83C40836.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008360000    │              │              │              │
  │13│  │  │警政署保安警察│     1,005,038│     1,139,571│      -134,533│警政署保安警察第六總隊本年度預算數 1,005,038
  │  │  │  │第六總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,139,571千元,減少
  │  │  │  │              │              │              │              │ 134,533千元。
  │  │  │  │3808360100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        85,730│        85,913│          -183│
  │  │  │  │3808360101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        85,730│        85,913│          -183│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金74,589千元列入「安全警衛及中央駐衛警勤務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數85,730千元,包括人事費34,119千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費42,940千元,維護費 3,745千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,168千元,獎勵及濟助費 524千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,119千元,伸算增列上年度調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 3,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費51,611千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,544千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列統籌事務費 1,471千元,非消耗品
  │  │  │  │              │              │              │              │       124千元及辦公器具養護費 210千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 983千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       249千元,合共 1,232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費85千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 262千元及辦公器具養護費 138千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費 314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合增加警員36人,增列統籌事務費 274千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及辦公器具養護費40千元,合共 314千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │3808361500    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │       906,882│       844,381│        62,501│
  │  │  │  │3808361501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│安全警衛及中央│       906,882│       844,381│        62,501│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │駐衛警勤務    │              │              │              │  理」科目移入工作獎金74,589千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 906,882千元,包括人事費 870,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,業務費28,498千元,維護費 492千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 6,144千元,獎勵及濟助費 972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 869,849千元,較上年度增加67,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費47,654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加派駐中央聯合辦公大樓警衛36人人
  │  │  │  │              │              │              │              │      事費20,304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)員警教育訓練經費 1,424千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)安全警衛勤務經費17,394千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,659千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列儀器設備維護費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 726千元及旅運費 462千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 1,188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦磁片、報表紙、軟體設計及硬體養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護等經費 529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費18,215千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,742千元、包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列勤務指揮中心圖表製作費 180千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列服裝費 2,395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費 1,593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加警員36人,增列服裝費 426千元。
  │  │  │  │3808369000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        10,926│       207,777│      -196,851│
  │  │  │  │3808369002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│       179,161│      -179,161│上年度總隊部興建辦公大樓及第二警官隊改建辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │廳舍等工程預算業已編竣,所列 179,161千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │3808369009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │         2,000│             -│         2,000│配合第二警官隊辦公大樓改建所需內部裝修經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │,000千元。
  │  │  │  │3808369010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │           588│           232│           356│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦、電腦桌椅及列表機各3套等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置雷射排版系統及光碟機各1套經費 240千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置32位元個人電腦、列表機及電腦桌
  │  │  │  │              │              │              │              │  椅各2套預算業己編竣,所列 232千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │3808369011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         8,338│         3,384│         4,954│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換警衛車4輛、 5人座警備車1輛、25人座警
  │  │  │  │              │              │              │              │  備車1輛及機車12輛,合共 8,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置通訊車1輛、中型警備車4輛及機車
  │  │  │  │              │              │              │              │  10輛等預算業已編竣,所列 3,384千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │3808369019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │             -│        25,000│       -25,000│上年度配合總隊部興建辦公大樓及成立第二大隊購
  │  │  │  │              │              │              │              │置之辦公桌椅及公文櫃等設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │25,000千元如數減列。
  │  │  │  │3808369800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────