83C40559.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005590000 │ │ │ │ │22│ │ │臺灣屏東地方法│ 208,200│ 248,782│ -40,582│1.台灣屏東地方法院配合立法院第89會期審查82年 │ │ │ │院 │ │ │ │ 度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提 │ │ │ │ │ │ │ │ 附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目44,886千元,「資訊管理」科目 324 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「民事訴訟審判」科目29,926千元,「民 │ │ │ │ │ │ │ │ 事調解及執行」科目13,530千元,「刑事訴訟審 │ │ │ │ │ │ │ │ 判」科目33,122千元,「少年事件處理」科目 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,431千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 3,361千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「財務罰鍰案件執行」科目12,811千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 非訟事件處理」科目 2,564千元,「籌備民刑事 │ │ │ │ │ │ │ │ 簡易庭」科目55,054千元,「一般建築及設備」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目45,416千元,「第一預備金」科目 357千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 208,200千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 248,782千元,減少40,582千元。 │ │ │ │3505590100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 39,048│ 36,879│ 2,169│ │ │ │ │3505590101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 38,665│ 36,518│ 2,147│1.本科目上年度預算數配合業務調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 8,368千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,665千元,包括人事費27,770千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,090千元,業務費 1,263千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,049千元,旅運費 1,325千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,570千元,較上年度增加 2,531 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 2人,人事費 945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,913千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 191千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 177千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,合共 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休職人員三節慰問金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費57千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護14千元,合共71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 4人,增列統籌事務費53千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 4千元,上下班車票費55千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 2,182千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費94千元及旅運費99千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │3505590102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 383│ 361│ 22│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金37千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 383千元,均屬人事費,係辦理電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費22千元。 │ │ │ │3505591000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 83,931│ 78,310│ 5,621│ │ │ │ │3505591020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 34,523│ 30,821│ 3,702│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,371千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,523千元,包括人事費32,423千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,621千元,旅運費 479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,624千元,較上年度增加 3,859 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 2人,人事費 2,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費 122千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費35千元,合共 157千元。 │ │ │ │3505591021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 14,841│ 14,466│ 375│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 936千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,841千元,包括人事費11,422千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 101千元,旅運費 3,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,422千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務費 3,419千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 7千元及旅運費 249千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 256千元。 │ │ │ │3505591022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 34,567│ 33,023│ 1,544│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,668千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,567千元,包括人事費31,149千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,073千元,旅運費 1,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,149千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 3,418千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費 156千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 101千元,合共 257千元。 │ │ │ │3505591200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 7,942│ 7,823│ 119│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 392千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,942千元,包括人事費 5,979千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,501千元,旅運費 462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,610千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 477千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度通案減列業務費 2千元及旅運費33 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費 2,855千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 110千元及旅運費 1千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 111千元。 │ │ │ │3505591300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 18,166│ 17,465│ 701│ │ │ │ │3505591320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 3,827│ 3,644│ 183│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 283千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3.827千元,包括人事費 3,731千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,731千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費96千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費 7千元。 │ │ │ │3505591321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 14,339│ 13,821│ 518│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,010千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,339千元,包括人事費12,146千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 738千元,旅運費 1,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,146千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 2,193千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費55千元及旅運費 109千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 164千元。 │ │ │ │3505591400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 2,814│ 2,736│ 78│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 172千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,814千元,包括人事費 2,276千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 133千元,旅運費 405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,276千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務 538千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費10千元及旅運費30千元,合共40千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3505591600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 5,084│ 4,742│ 342│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「民事訴訟審判」科目移入 1,476千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「刑事訴訟審判」科目移入 2,767千元,以及「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目移入工作獎金 499千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,084千元,均屬人事費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費 342千元。 │ │ │ │3505598700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 21,688│ 55,054│ -33,366│1.本年度預算數21,688千元,包括人事費80千元, │ │ │ │庭 │ │ │ │ 業務費 756千元,旅運費 174千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 646千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建屏東、潮州等處民、刑事簡易庭籌備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 364千元,較上年度增加 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建屏東、潮州等處民、刑事簡易庭辦公廳舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費等項總建築費共 154,604千元,除81、 │ │ │ │ │ │ │ │ 82年度編列 126,926千元外,本年度編列第三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 5,000千元,較上年度減少45,810千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置屏東、潮州等處民、刑事簡易庭資訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置屏東、潮州等處民、刑事簡易庭通訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建屏東、潮州等處民、刑事簡易庭空調及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍內部設備等項購置總經費28,191千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分三年辦理,除81、82年度編列 9,766千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第三年經費11,425千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 8,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車1輛預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │3505599000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 29,170│ 45,416│ -16,246│ │ │ │ │3505599002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 27,781│ 44,490│ -16,709│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊 │ │ │ │ │ │ │ │附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項總建築 │ │ │ │ │ │ │ │費共72,271千元,分二年辦理,除82年度編列44,4 │ │ │ │ │ │ │ │90千元外,本年度編列第二年經費27,781千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減少16,709千元。 │ │ │ │3505599011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 205│ 695│ -490│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 5輛,每輛41千元,合計 5輛購置費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度無線電通訊設備及汰換首長座車購置預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 695千元如數減列。 │ │ │ │3505599019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,184│ 231│ 953│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職員 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 人辦公設備經費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置法官職務宿舍內部設備經費 1,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 231 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │3505599800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 357│ 357│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |