83C40836.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008360000 │ │ │ │ │13│ │ │警政署保安警察│ 1,005,038│ 1,139,571│ -134,533│警政署保安警察第六總隊本年度預算數 1,005,038 │ │ │ │第六總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 1,139,571千元,減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 134,533千元。 │ │ │ │3808360100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 85,730│ 85,913│ -183│ │ │ │ │3808360101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 85,730│ 85,913│ -183│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金74,589千元列入「安全警衛及中央駐衛警勤務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數85,730千元,包括人事費34,119千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費42,940千元,維護費 3,745千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,168千元,獎勵及濟助費 524千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,119千元,伸算增列上年度調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 3,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費51,611千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,544千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列統籌事務費 1,471千元,非消耗品 │ │ │ │ │ │ │ │ 124千元及辦公器具養護費 210千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 983千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 249千元,合共 1,232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費85千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 262千元及辦公器具養護費 138千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加警員36人,增列統籌事務費 274千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及辦公器具養護費40千元,合共 314千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3808361500 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 906,882│ 844,381│ 62,501│ │ │ │ │3808361501 │ │ │ │ │ │ │ 1│安全警衛及中央│ 906,882│ 844,381│ 62,501│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │駐衛警勤務 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金74,589千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 906,882千元,包括人事費 870,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,業務費28,498千元,維護費 492千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,144千元,獎勵及濟助費 972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 869,849千元,較上年度增加67,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費47,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加派駐中央聯合辦公大樓警衛36人人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費20,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)員警教育訓練經費 1,424千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全警衛勤務經費17,394千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,659千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列儀器設備維護費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 726千元及旅運費 462千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦磁片、報表紙、軟體設計及硬體養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護等經費 529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應勤裝備管理經費18,215千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,742千元、包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列勤務指揮中心圖表製作費 180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列服裝費 2,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 1,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加警員36人,增列服裝費 426千元。 │ │ │ │3808369000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 10,926│ 207,777│ -196,851│ │ │ │ │3808369002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 179,161│ -179,161│上年度總隊部興建辦公大樓及第二警官隊改建辦公 │ │ │ │ │ │ │ │廳舍等工程預算業已編竣,所列 179,161千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │3808369009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 2,000│ -│ 2,000│配合第二警官隊辦公大樓改建所需內部裝修經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元。 │ │ │ │3808369010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 588│ 232│ 356│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、電腦桌椅及列表機各3套等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置雷射排版系統及光碟機各1套經費 240千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置32位元個人電腦、列表機及電腦桌 │ │ │ │ │ │ │ │ 椅各2套預算業己編竣,所列 232千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3808369011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 8,338│ 3,384│ 4,954│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換警衛車4輛、 5人座警備車1輛、25人座警 │ │ │ │ │ │ │ │ 備車1輛及機車12輛,合共 8,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置通訊車1輛、中型警備車4輛及機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 10輛等預算業已編竣,所列 3,384千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │3808369019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ -│ 25,000│ -25,000│上年度配合總隊部興建辦公大樓及成立第二大隊購 │ │ │ │ │ │ │ │置之辦公桌椅及公文櫃等設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │25,000千元如數減列。 │ │ │ │3808369800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |