83C40835.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008350000 │ │ │ │ │12│ │ │警政署保安警察│ 1,940,387│ 1,711,999│ 228,388│警政署保安警察第五總隊本年度預算數 1,940,387 │ │ │ │第五總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 1,711,999千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 228,388千元。 │ │ │ │3808350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 291,341│ 219,480│ 71,861│ │ │ │ │3808350101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 291,341│ 219,480│ 71,861│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金81,497千元列入「機動警力及訓練」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 291,341千元,包括人事費 246,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,事務費37,693千元,業務費 387千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 4,282千元,旅運費 1,653千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 1,054千元,特別費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 246,038千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費73,502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費45,303千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,641千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 2,463千元及車輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 304千元,合共 2,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 324 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費 791千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列電腦設備養護費 200千元。 │ │ │ │3808350200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 1,646,682│ 1,475,119│ 171,563│ │ │ │ │3808350201 │ │ │ │ │ │ │ 1│機動警力及訓練│ 1,646,682│ 1,475,119│ 171,563│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金81,497千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,646,682千元,包括人事費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 81,231千元,業務費54,179千元,維護費 2,593 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 3,502千元,材料費 1,484千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 3,693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,581,231千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 173,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動勤務經費54,985千元,較上年度減少 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 343千元,旅運費 320千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及材料費49千元,合共 712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列獎勵及濟助費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員警教育訓練經費 7,029千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應勤裝備管理經費 3,437千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列材料費63千元。 │ │ │ │3808359000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 864│ 15,900│ -15,036│ │ │ │ │3808359002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808359010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 864│ -│ 864│購置32位元電腦、印表機及電腦桌、椅各 9套(台 │ │ │ │ │ │ │ │),經費如列數。 │ │ │ │3808359011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 900│ -900│上年度購置中型警備車二輛,預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 900千元如數減列。 │ │ │ │3808359019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 15,000│ -15,000│上年度購置岡山營區七層員警大樓辦公、空調及靶 │ │ │ │ │ │ │ │場等設備,預算業已編竣,所列15,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │3808359800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |