運費 1,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,783千元,較上年度增加 4,438
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 3,452千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 157千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 103千元,合共 260千元。
  │  │  │  │3505521200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         6,978│         6,161│           817│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 337千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,978千元,包括人事費 5,618千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,051千元,旅運費 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,329千元,較上年度增加 919千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 334千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列旅運費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 2,315千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費79千元。
  │  │  │  │3505521300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        22,922│        22,011│           911│
  │  │  │  │3505521320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,419│         2,295│           124│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 192千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,419千元,包括人事費 2,240千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,240千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 179千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費13千元。
  │  │  │  │3505521321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        20,503│        19,716│           787│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,472千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,503千元,包括人事費16,828千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,715千元,旅運費 1,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,828千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,063千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 3,675千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 129千元及旅運費 147
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 276千元。
  │  │  │  │3505521400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,218│         2,152│            66│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 147千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,218千元,包括人事費 1,693千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 124千元,旅運費 401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,693千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 525千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 9千元及旅運費30千元,合共39千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3505521600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         1,766│             -│         1,766│本科目係本年度新設,本年度預算數 1,766千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │均屬人事費,較上年度增加優遇法官 1人人事費如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │3505528700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        13,193│         2,355│        10,838│1.本年度預算數13,193千元,包括人事費 120千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 375千元,旅運費 261千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資12,437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 228千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭籌
  │  │  │  │              │              │              │              │    備經費 528千元,較上年度增加 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │    及工程管理費等項總建築費共 164,941千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分五年辦理,除81、82年度編列39,917千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第三年經費 5,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 4,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備費共 2,880千元,分三年辦理,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列第一年經費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭通
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備共 3,267千元,分三年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第一年經費 770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建彰化、員林及北斗等處民、刑事簡易庭空
  │  │  │  │              │              │              │              │    調及辦公廳舍內部設備等項購置總經費41,048
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,分五年辦理,除81、82年度編列 4,796
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元外,本年度編列第三年經費 5,827千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 5,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │3505529000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        71,257│         3,337│        67,920│
  │  │  │  │3505529002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        69,570│         1,400│        68,170│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項總建築
  │  │  │  │              │              │              │              │費共 135,509千元,分三年辦理,除82年度編列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,400千元外,本年度編列第二年經費69,570千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度增加68,170千元。
  │  │  │  │3505529009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505529011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         1,582│         1,040│           542│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車 1輛購置費 1,500千元,機車 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛,每輛41千元,合計 3輛購置費 1,582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備等購置預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 1,040千元如數減列。
  │  │  │  │3505529019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           105│           897│          -792│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列優遇法官 1人,及配合10年增員計畫本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  (第三年)增加職員 6人,合共 7人辦公設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 897
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3505529800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           360│           360│             0│仍照上年度預算數編列。
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