83C40833.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008330000    │              │              │              │
  │10│  │  │警政署保安警察│       846,305│       826,500│        19,805│警政署保安警察第三總隊本年度預算數 846,305千
  │  │  │  │第三總隊      │              │              │              │元,較上年度法定預算數 826,500千元,增加19,8
  │  │  │  │              │              │              │              │05千元。
  │  │  │  │3808330100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       115,922│       115,756│           166│
  │  │  │  │3808330101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       115,922│       115,756│           166│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金48,524千元列入「財稅警察工作」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 115,922千元,包括人事費79,254
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費21,616千元,維護費 6,910千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 943千元,補助及捐助 5,919千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 1,046千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,239千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,877千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費43,683千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 4,711千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少聘用 3人,約僱 8人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,801千元,統籌事務費 158千元及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費13千元,合共 3,972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列辦公房屋租金 328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 845千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       139千元,合共 984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列退休退職人員三節慰問金 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列辦公器具養護費 111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列旅運費71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]派員出國考察貨櫃安檢業務計畫經費 275千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度減少31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列退休金優惠存款貼補差額利息 826千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 521
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 新增電腦設備養護費 350千元。
  │  │  │  │3808331500    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │       687,540│       661,288│        26,252│
  │  │  │  │3808331501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財稅警察工作  │       687,540│       661,288│        26,252│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金48,524千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 687,540千元,包括人事費 655,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元,業務費25,026千元,旅運費 6,436千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 655,378千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費39,616千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財稅機關安全維護經費 3,630千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 2,123千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列員工水電費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列勤指中心圖表製作費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費 1,080千元及旅運費43千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 1,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貨櫃安全檢查業務經費21,558千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少11,149千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列員警服裝費 8,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列貨櫃追蹤檢查經費 1,919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費49千元及旅運費 349千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)刑案處理業務經費 3,788千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列旅運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)員警教育訓練經費 3,186千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列旅運費42千元。
  │  │  │  │3808339000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        41,343│        47,956│        -6,613│
  │  │  │  │3808339001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│        43,750│       -43,750│上年度高雄第三大隊第一中隊購置民地預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列43,750千元如數減列。
  │  │  │  │3808339002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │        18,881│             -│        18,881│興建高雄第三大隊第一中隊隊部辦公大樓,地上五
  │  │  │  │              │              │              │              │層,地下一層計 2,000平方公尺,係屬一般建築,
  │  │  │  │              │              │              │              │按每平方公尺17,600元,計列建築費35,200千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │連同設計監造費 2,060千元,工程管理費 502千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,合共37,762千元,分兩年辦理,本年度為第一年
  │  │  │  │              │              │              │              │編列18,881千元。
  │  │  │  │3808339009    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3808339010    │              │              │              │
  │  │  │ 4│資訊設備      │         2,272│           696│         1,576│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置32位元電腦、終端機設備及手提行動電腦各
  │  │  │  │              │              │              │              │   8套經費 2,272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置個人電腦、印表機及電腦桌椅等設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 696千元如數減列。
  │  │  │  │3808339011    │              │              │              │
  │  │  │ 5│交通及運輸設備│        17,970│             -│        17,970│汰換大型警備車 1輛,公務車 1輛,警備車 9輛,
  │  │  │  │              │              │              │              │偵防車17輛及機車88輛經費如列數。
  │  │  │  │3808339019    │              │              │              │
  │  │  │ 6│其他設備      │         2,220│         3,510│        -1,290│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.桃園第二大隊第四中隊興建四層大樓所需辦公桌
  │  │  │  │              │              │              │              │  椅、壁櫃、冷氣機、擴音設備、廚房設備及購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  安全檢查、刑事器材等經費 2,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度配合高雄第三大隊及基隆第二大隊興建四
  │  │  │  │              │              │              │              │  層及七層大樓所需購置之辦公桌椅、壁櫃、冷氣
  │  │  │  │              │              │              │              │  機、擴音設備及廚房設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,510千元如數減列。
  │  │  │  │3808339800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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