83C40760.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0007600000    │              │              │              │
  │ 5│  │  │審計部台北市審│        45,302│       139,242│       -93,940│審計部台北市審計處本年度預算數45,302千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數 139,242千元,減少93,940千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3707600100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        19,648│        17,080│         2,568│
  │  │  │  │3707600101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        17,447│        14,808│         2,639│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,773千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,447千元,包括人事費11,610千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,110千元,業務費 2,890千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 663千元,旅運費 904千元,特別費 270千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,610千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政維持經費 5,837千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,838千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費51千元及車輛油料費12
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列辦公器具養護費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費37千元及旅運費68千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 164
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合新建辦公大樓及檔案室完工,增列水電
  │  │  │  │              │              │              │              │      、清潔費 1,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合新建辦公大樓及檔案室完工,增列電梯
  │  │  │  │              │              │              │              │      、升降機及高壓用電設施等養護費 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │3707600102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,201│         2,272│           -71│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金68千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,201千元,包括人事費 675千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,156千元,維護費 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 675千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 1,526千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少軟體購置費99千元。
  │  │  │  │3707601000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        24,918│        23,935│           983│
  │  │  │  │3707601020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        10,616│        10,109│           507│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 774千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,616千元,包括人事費 9,969千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 108千元,旅運費 539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,969千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 647千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少抽查普通公務機關財務收支等經費48千元。
  │  │  │  │3707601021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         2,060│         1,966│            94│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 144千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,060千元,包括人事費 1,922千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費31千元,旅運費 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,922千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 138千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少抽查賦稅捐費徵課等經費 9千元。
  │  │  │  │3707601022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         3,824│         3,660│           164│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 275千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,824千元,包括人事費 3,479千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費65千元,旅運費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,479千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作經費 345千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少抽查公營事業機關財務收支等經費25
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3707601023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         6,191│         5,929│           262│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 447千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,191千元,包括人事費 5,437千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 182千元,旅運費 572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,437千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 754千元,較上年度減少監
  │  │  │  │              │              │              │              │    視營繕工程及購置定製變賣財物案件等經費55
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3707601024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │           832│           787│            45│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金65千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 832千元,包括人事費 807千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費14千元,旅運費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 807千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費25千元,較上年度減少查核
  │  │  │  │              │              │              │              │    覆審案件經費 1千元。
  │  │  │  │3707601025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            63│            67│            -4│本年度預算數63千元,較上年度減少辦理調查案件
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 4千元。
  │  │  │  │3707601026    │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         1,332│         1,417│           -85│1.本年度預算數 1,332千元,包括人事費 197千元
  │  │  │  │告            │              │              │              │  ,業務費 1,023千元,旅運費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 197千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製 1,135千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少編印總決算審核報告書經費85千元。
  │  │  │  │3707609000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           600│        98,091│       -97,491│
  │  │  │  │3707609002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        57,154│       -57,154│上年度新建辦公大樓及檔案室預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │57,154千元如數減列。
  │  │  │  │3707609010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           600│         5,594│        -4,994│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦及雷射印表機購置費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度電腦機房設置工程費及微電腦硬體購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 5,594千元如數減列。
  │  │  │  │3707609011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│         1,571│        -1,571│上年度配合新建辦公大樓裝置廣播系統、會議室系
  │  │  │  │              │              │              │              │統設備、電話總機等預算業已編竣,所列 1,571千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3707609019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│        33,772│       -33,772│上年度配合新建辦公大樓增購、汰換辦公設備,以
  │  │  │  │              │              │              │              │及配合檔案室興建完成購置檔案架等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列33,772千元如數減列。
  │  │  │  │3707609800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           136│           136│             0│仍照上年度預算數編列。
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