83C40559.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005590000    │              │              │              │
  │22│  │  │臺灣屏東地方法│       208,200│       248,782│       -40,582│1.台灣屏東地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目44,886千元,「資訊管理」科目 324
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目29,926千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  事調解及執行」科目13,530千元,「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目33,122千元,「少年事件處理」科目 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,431千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 3,361千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目12,811千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  非訟事件處理」科目 2,564千元,「籌備民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭」科目55,054千元,「一般建築及設備」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目45,416千元,「第一預備金」科目 357千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 208,200千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 248,782千元,減少40,582千元。
  │  │  │  │3505590100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        39,048│        36,879│         2,169│
  │  │  │  │3505590101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        38,665│        36,518│         2,147│1.本科目上年度預算數配合業務調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 8,368千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,665千元,包括人事費27,770千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,090千元,業務費 1,263千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,049千元,旅運費 1,325千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,570千元,較上年度增加 2,531
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 2人,人事費 945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,913千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 191千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 177千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      58千元,合共 235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休職人員三節慰問金12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費57千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護14千元,合共71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 4人,增列統籌事務費53千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 4千元,上下班車票費55千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 2,182千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費94千元及旅運費99千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元。
  │  │  │  │3505590102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           383│           361│            22│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金37千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 383千元,均屬人事費,係辦理電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費22千元。
  │  │  │  │3505591000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        83,931│        78,310│         5,621│
  │  │  │  │3505591020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        34,523│        30,821│         3,702│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,371千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,523千元,包括人事費32,423千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,621千元,旅運費 479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,624千元,較上年度增加 3,859
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 2人,人事費 2,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 2,100千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 122千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費35千元,合共 157千元。
  │  │  │  │3505591021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        14,841│        14,466│           375│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 936千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,841千元,包括人事費11,422千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 101千元,旅運費 3,318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,422千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 631千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 3,419千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 7千元及旅運費 249千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 256千元。
  │  │  │  │3505591022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        34,567│        33,023│         1,544│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,668千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,567千元,包括人事費31,149千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,073千元,旅運費 1,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,149千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 3,418千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 156千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 101千元,合共 257千元。
  │  │  │  │3505591200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         7,942│         7,823│           119│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 392千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,942千元,包括人事費 5,979千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,501千元,旅運費 462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,610千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 477千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列業務費 2千元及旅運費33
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 2,855千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費 110千元及旅運費 1千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     111千元。
  │  │  │  │3505591300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        18,166│        17,465│           701│
  │  │  │  │3505591320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,827│         3,644│           183│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 283千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3.827千元,包括人事費 3,731千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,731千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費96千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費 7千元。
  │  │  │  │3505591321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        14,339│        13,821│           518│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,010千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,339千元,包括人事費12,146千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 738千元,旅運費 1,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,146千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 2,193千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費55千元及旅運費 109千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 164千元。
  │  │  │  │3505591400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,814│         2,736│            78│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 172千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,814千元,包括人事費 2,276千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 133千元,旅運費 405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,276千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務 538千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費10千元及旅運費30千元,合共40千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505591600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         5,084│         4,742│           342│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「民事訴訟審判」科目移入 1,476千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「刑事訴訟審判」科目移入 2,767千元,以及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目移入工作獎金 499千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,084千元,均屬人事費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度伸算增列調整待遇經費 342千元。
  │  │  │  │3505598700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        21,688│        55,054│       -33,366│1.本年度預算數21,688千元,包括人事費80千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 756千元,旅運費 174千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 646千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建屏東、潮州等處民、刑事簡易庭籌備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     364千元,較上年度增加 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建屏東、潮州等處民、刑事簡易庭辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造及工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理費等項總建築費共 154,604千元,除81、
  │  │  │  │              │              │              │              │    82年度編列 126,926千元外,本年度編列第三
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 5,000千元,較上年度減少45,810千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置屏東、潮州等處民、刑事簡易庭資訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置屏東、潮州等處民、刑事簡易庭通訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建屏東、潮州等處民、刑事簡易庭空調及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍內部設備等項購置總經費28,191千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分三年辦理,除81、82年度編列 9,766千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第三年經費11,425千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 8,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車1輛預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │3505599000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        29,170│        45,416│       -16,246│
  │  │  │  │3505599002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        27,781│        44,490│       -16,709│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項總建築
  │  │  │  │              │              │              │              │費共72,271千元,分二年辦理,除82年度編列44,4
  │  │  │  │              │              │              │              │90千元外,本年度編列第二年經費27,781千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度減少16,709千元。
  │  │  │  │3505599011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           205│           695│          -490│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 5輛,每輛41千元,合計 5輛購置費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備及汰換首長座車購置預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 695千元如數減列。
  │  │  │  │3505599019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,184│           231│           953│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合10年增員計畫本年度(第三年)增加職員 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  人辦公設備經費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置法官職務宿舍內部設備經費 1,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 231
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3505599800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           357│           357│             0│仍照上年度預算數編列。
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