83C40710.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0007100000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │審計部        │       272,783│       327,673│       -54,890│審計部本年度預算數 272,783千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 327,673千元,減少54,890千元。
  │  │  │  │3707100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       112,888│       103,122│         9,766│
  │  │  │  │3707100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       102,954│        93,573│         9,381│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 612千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元以及工作獎金11,299千元,分別列入「資訊管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目 200千元,「普通公務審計」科目 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,「國防經費審計」科目 2,100千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  特種公務審計」科目 1,600千元,「公營及公有
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業審計」科目 2,100千元,「財物審計」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,200千元,「覆審審計」科目 1,611千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 102,954千元,包括人事費72,543
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費10,482千元,業務費 7,720千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 5,280千元,旅運費 5,249千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費71,843千元,較上年度淨增 7,510
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 4人人事費 983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列職員 2人、技工 4人人事費 2,319千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費27,923千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,983千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 277千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      62千元,合共 339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列車輛養護費32千元、辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費23千元,合共55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費 5千元,旅運費 283千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增加職員11人、約僱 2人,增列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 174千元,辦公器具養護費15千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列訓練中心、典藏樓水電費 924千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列退休退職人員三節慰問金 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列電梯及空調設備等養護費 1,456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)在職訓練費 2,588千元,較上年度減少派員赴
  │  │  │  │              │              │              │              │    國外考察經費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行審計季刊經費 600千元,與上年度同。
  │  │  │  │3707100102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         9,934│         9,549│           385│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 200千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,934千元,包括人事費 2,693千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,000千元,維護費 2,081千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,693千元,較上年度增列約僱 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    人人事費 773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 7,629千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少系統規劃、建置經費 388千元。
  │  │  │  │3707101000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │       154,098│       146,745│         7,353│
  │  │  │  │3707101020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        28,109│        26,996│         1,113│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話費 100千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,109千元,包括人事費21,380千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,527千元,旅運費 5,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,380千元,較上年度增加 1,498
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職員 1人人事費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 6,729千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少抽查普通公務機關財務收支等經費 385千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3707101021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國防經費審計  │        24,796│        23,141│         1,655│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話費 100千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,796千元,包括人事費20,822千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 625千元,旅運費 3,349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,822千元,較上年度增加 1,813
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職員 1人人事費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國防經費審計工作經費 3,974千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少抽查國防部及所屬單位財務收支經費 158
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3707101022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│特種公務審計  │        24,779│        21,863│         2,916│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,500千元,業務聯繫電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話費 100千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,779千元,包括人事費20,781千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 557千元,旅運費 3,441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,781千元,較上年度增加 3,215
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職員 5人人事費 1,905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 3,998千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少抽查非營業循環基金等單位財務收支經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     299千元。
  │  │  │  │3707101023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│公營及公有事業│        27,641│        27,063│           578│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話費 100千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,641千元,包括人事費21,858千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 554千元,旅運費 5,229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,858千元,較上年度增加 872千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職員 1人人事費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營及公有事業審計工作經費 5,783千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少抽查國營事業等單位財務收支經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     294千元。
  │  │  │  │3707101024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│財物審計      │        30,126│        30,131│            -5│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,000千元,業務聯繫電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話費 200千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,126千元,包括人事費25,433千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 856千元,旅運費 3,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,433千元,較上年度增加 1,609
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職員 1人人事費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 4,693千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    因提高一定金額之財物稽察致減列監辦案件經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,614千元。
  │  │  │  │3707101025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│覆審審計      │        15,040│        13,692│         1,348│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,599千元,業務聯繫電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話費12千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,040千元,包括人事費14,941千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費66千元,旅運費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,941千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費99千元,較上年度減少查核
  │  │  │  │              │              │              │              │    覆審案件經費 6千元。
  │  │  │  │3707101026    │              │              │              │
  │  │  │ 7│專案調查      │           597│           641│           -44│本年度預算數 597千元,包括業務費59千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │費 538千元,較上年度減少辦理調查案件經費44千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │3707101027    │              │              │              │
  │  │  │ 8│總決算審核及報│         3,010│         3,218│          -208│本年度預算數 3,010千元,包括人事費 246千元,
  │  │  │  │告            │              │              │              │業務費 2,764千元,較上年度減少編印總決算審核
  │  │  │  │              │              │              │              │報告書經費 208千元。
  │  │  │  │3707109000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         4,906│        76,915│       -72,009│
  │  │  │  │3707109001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│             -│             -│前年度決算數係購置菸酒公賣局土地費用。
  │  │  │  │3707109002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│        38,764│       -38,764│上年度興建典藏樓、審計人員訓練中心及購置信義
  │  │  │  │              │              │              │              │大樓首長宿舍一戶等預算業已編竣,所列38,764千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3707109010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         4,440│         4,174│           266│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.推動審計業務電腦化硬體設備購置費 4,440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦週邊設備預算業已編竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,174千元如數減列。
  │  │  │  │3707109011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│           466│         1,331│          -865│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛購置費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換副首長座車、審計人員訓練中心通訊
  │  │  │  │              │              │              │              │  系統工程等預算業已編竣,所列 1,331千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │3707109019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │             -│        32,646│       -32,646│上年度典藏樓裝置活動檔案架、審計人員訓練中心
  │  │  │  │              │              │              │              │內部設備及首長宿舍裝修等預算業已編竣,所列32
  │  │  │  │              │              │              │              │,646千元如數減列。
  │  │  │  │3707109800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           891│           891│             0│仍照上年度預算數編列。
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