83C40591.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005910000    │              │              │              │
  │29│  │  │福建金門地方法│        35,098│        36,523│        -1,425│1.福建金門地方法院配合立法院第89會期審查82年
  │  │  │  │院            │              │              │              │  度中央政府總預算案,關於司法院主管部分所提
  │  │  │  │              │              │              │              │  附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由福建高等法院金門分院及所屬移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「行政管理」科目18,056千元,「民事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目 4,084千元,「民事調解及執行」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,798千元,「刑事訴訟審判」科目 5,202千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「少年事件處理」科目 2,588千元,「非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」科目 879千元,「交通及運輸設備」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目 558千元,「其他設備」科目 2,272千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  第一預備金」科目86千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數35,098千元,較上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  36,523千元,減少 1,425千元。
  │  │  │  │3505910100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        17,276│        16,624│           652│
  │  │  │  │3505910101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        17,276│        16,624│           652│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,432千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,276千元,包括人事費14,489千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 842千元,業務費 609千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   535千元,旅運費 633千元,特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,489千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,787千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列17千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費33千元及車輛油料費18
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰問金 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列辦公器具養護費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費46千元及旅運費48千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 128
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)減列上年度一次性辦公房舍及各項修繕費 165
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3505911000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        13,774│        13,192│           582│
  │  │  │  │3505911020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │         4,744│         4,471│           273│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 387千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,744千元,包括人事費 4,461千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 174千元,旅運費 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,461千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判經費 283千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費13千元及旅運費 8千元,合共21
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3505911021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         3,189│         3,042│           147│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 244千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,189千元,包括人事費 2,830千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費54千元,旅運費 305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,830千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行經費 359千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費 4千元及旅運費23千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元。
  │  │  │  │3505911022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │         5,841│         5,679│           162│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 477千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,841千元,包括人事費 5,412千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 272千元,旅運費 157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,412千元,較上年度伸算調整待
  │  │  │  │              │              │              │              │    遇經費 195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判經費 429千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費21千元及旅運費12千元,合共33
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3505911200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         2,985│         2,837│           148│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 249千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,985千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,625千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 360千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505911400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │非訟事件處理  │           977│           954│            23│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金75千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 977千元,包括人事費 795千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費82千元,旅運費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 795千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事提存及公證經費 182千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費 6千元及旅運費 7千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    13千元。
  │  │  │  │3505919000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│             -│         2,830│        -2,830│
  │  │  │  │3505919011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           558│          -558│上年度全數位按鍵電話系統購置預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 558千元如數減列。
  │  │  │  │3505919019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,272│        -2,272│上年度法庭及拘留室等辦公設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 2,272千元如數減列。
  │  │  │  │3505919800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │            86│            86│             0│仍照上年度預算數編列。
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