83C40824.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008240000    │              │              │              │
  │ 5│  │  │警政署國道公路│       797,086│       683,417│       113,669│1.警政署國道公路警察局預算原編列於警政署項下
  │  │  │  │警察局        │              │              │              │  ,配合「警政署國道公路警察局組織條例」業經
  │  │  │  │              │              │              │              │  完成法定程序,自八十三年度起改以成立「警政
  │  │  │  │              │              │              │              │  署國道公路警察局」單位預算處理,上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數 683,417千元,係由警政署「公路警察業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入 679,843千元,「一般建築及設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入相關經費 2,074千元,「第一預備金
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本年度預算數 797,086千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │  定預算數 683,417千元,增加 113,669千元。
  │  │  │  │6008240100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       104,673│       104,529│           144│
  │  │  │  │6008240101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       104,673│       104,529│           144│1.本年度預算數 104,673千元,包括人事費74,604
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費22,225千元,維護費 4,385千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,225千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,036千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費32,637千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,463千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列員警服裝費 1,864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 576千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       220千元,合共 796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列車輛養護費 179千元及辦公器具養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費75千元,合共 254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費 243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實減列特別費 318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 376
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合增加警員46人,增列統籌事務費 351千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,及辦公器具養護51千元,合共 402千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合82年度增購巡邏車11輛伸算增列車輛保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 184
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │6008241000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │公路警察業務  │       642,345│       575,314│        67,031│
  │  │  │  │6008241001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國道安全巡邏  │       642,345│       575,314│        67,031│1.本年度預算數 642,345千元,包括人事費 527,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  19千元,業務費89,722千元,維護費19,327千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,990千元,補助及捐助 278千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 805千元,獎勵及濟助費 224千元,損失及
  │  │  │  │              │              │              │              │  賠償費 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 466,871千元,較上年度增加42,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費16,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合北部第二高速公路陸續完工通車,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加警員46人人事費25,944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)維持交通秩序及安全經費 172,036千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加24,301千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 6,480千元及旅運費 300千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 6,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列車輛養護費 641千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]派員考察交通事故防制及處理技術出國計劃
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 448千元,較上年減少 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 8,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列寄發取締高速公路違規及違警案件郵資
  │  │  │  │              │              │              │              │      費12,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列處理車禍連繫電話費 685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列交通管理違規通知單及信封等印刷費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列電達測速照相相片費 2,371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列電腦自動違規掣單系統數據線路租金 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 配合八十二年度新購巡邏車11輛,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │        列車輛油料 3,633千元及養護費 761千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,合共 4,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高速公路義警組訓工作經費 3,438千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │6008249000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        48,568│         2,074│        46,494│
  │  │  │  │6008249001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │6008249002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │6008249011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        47,262│             -│        47,262│汰換巡邏車40輛44,000千元及公務車 7輛 3,262千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,合共如列數。
  │  │  │  │6008249019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         1,306│         2,074│          -768│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置攝影機、錄音機、警示燈及探照燈等應勤裝
  │  │  │  │              │              │              │              │  備經費 1,306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換辦公桌椅及油印機預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 2,074千元,如數減列。
  │  │  │  │6008249800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────