83C40556.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005560000 │ │ │ │ │20│ │ │台灣台南地方法│ 1,252,606│ 256,963│ 995,643│1.台灣台南地方法院配合立法院第89會期審查82年 │ │ │ │院 │ │ │ │ 度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提 │ │ │ │ │ │ │ │ 附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目69,558千元,「資訊管理」科目 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,「民事訴訟審判」科目50,458千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 民事調解及執行」科目15,007千元,「刑事訴訟 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判」科目61,274千元,「少年事件處理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,556千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 5,531 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「財務罰鍰案件執行」科目22,108千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「非訟事件處理」科目 6,400千元,「籌備民刑 │ │ │ │ │ │ │ │ 事簡易庭」科目 4,223千元,「房屋建築」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元,「交通及運輸設備」科目 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「其他設備」科目 2,043千元,「第一預備金 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目 580千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 1,252,606千元,較上年度法定預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數 256,963千元,增加 995,643千元。 │ │ │ │3505560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 57,227│ 55,840│ 1,387│ │ │ │ │3505560101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 56,007│ 54,704│ 1,303│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金14,854千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數56,007千元,包括人事費38,024千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,498千元,業務費 2,026千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 7,269千元,旅運費 2,022千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,819千元,較上年度增加 2,183 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 1人人事費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,508千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 163千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 293千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,合共 361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 9人,增列統籌事務費 120千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費10千元,上下班車票費 129千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 5千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費 109千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 3,380千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 152千元及旅運費12千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 4,300千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 553千元。 │ │ │ │3505560102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,220│ 1,136│ 84│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 111千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,220千元,均屬人事費,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費84千元。 │ │ │ │3505561000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 144,380│ 131,785│ 12,595│ │ │ │ │3505561020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 57,705│ 55,056│ 2,649│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,598千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,705千元,包括人事費54,242千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,712千元,旅運費 751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,242千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 3,463千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費 204千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費57千元,合共 261千元。 │ │ │ │3505561021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 23,468│ 16,038│ 7,430│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,031千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,468千元,包括人事費18,916千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 121千元,旅運費 4,431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,916千元,較上年度增加 7,772 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 7人人事費 7,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務費 4,552千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 9千元及旅運費 333千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 342千元。 │ │ │ │3505561022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 63,207│ 60,691│ 2,516│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 5,286 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「司法官優遇」科目,另由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金 4,703千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數63,207千元,包括人事費56,946千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,960千元,旅運費 2,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,946千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 6,261千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費 298千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 173千元,合共 471千元。 │ │ │ │3505561200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 16,713│ 15,557│ 1,156│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,001千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,713千元,包括人事費14,639千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,196千元,旅運費 878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,563千元,較上年度增加 1,312 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 1人人事費 676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 713千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度通案減列業務費10千元及旅運費44 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費 4,212千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費80千元及旅運費22千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 225千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3505561300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 31,043│ 29,929│ 1,114│ │ │ │ │3505561320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 6,265│ 6,006│ 259│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 475千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,265千元,包括人事費 5,694千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,694千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 571千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費43千元。 │ │ │ │3505561321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 24,778│ 23,923│ 855│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,815千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,778千元,包括人事費20,814千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,901千元,旅運費 2,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,814千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 3,964千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 143千元及旅運費 155 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 298千元。 │ │ │ │3505561400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 7,211│ 6,939│ 272│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 539千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,211千元,包括人事費 6,262千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 188千元,旅運費 761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,262千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務費 949千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費14千元及旅運費57千元,合共71千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3505561600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 6,233│ 5,867│ 366│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「刑事訴訟審判」科目移入 5,286千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 以及「行政管理」科目移入工作獎金 581千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,233千元,均屬人事費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費 366千元。 │ │ │ │3505568700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 71,699│ 4,223│ 67,476│1.本年度預算數71,699千元,包括人事費 118千元 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,業務費 840千元,旅運費 263千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資70,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 677千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建新化、新營等處民、刑事簡易庭籌備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 544千元,較上年度增加 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建新化、新營等處民、刑事簡易庭辦公廳舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費等項總建築費共 156,543千元,分四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除81、82年度已編列84,054千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第三年經費50,093千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 47,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置新化、新營等處民、刑事簡易庭資訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 2,400千元,分二年辦理,本年度編列第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置新化、新營等處民、刑事簡易庭通訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,893千元,分二年辦理,本年度編列第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 1,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建新化、新營等處民、刑事簡易庭空調及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍內部設備等項購置總經費35,103千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分三年辦理,除81年度編列 8,781千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第二年經費17,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │3505569000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 917,520│ 6,243│ 911,277│ │ │ │ │3505569001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 916,067│ -│ 916,067│本年度預算數係台南地方法院與同院檢察署遷院用 │ │ │ │ │ │ │ │地購置,向台灣省政府、台南市政府依公告現值有 │ │ │ │ │ │ │ │償撥用58,602平方公尺,土地購置總經費 1,359,1 │ │ │ │ │ │ │ │01千元,院方分攤 906,067千元,連同整地費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,合共 916,067千元。 │ │ │ │3505569002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 4,000│ -4,000│上年度台南地方法院遷院先期規劃作業預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 4,000千元如數減列。 │ │ │ │3505569011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,301│ 200│ 1,101│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換勘驗車 2輛,每輛 466千元,汰換公務機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 9輛,每輛41千元,合計11輛購置費 1,301千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度無線電通訊設備購置預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元如數減列。 │ │ │ │3505569019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 152│ 2,043│ -1,891│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職員 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 人辦公設備經費 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度圖書設備等購置預算業已編竣,所列 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元如數減列。 │ │ │ │3505569800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 580│ 580│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |