83C40610.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0006100000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │考選部        │       798,080│     1,014,321│      -216,241│考選部本年度預算數 798,080千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 1,014,321千元,減少 216,241千元。
  │  │  │  │3606100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        90,030│        87,146│         2,884│
  │  │  │  │3606100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        90,030│        87,146│         2,884│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 9,046千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數90,030千元,包括人事費69,307千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費11,277千元,業務費 2,232千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 1,199千元,旅運費 4,335千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,507千元,較上年度淨增 5,001
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約僱人員 1人人事費 288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,523千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,117千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約僱 1人,減列統籌事務費15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 1千元,合共16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 245千元、車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      46千元及退休退職人員三節慰問金24千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費34千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費20千元,合共54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費 168千元及旅運費 326千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列土地及房屋租金 1,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列國外旅費 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費49千元。
  │  │  │  │3606101000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │考試及檢覈業務│       322,032│       283,642│        38,390│
  │  │  │  │3606101001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│考試工作      │       243,596│       218,474│        25,122│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,463千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 243,596千元,包括人事費 189,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  44千元,業務費50,134千元,維護費 958千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,860千元,設備及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,404千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)考試工作維持費 209,192千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    考試工作經費24,168千元,全數以報名費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │    支應。
  │  │  │  │3606101002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│檢覈工作      │        78,436│        65,168│        13,268│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,582千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數78,436千元,包括人事費56,023千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,332千元,維護費 965千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,116千元,設備及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,903千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)檢覈工作維持費62,533千元,較上年度增加檢
  │  │  │  │              │              │              │              │    覈工作經費13,142千元,全數以報名費收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應。
  │  │  │  │3606101400    │              │              │              │
  │  │ 3│  │考試業務研究改│       135,120│       134,486│           634│
  │  │  │  │進            │              │              │              │
  │  │  │  │3606101401    │              │              │              │
  │  │  │ 1│試題研究及編印│        93,356│       100,034│        -6,678│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 946千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數93,356千元,包括人事費86,527千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,262千元,旅運費 1,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,402千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)測驗試題之編印經費 6,605千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)測驗式題庫之研編經費 7,173千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列題庫編印費 8,111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)申論式題庫之研編經費70,176千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列 514千元。
  │  │  │  │3606101402    │              │              │              │
  │  │  │ 2│考選資料處理  │        31,912│        24,968│         6,944│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,527千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,912千元,包括人事費15,321千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,026千元,維護費 2,735千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費56千元,設備及投資 6,774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,168千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊工作維持費 2,087千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 533千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)網路系統之規劃及裝置經費14,657千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 6,334千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列應用軟體購置費 505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列個人電腦、印表機等硬體設備購置費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦公室自動化系統及程式委託設計費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列電腦保養維護費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列分五年租賃大型電腦主機及週邊設備,
  │  │  │  │              │              │              │              │      第一年租金 5,000千元。
  │  │  │  │3606101403    │              │              │              │
  │  │  │ 3│研究發展及宣導│         9,852│         9,484│           368│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 584千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,852千元,包括人事費 9,075千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 777千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,797千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 426千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研發工作維持費 1,393千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)考試業務之研究改進 2,662千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費58千元。
  │  │  │  │3606101500    │              │              │              │
  │  │ 4│  │訓練業務      │        69,137│        62,549│         6,588│
  │  │  │  │3606101501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│高等及普通考試│        69,137│        62,549│         6,588│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 944千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數69,137千元,包括人事費25,028千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費39,944千元,旅運費 3,445千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,372千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)訓練工作維持費 690千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費等80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高普考試基礎訓練經費56,850千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加訓練經費 4,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)實務訓練人員分區座談會經費 540千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增中醫師特考筆試及格人員訓練補助費 720
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增中醫師特考臨床訓練醫療機構評選經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元。
  │  │  │  │3606109000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│       180,377│       445,114│      -264,737│
  │  │  │  │3606109002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       150,000│       445,114│      -295,114│1.國家考場大樓興建工程,地上八層,地下二層,
  │  │  │  │              │              │              │              │  共24,468平方公尺,核列建築費及週邊附屬工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 524,450千元,連同空調系統費22,827千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設計監造費16,418千元,與工程管理費 4,186千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 567,881千元,分三年辦理,除七十九
  │  │  │  │              │              │              │              │  及八十二年度預算合計已列 517,881千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度續列第三年經費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.辦公大樓改建工程,地上八層、地下二層共14,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  89平方公尺,核列總工程費 327,233千元,分三
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除八十一及八十二年度預算合計已列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  27,233千元外,本年度續列第三年經費 100,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │3606109011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           377│             -│           377│汰換九人座小型客貨車 1輛購置費如列數。
  │  │  │  │3606109019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        30,000│             -│        30,000│購置國家考場大樓內部設備費30,000千元。
  │  │  │  │3606109800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         1,384│         1,384│             0│仍照上年度預算數編列。
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