83C40560.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005600000    │              │              │              │
  │23│  │  │台灣台東地方法│       156,943│       140,972│        15,971│1.台灣台東地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目31,350千元,「資訊管理」科目 312
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目 8,722千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  事調解及執行」科目 6,357千元,「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目18,443千元,「少年事件處理」科目 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,504千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,540千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目 5,731千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  非訟事件處理」科目 1,117千元,「籌備民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭」科目44,219千元,「房屋建築」科目17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,050千元,「交通及運輸設備」科目 830千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「其他設備」科目 628千元,「第一預備金」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目 169千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 156,943千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 140,972千元,增加15,971千元。
  │  │  │  │3505600100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        28,460│        27,612│           848│
  │  │  │  │3505600101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        28,088│        27,265│           823│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 4,085千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,088千元,包括人事費20,763千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,575千元,業務費 658千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,067千元,旅運費 857千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,580千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,316千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減14千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費97千元及車輛油料費44
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰問金 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列辦公器具養護費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員 2人,增列統籌事務費27千元,辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 2千元,上下班車票費26千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 127
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 1,222千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費50千元及旅運費 9千元,合共59
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 1,970千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 719千元。
  │  │  │  │3505600102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           372│           347│            25│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金35千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 372千元,均屬人事費,係辦理電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費25千元。
  │  │  │  │3505601000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        40,662│        36,536│         4,126│
  │  │  │  │3505601020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        12,291│         9,543│         2,748│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 821千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,291千元,包括人事費11,748千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 422千元,旅運費 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,748千元,較上年度增加 2,789
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 687千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       2人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 543千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列業務費32千元及旅運費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共41千元。
  │  │  │  │3505601021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         7,183│         6,900│           283│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 543千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,183千元,包括人事費 6,012千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費42千元,旅運費 1,129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,012千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 1,171千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 3千元及旅運費85千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共88千元。
  │  │  │  │3505601022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        21,188│        20,093│         1,095│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,650千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,188千元,包括人事費19,291千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 946千元,旅運費 951千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,291千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 1,897千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費71千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元,合共 143千元。
  │  │  │  │3505601200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         3,837│         3,717│           120│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 213千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,837千元,包括人事費 3,279千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 393千元,旅運費 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,251千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 166千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列旅運費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 1,420千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費30千元及旅運費 1千元,合共31
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3505601300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         9,622│         9,026│           596│
  │  │  │  │3505601320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,983│         2,792│           191│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 252千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,983千元,包括人事費 2,941千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,941千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費42千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費 3千元。
  │  │  │  │3505601321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         6,639│         6,234│           405│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 503千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,639千元,包括人事費 5,694千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 287千元,旅運費 658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,694千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 945千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費22千元及旅運費50千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共72千元。
  │  │  │  │3505601400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,206│         1,185│            21│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金68千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,206千元,包括人事費 771千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費81千元,旅運費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 771千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 435千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 6千元及旅運費27千元,合共33千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3505608700    │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│        63,875│        44,219│        19,656│1.本年度預算數63,875千元,包括人事費 120千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 494千元,旅運費 261千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資63,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 331千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭籌
  │  │  │  │              │              │              │              │    備經費 544千元,較上年度增加 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │    及工程管理費等項總建築費共 130,675千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分四年辦理,除80至82年度編列77,086千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第四年經費53,589千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加12,785千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備共 2,520千元,分三年辦理,除81年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列 840千元外,本年度編列第二年經費 840
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭通
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備共 2,604千元,分三年辦理,除81年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列 1,132千元外,本年度編列第二年經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元,較上年度增加 736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建台東、成功、大武等處民、刑事簡易庭空
  │  │  │  │              │              │              │              │    調及辦公廳舍內部設備等項購置總經費共37,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元,分五年辦理,除80至82年度編列19,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    76千元外,本年度編列第四年經費 7,835千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 5,564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │3505609000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         9,112│        18,508│        -9,396│
  │  │  │  │3505609002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         8,417│        17,050│        -8,633│本年度預算數係興建法官職務宿舍房屋建築、週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │附屬工程、規劃設計監造及工程管理等項總建築費
  │  │  │  │              │              │              │              │共25,467千元,分二年辦理,除82年度編列17,050
  │  │  │  │              │              │              │              │千元外,本年度編列第二年經費 8,417千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度減少 8,633千元。
  │  │  │  │3505609010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505609011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           164│           830│          -666│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 4輛,每輛41千元,合計 4輛購置費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備及汰換電話總機等設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費業已編竣,所列 830千元如數減列。
  │  │  │  │3505609019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           531│           628│           -97│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加職員
  │  │  │  │              │              │              │              │   2人辦公設備經費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建法官職務宿舍內部設備購置費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度其他設備購置預算業已編竣,所列 628千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │3505609800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           169│           169│             0│仍照上年度預算數編列。
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