83C40832.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008320000    │              │              │              │
  │ 9│  │  │警政署保安警察│     2,967,686│     2,940,617│        27,069│警政署保安警察第二總隊本年度預算數 2,967,686
  │  │  │  │第二總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 2,940,617千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │27,069千元。
  │  │  │  │5908320100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       240,799│       218,420│        22,379│
  │  │  │  │5908320101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       240,799│       218,420│        22,379│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 179,927千元,列入「國營事業安全維護」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 240,799千元,包括人事費 166,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,事務費58,264千元,維護費11,333千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,898千元,材料費 834千元,獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 766千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 166,470千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費26,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費74,329千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 4,527千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少員警 243人減列統籌事務費 1,995
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 2,818千元及車輛油料
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 652千元,合共 3,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金 559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列辦公器具養護費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列旅運費 218千元及材料費63千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 1,918
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │5908320200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     2,710,770│     2,703,785│         6,985│
  │  │  │  │5908320201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國營事業安全維│     2,710,770│     2,703,785│         6,985│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │護            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 179,927千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,710,770千元,包括人事費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  13,467千元,業務費91,227千元,旅運費 5,286
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎勵及濟助費 790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,613,467千元,較上年度淨減 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,530千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少員警 243人減列人事費 143,885千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費35,155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委任待遇員警退休撫卹及保險給付等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列68至71年度自行辦理輔助員警購建住宅
  │  │  │  │              │              │              │              │      所需貼補差額利息 3,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)警務及刑事偵防業務經費10,419千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費 729千元及旅運費34千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共 763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)員警教育訓練經費 9,109千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 360千元及旅運費 304千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)事業單位安全維護業務經費33,324千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增29,789千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 171千元及旅運費59千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列各級隊水電費及外勤單位伙食外包工資
  │  │  │  │              │              │              │              │      30,019千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)應勤裝備管理經費44,451千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    15,847千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列員警服裝費10,315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合減少員警 243人,減列服裝費 2,267千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費 3,435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列電腦數據線路租金 170千元。
  │  │  │  │5908329000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        14,617│        16,912│        -2,295│
  │  │  │  │5908329001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5908329002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│        16,142│       -16,142│上年度興建第三大隊五層辦公廳舍一棟預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列16,142千元如數減列。
  │  │  │  │5908329010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5908329011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│        12,862│             -│        12,862│汰換偵防車 4輛、中型警備車 3輛、大型警備車 2
  │  │  │  │              │              │              │              │輛及偵防機車 100輛,經費如列數。
  │  │  │  │5908329019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │         1,755│           770│           985│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置三大隊新建大樓冷氣機、床鋪、辦公桌、椅
  │  │  │  │              │              │              │              │  等事務設備經費 1,755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換辦公事務及刑事器材設備等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 770千元如數減列。
  │  │  │  │5908329800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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