83C40801.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │內政部 │ 31,099,330│ 30,098,641│ 1,000,689│內政部本年度預算數31,099,330千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數30,098,641千元,增加 1,000,689千元。 │ │ │ │3308010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 197,504│ 188,894│ 8,610│ │ │ │ │3308010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 197,504│ 188,894│ 8,610│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金22,662千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 197,504千元,包括人事費 155,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,事務費30,936千元,維護費 2,124千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,899千元,材料費 576千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 128,044千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 4,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費58,706千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 704千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘 9人、約僱 300人,減列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 2,561千元,辦公器具養護費 370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 2,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 553千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,合共 641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費48千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費47千元,合共95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列電梯、冷氣機等保養維護費 178千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列旅運費 469千元及材料費36千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合增加約聘 8人,增列統籌事務費 107千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 9千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 107千元,合共 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列中央聯合辦公大樓管理維護費 4,012 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理統計業務專案計畫經費 833千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少出國考察經費 264千元及材料費 7千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印內政通訊月刊經費 6,644千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增政黨審議業務經費 3,277千元。 │ │ │ │3808011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │民政業務 │ 839,525│ 834,403│ 5,122│ │ │ │ │3808011001 │ │ │ │ │ │ │ 1│地方自治督導 │ 13,974│ 15,441│ -1,467│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,040千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,974千元,包括人事費11,275千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,975千元,旅運費 724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,051千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導健全基層組織並修訂地方自治相關法令經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,263千元,較上年度增加 253千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國考察地方自治法規經費 193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導地方政府與外國城市締盟並充實自治財源 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 170千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導全國性政治團體之設立登記及政黨備案業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 450千元,較上年度減少出國考察經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 250千元及業務費 194千元,合共 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導地方議會會務,提昇議事功能經費 565千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)研究改進選舉制度,落實民主政治經費 666千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列旅運費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立議會倫理規範,健全議會政治經費 809千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少業務費 600千元及委辦費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,390千元,合共 1,990千元。 │ │ │ │3808011002 │ │ │ │ │ │ │ 2│改善民俗 │ 468,980│ 464,006│ 4,974│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 237千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 468,980千元,包括人事費 3,117 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 6,901千元,旅運費 537千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 457,100千元,委辦費 1,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,469千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強宣導實踐禮儀規範經費 7,481千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 1,503千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列製作端正禮俗宣導影片、海報等經費97 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增推行國民禮儀範例、舉辦禮儀研習、徵 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖(文)比賽等經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導推行祭典、婚喪喜慶節約經費 2,088千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加建立婚禮、喪禮司儀禮生執事 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員培訓制度及舉辦講習會等經費 1,815千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導地方政府管理及維護公墓經費 2,292千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)端正社會風俗-改善喪葬設施及葬儀計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 454,650千元,較上年度增加補助地方政府辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理公墓公園化、增設納骨堂(塔)等設施及葬 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀計畫經費 1,500千元。 │ │ │ │3808011003 │ │ │ │ │ │ │ 3│山地行政督導 │ 356,571│ 354,956│ 1,615│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 296千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 356,571千元,包括人事費 3,720 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,349千元,旅運費 472千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 349,030千元,委辦費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,080千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強推動山地行政經費 1,640千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導山胞生活並維護山胞傳統固有文化經費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,351千元,較上年度通案減列業務費 102千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費35千元,合共 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導推動「台灣省山胞社會發展方案」經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增推動兩岸少數民族之研究及交流計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元。 │ │ │ │5308011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │宗教及史蹟業務│ 329,214│ 174,377│ 154,837│ │ │ │ │5308011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│宗教團體輔導 │ 17,668│ 16,968│ 700│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 192千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,668千元,包括人事費 2,348千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,931千元,旅運費 498千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助10,391千元,委辦費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,004千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導及辦理各宗教團體活動經費12,256千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 789千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 100千元及旅運費32千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增推動兩岸宗教交流計畫經費 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出國考察宗教團體設立及運作經費 171 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)表揚捐資興辦公益慈善事業績優之寺廟及教會 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 619千元,較上年度通案減列旅運費 6千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強宗教宣導經費 1,231千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理台灣地區宗教團體調查計畫經費 1,558千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │5308011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│史蹟維護 │ 311,546│ 157,409│ 154,137│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 956千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 311,546千元,包括人事費11,624 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 5,719千元,維護費 718千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 945千元,補助及捐助 282,100千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,040千元,獎勵及濟助費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,068千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查蒐集古蹟資料及審查指定古蹟等級經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,023千元,較上年度減少 320千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費60千元及旅運費50千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台閩地區古蹟維護經費 250,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加補助地方政府辦理古蹟規劃及整修經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 147,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費10,092千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 276千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列房屋建築修繕費42千元及旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導地方政府纂修地方志書經費 1,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導地方政府保存及維護地方傳統民俗及有關 │ │ │ │ │ │ │ │ 文物經費32,100千元,較上年度增加辦理加強 │ │ │ │ │ │ │ │ 兩岸民族藝術及民俗技藝之傳習與發揚五年計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)古蹟維護工作之宣導及研究經費12,763千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加台閩地區傳統工匠、近代歷史建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築、考古遺址之調查及古蹟攝影建檔等委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,305千元。 │ │ │ │3808011500 │ │ │ │ │ │ 4│ │戶政業務 │ 591,573│ 82,114│ 509,459│ │ │ │ │3808011501 │ │ │ │ │ │ │ 1│戶籍行政 │ 569,922│ 59,984│ 509,938│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,283千元,以及由「內 │ │ │ │ │ │ │ │ 政資訊業務」科目移入45,857千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 569,922千元,包括人事費31,754 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費13,199千元,維護費60千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,905千元,材料費93千元,設備及投資 393 │ │ │ │ │ │ │ │ ,829千元,補助及捐助 1,000千元,委辦費 128 │ │ │ │ │ │ │ │ ,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,645千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導地方政府戶政工作經費 5,247千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 191千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費14千元及旅運費23千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國籍行政改進措施經費 175千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費 7千元及旅運費 6千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)戶役政資訊系統推廣工作經費 524,286千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 513,874千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 562 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製訓練教材及旅運、委辦等經費 130 │ │ │ │ │ │ │ │ ,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列內政部及地方政府所需電腦、工作站及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通信線路等設備經費 382,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)日據時期戶籍資料微縮作業經費31,569千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 4,863千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列旅運費、材料費及電腦設備費25,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列臨時工33人酬金 8,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公室、車輛租金及電腦設備維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列地方政府各戶政事務所所需傳真機經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,750千元。 │ │ │ │3808011502 │ │ │ │ │ │ │ 2│經濟活動人口調│ 8,575│ 8,527│ 48│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │查 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 155千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,575千元,包括人事費 1,886千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 179千元,旅運費 189千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 6,321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,646千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理經濟活動人口調查設計、資料整理及分析 │ │ │ │ │ │ │ │ 報告經費 608千元,較上年度通案減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及旅運費14千元,合共27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導地方政府辦理經濟活動人口調查工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,321千元,與上年度同。 │ │ │ │3808011503 │ │ │ │ │ │ │ 3│台閩地區人口統│ 6,448│ 6,217│ 231│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │計編印 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 452千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,448千元,包括人事費 5,162千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,087千元,旅運費 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,884千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印中英文對照人口統計刊物經費 944千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理台灣地區動態登記資料集中統計經費 620 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費32千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15千元,合共47千元。 │ │ │ │3808011504 │ │ │ │ │ │ │ 4│台閩地區戶口及│ -│ -│ -│ │ │ │ │住宅普查 │ │ │ │ │ │ │ │3808011505 │ │ │ │ │ │ │ 5│推行人口政策 │ 6,628│ 7,386│ -758│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 247千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,628千元,包括人事費 2,911千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,105千元,旅運費 312千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)督導及策劃基層人口政策執行小組加強推行人 │ │ │ │ │ │ │ │ 口政策經費 3,220千元,較上年度淨增36千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理人口政策宣導經費 1,736千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃及執行移民業務經費 1,672千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列業務費 771千元及旅運費23千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 794千元。 │ │ │ │3808012000 │ │ │ │ │ │ 5│ │役政業務 │ 121,265│ 121,824│ -559│ │ │ │ │3808012001 │ │ │ │ │ │ │ 1│役政管理 │ 118,204│ 118,874│ -670│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,011千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 118,204千元,包括人事費11,003 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費22,592千元,旅運費 2,409千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費82,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,323千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)役政教育計畫經費 2,200千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託培訓役政業務人員授課鐘點費及書籍教材 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)強化兵役行政功能經費 1,073千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減35千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費30千元及旅運費17千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強役男動態管理經費 696千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增41千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 3千元及旅運費34千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國考察兵役制度經費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增進軍人權利及其家屬之優待扶助經費12,095 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費 840千元及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 130千元,合共 970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強在營軍人家屬及遺族遭遇特別災害救助工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費89,897千元,較上年度通案減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)兵役宣導工作經費 1,920千元,與上年度同。 │ │ │ │3808012002 │ │ │ │ │ │ │ 2│兵役動員準備 │ 3,061│ 2,950│ 111│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 237千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,061千元,包括人事費 2,469千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 419千元,旅運費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,469千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)後備軍人管理及演習經費88千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國民兵管理訓練及軍勤務隊召集演習經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 504千元,較上年度通案減列業務費32千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費13千元,合共45千元。 │ │ │ │3808012500 │ │ │ │ │ │ 6│ │地政業務 │ 1,243,243│ 1,211,352│ 31,891│ │ │ │ │3808012501 │ │ │ │ │ │ │ 1│國土測量 │ 294,490│ 335,865│ -41,375│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,010千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 294,490千元,包括人事費 152,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,業務費32,093千元,維護費 3,317千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費56,419千元,材料費 5,653千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 8,555千元,委辦費35,616千元,損失及 │ │ │ │ │ │ │ │ 賠償費 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,129千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地籍圖重測計畫經費 207,189千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 4,514千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約僱 250人人事費73,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列臨時測工酬金及旅運等經費67,652千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增馬祖地區地籍航測計畫經費12,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)台灣地區基本圖第二次修測計畫經費16,425千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增11,175千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 3,876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列按件計酬工資及材料等經費15,051千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)修測二萬五千分之一地形圖經費 6,652千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費 7千元及車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4千元,合共11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)委託代售二萬五千分之一及五萬分之一地形圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,400千元,與上年度同,全數以售圖收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入之40%支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測 │ │ │ │ │ │ │ │ 量計畫經費42,078千元,較上年度淨增15,431 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 908千元,車輛養護費 1千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 207千元及材料費 124千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理三角點調查及作業軟體開發等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度辦理國有原野地與區外保安林解除地清 │ │ │ │ │ │ │ │ 理測量計畫預算業已編竣,所列76,109千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │3808012502 │ │ │ │ │ │ │ 2│地籍及不動產服│ 726,259│ 328,489│ 397,770│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │務業管理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 557千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 726,259千元,包括人事費12,763 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費10,663千元,維護費 300千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,971千元,材料費 372千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 101,895千元,補助及捐助 173,614千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 422,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,801千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)土地登記管理經費 1,400千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研修土地法經費 1,008千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少研修經費 722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)土地登記專業代理人管理與輔導經費 815千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少委辦費 5千元,其中委託代售 │ │ │ │ │ │ │ │ 申請書件費用 5千元,係以其售價收入之25% │ │ │ │ │ │ │ │ 支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研訂不動產交易法規經費 500千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增地籍總歸戶實施計畫經費 528,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增建立土地基本資料庫經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)地政資訊管理方案經費 182,957千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少訓練講習及補助費等 135,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增國土資訊系統基本地形圖資料庫計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,500千元。 │ │ │ │3808012503 │ │ │ │ │ │ │ 3│地權調整 │ 6,593│ 6,383│ 210│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 359千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,593千元,包括人事費 3,843千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,315千元,旅運費 435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,743千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公有土地管理經費 447千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 174千元及旅運費33千元,合共 207 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地徵收業務經費 1,657千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 出國考察土地制度經費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外國人土地權利之管理經費 546千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強農地管理業務經費 200千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3808012504 │ │ │ │ │ │ │ 4│土地利用 │ 179,708│ 502,562│ -322,854│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 809千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 179,708千元,包括人事費 8,033 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,016千元,旅運費 777千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 470千元,補助及捐助 5,953千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 163,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,062千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強非都市土地使用管理經費 4,769千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增56千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費77千元及旅運費59千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強山坡地範圍內非都市土地辦理補註使用地 │ │ │ │ │ │ │ │ 類別經費 5,953千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導地方政府辦理市地重劃業務經費 620千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少補助費 296,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導地方政府辦理農地重劃及農村土地規劃更 │ │ │ │ │ │ │ │ 新經費 375千元,較上年度增加出國考察農地 │ │ │ │ │ │ │ │ 重劃經費 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理國土調查經費 163,929千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少出國考察經費 100千元及委辦費27,343千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共27,443千元。 │ │ │ │3808012505 │ │ │ │ │ │ │ 5│平均地權 │ 20,263│ 14,391│ 5,872│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 668千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,263千元,包括人事費 7,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,120千元,旅運費 994千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19千元,設備及投資 330千元,委辦費 9,240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,140千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實施平均地權經費 1,060千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 239千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費10千元及旅運費15千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)查編都市地區地價指數經費12,395千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 4,733千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 130千元及旅運費45千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列擴大全面查編地價指數及舉辦講習等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立土地估價師制度經費 365千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費20千元及旅運費15千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研究電腦輔助土地估價技術經費 2,303千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 1,005千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列材料費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列擴大試辦、測試土地估價技術及購置電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦、租用軟體等經費 832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出國考察電腦輔助不動產估價制度與技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術經費 174千元。 │ │ │ │3808012506 │ │ │ │ │ │ │ 6│方域行政 │ 15,930│ 23,662│ -7,732│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 321千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,930千元,包括人事費 4,011千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 959千元,旅運費 260千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 9,200千元,委辦費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,357千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃勘測全國疆界及行政區域經費 2,596千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 908千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費72千元及旅運費20千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列南沙太平島國碑維修委辦費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印國家地圖經費 9,300千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,892千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理全國百萬輿圖計畫經費 2,098千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助地方政府編印鄉、鎮及縣轄市行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 區域圖經費 6,794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)審查水陸地圖經費 677千元,與上年度同。 │ │ │ │3808013000 │ │ │ │ │ │ 7│ │內政資訊業務 │ 140,807│ 168,389│ -27,582│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出45,857 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「戶籍行政」科目,另由「行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入工作獎金 2,126千元,移入移出數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 140,807千元,包括人事費25,620 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費45,127千元,維護費16,310千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,284千元,材料費 2,336千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資11,130千元,委辦費38,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,840千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動內政資訊系統經費30,890千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 9,725千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列內政人員電腦訓練經費 765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公室自動化作業經費 5,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦公室行政支援作業費等 1,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列維持電腦及其週邊設備正常運轉並研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 改進現有作業系統經費 2,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列整體規劃內政資訊系統經費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費58 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地政資訊規劃及系統維護作業處理經費74,315 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 7,623千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列地政資訊系統規劃經費23,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理地理圖形資訊系統經費 7,698千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費26千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理國土資訊系統規劃等經費23,475千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列出國考察地理資訊系統經費89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃及推動內政資訊縮影管理系統經費 5,248 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 2,854千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資料建檔、旅運、材料及電腦設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費28千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出國參加資訊管理學會經費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)行政資訊系統開發及維護處理經費 7,985千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 6,841千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列內政文書管理電子處理作業費等 5,954 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列檔案文書影像及調閱電子處理系統經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列役政資訊系統經費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列戶政資訊系統經費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增內政相關法規線上檢索及人事管理系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列社會資訊系統經費 764千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列民政資訊系統經費 586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列歲計及會計管理系統經費 526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)著作權註冊管理系統經費 1,529千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少系統開發等經費 2,219千元。 │ │ │ │6808013500 │ │ │ │ │ │ 8│ │社會行政業務 │ 137,099│ 140,307│ -3,208│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,811千元,以及由「社 │ │ │ │ │ │ │ │ 會救助業務」科目移入26,000千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 137,099千元,包括人事費19,858 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費18,865千元,旅運費 3,901千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助92,075千元,獎勵及濟助費 2,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,683千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,932千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全社會團體組織及推行改善社會風氣經費67 │ │ │ │ │ │ │ │ ,248千元,較上年度減少 1,570千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 1,200千元及旅運費 192千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理消費者保護工作經費 1,120千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加出國考察消費者服務中心之組織與管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 制度經費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健全工商及自由職業團體組織經費 2,429千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)健全農、漁會團體組織經費 2,970千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化合作事業經費44,649千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,722千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 220千元及旅運費 102千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委辦費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度輔導台籍原日本兵弔慰金發放工作計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 1,954千元如數減列。 │ │ │ │6808013600 │ │ │ │ │ │ 9│ │社會福利服務業│ 7,337,924│ 6,279,312│ 1,058,612│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │務 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 735千元,以及由「社會 │ │ │ │ │ │ │ │ 救助業務」科目移入 200,000千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,337,924千元,包括人事費 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,業務費22,542千元,旅運費 2,032千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 7,304,193千元,委辦費 600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,143千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展社會福利綜合工作經費50,132千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 852千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,538千元及旅運費 114千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察及出席國際會議經費 496千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列社會福利工作宣導及志願服務制度推廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動等經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展兒童福利服務經費 828,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 349,224千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列托育工作人員專業訓練等經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合籌設空中幼保訓練業務移由教育部空中 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學續辦,核實減列訓練費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列建立兒童庇護處所及保護網絡等措施經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理托嬰所、托兒所及課後托育中心評 │ │ │ │ │ │ │ │ 鑑經費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列充實公立及社區托兒所設備經費 4,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增補助地方政府興建、擴建及改建社區托 │ │ │ │ │ │ │ │ 兒所經費 160,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增獎勵公民營績優托兒所經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增表揚、獎勵優良保育員及優良教材、教 │ │ │ │ │ │ │ │ 具展示經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列獎勵興建或購置成屋採公設民營設置示 │ │ │ │ │ │ │ │ 範托兒所經費 165,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展少年福利服務經費 430,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加32,798千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列廣設青少年福利服務中心經費 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助現有青少年福利服務中心之設備改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列設立各類少年福利機構經費14,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列建立少年保護網絡經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理少年福利工作推廣等經費 298千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展婦女福利服務經費 137,200千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加32,578千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列設置婦女福利中心經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列擴大辦理婦女保護措施經費14,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列鼓勵政府及民間團體辦理婦女福利活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理婦女福利工作人員訓練經費 578千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列擴大推廣社區成立媽媽教室經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展老人福利服務經費 1,964,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 333,644千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列獎勵老人福利機構工作人員赴國外研習 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列規劃成立示範性中等收入老人自費扶養 │ │ │ │ │ │ │ │ 機構經費 263,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列增建或改善老人自費扶養機構經費25,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列增設老人療養機構或療養設備經費48,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列改善老人住宅方案經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦理老人保護方案等經費 3,044千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦理日間托老並成立老人寄宿中心經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 70,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增補助增設或改善小型社區安養設施、設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 303,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增委託專家學者研究老人福利法相關子法 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增補助清寒家庭老人重病住院看護經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推展社區發展工作經費 150,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加20,010千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列興建及擴建社區活動中心經費15,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列社區志願服務團工作等經費 5,010千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推展殘障福利服務經費 3,763,849千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 286,624千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列獎助籌設殘障福利機構、福利工場及各 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣市福利服務中心經費 340,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列獎助辦理殘障者之調查、鑑定及僱用殘 │ │ │ │ │ │ │ │ 障者等經費 198,477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助省市政府聘用辦理殘障福利工作專 │ │ │ │ │ │ │ │ 業人員人事及培訓經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列獎助設置無障礙生活環境經費 161,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列獎助興辦重殘養護服務經費 176,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增扶助殘障者自力更生經費 200,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列獎助提供收托殘障者交通服務等經費48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列獎助充實殘障福利設施設備經費63,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列赴美、日考察殘障研究發展中心經費15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列推展殘障福利服務業務宣導等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列獎助辦理殘障者生活、養護、醫療及 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔助器具經費 174,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理社會福利各項調查計畫經費 8,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加辦理台灣地區殘障者生活概況調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查計畫經費 2,354千元。 │ │ │ │6608013700 │ │ │ │ │ │10│ │社會保險業務 │ 16,946,135│ 16,903,353│ 42,782│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 516千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,946,135千元,包括人事費 7,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,業務費 6,206千元,旅運費 1,532千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助16,931,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,284千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社會保險之研究規劃經費 773千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少出國考察及委辦計畫經費 525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農民健康保險業務經費16,713,368千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農民健康保險監理業務經費 8,710千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 467千元及旅運費 115千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)低收入戶健康保險業務經費 221,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增43,833千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列旅運費 419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合預估診療費用提高,增列保險補助費44 │ │ │ │ │ │ │ │ ,252千元。 │ │ │ │6708013800 │ │ │ │ │ │11│ │社會救助業務 │ 2,327,984│ 1,319,004│ 1,008,980│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出26,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「社會行政業務」科目, 200,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「社會福利服務業務」科目,另由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 162千元,移入移出數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,327,984千元,包括人事費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,業務費 1,438千元,旅運費 377千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 2,323,695千元,獎勵及濟助費 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,434千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助省市辦理低收入戶各項救助措施經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 58,400千元,較上年度增加 873,600千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合提高生活補助費之發放標準,增列低收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入戶家庭生活補助費 360,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合申請補助人數增加及補助標準提高,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列低收入戶就學生活補助費85,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增補助低收入戶高齡人口生活津貼經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導辦理各項救助工作經費 183,568千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減18,568千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列中國大陸同胞救濟經費18,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出國考察泰北難民服務工作經費11千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)自費血友病患醫療補助經費40,582千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 108千元及旅運費28千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)自費洗腎病患醫療補助經費 144,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加因補助標準提高所需補助費54,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助地方政府充實社會救助金專戶經費 200,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加補助救助基金 100,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │7308013900 │ │ │ │ │ │12│ │社區發展研究訓│ 8,686│ 8,557│ 129│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │練業務 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 539千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,686千元,包括人事費 6,408千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,952千元,維護費45千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)社區發展研究訓練行政工作維持費 6,161千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 242千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費34千元,車輛養護費 3千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費21千元,合共58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印社區發展季刊及實務叢書經費 1,148千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度通案減列業務費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社會福利與人力資源等專題研討經費 150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)社區發展工作巡迴輔導經費 195千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)社區工作訓練計畫經費 444千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理各項社區發展研究計畫經費 588千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │5308014500 │ │ │ │ │ │13│ │著作權註冊業務│ 58,110│ 63,149│ -5,039│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,872千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數58,110千元,包括人事費32,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,073千元,旅運費 2,447千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助11,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,337千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)著作權登記經費16,166千元,較上年度淨增 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,205千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加約聘 5人人事費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)著作權授權利用經費 594千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)著作權審議及調解委員會之審議、調解及諮詢 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 396千元,較上年度通案減列業務費39千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)著作權法令宣導經費 9,677千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 331千元及旅運費28千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)協助著作權人取締著作權侵害經費 822千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列國內旅費 555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費55 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動國際著作權關係經費 1,688千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少出國考察及出席國際會議經費 2,363千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)結合民間團體推動著作權保護經費11,890千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少補助費 4,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)著作權法令研究及彙編經費 540千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少委辦費 900千元。 │ │ │ │5308015000 │ │ │ │ │ │14│ │大成至聖先師奉│ 10,233│ 10,211│ 22│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │祀 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,071千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,233千元,包括人事費10,010千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 206千元,維護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,010千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整理有關至聖林廟典章文物及掌理大成至聖先 │ │ │ │ │ │ │ │ 師及四配祭祀事宜經費 223千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列統籌事務費12千元及辦公器具養護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共13千元。 │ │ │ │5908015500 │ │ │ │ │ │15│ │建築研究業務 │ 156,680│ 195,468│ -38,788│ │ │ │ │5908015501 │ │ │ │ │ │ │ 1│建築及都市發展│ 66,993│ 71,591│ -4,598│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「建築技 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 術及資訊推廣」科目移入工作獎金 1,218千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數66,993千元,包括人事費16,509千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,160千元,旅運費 3,239千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 800千元,委辦費36,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,418千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建築管理與法規體系之檢討經費 9,945千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 1,230千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委辦費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出國考察醫療設施建築規範經費 8千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建築使用狀況與居住行為調查研究經費 5,089 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少出席費、旅運費等 998千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)營建技術與材料研究發展經費 7,391千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少旅運費、委辦費等10,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建築結構系統與規範研究經費 7,348千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 2,472千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列建築技術規則有關構造及施工條文修訂 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)建築物理及環境控制調查研究經費 6,439千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 4千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列建築技術規則有關建築設備規定之研修 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建築研究所設施規劃及管理規章之研擬經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,954千元,較上年度減少業務費等 981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)建築防火性能檢驗測試及應用研究經費17,409 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增12,439千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國考察建築防火材料認可驗證制度經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列建築物防火性能先期規劃等研究計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度辦理都市建築防災整體計畫預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 6,418千元如數減列。 │ │ │ │5908015502 │ │ │ │ │ │ │ 2│建築技術及資訊│ 89,687│ 123,877│ -34,190│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │推廣 │ │ │ │ 金 1,218千元列入「建築及都市發展研究」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數89,687千元,包括人事費14,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費16,803千元,業務費16,387千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 213千元,旅運費 1,909千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,200千元,補助及捐助 6,200千元,委辦費28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,959千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,097千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,693千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減74千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列約聘僱人員加班值班費等72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費35千元及車輛油料費11 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 5千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8千元及辦公器具養護費 3千元,合共16 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)營建自動化中程計畫(六年計畫,總經費 714 │ │ │ │ │ │ │ │ ,785千元)第三年經費50,676千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少業務費、委辦費等18,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建築材料設備型錄更新計畫經費 2,100千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少出國考察及委辦等經費 6,760千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建築資料電腦化與服務經費 4,100千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少委辦費等 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)審查建築新工法、技術、材料及設備等認可案 │ │ │ │ │ │ │ │ 件經費 2,244千元,較上年度減少業務費、委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費等 1,322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建築安全防災推廣計畫經費 777千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少旅運費、委辦費等 1,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度建立大地工程地質資料計畫預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 6,450千元如數減列。 │ │ │ │7308018100 │ │ │ │ │ │16│ │非營業循環基金│ 590,000│ 2,300,000│ -1,710,000│ │ │ │ │7308018101 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央國民住宅基│ 590,000│ 2,300,000│ -1,710,000│1.本年度預算數 590,000千元,均屬投資。 │ │ │ │金 │ │ │ │2.增撥中央國民住宅基金 590,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,710,000千元,全數以本基金以前年度未 │ │ │ │ │ │ │ │ 分配賸餘及本年度賸餘繳庫數撥充。 │ │ │ │3808019000 │ │ │ │ │ │17│ │一般建築及設備│ 41,567│ 76,146│ -34,579│ │ │ │ │3808019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 3,448│ -3,448│上年度購置信義大樓首長宿舍預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,448千元如數減列。 │ │ │ │3808019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,626│ 19,461│ -16,835│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.統計業務所需電腦週邊設備經費 620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.研考業務所需電腦設備經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.社區發展研究訓練業務所需電腦設備經費 116千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.地政業務所需電腦設備經費 1,740千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣省地籍圖重測計畫所需個人電腦 4套及地 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍圖測量人員訓練班所需個人電腦 4套等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測 │ │ │ │ │ │ │ │ 量計畫所需個人電腦及電腦工作站等經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置統計業務之電腦週邊設備及地籍圖重 │ │ │ │ │ │ │ │ 測計畫之個人電腦等預算業已編竣,所列19,461 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │3808019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 5,885│ 3,090│ 2,795│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 3輛、客貨兩用車 4輛、15人座中 │ │ │ │ │ │ │ │ 型交通車 1輛及公務機車 1輛等經費 4,267千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地政業務所需車輛及行動電話經費 1,618千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換台灣省地籍圖重測計畫所需代用客車 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 及客貨兩用車 2輛經費 1,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測 │ │ │ │ │ │ │ │ 量計畫所需行動電話 4具經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)汰換台灣地區基本圖第二次修測工作所需公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車 7輛經費 287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置首長座車 1輛及四輪傳動工程車 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 3,090千元如數減列。 │ │ │ │3808019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 33,056│ 50,147│ -17,091│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測量 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫所需追蹤站衛星接收儀及週邊設備 4套、冷 │ │ │ │ │ │ │ │ 氣機 4台等經費33,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度首長宿舍裝修及設備費、汰購各項辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列50,147千元如數減列。 │ │ │ │3808019800 │ │ │ │ │ │18│ │第一預備金 │ 21,781│ 21,781│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |