83C40831.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008310000    │              │              │              │
  │ 8│  │  │警政署保安警察│     4,164,844│     4,059,464│       105,380│警政署保安警察第一總隊本年度預算數 4,164,844
  │  │  │  │第一總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 4,059,464千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │ 105,380千元。
  │  │  │  │3808310100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       243,134│       280,950│       -37,816│
  │  │  │  │3808310101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       243,134│       280,950│       -37,816│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 219,512千元列入「機動警力及訓練」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 243,134千元,包括人事費92,544
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 129,148千元,業務費 1,840千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費12,202千元,旅運費 4,422千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,868千元,獎勵及濟助費 876千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費92,544千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費11,674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 150,590千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減49,490千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列土地租金43,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 4,427千元及車輛油料
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 819千元,合共 5,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列退休退職人員三節慰問金 166千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費 295千元及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費46千元,合共 341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列業務費 138千元,旅運費 333千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及材料費 141千元,合共 612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合成立維安特勤隊,購置偵防車 4輛,增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列油料費 217千元及保險費48千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費40千元。
  │  │  │  │3808311000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     3,679,429│     3,509,727│       169,702│
  │  │  │  │3808311020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│機動警力及訓練│     3,679,429│     3,509,727│       169,702│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 219,512千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,679,429千元,包括人事費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  05,309千元,業務費 148,129千元,維護費 9,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  11千元,旅運費 3,395千元,材料費 5,506千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 7,179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,505,309千元,較上年度淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    56,406千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合移撥員警33人至保六總隊,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │      18,612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 175,018千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動勤務經費14,916千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 3,797千元及旅運費 218千元,合共 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)員警教育訓練經費41,486千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,337千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 4,522千元,旅運費38千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及材料費 131千元,合共 4,691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]赴南非考察保安警力編組及運用經費 148千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度減少56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合成立維安特勤隊增列購置訓練用攀降繩
  │  │  │  │              │              │              │              │      及直昇機用繩費 310千元、子彈費 1,100千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 1,410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費 117,718千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加20,648千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 3,825千元及材料費 283千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 4,108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合成立維安特勤隊增列購置訓練用鐵撬、
  │  │  │  │              │              │              │              │      地圖、指北針等經費 1,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依警察服制修例規定增列服裝費16,253千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及配合成立維安特勤隊增列購置特種勤務服
  │  │  │  │              │              │              │              │      裝費 3,470千元,合共19,723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列汰換各型無線電機、無線電台、攝錄影
  │  │  │  │              │              │              │              │      機用電池及防毒面具濾毒罐等經費 4,010千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │3808319000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       239,281│       265,787│       -26,506│
  │  │  │  │3808319001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3808319002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │       130,000│       195,201│       -65,201│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建石牌營區室內靶場四層 7,320平方公尺,係
  │  │  │  │              │              │              │              │  屬特殊建築,按每平方公尺30,000元,核列建築
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 219,600千元,分三年辦理,除81、82年度已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列 179,600千元外,本年度編列末期工程費40
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,較上年度減少39,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建陽明營區第二棟機動大隊營舍一棟七層10,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00平方公尺,按每平方公尺18,500元,核列建築
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 194,250千元,連同設計監造費11,012千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程管理費 1,810千元,合共 207,072千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  三年辦理,除82年度已編列60,000千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列第二年經費50,000千元,較上年度減少10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.興建石牌營區第一棟機動大隊營舍一棟七層12,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  70平方公尺,按每平方公尺18,500元,核列建築
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 234,395千元,連同設計監造費11,848千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程管理費 2,041千元,合共 248,284千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  三年辦理,本年度編列第一年經費40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度興建陽明營區營舍一棟、陽明營區警衛隊
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公室及員警寢室工程預算業已編竣,所列55,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元如數減列。
  │  │  │  │3808319009    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │        25,000│        60,063│       -35,063│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.三峽陽明營區六公頃整地駁崁、水土保持、排水
  │  │  │  │              │              │              │              │  溝、環境整建與水電等公共設施工程費85,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,連同設計監造費 3,400千元,工程管理費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,025千元,合共89,425千元,分四年辦理,除82
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度已編列21,169千元外,本年度編列第二年經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費25,000千元,較上年度增加 3,831千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度石牌營區污水管下水道工程、排洩物處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  站及陽明營區鍋爐、自來水儲水池、大門牌樓、
  │  │  │  │              │              │              │              │  電動鐵門等工程預算業已編竣,所列38,894千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │3808319010    │              │              │              │
  │  │  │ 4│資訊設備      │         1,292│           400│           892│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置32位元電腦及電腦桌椅各12台(組)經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置32位元個人電腦桌上型排版系統 1台經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置24針中文印表機 7台經費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置32位元電腦 5部預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   400千元如數減列。
  │  │  │  │3808319011    │              │              │              │
  │  │  │ 5│交通及運輸設備│        10,280│         3,123│         7,157│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合成立維安特勤隊購置偵防車 4輛 6,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,無線電基地台 1組80千元,無線電車裝台12組
  │  │  │  │              │              │              │              │   600千元,無線電耳戴式72台 720千元,無線電
  │  │  │  │              │              │              │              │  手持式72台 1,800千元,合共 9,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換中型警備車 3輛經費 1,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換偵防車 1輛及新購高性能訓練車 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 3,123千元如數減列。
  │  │  │  │3808319019    │              │              │              │
  │  │  │ 6│其他設備      │        72,709│         7,000│        65,709│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合石牌營區成立綜合體技館購置體能訓練機、
  │  │  │  │              │              │              │              │  推舉機等健身器材經費 2,222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.配合石牌營區室內靶場附設柔道場購置柔道墊(
  │  │  │  │              │              │              │              │  含底墊)等內部設備經費 7,884千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置警察大樂隊各項樂器 2,693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置各級隊辦公桌椅、槍櫃、公文櫃等辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 8,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.配合成立維安特勤隊購置訓練用槍及執勤裝備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費44,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.汰換電化教育錄影帶教學編輯設備經費 4,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.汰換刑事採證照相實習課程所需相機等相關設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.汰換大餐廳冷氣空調設備及營區內飲水機經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.上年度購置陽明營區七層大樓內部各項設備預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 7,000千元如數減列。
  │  │  │  │3808319800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────