83C40834.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008340000 │ │ │ │ │11│ │ │警政署保安警察│ 1,673,481│ 1,586,310│ 87,171│警政署保安警察第四總隊本年度預算數 1,673,481 │ │ │ │第四總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 1,586,310千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │87,171千元。 │ │ │ │3808340100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 191,205│ 188,766│ 2,439│ │ │ │ │3808340101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 191,205│ 188,766│ 2,439│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金93,095千元列入「機動警力及訓練」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 191,205千元,包括人事費 150,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,事務費32,031千元,維護費 6,134千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,400千元,獎勵及濟助費 358千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 特別費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 150,048千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費41,157千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,728千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列統籌事務費 4,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合由警政署移撥大型警備車24輛、偵防車 │ │ │ │ │ │ │ │ 9輛,增列油料費 1,709千元,保險費64千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及養護費96千元,合共 1,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 199 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3808340200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 1,477,857│ 1,385,410│ 92,447│ │ │ │ │3808340201 │ │ │ │ │ │ │ 1│機動警力及訓練│ 1,477,857│ 1,385,410│ 92,447│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金93,095千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,477,857千元,包括人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,992千元,業務費54,451千元,維護費 1,430 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 1,657千元,材料費 788千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 5,539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,413,992千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費76,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動勤務經費 6,133千元,較上年度減少 804 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察及訓練等經費 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員警教育訓練經費 7,454千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 各種書籍、圖表、講義、報表等印刷費 193千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應勤裝備管理經費50,278千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,112千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列材料費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員警服制條例規定,增列員警服裝費16,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列後勤、財物及警力運用等電腦軟體設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦設備養護費57千元。 │ │ │ │3808349000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,919│ 10,634│ -7,715│ │ │ │ │3808349002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808349010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 537│ 634│ -97│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦 1台、電腦工作站 5台、及印表機 │ │ │ │ │ │ │ │ 4台等經費 537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦印表機、光碟機、硬式磁碟機及 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦桌椅等各 2套預算業已編竣,所列 634千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │3808349011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,732│ -│ 1,732│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車12輛經費 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置交換機數位卡片等經費 1,240千元。 │ │ │ │3808349019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 650│ 10,000│ -9,350│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換行政大樓發電機一部經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置七層員警大樓會議桌、鋁床、廚房設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列10,000千元如數減列。 │ │ │ │3808349800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |