83C40834.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008340000    │              │              │              │
  │11│  │  │警政署保安警察│     1,673,481│     1,586,310│        87,171│警政署保安警察第四總隊本年度預算數 1,673,481
  │  │  │  │第四總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,586,310千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │87,171千元。
  │  │  │  │3808340100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       191,205│       188,766│         2,439│
  │  │  │  │3808340101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       191,205│       188,766│         2,439│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金93,095千元列入「機動警力及訓練」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 191,205千元,包括人事費 150,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  48千元,事務費32,031千元,維護費 6,134千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,400千元,獎勵及濟助費 358千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 150,048千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費41,157千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,728千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列統籌事務費 4,559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費 181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合由警政署移撥大型警備車24輛、偵防車
  │  │  │  │              │              │              │              │       9輛,增列油料費 1,709千元,保險費64千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,及養護費96千元,合共 1,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 199
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │3808340200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     1,477,857│     1,385,410│        92,447│
  │  │  │  │3808340201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│機動警力及訓練│     1,477,857│     1,385,410│        92,447│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金93,095千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,477,857千元,包括人事費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  13,992千元,業務費54,451千元,維護費 1,430
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 1,657千元,材料費 788千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 5,539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,413,992千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費76,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動勤務經費 6,133千元,較上年度減少 804
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察及訓練等經費 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)員警教育訓練經費 7,454千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    各種書籍、圖表、講義、報表等印刷費 193千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費50,278千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,112千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列材料費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員警服制條例規定,增列員警服裝費16,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列後勤、財物及警力運用等電腦軟體設計
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列電腦設備養護費57千元。
  │  │  │  │3808349000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,919│        10,634│        -7,715│
  │  │  │  │3808349002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3808349010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           537│           634│           -97│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦 1台、電腦工作站 5台、及印表機
  │  │  │  │              │              │              │              │   4台等經費 537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦印表機、光碟機、硬式磁碟機及
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦桌椅等各 2套預算業已編竣,所列 634千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │3808349011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         1,732│             -│         1,732│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車12輛經費 492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置交換機數位卡片等經費 1,240千元。
  │  │  │  │3808349019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           650│        10,000│        -9,350│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換行政大樓發電機一部經費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置七層員警大樓會議桌、鋁床、廚房設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等預算業已編竣,所列10,000千元如數減列。
  │  │  │  │3808349800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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