83C40730.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0007300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │審計部台灣省審│ 342,435│ 420,684│ -78,249│審計部臺灣省審計處及所屬本年度預算數 342,435 │ │ │ │計處及所屬 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 420,684千元,減少78 │ │ │ │ │ │ │ │,249千元。 │ │ │ │3707300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 123,586│ 115,858│ 7,728│ │ │ │ │3707300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 113,239│ 107,160│ 6,079│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金11,267千元列入各相關科目,另由「縣市審計 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目移入74,728千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 113,239千元,包括人事費87,706 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 9,023千元,業務費 6,531千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2,898千元,旅運費 5,623千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費87,706千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,533千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 560千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少職員 2人,減列統籌事務費27千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 2千元,合共29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 352千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,合共 413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費 491千元,旅運費 423千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費90千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費36千元,合共 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加約聘 1人、約僱 5人,增列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費80千元,辦公器具養護費 7千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合臺中市政府新闢民生路工程,增列工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 受益費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期,增列車輛養護費38千元。 │ │ │ │3707300102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 10,347│ 8,698│ 1,649│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「縣市審 │ │ │ │ │ │ │ │ 計資訊管理」科目移入 4,102千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,347千元,包括人事費 3,376千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,163千元,旅運費 808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,376千元,較上年度增加 2,173 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費74 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加約聘 1人、僱用 5人,增列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 6,971千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少資訊系統作業經費 524千元。 │ │ │ │3707301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 185,072│ 174,989│ 10,083│ │ │ │ │3707301020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 80,713│ 75,354│ 5,359│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 515千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「公營事業審計」科目,另由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金 7,144千元,及「縣市普通 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務審計」科目移入57,620千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數80,713千元,包括人事費71,359千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,737千元,旅運費 6,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,359千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 9,354千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少抽查普通公務機關財務收支等經費 704千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3707301021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 38,281│ 37,669│ 612│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,147千元,另由「省庫 │ │ │ │ │ │ │ │ 審計」科目移入 9,090千元,及「縣市特種公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 審計」科目移入21,604千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,281千元,包括人事費32,642千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,356千元,旅運費 4,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,642千元,較上年度淨增 1,036 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列職員 2人人事費 947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 5,639千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少抽查非營業循環基金機關財務收支等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 424千元。 │ │ │ │3707301022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業審計 │ 25,125│ 23,333│ 1,792│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,525千元,另由「縣市 │ │ │ │ │ │ │ │ 公營事業審計」科目移入 7,182千元,及「普通 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務審計」科目移入 515千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,125千元,包括人事費20,604千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,665千元,旅運費 2,856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,604千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業審計工作經費 4,521千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少抽查省營事業機構財務收支等經費 340千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3707301023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 31,196│ 28,798│ 2,398│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,188千元,另由「縣市 │ │ │ │ │ │ │ │ 財物審計」科目移入18,045千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,196千元,包括人事費25,939千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,712千元,旅運費 3,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,939千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 5,257千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 營繕工程及定製變賣財物監辦等經費 395千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3707301024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 2,985│ 2,637│ 348│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 263千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,985千元,包括人事費 2,784千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費84千元,旅運費 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,784千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費 201千元,較上年度減少查 │ │ │ │ │ │ │ │ 核覆審案件經費15千元。 │ │ │ │3707301025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 792│ 852│ -60│1.本年度預算數 792千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度減少辦理調查案件經費60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3707301026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 5,980│ 6,346│ -366│1.本年度預算數 5,980千元,包括人事費 1,108千 │ │ │ │告 │ │ │ │ 元,業務費 4,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,108千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製經費 4,872千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少編印總決算審核報告書經費 366千元。 │ │ │ │3707309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 33,091│ 129,151│ -96,060│ │ │ │ │3707309001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3707309002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 66,419│ -66,419│上年度興建辦公大樓工程預算業已編竣,所列66,4 │ │ │ │ │ │ │ │19千元如數減列。 │ │ │ │3707309009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ -│ 4,200│ -4,200│上年度新建圍牆、大門、車棚、環境美化綠化工程 │ │ │ │ │ │ │ │等預算業已編竣,所列 4,200千元如數減列。 │ │ │ │3707309010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 5,791│ 15,052│ -9,261│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合「審計業務電腦化系統設置計畫」購置電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 週邊設備,共計 5,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度增購微電腦及週邊設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列15,052千元如數減列。 │ │ │ │3707309011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ -│ 7,300│ -7,300│上年度購置電話總機、廣播及會議視聽系統預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 7,300千元如數減列。 │ │ │ │3707309019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 27,300│ 36,180│ -8,880│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合新建典藏樓完工,購置檔案架設備等經費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公事務設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 36,180千元如數減列。 │ │ │ │3707309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 686│ 686│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |