83C40561.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005610000    │              │              │              │
  │24│  │  │台灣花蓮地方法│       275,546│       317,695│       -42,149│1.台灣花蓮地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預箅案,關於司法院主管部分所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預箅機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預箅數由臺灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目32,659千元,「資訊管理」科目 313
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目14,615千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  事調解及執行」科目 6,412千元,「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目17,668千元,「少年事件處理」科目 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,651千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 3,434千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目 6,792千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  非訟事件處理」科目 1,827千元,「籌備民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭」科目 166,683千元,「房屋建築」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  46,250千元,「交通及運輸設備」科目 1,390千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「其他設備」科目14,794千元,「第一預備
  │  │  │  │              │              │              │              │  金」科目 207千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預箅數 275,546元,較上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │   317,695千元,減少42,149千元。
  │  │  │  │3505610100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        28,949│        28,237│           712│
  │  │  │  │3505610101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        28,573│        27,890│           683│1.本科目上年度預箅數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 4,769千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預箅數28,573千元,包括人事費22,341千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,909千元,業務費 823千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,573千元,旅運費 759千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預箅數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,154千元,較上年度增加 1,198
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 2人人事費 945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,832千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 239千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 109千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      49千元,合共 158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列辦公器具養護費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增加優遇法官 1人,及10年增員計畫本
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度(第三年)增加職員 4人,合計 5人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列統籌事務費67千元,辦公器具養護費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,上下班車票費64千元,合共 137千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 219
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 1,587千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費62千元及旅運費27千元,合共89
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)減列上年度一次性辦公房舍及各項修繕費 665
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。?
  │  │  │  │3505610102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           376│           347│            29│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金34千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 376千元,均屬人事費,係辦理電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費29千元。
  │  │  │  │3505611000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        46,588│        42,090│         4,498│
  │  │  │  │3505611020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        16,931│        15,979│           952│1.本科目上年度預箅數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,364千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,931千元,包括人事費16,074千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 653千元,旅運費 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,074千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 857千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列業務費49千元及旅運費15
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共64千元。
  │  │  │  │3505611021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         7,332│         6,944│           388│1.本科目上年度預箅數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 532千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,332千元,包括人事費 6,144千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費53千元,旅運費 1,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,144千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 1,188千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 4千元及旅運費85千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共89千元。
  │  │  │  │3505611022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        22,325│        19,167│         3,158│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,499千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,325千元,包括人事費20,441千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,260千元,旅運費 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,441千元,較上年度增加 3,300
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 1,884千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費95千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    47千元,合共 142千元。
  │  │  │  │3505611200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         5,098│         4,926│           172│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 275千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,098千元,包括人事費 3,944千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 700千元,旅運費 454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,993千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 262千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列旅運費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 1,843千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費53千元。
  │  │  │  │3505611300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        12,033│        11,152│           881│
  │  │  │  │3505611320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         4,467│         3,802│           665│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 368千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預箅數 4,467千元,包括人事費 4,359千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,359千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費 108千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 8千元。
  │  │  │  │3505611321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         7,566│         7,350│           216│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 558千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,566千元,包括人事費 6,252千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 524千元,旅運費 790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,252千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 1,314千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費39千元及旅運費59千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共98千元。
  │  │  │  │3505611400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,021│         1,966│            55│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 139千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,021千元,包括人事費 1,558千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費84千元,旅運費 379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,558千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 463千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 6千元及旅運費28千元,合共34千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3505611600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         1,766│             -│         1,766│本科目係本年度新設,本年度預算數 1,766千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │均屬人事費,係增加優遇法官 1人人事費。
  │  │  │  │3505618700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│       101,420│       166,683│       -65,263│1.本年度預箅數 101,420千元,包括人事費 120千
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  元,業務費 1,599千元,旅運費 261千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資99,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,424千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建花蓮、鳳林、玉里等處民、刑事簡易庭籌
  │  │  │  │              │              │              │              │    備經費 556千元,較上年度增加 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建花蓮、鳳林、玉里等處民、刑事簡易庭辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公廳舍、電梯、週邊附屬工程、規劃設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │    及工程管理費等項總建築費共 233,862千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分三年辦理,除81、82年度編列 157,227千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    外,本年度編列第三年經費76,635千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少79,646千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置花蓮、鳳林、玉里等處民、刑事簡易庭資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備經費 2,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置花蓮、鳳林、玉里等處民、刑事簡易庭通
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備經費 2,638千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建花蓮、鳳林、玉里等處民、刑事簡易庭空
  │  │  │  │              │              │              │              │    調及辦公廳舍內部設備等項購置總經費43,717
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,分三年辦理,除82年度編列 8,070千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    外,本年度編列第二年經費17,647千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 9,577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業巳編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │3505619000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        77,464│        62,434│        15,030│
  │  │  │  │3505619002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        59,968│        46,250│        13,718│本年度預算數係興建辦公行政大樓房屋建築、週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │附屬工程、電梯設備、規劃設計監造費等項總建築
  │  │  │  │              │              │              │              │費共 106,218千元,分二年辦理,除82年度編列46
  │  │  │  │              │              │              │              │,250千元外,本年度編列第二年經費59,968千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度增加13,718千元。
  │  │  │  │3505619011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,264│         1,390│         1,874│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車 1輛購置費 1,500千元,機車 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛,每輛41千元,合計 5輛購置費 1,664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新建電化輔導教室、簡報室、觀察室等視聽設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度無線電通訊設備及汰換電話總機等購置預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 1,390千元如數減列。
  │  │  │  │3505619019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        14,232│        14,794│          -562│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列優遇法官 1人,及配合10年增員計畫本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  (第三年)增加職員 4人,合共 5人辦公設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.增列新建法庭及行政大樓空調、高壓電及辦公廳
  │  │  │  │              │              │              │              │  舍內部設備等購置費14,158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度其他設備購置預算業已編竣,所列14,794
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3505619800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           207│           207│             0│仍照上年度預算數編列。
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