83C40770.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0007700000 │ │ │ │ │ 6│ │ │審計部高雄市審│ 38,084│ 43,340│ -5,256│審計部高雄市審計處本年度預算數38,084千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數43,340千元,減少 5,256千元。 │ │ │ │3707700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 14,965│ 14,365│ 600│ │ │ │ │3707700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 13,836│ 13,791│ 45│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,386千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,836千元,包括人事費 9,847千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務事 969千元,業務費 928千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 890千元,旅運費 932千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,847千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,989千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 202千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費46千元,車輛油料費14 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及退休(職)人員慰問金 1千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費11千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7千元,及辦公器具養護費 4千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費70千元,及旅運費70千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增加約聘1人,增列統籌事務費13千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 1千元,上下班車票費 7千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共21千元。 │ │ │ │3707700102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,129│ 574│ 555│1.本年度預算數 1,129千元,包括人事費 579千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 322千元,維護費 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 579千元係新約聘1人人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉費 550千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少業務費24千元。 │ │ │ │3707701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 22,993│ 22,279│ 714│ │ │ │ │3707701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 9,379│ 8,956│ 423│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 595千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,379千元,包括人事費 8,683千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 268千元,旅運費 428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,683千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作費 696千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 抽查普通公務機關財務收支經費 8千元。 │ │ │ │3707701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 2,686│ 2,664│ 22│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 837千元列入「公營事業及基金審計」科目,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「行政管理」科目移入工作獎金 165千元,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,686千元,包括人事費 2,403千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費75千元,旅運費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,403千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作費 283千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 抽查特種公務經費 8千元。 │ │ │ │3707701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 4,248│ 4,055│ 193│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 272千元,另由「特種公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務審計」科目移入人事費 837千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,248千元,包括人事費 3,976千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費54千元,旅運費 218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,976千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作費 272千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加抽查公營事業單位財務收支經費 106千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3707701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 4,616│ 4,499│ 117│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 282千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,616千元,包括人事費 4,137千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 107千元,旅運費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,137千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作費 479千元,較上年度減少抽查 │ │ │ │ │ │ │ │ 施工中工程等經費36千元。 │ │ │ │3707701024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,377│ 1,373│ 4│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金72千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,377千元,包括人事費 1,320千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11千元,旅運費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,320千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作費57千元,較上年度減少覆核審 │ │ │ │ │ │ │ │ 計案件經費 4千元。 │ │ │ │3707701025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 115│ 124│ -9│本年度預算數 115千元,較上年度減少 9千元,均 │ │ │ │ │ │ │ │屬旅運費。 │ │ │ │3707701026 │ │ │ │ │ │ │ 7│市總決算審核及│ 572│ 608│ -36│本年度預算數 572千元,包括人事費90千元,業務 │ │ │ │報告 │ │ │ │費 482元,較上年度減少業務費36千元。 │ │ │ │3707709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 6,570│ -6,570│ │ │ │ │3707709010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 6,570│ -6,570│上年度編列增購微電腦及週邊設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列,570千元如數減列。 │ │ │ │3707709011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │3707709019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3707709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 126│ 126│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |