83C40835.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008350000    │              │              │              │
  │12│  │  │警政署保安警察│     1,940,387│     1,711,999│       228,388│警政署保安警察第五總隊本年度預算數 1,940,387
  │  │  │  │第五總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,711,999千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │ 228,388千元。
  │  │  │  │3808350100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       291,341│       219,480│        71,861│
  │  │  │  │3808350101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       291,341│       219,480│        71,861│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金81,497千元列入「機動警力及訓練」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 291,341千元,包括人事費 246,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  38千元,事務費37,693千元,業務費 387千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 4,282千元,旅運費 1,653千元,獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 1,054千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 246,038千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費73,502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費45,303千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,641千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 2,463千元及車輛油料
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 304千元,合共 2,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰問金65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 324
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費 791千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列電腦設備養護費 200千元。
  │  │  │  │3808350200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     1,646,682│     1,475,119│       171,563│
  │  │  │  │3808350201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│機動警力及訓練│     1,646,682│     1,475,119│       171,563│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金81,497千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,646,682千元,包括人事費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  81,231千元,業務費54,179千元,維護費 2,593
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 3,502千元,材料費 1,484千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 3,693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,581,231千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 173,467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動勤務經費54,985千元,較上年度減少 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 343千元,旅運費 320千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及材料費49千元,合共 712千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列獎勵及濟助費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)員警教育訓練經費 7,029千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費 3,437千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列材料費63千元。
  │  │  │  │3808359000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           864│        15,900│       -15,036│
  │  │  │  │3808359002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3808359010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           864│             -│           864│購置32位元電腦、印表機及電腦桌、椅各 9套(台
  │  │  │  │              │              │              │              │),經費如列數。
  │  │  │  │3808359011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│           900│          -900│上年度購置中型警備車二輛,預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 900千元如數減列。
  │  │  │  │3808359019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│        15,000│       -15,000│上年度購置岡山營區七層員警大樓辦公、空調及靶
  │  │  │  │              │              │              │              │場等設備,預算業已編竣,所列15,000千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │列。
  │  │  │  │3808359800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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