83C40730.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0007300000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │審計部台灣省審│       342,435│       420,684│       -78,249│審計部臺灣省審計處及所屬本年度預算數 342,435
  │  │  │  │計處及所屬    │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 420,684千元,減少78
  │  │  │  │              │              │              │              │,249千元。
  │  │  │  │3707300100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       123,586│       115,858│         7,728│
  │  │  │  │3707300101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       113,239│       107,160│         6,079│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金11,267千元列入各相關科目,另由「縣市審計
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目移入74,728千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 113,239千元,包括人事費87,706
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 9,023千元,業務費 6,531千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 2,898千元,旅運費 5,623千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費87,706千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 6,639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費25,533千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 560千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少職員 2人,減列統籌事務費27千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 2千元,合共29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 352千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      61千元,合共 413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費 491千元,旅運費 423千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 914千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列房屋建築修繕費90千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費36千元,合共 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合增加約聘 1人、約僱 5人,增列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費80千元,辦公器具養護費 7千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合臺中市政府新闢民生路工程,增列工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      受益費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期,增列車輛養護費38千元。
  │  │  │  │3707300102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        10,347│         8,698│         1,649│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「縣市審
  │  │  │  │              │              │              │              │  計資訊管理」科目移入 4,102千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,347千元,包括人事費 3,376千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,163千元,旅運費 808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,376千元,較上年度增加 2,173
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費74
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加約聘 1人、僱用 5人,增列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 6,971千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少資訊系統作業經費 524千元。
  │  │  │  │3707301000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │       185,072│       174,989│        10,083│
  │  │  │  │3707301020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        80,713│        75,354│         5,359│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 515千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「公營事業審計」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 7,144千元,及「縣市普通
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務審計」科目移入57,620千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,713千元,包括人事費71,359千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,737千元,旅運費 6,617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費71,359千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 6,063千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 9,354千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少抽查普通公務機關財務收支等經費 704千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3707301021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │        38,281│        37,669│           612│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,147千元,另由「省庫
  │  │  │  │              │              │              │              │  審計」科目移入 9,090千元,及「縣市特種公務
  │  │  │  │              │              │              │              │  審計」科目移入21,604千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,281千元,包括人事費32,642千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,356千元,旅運費 4,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,642千元,較上年度淨增 1,036
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列職員 2人人事費 947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 5,639千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少抽查非營業循環基金機關財務收支等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     424千元。
  │  │  │  │3707301022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業審計  │        25,125│        23,333│         1,792│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,525千元,另由「縣市
  │  │  │  │              │              │              │              │  公營事業審計」科目移入 7,182千元,及「普通
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務審計」科目移入 515千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,125千元,包括人事費20,604千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,665千元,旅運費 2,856千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,604千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業審計工作經費 4,521千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少抽查省營事業機構財務收支等經費 340千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3707301023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │        31,196│        28,798│         2,398│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,188千元,另由「縣市
  │  │  │  │              │              │              │              │  財物審計」科目移入18,045千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,196千元,包括人事費25,939千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,712千元,旅運費 3,545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,939千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,793千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 5,257千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    營繕工程及定製變賣財物監辦等經費 395千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3707301024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         2,985│         2,637│           348│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 263千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,985千元,包括人事費 2,784千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費84千元,旅運費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,784千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費 201千元,較上年度減少查
  │  │  │  │              │              │              │              │    核覆審案件經費15千元。
  │  │  │  │3707301025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │           792│           852│           -60│1.本年度預算數 792千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度減少辦理調查案件經費60
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │3707301026    │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         5,980│         6,346│          -366│1.本年度預算數 5,980千元,包括人事費 1,108千
  │  │  │  │告            │              │              │              │  元,業務費 4,872千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,108千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製經費 4,872千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少編印總決算審核報告書經費 366千元。
  │  │  │  │3707309000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        33,091│       129,151│       -96,060│
  │  │  │  │3707309001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3707309002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│        66,419│       -66,419│上年度興建辦公大樓工程預算業已編竣,所列66,4
  │  │  │  │              │              │              │              │19千元如數減列。
  │  │  │  │3707309009    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │             -│         4,200│        -4,200│上年度新建圍牆、大門、車棚、環境美化綠化工程
  │  │  │  │              │              │              │              │等預算業已編竣,所列 4,200千元如數減列。
  │  │  │  │3707309010    │              │              │              │
  │  │  │ 4│資訊設備      │         5,791│        15,052│        -9,261│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合「審計業務電腦化系統設置計畫」購置電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  週邊設備,共計 5,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購微電腦及週邊設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列15,052千元如數減列。
  │  │  │  │3707309011    │              │              │              │
  │  │  │ 5│交通及運輸設備│             -│         7,300│        -7,300│上年度購置電話總機、廣播及會議視聽系統預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 7,300千元如數減列。
  │  │  │  │3707309019    │              │              │              │
  │  │  │ 6│其他設備      │        27,300│        36,180│        -8,880│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合新建典藏樓完工,購置檔案架設備等經費27
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公事務設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  36,180千元如數減列。
  │  │  │  │3707309800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           686│           686│             0│仍照上年度預算數編列。
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