83C40563.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005630000    │              │              │              │
  │26│  │  │台灣基隆地方法│       200,281│       124,773│        75,508│1.台灣基隆地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院及所屬移入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目34,359千元,「資訊管理」科目 352
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「民事訴訟審判」科目10,414千元,「民
  │  │  │  │              │              │              │              │  事調解及執行」科目 4,261千元,「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目22,416千元,「少年事件處理」科目 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,160千元,「財務罰鍰案件裁定」科目 2,324千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「財務罰鍰案件執行」科目10,573千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  非訟事件處理」科目 3,938千元,「籌備民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭」科目29,366千元,「交通及運輸設備」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目 200千元,「其他設備」科目 161千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  第一預備金」科目 249千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 200,281千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 124,773千元,增加75,508千元。
  │  │  │  │3505630100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        31,703│        29,661│         2,042│
  │  │  │  │3505630101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        30,770│        29,271│         1,499│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 5,088千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,770千元,包括人事費23,758千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,113千元,業務費 829千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,004千元,旅運費 898千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,562千元,較上年度增加 1,060
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       6人,分配本科目 2人人事費 945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,996千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減62千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 126千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元,合共 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰問金15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費33千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費12千元,合共45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員 6人,增列統籌事務費80千元,辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 7千元及上下班車票費83千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 1,612千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費62千元及旅運費 9千元,合共71
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一次性辦公房舍及各項修繕費 600千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 572千元。
  │  │  │  │3505630102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           933│           390│           543│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金38千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 933千元,均屬人事費,係辦理電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦作業人員維持費,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費28千元,及配合10年增員計畫,本年度(第
  │  │  │  │              │              │              │              │  三年)增員 6人,分配本科目 1人人事費 515千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 543千元。
  │  │  │  │3505631000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        44,841│        40,276│         4,565│
  │  │  │  │3505631020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        13,980│        11,342│         2,638│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 928千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,980千元,包括人事費13,337千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 496千元,旅運費 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,337千元,較上年度增加 2,686
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       6人,分配本科目 2人人事費 1,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務費 643千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列業務費37千元及旅運費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共48千元。
  │  │  │  │3505631021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         5,157│         4,568│           589│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 307千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,157千元,包括人事費 4,001千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費30千元,旅運費 1,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,001千元,較上年度增加 676千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合10年增員計畫,本年度(第三年)增員
  │  │  │  │              │              │              │              │       6人,分配本科目 1人人事費 442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務費 1,156千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 2千元及旅運費85千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共87千元。
  │  │  │  │3505631022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        25,704│        24,366│         1,338│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,950千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,704千元,包括人事費23,767千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,147千元,旅運費 790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,767千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務費 1,937千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費86千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,合共 146千元。
  │  │  │  │3505631200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         6,805│         6,566│           239│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 406千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,805千元,包括人事費 5,869千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 601千元,旅運費 335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,473千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務費 344千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列業務費 4千元及旅運費22
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務費 1,988千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費41千元及旅運費 3千元,合共44
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3505631300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        14,789│        14,034│           755│
  │  │  │  │3505631320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,704│         2,542│           162│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │定            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 218千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,704千元,包括人事費 2,644千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,644千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務費60千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費 4千元。
  │  │  │  │3505631321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        12,085│        11,492│           593│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │行            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 919千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,085千元,包括人事費10,677千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 441千元,旅運費 967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,677千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 699千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務費 1,408千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費33千元及旅運費73千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 106千元。
  │  │  │  │3505631400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         4,456│         4,260│           196│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 322千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,456千元,包括人事費 3,798千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 142千元,旅運費 516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,798千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務費 658千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費11千元及旅運費39千元,合共50千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3505638700    │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│         6,861│        29,366│       -22,505│1.本年度預算數 6,861千元,包括人事費38千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 231千元,旅運費89千元,設備及投資 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 177千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建基隆民、刑事簡易庭籌備經費 181千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建基隆民、刑事簡易庭辦公廳舍、電梯、週
  │  │  │  │              │              │              │              │    邊附屬工程、規劃設計監造及工程管理費等項
  │  │  │  │              │              │              │              │    總建築費共 371,280千元,分四年辦理,除80
  │  │  │  │              │              │              │              │    至82年度編列 364,777千元外,本年度編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │    四年經費 6,503千元,較上年度減少22,127千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度民、刑事簡易庭民事勘驗車 1輛購置預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 423千元如數減列。
  │  │  │  │3505639000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        90,577│           361│        90,216│
  │  │  │  │3505639002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        88,785│             -│        88,785│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.拆除重建本院行政辦公廳室與基隆民、刑事簡易
  │  │  │  │              │              │              │              │  庭聯合辦公大樓地上 9層、地下 2層共17,675平
  │  │  │  │              │              │              │              │  方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺32,342元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,計列建築費 571,639千元,連同分攤規劃設計
  │  │  │  │              │              │              │              │  監造及工程管理費 9,195千元,總工程費 580,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,分三年辦理,除80年度編列 341,772千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列第二年經費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建法官職務宿舍房屋建築、電梯、週邊附屬工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程、規劃設計監造及工程管理費等項總建築費共
  │  │  │  │              │              │              │              │  57,393千元,分二年辦理,本年度編列第一年經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費38,785千元。
  │  │  │  │3505639009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505639011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         1,705│           200│         1,505│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車 1輛購置費 1,500千元,機車 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛,每輛41千元,合計 6輛購置費 1,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度無線電通訊設備購置預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元如數減列。
  │  │  │  │3505639019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │            87│           161│           -74│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合10年增員計畫,本年度(第三年)增加職員
  │  │  │  │              │              │              │              │   6人辦公設備經費87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列 161
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3505639800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           249│           249│             0│仍照上年度預算數編列。
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