83C40801.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │內政部        │    31,099,330│    30,098,641│     1,000,689│內政部本年度預算數31,099,330千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數30,098,641千元,增加 1,000,689千元。
  │  │  │  │3308010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       197,504│       188,894│         8,610│
  │  │  │  │3308010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       197,504│       188,894│         8,610│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金22,662千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 197,504千元,包括人事費 155,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  89千元,事務費30,936千元,維護費 2,124千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 6,899千元,材料費 576千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 128,044千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 4,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費58,706千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 704千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約聘 9人、約僱 300人,減列統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費 2,561千元,辦公器具養護費 370千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 2,931千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 553千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元,合共 641千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費48千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費47千元,合共95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實減列電梯、冷氣機等保養維護費 178千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]通案減列旅運費 469千元及材料費36千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合增加約聘 8人,增列統籌事務費 107千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 9千元,上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │       107千元,合共 223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列中央聯合辦公大樓管理維護費 4,012
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理統計業務專案計畫經費 833千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少出國考察經費 264千元及材料費 7千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印內政通訊月刊經費 6,644千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增政黨審議業務經費 3,277千元。
  │  │  │  │3808011000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │民政業務      │       839,525│       834,403│         5,122│
  │  │  │  │3808011001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│地方自治督導  │        13,974│        15,441│        -1,467│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,040千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,974千元,包括人事費11,275千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,975千元,旅運費 724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,051千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導健全基層組織並修訂地方自治相關法令經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,263千元,較上年度增加 253千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列出國考察地方自治法規經費 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導地方政府與外國城市締盟並充實自治財源
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 170千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導全國性政治團體之設立登記及政黨備案業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費 450千元,較上年度減少出國考察經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     250千元及業務費 194千元,合共 444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導地方議會會務,提昇議事功能經費 565千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研究改進選舉制度,落實民主政治經費 666千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列旅運費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立議會倫理規範,健全議會政治經費 809千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少業務費 600千元及委辦費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,390千元,合共 1,990千元。
  │  │  │  │3808011002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│改善民俗      │       468,980│       464,006│         4,974│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 237千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 468,980千元,包括人事費 3,117
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 6,901千元,旅運費 537千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 457,100千元,委辦費 1,325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,469千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強宣導實踐禮儀規範經費 7,481千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 1,503千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列製作端正禮俗宣導影片、海報等經費97
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增推行國民禮儀範例、舉辦禮儀研習、徵
  │  │  │  │              │              │              │              │      圖(文)比賽等經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導推行祭典、婚喪喜慶節約經費 2,088千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加建立婚禮、喪禮司儀禮生執事
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員培訓制度及舉辦講習會等經費 1,815千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導地方政府管理及維護公墓經費 2,292千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)端正社會風俗-改善喪葬設施及葬儀計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     454,650千元,較上年度增加補助地方政府辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理公墓公園化、增設納骨堂(塔)等設施及葬
  │  │  │  │              │              │              │              │    儀計畫經費 1,500千元。
  │  │  │  │3808011003    │              │              │              │
  │  │  │ 3│山地行政督導  │       356,571│       354,956│         1,615│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 296千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 356,571千元,包括人事費 3,720
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,349千元,旅運費 472千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 349,030千元,委辦費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,080千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強推動山地行政經費 1,640千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導山胞生活並維護山胞傳統固有文化經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,351千元,較上年度通案減列業務費 102千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及旅運費35千元,合共 137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導推動「台灣省山胞社會發展方案」經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增推動兩岸少數民族之研究及交流計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,500千元。
  │  │  │  │5308011100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │宗教及史蹟業務│       329,214│       174,377│       154,837│
  │  │  │  │5308011101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│宗教團體輔導  │        17,668│        16,968│           700│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 192千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,668千元,包括人事費 2,348千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,931千元,旅運費 498千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助10,391千元,委辦費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,004千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導及辦理各宗教團體活動經費12,256千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 789千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 100千元及旅運費32千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增推動兩岸宗教交流計畫經費 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列出國考察宗教團體設立及運作經費 171
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)表揚捐資興辦公益慈善事業績優之寺廟及教會
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 619千元,較上年度通案減列旅運費 6千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強宗教宣導經費 1,231千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理台灣地區宗教團體調查計畫經費 1,558千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │5308011102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│史蹟維護      │       311,546│       157,409│       154,137│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 956千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 311,546千元,包括人事費11,624
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 5,719千元,維護費 718千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 945千元,補助及捐助 282,100千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費10,040千元,獎勵及濟助費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,068千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查蒐集古蹟資料及審查指定古蹟等級經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,023千元,較上年度減少 320千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費60千元及旅運費50千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)台閩地區古蹟維護經費 250,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加補助地方政府辦理古蹟規劃及整修經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     147,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費10,092千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 276千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列房屋建築修繕費42千元及旅運費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導地方政府纂修地方志書經費 1,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導地方政府保存及維護地方傳統民俗及有關
  │  │  │  │              │              │              │              │    文物經費32,100千元,較上年度增加辦理加強
  │  │  │  │              │              │              │              │    兩岸民族藝術及民俗技藝之傳習與發揚五年計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)古蹟維護工作之宣導及研究經費12,763千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加台閩地區傳統工匠、近代歷史建
  │  │  │  │              │              │              │              │    築、考古遺址之調查及古蹟攝影建檔等委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,305千元。
  │  │  │  │3808011500    │              │              │              │
  │  │ 4│  │戶政業務      │       591,573│        82,114│       509,459│
  │  │  │  │3808011501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│戶籍行政      │       569,922│        59,984│       509,938│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,283千元,以及由「內
  │  │  │  │              │              │              │              │  政資訊業務」科目移入45,857千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 569,922千元,包括人事費31,754
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費13,199千元,維護費60千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,905千元,材料費93千元,設備及投資 393
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,829千元,補助及捐助 1,000千元,委辦費 128
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,082千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,645千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 749千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導地方政府戶政工作經費 5,247千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 191千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費14千元及旅運費23千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國籍行政改進措施經費 175千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費 7千元及旅運費 6千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)戶役政資訊系統推廣工作經費 524,286千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 513,874千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 562
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印製訓練教材及旅運、委辦等經費 130
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列內政部及地方政府所需電腦、工作站及
  │  │  │  │              │              │              │              │      通信線路等設備經費 382,914千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)日據時期戶籍資料微縮作業經費31,569千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 4,863千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列旅運費、材料費及電腦設備費25,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列臨時工33人酬金 8,448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦公室、車輛租金及電腦設備維護費等
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列地方政府各戶政事務所所需傳真機經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       7,750千元。
  │  │  │  │3808011502    │              │              │              │
  │  │  │ 2│經濟活動人口調│         8,575│         8,527│            48│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │查            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 155千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,575千元,包括人事費 1,886千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 179千元,旅運費 189千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 6,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,646千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理經濟活動人口調查設計、資料整理及分析
  │  │  │  │              │              │              │              │    報告經費 608千元,較上年度通案減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    13千元及旅運費14千元,合共27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導地方政府辦理經濟活動人口調查工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,321千元,與上年度同。
  │  │  │  │3808011503    │              │              │              │
  │  │  │ 3│台閩地區人口統│         6,448│         6,217│           231│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │計編印        │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 452千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,448千元,包括人事費 5,162千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,087千元,旅運費 199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,884千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中英文對照人口統計刊物經費 944千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理台灣地區動態登記資料集中統計經費 620
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列業務費32千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費15千元,合共47千元。
  │  │  │  │3808011504    │              │              │              │
  │  │  │ 4│台閩地區戶口及│             -│             -│             -│
  │  │  │  │住宅普查      │              │              │              │
  │  │  │  │3808011505    │              │              │              │
  │  │  │ 5│推行人口政策  │         6,628│         7,386│          -758│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 247千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,628千元,包括人事費 2,911千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,105千元,旅運費 312千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)督導及策劃基層人口政策執行小組加強推行人
  │  │  │  │              │              │              │              │    口政策經費 3,220千元,較上年度淨增36千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理人口政策宣導經費 1,736千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃及執行移民業務經費 1,672千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列業務費 771千元及旅運費23千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     794千元。
  │  │  │  │3808012000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │役政業務      │       121,265│       121,824│          -559│
  │  │  │  │3808012001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│役政管理      │       118,204│       118,874│          -670│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,011千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 118,204千元,包括人事費11,003
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費22,592千元,旅運費 2,409千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費82,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,323千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)役政教育計畫經費 2,200千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託培訓役政業務人員授課鐘點費及書籍教材
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)強化兵役行政功能經費 1,073千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減35千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費30千元及旅運費17千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費12
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強役男動態管理經費 696千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增41千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 3千元及旅運費34千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列出國考察兵役制度經費78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增進軍人權利及其家屬之優待扶助經費12,095
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列業務費 840千元及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費 130千元,合共 970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強在營軍人家屬及遺族遭遇特別災害救助工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費89,897千元,較上年度通案減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     828千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)兵役宣導工作經費 1,920千元,與上年度同。
  │  │  │  │3808012002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│兵役動員準備  │         3,061│         2,950│           111│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 237千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,061千元,包括人事費 2,469千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 419千元,旅運費 173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,469千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)後備軍人管理及演習經費88千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國民兵管理訓練及軍勤務隊召集演習經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     504千元,較上年度通案減列業務費32千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費13千元,合共45千元。
  │  │  │  │3808012500    │              │              │              │
  │  │ 6│  │地政業務      │     1,243,243│     1,211,352│        31,891│
  │  │  │  │3808012501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國土測量      │       294,490│       335,865│       -41,375│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,010千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 294,490千元,包括人事費 152,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元,業務費32,093千元,維護費 3,317千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費56,419千元,材料費 5,653千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 8,555千元,委辦費35,616千元,損失及
  │  │  │  │              │              │              │              │  賠償費 374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,129千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地籍圖重測計畫經費 207,189千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 4,514千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約僱 250人人事費73,458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列臨時測工酬金及旅運等經費67,652千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增馬祖地區地籍航測計畫經費12,617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)台灣地區基本圖第二次修測計畫經費16,425千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增11,175千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 3,876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列按件計酬工資及材料等經費15,051千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)修測二萬五千分之一地形圖經費 6,652千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費 7千元及車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4千元,合共11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)委託代售二萬五千分之一及五萬分之一地形圖
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,400千元,與上年度同,全數以售圖收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入之40%支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測
  │  │  │  │              │              │              │              │    量計畫經費42,078千元,較上年度淨增15,431
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 908千元,車輛養護費 1千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,旅運費 207千元及材料費 124千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 1,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理三角點調查及作業軟體開發等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      16,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度辦理國有原野地與區外保安林解除地清
  │  │  │  │              │              │              │              │    理測量計畫預算業已編竣,所列76,109千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │3808012502    │              │              │              │
  │  │  │ 2│地籍及不動產服│       726,259│       328,489│       397,770│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │務業管理      │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 557千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 726,259千元,包括人事費12,763
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費10,663千元,維護費 300千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,971千元,材料費 372千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   101,895千元,補助及捐助 173,614千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 422,681千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,801千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)土地登記管理經費 1,400千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研修土地法經費 1,008千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少研修經費 722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)土地登記專業代理人管理與輔導經費 815千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少委辦費 5千元,其中委託代售
  │  │  │  │              │              │              │              │    申請書件費用 5千元,係以其售價收入之25%
  │  │  │  │              │              │              │              │    支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研訂不動產交易法規經費 500千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增地籍總歸戶實施計畫經費 528,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增建立土地基本資料庫經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)地政資訊管理方案經費 182,957千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少訓練講習及補助費等 135,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增國土資訊系統基本地形圖資料庫計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,500千元。
  │  │  │  │3808012503    │              │              │              │
  │  │  │ 3│地權調整      │         6,593│         6,383│           210│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 359千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,593千元,包括人事費 3,843千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,315千元,旅運費 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,743千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公有土地管理經費 447千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 174千元及旅運費33千元,合共 207
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)土地徵收業務經費 1,657千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    出國考察土地制度經費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外國人土地權利之管理經費 546千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強農地管理業務經費 200千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3808012504    │              │              │              │
  │  │  │ 4│土地利用      │       179,708│       502,562│      -322,854│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 809千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 179,708千元,包括人事費 8,033
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,016千元,旅運費 777千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 470千元,補助及捐助 5,953千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 163,459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,062千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強非都市土地使用管理經費 4,769千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增56千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費77千元及旅運費59千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強山坡地範圍內非都市土地辦理補註使用地
  │  │  │  │              │              │              │              │    類別經費 5,953千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導地方政府辦理市地重劃業務經費 620千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少補助費 296,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導地方政府辦理農地重劃及農村土地規劃更
  │  │  │  │              │              │              │              │    新經費 375千元,較上年度增加出國考察農地
  │  │  │  │              │              │              │              │    重劃經費 149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理國土調查經費 163,929千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少出國考察經費 100千元及委辦費27,343千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共27,443千元。
  │  │  │  │3808012505    │              │              │              │
  │  │  │ 5│平均地權      │        20,263│        14,391│         5,872│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 668千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,263千元,包括人事費 7,560千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,120千元,旅運費 994千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費19千元,設備及投資 330千元,委辦費 9,240
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,140千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)實施平均地權經費 1,060千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     239千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費10千元及旅運費15千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費 226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費12
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)查編都市地區地價指數經費12,395千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 4,733千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 130千元及旅運費45千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 120
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列擴大全面查編地價指數及舉辦講習等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立土地估價師制度經費 365千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費20千元及旅運費15千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究電腦輔助土地估價技術經費 2,303千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 1,005千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列材料費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列擴大試辦、測試土地估價技術及購置電
  │  │  │  │              │              │              │              │      腦、租用軟體等經費 832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列出國考察電腦輔助不動產估價制度與技
  │  │  │  │              │              │              │              │      術經費 174千元。
  │  │  │  │3808012506    │              │              │              │
  │  │  │ 6│方域行政      │        15,930│        23,662│        -7,732│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 321千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,930千元,包括人事費 4,011千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 959千元,旅運費 260千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 9,200千元,委辦費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,357千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃勘測全國疆界及行政區域經費 2,596千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 908千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費72千元及旅運費20千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列南沙太平島國碑維修委辦費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印國家地圖經費 9,300千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,892千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理全國百萬輿圖計畫經費 2,098千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方政府編印鄉、鎮及縣轄市行政
  │  │  │  │              │              │              │              │      區域圖經費 6,794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)審查水陸地圖經費 677千元,與上年度同。
  │  │  │  │3808013000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │內政資訊業務  │       140,807│       168,389│       -27,582│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出45,857
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「戶籍行政」科目,另由「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入工作獎金 2,126千元,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 140,807千元,包括人事費25,620
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費45,127千元,維護費16,310千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,284千元,材料費 2,336千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資11,130千元,委辦費38,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,840千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動內政資訊系統經費30,890千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 9,725千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列內政人員電腦訓練經費 765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公室自動化作業經費 5,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦公室行政支援作業費等 1,367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列維持電腦及其週邊設備正常運轉並研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      改進現有作業系統經費 2,252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列整體規劃內政資訊系統經費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費58
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地政資訊規劃及系統維護作業處理經費74,315
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 7,623千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列地政資訊系統規劃經費23,515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理地理圖形資訊系統經費 7,698千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費26千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理國土資訊系統規劃等經費23,475千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列出國考察地理資訊系統經費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)規劃及推動內政資訊縮影管理系統經費 5,248
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 2,854千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資料建檔、旅運、材料及電腦設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,924千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費28千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列出國參加資訊管理學會經費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)行政資訊系統開發及維護處理經費 7,985千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 6,841千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列內政文書管理電子處理作業費等 5,954
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列檔案文書影像及調閱電子處理系統經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列役政資訊系統經費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列戶政資訊系統經費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增內政相關法規線上檢索及人事管理系統
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列社會資訊系統經費 764千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列民政資訊系統經費 586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列歲計及會計管理系統經費 526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)著作權註冊管理系統經費 1,529千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少系統開發等經費 2,219千元。
  │  │  │  │6808013500    │              │              │              │
  │  │ 8│  │社會行政業務  │       137,099│       140,307│        -3,208│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,811千元,以及由「社
  │  │  │  │              │              │              │              │  會救助業務」科目移入26,000千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 137,099千元,包括人事費19,858
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費18,865千元,旅運費 3,901千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助92,075千元,獎勵及濟助費 2,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,683千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,932千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全社會團體組織及推行改善社會風氣經費67
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,248千元,較上年度減少 1,570千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 1,200千元及旅運費 192千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 1,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理消費者保護工作經費 1,120千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加出國考察消費者服務中心之組織與管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    制度經費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)健全工商及自由職業團體組織經費 2,429千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)健全農、漁會團體組織經費 2,970千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化合作事業經費44,649千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,722千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 220千元及旅運費 102千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委辦費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度輔導台籍原日本兵弔慰金發放工作計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 1,954千元如數減列。
  │  │  │  │6808013600    │              │              │              │
  │  │ 9│  │社會福利服務業│     7,337,924│     6,279,312│     1,058,612│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │務            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 735千元,以及由「社會
  │  │  │  │              │              │              │              │  救助業務」科目移入 200,000千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,337,924千元,包括人事費 8,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  57千元,業務費22,542千元,旅運費 2,032千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 7,304,193千元,委辦費 600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,143千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推展社會福利綜合工作經費50,132千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 852千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,538千元及旅運費 114千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 1,652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察及出席國際會議經費 496千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列社會福利工作宣導及志願服務制度推廣
  │  │  │  │              │              │              │              │      活動等經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展兒童福利服務經費 828,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 349,224千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列托育工作人員專業訓練等經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合籌設空中幼保訓練業務移由教育部空中
  │  │  │  │              │              │              │              │      大學續辦,核實減列訓練費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列建立兒童庇護處所及保護網絡等措施經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 5,224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增辦理托嬰所、托兒所及課後托育中心評
  │  │  │  │              │              │              │              │      鑑經費 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列充實公立及社區托兒所設備經費 4,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增補助地方政府興建、擴建及改建社區托
  │  │  │  │              │              │              │              │      兒所經費 160,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增獎勵公民營績優托兒所經費20,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增表揚、獎勵優良保育員及優良教材、教
  │  │  │  │              │              │              │              │      具展示經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列獎勵興建或購置成屋採公設民營設置示
  │  │  │  │              │              │              │              │      範托兒所經費 165,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推展少年福利服務經費 430,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加32,798千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列廣設青少年福利服務中心經費 3,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助現有青少年福利服務中心之設備改
  │  │  │  │              │              │              │              │      善經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列設立各類少年福利機構經費14,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列建立少年保護網絡經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理少年福利工作推廣等經費 298千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推展婦女福利服務經費 137,200千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加32,578千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列設置婦女福利中心經費15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列擴大辦理婦女保護措施經費14,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列鼓勵政府及民間團體辦理婦女福利活動
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理婦女福利工作人員訓練經費 578千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列擴大推廣社區成立媽媽教室經費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推展老人福利服務經費 1,964,600千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 333,644千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列獎勵老人福利機構工作人員赴國外研習
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列規劃成立示範性中等收入老人自費扶養
  │  │  │  │              │              │              │              │      機構經費 263,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列增建或改善老人自費扶養機構經費25,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列增設老人療養機構或療養設備經費48,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列改善老人住宅方案經費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增辦理老人保護方案等經費 3,044千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦理日間托老並成立老人寄宿中心經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      70,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增補助增設或改善小型社區安養設施、設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備經費 303,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增委託專家學者研究老人福利法相關子法
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增補助清寒家庭老人重病住院看護經費
  │  │  │  │              │              │              │              │         100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推展社區發展工作經費 150,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加20,010千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列興建及擴建社區活動中心經費15,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列社區志願服務團工作等經費 5,010千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推展殘障福利服務經費 3,763,849千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 286,624千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列獎助籌設殘障福利機構、福利工場及各
  │  │  │  │              │              │              │              │      縣市福利服務中心經費 340,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列獎助辦理殘障者之調查、鑑定及僱用殘
  │  │  │  │              │              │              │              │      障者等經費 198,477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助省市政府聘用辦理殘障福利工作專
  │  │  │  │              │              │              │              │      業人員人事及培訓經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列獎助設置無障礙生活環境經費 161,500
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列獎助興辦重殘養護服務經費 176,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增扶助殘障者自力更生經費 200,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列獎助提供收托殘障者交通服務等經費48
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列獎助充實殘障福利設施設備經費63,200
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列赴美、日考察殘障研究發展中心經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列推展殘障福利服務業務宣導等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │        86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列獎助辦理殘障者生活、養護、醫療及
  │  │  │  │              │              │              │              │        輔助器具經費 174,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理社會福利各項調查計畫經費 8,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加辦理台灣地區殘障者生活概況調
  │  │  │  │              │              │              │              │    查計畫經費 2,354千元。
  │  │  │  │6608013700    │              │              │              │
  │  │10│  │社會保險業務  │    16,946,135│    16,903,353│        42,782│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 516千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,946,135千元,包括人事費 7,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  77千元,業務費 6,206千元,旅運費 1,532千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助16,931,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,284千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會保險之研究規劃經費 773千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少出國考察及委辦計畫經費 525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)農民健康保險業務經費16,713,368千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)農民健康保險監理業務經費 8,710千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 467千元及旅運費 115千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)低收入戶健康保險業務經費 221,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增43,833千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列旅運費 419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合預估診療費用提高,增列保險補助費44
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,252千元。
  │  │  │  │6708013800    │              │              │              │
  │  │11│  │社會救助業務  │     2,327,984│     1,319,004│     1,008,980│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出26,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「社會行政業務」科目, 200,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「社會福利服務業務」科目,另由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 162千元,移入移出數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,327,984千元,包括人事費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  74千元,業務費 1,438千元,旅運費 377千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 2,323,695千元,獎勵及濟助費 800
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,434千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)協助省市辦理低收入戶各項救助措施經費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    58,400千元,較上年度增加 873,600千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合提高生活補助費之發放標準,增列低收
  │  │  │  │              │              │              │              │      入戶家庭生活補助費 360,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合申請補助人數增加及補助標準提高,增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列低收入戶就學生活補助費85,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增補助低收入戶高齡人口生活津貼經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      28,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導辦理各項救助工作經費 183,568千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減18,568千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列中國大陸同胞救濟經費18,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費12
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列出國考察泰北難民服務工作經費11千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)自費血友病患醫療補助經費40,582千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 108千元及旅運費28千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)自費洗腎病患醫療補助經費 144,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加因補助標準提高所需補助費54,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助地方政府充實社會救助金專戶經費 200,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加補助救助基金 100,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │7308013900    │              │              │              │
  │  │12│  │社區發展研究訓│         8,686│         8,557│           129│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │練業務        │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 539千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,686千元,包括人事費 6,408千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,952千元,維護費45千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)社區發展研究訓練行政工作維持費 6,161千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 242千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費34千元,車輛養護費 3千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及旅運費21千元,合共58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印社區發展季刊及實務叢書經費 1,148千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列業務費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社會福利與人力資源等專題研討經費 150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)社區發展工作巡迴輔導經費 195千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)社區工作訓練計畫經費 444千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理各項社區發展研究計畫經費 588千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │5308014500    │              │              │              │
  │  │13│  │著作權註冊業務│        58,110│        63,149│        -5,039│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,872千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數58,110千元,包括人事費32,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,073千元,旅運費 2,447千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助11,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,337千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)著作權登記經費16,166千元,較上年度淨增 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,205千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加約聘 5人人事費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)著作權授權利用經費 594千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)著作權審議及調解委員會之審議、調解及諮詢
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 396千元,較上年度通案減列業務費39千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)著作權法令宣導經費 9,677千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費 331千元及旅運費28千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)協助著作權人取締著作權侵害經費 822千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 500千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列國內旅費 555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費55
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動國際著作權關係經費 1,688千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少出國考察及出席國際會議經費 2,363千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)結合民間團體推動著作權保護經費11,890千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少補助費 4,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)著作權法令研究及彙編經費 540千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少委辦費 900千元。
  │  │  │  │5308015000    │              │              │              │
  │  │14│  │大成至聖先師奉│        10,233│        10,211│            22│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │祀            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,071千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,233千元,包括人事費10,010千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 206千元,維護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,010千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)整理有關至聖林廟典章文物及掌理大成至聖先
  │  │  │  │              │              │              │              │    師及四配祭祀事宜經費 223千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列統籌事務費12千元及辦公器具養護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共13千元。
  │  │  │  │5908015500    │              │              │              │
  │  │15│  │建築研究業務  │       156,680│       195,468│       -38,788│
  │  │  │  │5908015501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│建築及都市發展│        66,993│        71,591│        -4,598│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「建築技
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  術及資訊推廣」科目移入工作獎金 1,218千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數66,993千元,包括人事費16,509千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,160千元,旅運費 3,239千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 800千元,委辦費36,285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,418千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建築管理與法規體系之檢討經費 9,945千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 1,230千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委辦費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列出國考察醫療設施建築規範經費 8千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建築使用狀況與居住行為調查研究經費 5,089
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少出席費、旅運費等 998千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)營建技術與材料研究發展經費 7,391千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少旅運費、委辦費等10,334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)建築結構系統與規範研究經費 7,348千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 2,472千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列建築技術規則有關構造及施工條文修訂
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建築物理及環境控制調查研究經費 6,439千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 4千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列建築技術規則有關建築設備規定之研修
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建築研究所設施規劃及管理規章之研擬經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,954千元,較上年度減少業務費等 981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)建築防火性能檢驗測試及應用研究經費17,409
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增12,439千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列出國考察建築防火材料認可驗證制度經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列建築物防火性能先期規劃等研究計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費12,285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度辦理都市建築防災整體計畫預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 6,418千元如數減列。
  │  │  │  │5908015502    │              │              │              │
  │  │  │ 2│建築技術及資訊│        89,687│       123,877│       -34,190│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │推廣          │              │              │              │  金 1,218千元列入「建築及都市發展研究」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數89,687千元,包括人事費14,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費16,803千元,業務費16,387千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 213千元,旅運費 1,909千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,200千元,補助及捐助 6,200千元,委辦費28
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,959千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,097千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,693千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減74千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列約聘僱人員加班值班費等72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費35千元及車輛油料費11
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費 5千元、車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 8千元及辦公器具養護費 3千元,合共16
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)營建自動化中程計畫(六年計畫,總經費 714
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,785千元)第三年經費50,676千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少業務費、委辦費等18,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建築材料設備型錄更新計畫經費 2,100千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少出國考察及委辦等經費 6,760千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)建築資料電腦化與服務經費 4,100千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少委辦費等 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)審查建築新工法、技術、材料及設備等認可案
  │  │  │  │              │              │              │              │    件經費 2,244千元,較上年度減少業務費、委
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦費等 1,322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建築安全防災推廣計畫經費 777千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少旅運費、委辦費等 1,308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度建立大地工程地質資料計畫預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 6,450千元如數減列。
  │  │  │  │7308018100    │              │              │              │
  │  │16│  │非營業循環基金│       590,000│     2,300,000│    -1,710,000│
  │  │  │  │7308018101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央國民住宅基│       590,000│     2,300,000│    -1,710,000│1.本年度預算數 590,000千元,均屬投資。
  │  │  │  │金            │              │              │              │2.增撥中央國民住宅基金 590,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  減少 1,710,000千元,全數以本基金以前年度未
  │  │  │  │              │              │              │              │  分配賸餘及本年度賸餘繳庫數撥充。
  │  │  │  │3808019000    │              │              │              │
  │  │17│  │一般建築及設備│        41,567│        76,146│       -34,579│
  │  │  │  │3808019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│         3,448│        -3,448│上年度購置信義大樓首長宿舍預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 3,448千元如數減列。
  │  │  │  │3808019010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         2,626│        19,461│       -16,835│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.統計業務所需電腦週邊設備經費 620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.研考業務所需電腦設備經費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.社區發展研究訓練業務所需電腦設備經費 116千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.地政業務所需電腦設備經費 1,740千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台灣省地籍圖重測計畫所需個人電腦 4套及地
  │  │  │  │              │              │              │              │    籍圖測量人員訓練班所需個人電腦 4套等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測
  │  │  │  │              │              │              │              │    量計畫所需個人電腦及電腦工作站等經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度購置統計業務之電腦週邊設備及地籍圖重
  │  │  │  │              │              │              │              │  測計畫之個人電腦等預算業已編竣,所列19,461
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3808019011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         5,885│         3,090│         2,795│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 3輛、客貨兩用車 4輛、15人座中
  │  │  │  │              │              │              │              │  型交通車 1輛及公務機車 1輛等經費 4,267千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.地政業務所需車輛及行動電話經費 1,618千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換台灣省地籍圖重測計畫所需代用客車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │    及客貨兩用車 2輛經費 1,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測
  │  │  │  │              │              │              │              │    量計畫所需行動電話 4具經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)汰換台灣地區基本圖第二次修測工作所需公務
  │  │  │  │              │              │              │              │    機車 7輛經費 287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置首長座車 1輛及四輪傳動工程車 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 3,090千元如數減列。
  │  │  │  │3808019019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        33,056│        50,147│       -17,091│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測量
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫所需追蹤站衛星接收儀及週邊設備 4套、冷
  │  │  │  │              │              │              │              │  氣機 4台等經費33,056千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度首長宿舍裝修及設備費、汰購各項辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等預算業已編竣,所列50,147千元如數減列。
  │  │  │  │3808019800    │              │              │              │
  │  │18│  │第一預備金    │        21,781│        21,781│             0│仍照上年度預算數編列。
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