83C40760.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0007600000 │ │ │ │ │ 5│ │ │審計部台北市審│ 45,302│ 139,242│ -93,940│審計部台北市審計處本年度預算數45,302千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數 139,242千元,減少93,940千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3707600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 19,648│ 17,080│ 2,568│ │ │ │ │3707600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 17,447│ 14,808│ 2,639│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,773千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,447千元,包括人事費11,610千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,110千元,業務費 2,890千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 663千元,旅運費 904千元,特別費 270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,610千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政維持經費 5,837千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,838千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費51千元及車輛油料費12 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費37千元及旅運費68千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 164 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合新建辦公大樓及檔案室完工,增列水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 、清潔費 1,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合新建辦公大樓及檔案室完工,增列電梯 │ │ │ │ │ │ │ │ 、升降機及高壓用電設施等養護費 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3707600102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,201│ 2,272│ -71│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金68千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,201千元,包括人事費 675千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 1,156千元,維護費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 675千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 1,526千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少軟體購置費99千元。 │ │ │ │3707601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 24,918│ 23,935│ 983│ │ │ │ │3707601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 10,616│ 10,109│ 507│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 774千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,616千元,包括人事費 9,969千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 108千元,旅運費 539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,969千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 647千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少抽查普通公務機關財務收支等經費48千元。 │ │ │ │3707601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 2,060│ 1,966│ 94│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 144千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,060千元,包括人事費 1,922千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費31千元,旅運費 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,922千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 138千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少抽查賦稅捐費徵課等經費 9千元。 │ │ │ │3707601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 3,824│ 3,660│ 164│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 275千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,824千元,包括人事費 3,479千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費65千元,旅運費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,479千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作經費 345千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少抽查公營事業機關財務收支等經費25 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3707601023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 6,191│ 5,929│ 262│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 447千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,191千元,包括人事費 5,437千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 182千元,旅運費 572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,437千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 754千元,較上年度減少監 │ │ │ │ │ │ │ │ 視營繕工程及購置定製變賣財物案件等經費55 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3707601024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 832│ 787│ 45│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金65千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 832千元,包括人事費 807千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費14千元,旅運費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 807千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費25千元,較上年度減少查核 │ │ │ │ │ │ │ │ 覆審案件經費 1千元。 │ │ │ │3707601025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 63│ 67│ -4│本年度預算數63千元,較上年度減少辦理調查案件 │ │ │ │ │ │ │ │經費 4千元。 │ │ │ │3707601026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 1,332│ 1,417│ -85│1.本年度預算數 1,332千元,包括人事費 197千元 │ │ │ │告 │ │ │ │ ,業務費 1,023千元,旅運費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 197千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製 1,135千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少編印總決算審核報告書經費85千元。 │ │ │ │3707609000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 600│ 98,091│ -97,491│ │ │ │ │3707609002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 57,154│ -57,154│上年度新建辦公大樓及檔案室預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │57,154千元如數減列。 │ │ │ │3707609010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 600│ 5,594│ -4,994│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及雷射印表機購置費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電腦機房設置工程費及微電腦硬體購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 5,594千元如數減列。 │ │ │ │3707609011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 1,571│ -1,571│上年度配合新建辦公大樓裝置廣播系統、會議室系 │ │ │ │ │ │ │ │統設備、電話總機等預算業已編竣,所列 1,571千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3707609019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 33,772│ -33,772│上年度配合新建辦公大樓增購、汰換辦公設備,以 │ │ │ │ │ │ │ │及配合檔案室興建完成購置檔案架等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列33,772千元如數減列。 │ │ │ │3707609800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 136│ 136│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |