83C40562.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005620000    │              │              │              │
  │25│  │  │臺灣宜蘭地方法│       129,704│        84,137│        45,567│1.台灣宜蘭地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部份所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目30,146千元,「資訊管理」科目 349
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目11,639千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  事調解及執行」科目 5,422千元,「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目19,709千元,「少年事件處理」科目 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,303千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 3,159千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目 6,584千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  非訟事件處理」科目 1,443千元,「籌備民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭」科目 1,132千元,「交通及運輸設備」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目 200千元,「其他設備」科目 857千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  第一預備金」科目 194千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 129,704千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數84,137千元,增加45,567千元。
  │  │  │  │3505620100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        29,180│        26,214│         2,966│
  │  │  │  │3505620101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        28,771│        25,828│         2,943│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 4,318千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,771千元,包括人事費22,248千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,349千元,業務費 748千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,341千元,旅運費 917千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,056千元,較上年度增加 1,737
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,037千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫本年度(第三年)增員 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 2人人事費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,887千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少46千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 103千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元,合共 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰問金 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列辦公器具養護費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合增加優遇法官 1人,及10年增員計畫,
  │  │  │  │              │              │              │              │      本年度(第三年)增加職員 4人,合計 5人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增列統籌事務費67千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       6千元,上下班車票費64千元,合共 137千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費31千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 1,428千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費56千元及旅運費 7千元,合共63
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 1,400千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 1,315千元。
  │  │  │  │3505620102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           409│           386│            23│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金37千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 409千元,均屬人事費,係辦理電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費23千元。
  │  │  │  │3505621000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        43,810│        39,969│         3,841│
  │  │  │  │3505621020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        13,301│        12,692│           609│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,053千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,301千元,包括人事費12,537千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 603千元,旅運費 161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,537千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 764千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列業務費45千元及旅運費12
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共57千元。
  │  │  │  │3505621021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         8,116│         5,840│         2,276│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 418千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,116千元,包括人事費 6,930千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費55千元,旅運費 1,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,930千元,較上年度增加 2,365
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       4人,分配本科目 2人人事費 2,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 1,186千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 4千元及旅運費85千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共89千元。
  │  │  │  │3505621022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        22,393│        21,437│           956│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,728千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,393千元,包括人事費20,816千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,086千元,旅運費 491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,816千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 1,577千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費82千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元,合共 119千元。
  │  │  │  │3505621200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         3,495│         3,474│            21│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 171千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,495千元,包括人事費 2,398千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 777千元,旅運費 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,856千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 246千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列業務費 2千元及旅運費17
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 1,393千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費57千元及旅運費 7千元,合共64
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3505621300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        10,957│        10,557│           400│
  │  │  │  │3505621320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,644│         3,461│           183│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 302千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,644千元,包括人事費 3,584千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,584千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費60千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費 4千元。
  │  │  │  │3505621321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         7,313│         7,096│           217│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 512千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,313千元,包括人事費 5,895千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 570千元,旅運費 848千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,895千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 1,418千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費43千元及旅運費64千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 107千元。
  │  │  │  │3505621400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,564│         1,540│            24│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金97千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,564千元,包括人事費 1,120千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費86千元,旅運費 358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,120千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 444千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 6千元及旅運費27千元,合共33千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3505621600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         1,766│             -│         1,766│本科目係本年度新設,本年度預算數 1,766千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │均屬人事費,係增加優遇法官 1人人事費。
  │  │  │  │3505628700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        38,664│         1,132│        37,532│1.本年度預算數38,664千元,包括人事費40千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 321千元,旅運費86千元,設備及投資38
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 266千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建羅東民、刑事簡易庭籌備經費 181千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建羅東民、刑事簡易庭辦公廳舍、週邊附屬
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程,規劃設計監造及工程管理費等項總建築
  │  │  │  │              │              │              │              │    費共61,203千元,分三年辦理,除82年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │     300千元外,本年度編列第二年經費35,278千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加34,978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建羅東民、刑事簡易庭空調及辦公廳舍內部
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備等項購置總經費14,288千元,分二年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第一年經費 2,939千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度民、刑事簡易庭民、刑事勘驗車 1輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │3505629000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│            74│         1,057│          -983│
  │  │  │  │3505629011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           200│          -200│上年度無線電通訊設備購置預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元如數減列。
  │  │  │  │3505629019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │            74│           857│          -783│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列優遇法官 1人,及配合10年增員計畫本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  (第三年)增加職員 4人,合共 5人辦公設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度第二辦公大樓內部設備等購置預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 857千元如數減列。
  │  │  │  │3505629800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           194│           194│             0│仍照上年度預算數編列。
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