83C40554.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005540000    │              │              │              │
  │19│  │  │臺灣嘉義地方法│       158,033│       266,378│      -108,345│1.臺灣嘉義地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目42,914千元,「資訊管理」科目 322
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目24,031千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  事調解及執行」科目11,664千元,「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目28,099千元,「少年事件處理」科目 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,329千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,536千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目18,264千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  非訟事件處理」科目 2,611千元,「籌備民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭」科目 129,833千元,「交通及運輸設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目 200千元,「其他設備」科目 247千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「第一預備金」科目 328千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 158,033千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 266,378千元,減少 108,345千元。
  │  │  │  │3505540100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        37,398│        35,426│         1,972│
  │  │  │  │3505540101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        37,017│        35,070│         1,947│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 9,890千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數37,017千元,包括人事費27,896千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,327千元,業務費 1,170千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,277千元,旅運費 1,179千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,691千元,較上年度淨增 1,857
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,732千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 113千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 178千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      49千元,合共 227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員慰問金19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列辦公器具養護費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增加優遇法官 1人,及10年增員計畫,
  │  │  │  │              │              │              │              │      本年度(第三年)增加職員 4人,合計 5人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增列統籌事務費67千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       6千元,上下班車票費69千元,合共 142千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費76千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 2,294千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費88千元及旅運費 9千元,合共97
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列一次性辦公房舍及各項修繕費 300千元。
  │  │  │  │3505540102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           381│           356│            25│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金34千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 381千元,均屬人事費,係辦理電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費25千元。
  │  │  │  │3505541000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        74,536│        69,158│         5,378│
  │  │  │  │3505541020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        27,571│        26,171│         1,400│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金費 2,140千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,571千元,包括人事費25,692千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,514千元,旅運費 365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,692千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 1,879千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 114千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費27千元,合共 141千元。
  │  │  │  │3505541021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        12,899│        12,515│           384│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 851千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,899千元,包括人事費 9,862千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費78千元,旅運費 2,959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,862千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 3,037千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 6千元及旅運費 223千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 229千元。
  │  │  │  │3505541022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        34,066│        30,472│         3,594│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,373千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,066千元,包括人事費31,183千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,822千元,旅運費 1,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,183千元,較上年度增加 3,811
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       5人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,883千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 137千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費80千元,合共 217千元。
  │  │  │  │3505541200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         6,398│         5,628│           770│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 299千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,398千元,包括人事費 4,793千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,243千元,旅運費 362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,968千元,較上年度增加 891千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       5人,分配本科目 1人人事費 676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 254千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列業務費 3千元及旅運費16
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 2,176千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費91千元及旅運費11千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元。
  │  │  │  │3505541300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        22,360│        21,268│         1,092│
  │  │  │  │3505541320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,932│         2,770│           162│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 234千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,932千元,包括人事費 2,835千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,835千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費97千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費 7千元。
  │  │  │  │3505541321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        19,428│        18,498│           930│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,564千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,428千元,包括人事費16,821千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 820千元,旅運費 1,787千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,821千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 2,607千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費62千元及旅運費 134千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 196千元。
  │  │  │  │3505541400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,919│         2,814│           105│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 203千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,919千元,包括人事費 2,377千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 130千元,旅運費 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,377千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 542千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費10千元及旅運費31千元,合共41千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3505541600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         3,348│         1,476│         1,872│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 1,330千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,以及「行政管理」科目移入工作獎金 146千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,348千元,均屬人事費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度伸算增列調整待遇經費 106千元,及增加優遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  法官 1人人事費 1,766千元,合共 1,872千元。
  │  │  │  │3505548700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        10,587│       129,833│      -119,246│1.本年度預算數10,587千元,包括人事費80千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 306千元,旅運費 174千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 197千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)通案減列業務費 8千元及旅運費13千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)籌建嘉義、朴子等處民、刑事簡易庭籌備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     384千元,較上年度增加 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建嘉義、朴子等處民、刑事簡易庭辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    、電梯、週邊附屬工程、規畫設計監造及工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理費等項總建築費共 125,221千元,分三年
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理,除81、82年度編列 122,646千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度編列第三年經費 2,575千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 119,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置嘉義、朴子等處民、刑事簡易庭資訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)購置嘉義、朴子等處民、刑事簡易庭通訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)興建嘉義、朴子等處民、刑事簡易庭空調及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公室內部設備等項購置總經費29,077千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │    三年辦理,除八十二年度編列 6,981千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │    本年度編列第二年經費 3,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 3,981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │3505549000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│           159│           447│          -288│
  │  │  │  │3505549002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│ 
  │  │  │  │3505549011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            82│           200│          -118│1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換機車 2輛,每輛41千元,合計 2輛購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度無線電通訊設備購置預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 200千元如數減列。
  │  │  │  │3505549019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │            77│           247│          -170│1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)增列優遇法官 1人,及配合10年增員計畫本年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度(第三年)增加職員 4人,合共 5人辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備經費77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列 247
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元如數減列。
  │  │  │  │3505549800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           328│           328│             0│仍照上年度預算數編列。
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