83C40560.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005600000 │ │ │ │ │23│ │ │台灣台東地方法│ 156,943│ 140,972│ 15,971│1.台灣台東地方法院配合立法院第89會期審查82年 │ │ │ │院 │ │ │ │ 度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提 │ │ │ │ │ │ │ │ 附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目31,350千元,「資訊管理」科目 312 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「民事訴訟審判」科目 8,722千元,「民 │ │ │ │ │ │ │ │ 事調解及執行」科目 6,357千元,「刑事訴訟審 │ │ │ │ │ │ │ │ 判」科目18,443千元,「少年事件處理」科目 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,504千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,540千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「財務罰鍰案件執行」科目 5,731千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 非訟事件處理」科目 1,117千元,「籌備民刑事 │ │ │ │ │ │ │ │ 簡易庭」科目44,219千元,「房屋建築」科目17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,050千元,「交通及運輸設備」科目 830千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「其他設備」科目 628千元,「第一預備金」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目 169千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 156,943千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 140,972千元,增加15,971千元。 │ │ │ │3505600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 28,460│ 27,612│ 848│ │ │ │ │3505600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 28,088│ 27,265│ 823│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 4,085千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,088千元,包括人事費20,763千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,575千元,業務費 658千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,067千元,旅運費 857千元,特別費 168千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,580千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,316千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減14千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費97千元及車輛油料費44 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 2人,增列統籌事務費27千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 2千元,上下班車票費26千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 127 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 1,222千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費50千元及旅運費 9千元,合共59 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 1,970千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 719千元。 │ │ │ │3505600102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 372│ 347│ 25│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金35千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 372千元,均屬人事費,係辦理電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費25千元。 │ │ │ │3505601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 40,662│ 36,536│ 4,126│ │ │ │ │3505601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 12,291│ 9,543│ 2,748│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 821千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,291千元,包括人事費11,748千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 422千元,旅運費 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,748千元,較上年度增加 2,789 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 2人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 543千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度通案減列業務費32千元及旅運費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共41千元。 │ │ │ │3505601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 7,183│ 6,900│ 283│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 543千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,183千元,包括人事費 6,012千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費42千元,旅運費 1,129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,012千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務費 1,171千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 3千元及旅運費85千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共88千元。 │ │ │ │3505601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 21,188│ 20,093│ 1,095│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,650千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,188千元,包括人事費19,291千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 946千元,旅運費 951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,291千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 1,897千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費71千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,合共 143千元。 │ │ │ │3505601200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 3,837│ 3,717│ 120│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 213千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,837千元,包括人事費 3,279千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 393千元,旅運費 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,251千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 166千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度通案減列旅運費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務費 1,420千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費30千元及旅運費 1千元,合共31 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3505601300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 9,622│ 9,026│ 596│ │ │ │ │3505601320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,983│ 2,792│ 191│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │定 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 252千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,983千元,包括人事費 2,941千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,941千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費42千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費 3千元。 │ │ │ │3505601321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 6,639│ 6,234│ 405│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │行 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 503千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,639千元,包括人事費 5,694千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 287千元,旅運費 658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,694千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 945千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費22千元及旅運費50千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共72千元。 │ │ │ │3505601400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 1,206│ 1,185│ 21│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金68千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,206千元,包括人事費 771千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費81千元,旅運費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 771千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務費 435千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 6千元及旅運費27千元,合共33千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3505608700 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌備民刑事簡易│ 63,875│ 44,219│ 19,656│1.本年度預算數63,875千元,包括人事費 120千元 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,業務費 494千元,旅運費 261千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資63,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 331千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 544千元,較上年度增加 179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工程管理費等項總建築費共 130,675千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分四年辦理,除80至82年度編列77,086千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第四年經費53,589千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加12,785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備共 2,520千元,分三年辦理,除81年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 840千元外,本年度編列第二年經費 840 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭通 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備共 2,604千元,分三年辦理,除81年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 1,132千元外,本年度編列第二年經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,較上年度增加 736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調及辦公廳舍內部設備等項購置總經費共37,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,分五年辦理,除80至82年度編列19,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元外,本年度編列第四年經費 7,835千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 5,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。 │ │ │ │3505609000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 9,112│ 18,508│ -9,396│ │ │ │ │3505609002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 8,417│ 17,050│ -8,633│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊 │ │ │ │ │ │ │ │附屬工程、規劃設計監造及工程管理等項總建築費 │ │ │ │ │ │ │ │共25,467千元,分二年辦理,除82年度編列17,050 │ │ │ │ │ │ │ │千元外,本年度編列第二年經費 8,417千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減少 8,633千元。 │ │ │ │3505609010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3505609011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 164│ 830│ -666│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 4輛,每輛41千元,合計 4輛購置費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度無線電通訊設備及汰換電話總機等設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費業已編竣,所列 830千元如數減列。 │ │ │ │3505609019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 531│ 628│ -97│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 2人辦公設備經費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建法官職務宿舍內部設備購置費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度其他設備購置預算業已編竣,所列 628千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │3505609800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 169│ 169│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |