83C40710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0007100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │審計部 │ 272,783│ 327,673│ -54,890│審計部本年度預算數 272,783千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 327,673千元,減少54,890千元。 │ │ │ │3707100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 112,888│ 103,122│ 9,766│ │ │ │ │3707100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 102,954│ 93,573│ 9,381│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 612千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以及工作獎金11,299千元,分別列入「資訊管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目 200千元,「普通公務審計」科目 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,「國防經費審計」科目 2,100千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 特種公務審計」科目 1,600千元,「公營及公有 │ │ │ │ │ │ │ │ 事業審計」科目 2,100千元,「財物審計」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,200千元,「覆審審計」科目 1,611千元,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 102,954千元,包括人事費72,543 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費10,482千元,業務費 7,720千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 5,280千元,旅運費 5,249千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,843千元,較上年度淨增 7,510 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 4人人事費 983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列職員 2人、技工 4人人事費 2,319千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費27,923千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,983千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 277千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,合共 339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛養護費32千元、辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費23千元,合共55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費 5千元,旅運費 283千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加職員11人、約僱 2人,增列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 174千元,辦公器具養護費15千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列訓練中心、典藏樓水電費 924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列退休退職人員三節慰問金 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列電梯及空調設備等養護費 1,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)在職訓練費 2,588千元,較上年度減少派員赴 │ │ │ │ │ │ │ │ 國外考察經費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行審計季刊經費 600千元,與上年度同。 │ │ │ │3707100102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 9,934│ 9,549│ 385│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 200千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,934千元,包括人事費 2,693千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,000千元,維護費 2,081千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,693千元,較上年度增列約僱 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費 773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 7,629千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少系統規劃、建置經費 388千元。 │ │ │ │3707101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 154,098│ 146,745│ 7,353│ │ │ │ │3707101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 28,109│ 26,996│ 1,113│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話費 100千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,109千元,包括人事費21,380千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,527千元,旅運費 5,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,380千元,較上年度增加 1,498 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 1人人事費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 6,729千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少抽查普通公務機關財務收支等經費 385千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3707101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│國防經費審計 │ 24,796│ 23,141│ 1,655│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話費 100千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,796千元,包括人事費20,822千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 625千元,旅運費 3,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,822千元,較上年度增加 1,813 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 1人人事費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國防經費審計工作經費 3,974千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少抽查國防部及所屬單位財務收支經費 158 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3707101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│特種公務審計 │ 24,779│ 21,863│ 2,916│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,500千元,業務聯繫電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話費 100千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,779千元,包括人事費20,781千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 557千元,旅運費 3,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,781千元,較上年度增加 3,215 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 5人人事費 1,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 3,998千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少抽查非營業循環基金等單位財務收支經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 299千元。 │ │ │ │3707101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│公營及公有事業│ 27,641│ 27,063│ 578│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話費 100千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,641千元,包括人事費21,858千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 554千元,旅運費 5,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,858千元,較上年度增加 872千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 1人人事費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營及公有事業審計工作經費 5,783千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少抽查國營事業等單位財務收支經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 294千元。 │ │ │ │3707101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│財物審計 │ 30,126│ 30,131│ -5│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話費 200千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,126千元,包括人事費25,433千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 856千元,旅運費 3,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,433千元,較上年度增加 1,609 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 1人人事費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 4,693千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 因提高一定金額之財物稽察致減列監辦案件經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,614千元。 │ │ │ │3707101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│覆審審計 │ 15,040│ 13,692│ 1,348│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,599千元,業務聯繫電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話費12千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,040千元,包括人事費14,941千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費66千元,旅運費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,941千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費99千元,較上年度減少查核 │ │ │ │ │ │ │ │ 覆審案件經費 6千元。 │ │ │ │3707101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│專案調查 │ 597│ 641│ -44│本年度預算數 597千元,包括業務費59千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │費 538千元,較上年度減少辦理調查案件經費44千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3707101027 │ │ │ │ │ │ │ 8│總決算審核及報│ 3,010│ 3,218│ -208│本年度預算數 3,010千元,包括人事費 246千元, │ │ │ │告 │ │ │ │業務費 2,764千元,較上年度減少編印總決算審核 │ │ │ │ │ │ │ │報告書經費 208千元。 │ │ │ │3707109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 4,906│ 76,915│ -72,009│ │ │ │ │3707109001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│前年度決算數係購置菸酒公賣局土地費用。 │ │ │ │3707109002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 38,764│ -38,764│上年度興建典藏樓、審計人員訓練中心及購置信義 │ │ │ │ │ │ │ │大樓首長宿舍一戶等預算業已編竣,所列38,764千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3707109010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 4,440│ 4,174│ 266│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.推動審計業務電腦化硬體設備購置費 4,440千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦週邊設備預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,174千元如數減列。 │ │ │ │3707109011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 466│ 1,331│ -865│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛購置費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車、審計人員訓練中心通訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統工程等預算業已編竣,所列 1,331千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │3707109019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ -│ 32,646│ -32,646│上年度典藏樓裝置活動檔案架、審計人員訓練中心 │ │ │ │ │ │ │ │內部設備及首長宿舍裝修等預算業已編竣,所列32 │ │ │ │ │ │ │ │,646千元如數減列。 │ │ │ │3707109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 891│ 891│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |