83C40553.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005530000 │ │ │ │ │18│ │ │台灣雲林地方法│ 149,036│ 202,418│ -53,382│1.台灣雲林地方法院配合立法院第89會期審查82年 │ │ │ │院 │ │ │ │ 度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提 │ │ │ │ │ │ │ │ 附帶決議事項,調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由臺灣高等法院及所屬移入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目44,708千元,「資訊管理」科目 319 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「民事訴訟審判」科目19,572千元,「民 │ │ │ │ │ │ │ │ 事調解及執行」科目10,376千元,「刑事訴訟審 │ │ │ │ │ │ │ │ 判」科目24,944千元,「少年事件處理」科目 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,021千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 3,062千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「財務罰鍰案件執行」科目15,570千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 非訟事件處理」科目 1,244千元,「籌備民刑事 │ │ │ │ │ │ │ │ 簡易庭」科目76,200千元,「房屋建築」科目 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,「交通及運輸設備」科目 200千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他設備」科目 258千元,「第一預備金」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 334千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 149,036千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 202,418千元,減少53,382千元。 │ │ │ │3505530100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 39,577│ 38,615│ 962│ │ │ │ │3505530101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 39,203│ 38,261│ 942│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 8,747千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,203千元,包括人事費30,658千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,742千元,業務費 1,048千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,314千元,旅運費 1,273千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,453千元,較上年度增加 1,827 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 1人,人事費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,220千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 132千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 164千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,合共 206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列辦公器具養護費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 3人,增列統籌事務費40千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 3千元,上下班車票費39千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 1,680千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費79千元及旅運費11千元,合共90 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 850千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 613千元。 │ │ │ │3505530102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 374│ 354│ 20│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金35千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 374千元,均屬人事費,係辦理電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費20千元。 │ │ │ │3505531000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 63,895│ 59,469│ 4,426│ │ │ │ │3505531020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 24,327│ 21,289│ 3,038│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,717千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,327千元,包括人事費22,424千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,403千元,旅運費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,424千元,較上年度增加 3,182 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 3人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 1,903千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費 106千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費38千元,合共 144千元。 │ │ │ │3505531021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 11,388│ 11,128│ 260│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 752千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,388千元,包括人事費 8,563千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 140千元,旅運費 2,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,563千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務費 2,825千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費11千元及旅運費 202千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 213千元。 │ │ │ │3505531022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 28,180│ 27,052│ 1,128│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,108千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,180千元,包括人事費25,593千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,528千元,旅運費 1,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,593千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,587千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費 115千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費80千元,合共 195千元。 │ │ │ │3505531200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 5,281│ 5,270│ 11│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 249千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,281千元,包括人事費 3,367千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,260千元,旅運費 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,681千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理及執行及觀護業務 397千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度通案減列業務費 2千元及旅運費28 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費 2,203千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費93千元及旅運費21千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │3505531300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 20,832│ 20,146│ 686│ │ │ │ │3505531320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 3,510│ 3,345│ 165│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 283千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,510千元,包括人事費 3,369千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,369千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 141千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費11千元。 │ │ │ │3505531321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 17,322│ 16,801│ 521│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,231千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,322千元,包括人事費14,021千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,391千元,旅運費 1,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,021千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 3,301千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 105千元及旅運費 144 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 249千元。 │ │ │ │3505531400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 1,327│ 1,316│ 11│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金72千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,327千元,包括人事費 834千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 109千元,旅運費 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 834千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務費 493千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 8千元及旅運費29千元,合共37千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3505538700 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌備民刑事簡易│ 15,656│ 76,200│ -60,544│1.本年度預算數15,656千元,包括人事費 120千元 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,業務費 836千元,旅運費 261千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資14,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 673千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建斗六、北港、虎尾等處民、刑事簡易庭籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 544千元,較上年度增加 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建斗六、北港、虎尾等處民、刑事簡易庭辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工程管理費等項總建築費共 136,420千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分五年辦理,除81、82年度編列70,417千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第三年經費 8,863千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少61,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置斗六、北港、虎尾等處民、刑事簡易庭資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備共 2,520千元,分三年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第一年經費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置斗六、北港、虎尾等處民、刑事簡易庭通 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備共 2,604千元,分三年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第一年經費 736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建斗六、北港、虎尾等處民、刑事簡易庭空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調及辦公廳舍內部設備等項總經費33,161千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分四年辦理,除82年度編列 4,543千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第二年經費 4,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │3505539000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 2,134│ 1,068│ 1,066│ │ │ │ │3505539001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3505539002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 610│ -610│上年度興建法官職務宿舍設計監造、管理費預算業 │ │ │ │ │ │ │ │巳編竣,所列 610千元如數減列。 │ │ │ │3505539011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,089│ 200│ 1,889│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車 1輛購置費 1,500千元,刑事勘 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗車 1輛購置費 466千元,機車 3輛,每輛41千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計 5輛購置費 2,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度無線電通訊設備購置預算業巳編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元如數減列。 │ │ │ │3505539019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 45│ 258│ -213│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職員 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 人辦公設備經費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦公設備等購置預算業巳編竣,所列 258 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │3505539800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 334│ 334│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |