83C40821.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008210000    │              │              │              │
  │ 3│  │  │警政署        │     4,981,620│     6,569,430│    -1,587,810│1.警政署上年度法定預算數 7,355,198千元,除配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合警政署國道公路警察局組織條例業經完成法定
  │  │  │  │              │              │              │              │  程序,移出「公路警察業務」科目 679,843千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「一般建築及設備」科目相關經費 2,074千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,及「第一預備金」科目 1,500千元,改以新成
  │  │  │  │              │              │              │              │  立「警政署國道公路警察局」單位預算處理外,
  │  │  │  │              │              │              │              │  另由「警政業務」科目移出 1,377千元列入警政
  │  │  │  │              │              │              │              │  署刑事警察局「刑事警察業務」科目, 100,974
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入警政署入出境管理局「入出境管理業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,合共移出 785,768千元後,淨計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,981,620千元,較上年度預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,569,430千元,減少 1,587,810千元。
  │  │  │  │3808210100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        62,397│        21,772│        40,625│
  │  │  │  │3808210101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        62,397│        21,772│        40,625│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金25,165千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數62,397千元,包括人事費 7,655千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費49,086千元,維護費 3,310千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,034千元,特別費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,655千元,較上年度減列工友一
  │  │  │  │              │              │              │              │    人人事費 331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費54,742千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加40,956千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰問金33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費 106千元及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費37千元,合共 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增現址辦公用地於向台北市政府借用期滿
  │  │  │  │              │              │              │              │      後,與該府訂定租賃契約所需支付之年租金
  │  │  │  │              │              │              │              │      41,732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費 2千元。
  │  │  │  │3808211000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │警政業務      │     1,716,795│     2,042,743│      -325,948│
  │  │  │  │3808211020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│警務行政      │     1,473,537│     1,727,853│      -254,316│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金17,841千元,另移出 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元列入「警察進修」科目,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,473,537千元,包括人事費 204
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,200千元,業務費 549,001千元,維護費 1,151
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費23,102千元,材料費 4,568千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 434,054千元,獎勵及濟助費 247,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元,損失及賠償費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 190,231千元,較上年度核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 115,925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)強化警備應變措施及維護社會治安經費 279,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元,較上年度增加 6,243千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增十月慶典期間警衛安全工作經費 6,420
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強消防防火救災工作經費 4,973千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列旅運費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)交通安全維護及交通秩序規劃經費 1,181千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列電腦資料傳送處理機租金等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)端正警察風紀及強化各警察單位內部管理經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     267,646千元,較上年度減少29,382千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列警察人員危勞職務降齡命令退休特
  │  │  │  │              │              │              │              │      別給付金 9,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列警察風紀情報及端正警察風紀特優
  │  │  │  │              │              │              │              │      單位及人員獎勵金20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)外僑管理及促進國際警察合作經費48,134千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減15,905千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列非法外籍勞工特殊語言及文件翻譯
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列外僑居留證及重入境證印刷費 610
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列查處非法外籍勞工生活補助費及遣
  │  │  │  │              │              │              │              │      返機票費13,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列重要外賓、元首訪華安全維護旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,758千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增十月慶典期間僑團警衛安全維護工作費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強機場及港口安全檢查業務經費31,040千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少55,625千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列補助沿海各縣市警艇油料及維護等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費46,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列安檢業務檢查督導等旅費 1,570千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列海釣作業經費 7,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)警察業務管理經費 650,707千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減42,022千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列警察法規、辭典、法令彙編等審查
  │  │  │  │              │              │              │              │      、校對費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列補助地方警察機關員警服裝費34,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列「警政資訊系統發展方案」架設電
  │  │  │  │              │              │              │              │      腦專用線路工程材料費等 3,077千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列會計業務查核等旅費 1,349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]出席國際警察首長協會年會、模範警察出國
  │  │  │  │              │              │              │              │      考察、觀摩等旅費 8,712千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │      少 4,112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依警察服制條例規定增列員警服裝費 1,656
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │3808211021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│警察進修      │       243,258│       314,890│       -71,632│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「警務行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政」科目移入 1,576千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 243,258千元,包括人事費 8,444
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費40,154千元,旅運費 7,735千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 183,662千元,獎勵及濟助費 3,263
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,130千元,較上年度核實減列編
  │  │  │  │              │              │              │              │    撰警察法令、準則及教材等經費 1,986千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)選派現職員警出國深造經費 4,335千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 8,226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強警察常年訓練經費 237,793千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減61,420千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列員警常訓射擊用子彈、空包彈等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費61,057千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列督導員警常年訓練旅費 645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]選拔員警訓練楷模赴國外考察旅費 975千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增加 282千元。
  │  │  │  │3808211100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │電子處理警政資│       327,044│       360,040│       -32,996│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │料            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 7,324千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 327,044千元,包括人事費73,251
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 243,023千元,維護費 9,023千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費73,251千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)警政電腦資料規劃、分析及建檔經費 253,793
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少32,996千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列電腦設備租金、電路維護費、購置
  │  │  │  │              │              │              │              │      電腦磁帶、磁碟、工作服及各項軟體開發費
  │  │  │  │              │              │              │              │      用14,573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費18,292千元及旅運費 131千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共18,423千元。
  │  │  │  │3808211600    │              │              │              │
  │  │ 4│  │地方警察業務  │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3808211651    │              │              │              │
  │  │  │ 1│警務處主管警政│             -│             -│             -│
  │  │  │  │工作          │              │              │              │
  │  │  │  │3808211652    │              │              │              │
  │  │  │ 2│直轄巿警政工作│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3808211653    │              │              │              │
  │  │  │ 3│各縣巿警政工作│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3808219000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│     2,854,135│     4,122,446│    -1,268,311│
  │  │  │  │3808219002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │     1,081,338│     1,408,581│      -327,243│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.整建基層警察廳舍及支援保安警力廳舍16處工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 335,134千元,較上年度減少 383,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.整建沿海安檢漁港駐在所廳舍等12處工程費51,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,較上年度減少61,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.補助各警察機關新擴(修)建消防廳舍 9處工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  費66,539千元,較上年度減少98,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.遷(整)建山地管制區入山檢查哨 4處工程費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,較上年度增加12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.補助各警察機關興建常年訓練設施 7處工程費61
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,740千元,較上年度增加56,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.興建墾丁警光會館廳舍工程,四層計 5,072平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺,係屬特殊建築,按每平公尺15,000元,核
  │  │  │  │              │              │              │              │  列建築費76,082千元,連同車棚、整地、駁崁、
  │  │  │  │              │              │              │              │  圍牆等附屬工程 3,600千元,總工程費79,682千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,分 3年辦理,除82年度已編列27,750千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本年度編列第二年經費29,528千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加 1,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.興建澎湖警光會館廳舍工程,五層計 3,108平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺19,090元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  核列建築費59,332千元,連同車棚、整地、駁崁
  │  │  │  │              │              │              │              │  等附屬工程 7,640千元及設備費12,000千元,總
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程費78,972千元,分 2年辦理,除82年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列28,500千元外,本年度編列第二年經費50,472
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度增加21,972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.興建花蓮警光會館廳舍工程,地下一層、地上六
  │  │  │  │              │              │              │              │  層計 4,049平方公尺,係屬特殊建築,按每平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺18,676元,核列建築費75,621千元,連同車
  │  │  │  │              │              │              │              │  棚、整地、駁崁、圍牆等附屬工程11,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  總工程費87,221千元,分 3年辦理,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  第一年經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.興建金門警光會館廳舍工程,地下一層、地上五
  │  │  │  │              │              │              │              │  層(七層基礎)計 2,986.5平方公尺,係屬特殊
  │  │  │  │              │              │              │              │  建築,按每平方公尺18,485元,核列建築費55,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  05千元,連同車棚、整地、駁崁、圍牆等附屬工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程 9,550千元,設計監造費 3,538千元,工程管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理費 798千元,總工程費69,091千元,分 2年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,本年度編列第一年經費25,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 興建新竹縣、澎湖縣、台東縣及彰化縣警察局
  │  │  │  │              │              │              │              │    等電腦機房工程費13,985千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │11. 興建雲林縣警察局辦公廳舍工程,四層計19,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    92平方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺17
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000元,核列建築費 331,364千元,連同設計
  │  │  │  │              │              │              │              │    監造費 6,852千元,總工程費 338,216千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分 4年辦理,除78年度已由雲林縣政府自籌29
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,529千元,以及81、82年度已編列 210,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元外,本年度編列第 4年工程款98,687千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少31,313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │12. 興建高雄市政府警察局三民分局及所屬大昌路
  │  │  │  │              │              │              │              │    派出所辦公廳舍工程,十層計 12,246.67平方
  │  │  │  │              │              │              │              │    公尺,按每平方公尺21,000元,核列建築費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    57,180千元,連同設計監造費 7,576千元,總
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程費 264,756千元,分 5年辦理,除78及80
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度已由高雄市政府自籌47,045千元,以及81
  │  │  │  │              │              │              │              │    、82年度已編列 149,058千元外,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    第五年經費68,653千元,較上年度增加36,723
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │13. 興建高雄市政府警察局楠梓分局辦公廳舍工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,六層計 8,778平方公尺,係屬特殊建築,按
  │  │  │  │              │              │              │              │    每平方公尺22,000元,核列建築費 193,116千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,連同設計監造費及工程管理費11,792千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,總工程費 204,908千元,分 4年辦理,除81
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度已編列規劃費 500千元,以及82年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    31,930千元外,本年度編列第二年經費47,660
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加15,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │14. 興建彰化縣警察局辦公廳舍工程,五層計23,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    78平方公尺,按每平方公尺18,000元,核列建
  │  │  │  │              │              │              │              │    築費 428,004千元,連同排水設施、圍牆等附
  │  │  │  │              │              │              │              │    屬工程15,000千元,設計監造費 8,860千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程管理費 3,718千元,總工程費 455,582千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,分 4年辦理,除81年度已編列規劃費 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,以及82年度編列30,000千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度編列第二年經費55,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │15. 興建金門縣警察局辦公廳舍工程,三層(五層
  │  │  │  │              │              │              │              │    基礎)計 7,920平方公尺,按每平方公尺17,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    00元,核列建築費 135,432千元,連同附屬工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程費 9,930千元,設計監造費 6,814千元,工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程管理費 1,467千元,總工程費 153,643千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分 3年辦理,除82年度已編列20,000千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第二年經費70,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │16. 興建台南縣警察局辦公廳舍工程,四層(五層
  │  │  │  │              │              │              │              │    基礎)計 17,416.51平方公尺,按每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,031元,核列建築費 279,204千元,分 5年
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理,除其中63,964千元由台南縣政府自籌,
  │  │  │  │              │              │              │              │    以及82年度已編列50,000千元外,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    第二年經費45,000千元,較上年度減少 5,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │17. 興建高雄市政府警察局新興分局(含中山路派
  │  │  │  │              │              │              │              │    出所)辦公廳舍工程,地下二層、地上十層計
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,124平方公尺,按每平方公尺22,696元,核
  │  │  │  │              │              │              │              │    列建築費 116,292千元,連同設計監造費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元,工程管理費 1,305千元,總工程費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    22,100千元,分年編列預算辦理,除81年度已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列工程規劃費 1,000千元外,本年度編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │    一年經費20,000千元,其餘 101,100千元於以
  │  │  │  │              │              │              │              │    後年度再行編列。
  │  │  │  │              │              │              │              │18. 高雄市政府警察局高松派出所配合高松地區里
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動中心興建廳舍工程,該所分配地下二層、
  │  │  │  │              │              │              │              │    地上二層計1,626.58平方公尺,按每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │    23,750元,核列配合建築經費38,632千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │     2年辦理,本年度編列第一年經費19,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │19. 上年度興建外國人收容所等工程預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列29,400千元如數減列。
  │  │  │  │3808219010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │       225,730│       223,760│         1,970│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依「警政資訊系統發展方案」增購警用行動電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備 306套11,500千元,中型電腦系統 4套58,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,小型電腦系統28套59,080千元,終端工
  │  │  │  │              │              │              │              │  作站 441套83,790千元,及所需關稅、運雜費12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,合共 225,130千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.配合內政部之「國土資訊系統,建立公共管線資
  │  │  │  │              │              │              │              │  料庫」購置雷射印表機 1台 100千元,掃描機 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  台 100千元及個人電腦工作站 1台 400千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 600千元。
  │  │  │  │3808219011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│     1,046,000│     1,850,547│      -804,547│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依「後續警政建設方案」第三年充實警用車輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置巡邏車、偵防車、偵查車、警備車等 381輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  機車 1,183輛經費 300,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換偵防車、警備車等各型警用汽車 473輛及機
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 3,002輛經費 400,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.依「後續警政建設方案」第三年補助各地方警察
  │  │  │  │              │              │              │              │  機關充實各型消防車 113輛經費 377,900千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  採一次發包分年編列預算辦理,本年度編列 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,其餘 376,900千元於以後年度再行編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.配合各縣市警察局基層、消防廳舍整建辦理警訊
  │  │  │  │              │              │              │              │  設施工程費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.依「後續警政建設方案」汰換中央遙控警報系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫購置警報台、中繼台、主控台等各項設備總
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 483,518千元,分 3年辦理,除82年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 100,000千元外,本年度編列第二年經費 200
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.高雄市警訊線路地下化工程,總工程費 392,587
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,分年編列預算辦理,除80、81、82年度已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列 124,820千元,外,本年度編列46,953千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,另配合新闢道路統籌辦理地下化工程經費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  47千元,合共50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.關渡至淡水段、建國北路至北淡線段及配合地下
  │  │  │  │              │              │              │              │  鐵東延線至松山段等辦理警訊纜線地下化工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │  35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.高雄市政府警察局汰換巡邏車50輛及警用機車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  78輛經費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.上年度充實消防車、巡邏車、偵防車等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 1,850,547千元如數減列。
  │  │  │  │3808219019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │       501,067│       639,558│      -138,491│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依「後續警政建設方案」第三年購置九0手槍 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  萬 6,211枝 291,798千元及子彈 324萬 2,000粒
  │  │  │  │              │              │              │              │  19,453千元,合共 311,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.依「後續警政建設方案」第三年汰換防彈衣、防
  │  │  │  │              │              │              │              │  彈頭盔及防彈盾牌經費 107,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.依「後續警政建設方案」第三年充實安檢器材裝
  │  │  │  │              │              │              │              │  置固定式探照燈50具15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.充實各警察機關基層廳舍內部設備所需購置辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │  桌、椅、鐵櫃等經費62,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.外國人收容所購置床舖、辦公桌椅等內部設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  電動大門一處經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.高雄市政府警察局三民分局(含大昌路派出所)
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置大樓內部設備經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度充實武器、彈藥、床舖、辦公桌椅等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 639,558千元如數減列。
  │  │  │  │3808219800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │        21,249│        22,429│        -1,180│本年度預算數21,249千元,較上年度減少如列數。
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