83C40770.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0007700000    │              │              │              │
  │ 6│  │  │審計部高雄市審│        38,084│        43,340│        -5,256│審計部高雄市審計處本年度預算數38,084千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數43,340千元,減少 5,256千元。
  │  │  │  │3707700100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        14,965│        14,365│           600│
  │  │  │  │3707700101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        13,836│        13,791│            45│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,386千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,836千元,包括人事費 9,847千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務事 969千元,業務費 928千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   890千元,旅運費 932千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,847千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,989千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 202千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費46千元,車輛油料費14
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,及退休(職)人員慰問金 1千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費11千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 7千元,及辦公器具養護費 4千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費70千元,及旅運費70千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增加約聘1人,增列統籌事務費13千元,辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公器具養護費 1千元,上下班車票費 7千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共21千元。
  │  │  │  │3707700102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,129│           574│           555│1.本年度預算數 1,129千元,包括人事費 579千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 322千元,維護費 228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 579千元係新約聘1人人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉費 550千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少業務費24千元。
  │  │  │  │3707701000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        22,993│        22,279│           714│
  │  │  │  │3707701020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │         9,379│         8,956│           423│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 595千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,379千元,包括人事費 8,683千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 268千元,旅運費 428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,683千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作費 696千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    抽查普通公務機關財務收支經費 8千元。
  │  │  │  │3707701021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         2,686│         2,664│            22│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   837千元列入「公營事業及基金審計」科目,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「行政管理」科目移入工作獎金 165千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,686千元,包括人事費 2,403千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費75千元,旅運費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,403千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作費 283千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    抽查特種公務經費 8千元。
  │  │  │  │3707701022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         4,248│         4,055│           193│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 272千元,另由「特種公
  │  │  │  │              │              │              │              │  務審計」科目移入人事費 837千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,248千元,包括人事費 3,976千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費54千元,旅運費 218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,976千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作費 272千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加抽查公營事業單位財務收支經費 106千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3707701023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         4,616│         4,499│           117│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 282千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,616千元,包括人事費 4,137千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 107千元,旅運費 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,137千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作費 479千元,較上年度減少抽查
  │  │  │  │              │              │              │              │    施工中工程等經費36千元。
  │  │  │  │3707701024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,377│         1,373│             4│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金72千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,377千元,包括人事費 1,320千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11千元,旅運費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,320千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作費57千元,較上年度減少覆核審
  │  │  │  │              │              │              │              │    計案件經費 4千元。
  │  │  │  │3707701025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │           115│           124│            -9│本年度預算數 115千元,較上年度減少 9千元,均
  │  │  │  │              │              │              │              │屬旅運費。
  │  │  │  │3707701026    │              │              │              │
  │  │  │ 7│市總決算審核及│           572│           608│           -36│本年度預算數 572千元,包括人事費90千元,業務
  │  │  │  │報告          │              │              │              │費 482元,較上年度減少業務費36千元。
  │  │  │  │3707709000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         6,570│        -6,570│
  │  │  │  │3707709010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│         6,570│        -6,570│上年度編列增購微電腦及週邊設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列,570千元如數減列。
  │  │  │  │3707709011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3707709019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3707709800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           126│           126│             0│仍照上年度預算數編列。
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