83C40821.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008210000 │ │ │ │ │ 3│ │ │警政署 │ 4,981,620│ 6,569,430│ -1,587,810│1.警政署上年度法定預算數 7,355,198千元,除配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合警政署國道公路警察局組織條例業經完成法定 │ │ │ │ │ │ │ │ 程序,移出「公路警察業務」科目 679,843千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「一般建築及設備」科目相關經費 2,074千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及「第一預備金」科目 1,500千元,改以新成 │ │ │ │ │ │ │ │ 立「警政署國道公路警察局」單位預算處理外, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由「警政業務」科目移出 1,377千元列入警政 │ │ │ │ │ │ │ │ 署刑事警察局「刑事警察業務」科目, 100,974 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入警政署入出境管理局「入出境管理業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,合共移出 785,768千元後,淨計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,981,620千元,較上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,569,430千元,減少 1,587,810千元。 │ │ │ │3808210100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 62,397│ 21,772│ 40,625│ │ │ │ │3808210101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 62,397│ 21,772│ 40,625│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金25,165千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數62,397千元,包括人事費 7,655千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費49,086千元,維護費 3,310千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,034千元,特別費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,655千元,較上年度減列工友一 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費54,742千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加40,956千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 106千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費37千元,合共 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增現址辦公用地於向台北市政府借用期滿 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,與該府訂定租賃契約所需支付之年租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 41,732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費 2千元。 │ │ │ │3808211000 │ │ │ │ │ │ 2│ │警政業務 │ 1,716,795│ 2,042,743│ -325,948│ │ │ │ │3808211020 │ │ │ │ │ │ │ 1│警務行政 │ 1,473,537│ 1,727,853│ -254,316│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金17,841千元,另移出 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元列入「警察進修」科目,移入移出數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,473,537千元,包括人事費 204 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,業務費 549,001千元,維護費 1,151 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費23,102千元,材料費 4,568千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 434,054千元,獎勵及濟助費 247,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,損失及賠償費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 190,231千元,較上年度核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 115,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)強化警備應變措施及維護社會治安經費 279,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,較上年度增加 6,243千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增十月慶典期間警衛安全工作經費 6,420 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強消防防火救災工作經費 4,973千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列旅運費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)交通安全維護及交通秩序規劃經費 1,181千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列電腦資料傳送處理機租金等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)端正警察風紀及強化各警察單位內部管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 267,646千元,較上年度減少29,382千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列警察人員危勞職務降齡命令退休特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別給付金 9,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列警察風紀情報及端正警察風紀特優 │ │ │ │ │ │ │ │ 單位及人員獎勵金20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)外僑管理及促進國際警察合作經費48,134千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減15,905千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非法外籍勞工特殊語言及文件翻譯 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列外僑居留證及重入境證印刷費 610 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列查處非法外籍勞工生活補助費及遣 │ │ │ │ │ │ │ │ 返機票費13,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列重要外賓、元首訪華安全維護旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增十月慶典期間僑團警衛安全維護工作費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強機場及港口安全檢查業務經費31,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少55,625千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列補助沿海各縣市警艇油料及維護等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費46,223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列安檢業務檢查督導等旅費 1,570千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列海釣作業經費 7,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務管理經費 650,707千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減42,022千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列警察法規、辭典、法令彙編等審查 │ │ │ │ │ │ │ │ 、校對費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列補助地方警察機關員警服裝費34,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列「警政資訊系統發展方案」架設電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦專用線路工程材料費等 3,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列會計業務查核等旅費 1,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]出席國際警察首長協會年會、模範警察出國 │ │ │ │ │ │ │ │ 考察、觀摩等旅費 8,712千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 4,112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依警察服制條例規定增列員警服裝費 1,656 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3808211021 │ │ │ │ │ │ │ 2│警察進修 │ 243,258│ 314,890│ -71,632│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「警務行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政」科目移入 1,576千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 243,258千元,包括人事費 8,444 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費40,154千元,旅運費 7,735千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 183,662千元,獎勵及濟助費 3,263 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,130千元,較上年度核實減列編 │ │ │ │ │ │ │ │ 撰警察法令、準則及教材等經費 1,986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)選派現職員警出國深造經費 4,335千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 8,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強警察常年訓練經費 237,793千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減61,420千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列員警常訓射擊用子彈、空包彈等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費61,057千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列督導員警常年訓練旅費 645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]選拔員警訓練楷模赴國外考察旅費 975千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 282千元。 │ │ │ │3808211100 │ │ │ │ │ │ 3│ │電子處理警政資│ 327,044│ 360,040│ -32,996│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │料 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 7,324千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 327,044千元,包括人事費73,251 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 243,023千元,維護費 9,023千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,251千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)警政電腦資料規劃、分析及建檔經費 253,793 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少32,996千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列電腦設備租金、電路維護費、購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦磁帶、磁碟、工作服及各項軟體開發費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用14,573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費18,292千元及旅運費 131千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共18,423千元。 │ │ │ │3808211600 │ │ │ │ │ │ 4│ │地方警察業務 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808211651 │ │ │ │ │ │ │ 1│警務處主管警政│ -│ -│ -│ │ │ │ │工作 │ │ │ │ │ │ │ │3808211652 │ │ │ │ │ │ │ 2│直轄巿警政工作│ -│ -│ -│ │ │ │ │3808211653 │ │ │ │ │ │ │ 3│各縣巿警政工作│ -│ -│ -│ │ │ │ │3808219000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 2,854,135│ 4,122,446│ -1,268,311│ │ │ │ │3808219002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 1,081,338│ 1,408,581│ -327,243│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整建基層警察廳舍及支援保安警力廳舍16處工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 335,134千元,較上年度減少 383,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.整建沿海安檢漁港駐在所廳舍等12處工程費51,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,較上年度減少61,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.補助各警察機關新擴(修)建消防廳舍 9處工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費66,539千元,較上年度減少98,186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.遷(整)建山地管制區入山檢查哨 4處工程費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.補助各警察機關興建常年訓練設施 7處工程費61 │ │ │ │ │ │ │ │ ,740千元,較上年度增加56,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.興建墾丁警光會館廳舍工程,四層計 5,072平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,係屬特殊建築,按每平公尺15,000元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費76,082千元,連同車棚、整地、駁崁、 │ │ │ │ │ │ │ │ 圍牆等附屬工程 3,600千元,總工程費79,682千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分 3年辦理,除82年度已編列27,750千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第二年經費29,528千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.興建澎湖警光會館廳舍工程,五層計 3,108平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺19,090元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費59,332千元,連同車棚、整地、駁崁 │ │ │ │ │ │ │ │ 等附屬工程 7,640千元及設備費12,000千元,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費78,972千元,分 2年辦理,除82年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列28,500千元外,本年度編列第二年經費50,472 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加21,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.興建花蓮警光會館廳舍工程,地下一層、地上六 │ │ │ │ │ │ │ │ 層計 4,049平方公尺,係屬特殊建築,按每平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺18,676元,核列建築費75,621千元,連同車 │ │ │ │ │ │ │ │ 棚、整地、駁崁、圍牆等附屬工程11,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 總工程費87,221千元,分 3年辦理,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第一年經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.興建金門警光會館廳舍工程,地下一層、地上五 │ │ │ │ │ │ │ │ 層(七層基礎)計 2,986.5平方公尺,係屬特殊 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築,按每平方公尺18,485元,核列建築費55,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,連同車棚、整地、駁崁、圍牆等附屬工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程 9,550千元,設計監造費 3,538千元,工程管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 798千元,總工程費69,091千元,分 2年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,本年度編列第一年經費25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 興建新竹縣、澎湖縣、台東縣及彰化縣警察局 │ │ │ │ │ │ │ │ 等電腦機房工程費13,985千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │11. 興建雲林縣警察局辦公廳舍工程,四層計19,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 92平方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,核列建築費 331,364千元,連同設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 監造費 6,852千元,總工程費 338,216千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分 4年辦理,除78年度已由雲林縣政府自籌29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,529千元,以及81、82年度已編列 210,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第 4年工程款98,687千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少31,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12. 興建高雄市政府警察局三民分局及所屬大昌路 │ │ │ │ │ │ │ │ 派出所辦公廳舍工程,十層計 12,246.67平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,按每平方公尺21,000元,核列建築費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 57,180千元,連同設計監造費 7,576千元,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費 264,756千元,分 5年辦理,除78及80 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已由高雄市政府自籌47,045千元,以及81 │ │ │ │ │ │ │ │ 、82年度已編列 149,058千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第五年經費68,653千元,較上年度增加36,723 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13. 興建高雄市政府警察局楠梓分局辦公廳舍工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,六層計 8,778平方公尺,係屬特殊建築,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 每平方公尺22,000元,核列建築費 193,116千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同設計監造費及工程管理費11,792千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總工程費 204,908千元,分 4年辦理,除81 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列規劃費 500千元,以及82年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,930千元外,本年度編列第二年經費47,660 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加15,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14. 興建彰化縣警察局辦公廳舍工程,五層計23,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 78平方公尺,按每平方公尺18,000元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 428,004千元,連同排水設施、圍牆等附 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬工程15,000千元,設計監造費 8,860千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 3,718千元,總工程費 455,582千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分 4年辦理,除81年度已編列規劃費 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,以及82年度編列30,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第二年經費55,000千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │15. 興建金門縣警察局辦公廳舍工程,三層(五層 │ │ │ │ │ │ │ │ 基礎)計 7,920平方公尺,按每平方公尺17,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00元,核列建築費 135,432千元,連同附屬工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費 9,930千元,設計監造費 6,814千元,工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 1,467千元,總工程費 153,643千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分 3年辦理,除82年度已編列20,000千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第二年經費70,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │16. 興建台南縣警察局辦公廳舍工程,四層(五層 │ │ │ │ │ │ │ │ 基礎)計 17,416.51平方公尺,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,031元,核列建築費 279,204千元,分 5年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除其中63,964千元由台南縣政府自籌, │ │ │ │ │ │ │ │ 以及82年度已編列50,000千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第二年經費45,000千元,較上年度減少 5,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │17. 興建高雄市政府警察局新興分局(含中山路派 │ │ │ │ │ │ │ │ 出所)辦公廳舍工程,地下二層、地上十層計 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,124平方公尺,按每平方公尺22,696元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 116,292千元,連同設計監造費 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,工程管理費 1,305千元,總工程費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,100千元,分年編列預算辦理,除81年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列工程規劃費 1,000千元外,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一年經費20,000千元,其餘 101,100千元於以 │ │ │ │ │ │ │ │ 後年度再行編列。 │ │ │ │ │ │ │ │18. 高雄市政府警察局高松派出所配合高松地區里 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動中心興建廳舍工程,該所分配地下二層、 │ │ │ │ │ │ │ │ 地上二層計1,626.58平方公尺,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,750元,核列配合建築經費38,632千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 2年辦理,本年度編列第一年經費19,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │19. 上年度興建外國人收容所等工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列29,400千元如數減列。 │ │ │ │3808219010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 225,730│ 223,760│ 1,970│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依「警政資訊系統發展方案」增購警用行動電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備 306套11,500千元,中型電腦系統 4套58,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,小型電腦系統28套59,080千元,終端工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作站 441套83,790千元,及所需關稅、運雜費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,合共 225,130千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合內政部之「國土資訊系統,建立公共管線資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料庫」購置雷射印表機 1台 100千元,掃描機 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 台 100千元及個人電腦工作站 1台 400千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 600千元。 │ │ │ │3808219011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,046,000│ 1,850,547│ -804,547│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依「後續警政建設方案」第三年充實警用車輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置巡邏車、偵防車、偵查車、警備車等 381輛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車 1,183輛經費 300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換偵防車、警備車等各型警用汽車 473輛及機 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 3,002輛經費 400,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.依「後續警政建設方案」第三年補助各地方警察 │ │ │ │ │ │ │ │ 機關充實各型消防車 113輛經費 377,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 採一次發包分年編列預算辦理,本年度編列 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,其餘 376,900千元於以後年度再行編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.配合各縣市警察局基層、消防廳舍整建辦理警訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施工程費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.依「後續警政建設方案」汰換中央遙控警報系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫購置警報台、中繼台、主控台等各項設備總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 483,518千元,分 3年辦理,除82年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 100,000千元外,本年度編列第二年經費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.高雄市警訊線路地下化工程,總工程費 392,587 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分年編列預算辦理,除80、81、82年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 124,820千元,外,本年度編列46,953千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另配合新闢道路統籌辦理地下化工程經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,合共50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.關渡至淡水段、建國北路至北淡線段及配合地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 鐵東延線至松山段等辦理警訊纜線地下化工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.高雄市政府警察局汰換巡邏車50輛及警用機車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 78輛經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度充實消防車、巡邏車、偵防車等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 1,850,547千元如數減列。 │ │ │ │3808219019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 501,067│ 639,558│ -138,491│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依「後續警政建設方案」第三年購置九0手槍 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 萬 6,211枝 291,798千元及子彈 324萬 2,000粒 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,453千元,合共 311,251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依「後續警政建設方案」第三年汰換防彈衣、防 │ │ │ │ │ │ │ │ 彈頭盔及防彈盾牌經費 107,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.依「後續警政建設方案」第三年充實安檢器材裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 置固定式探照燈50具15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.充實各警察機關基層廳舍內部設備所需購置辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 桌、椅、鐵櫃等經費62,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.外國人收容所購置床舖、辦公桌椅等內部設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 電動大門一處經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.高雄市政府警察局三民分局(含大昌路派出所) │ │ │ │ │ │ │ │ 購置大樓內部設備經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度充實武器、彈藥、床舖、辦公桌椅等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 639,558千元如數減列。 │ │ │ │3808219800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 21,249│ 22,429│ -1,180│本年度預算數21,249千元,較上年度減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |