83C41401.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │0014010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │國防部本部    │        75,321│        60,435│        14,886│國防部本部本年度預算數75,321千元較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數60,435千元,增加14,886千元。
  │  │  │  │3314010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        59,051│        60,235│        -1,184│
  │  │  │  │3314010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        59,051│        60,235│        -1,184│1.本年度預算數59,051千元,包括人事費45,461千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、事務費 2,244千元、業務費 4,051千元、維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 1,508千元、旅運費 3,045千元、特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,461千元,較上年度淨增 664千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列無繼續性人事費 1,686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,590千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,848千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列房屋建築修繕費 1,295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列車輛養護費91千元及辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費14千元,合共 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費 305千元、旅運費 229千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增總動員綜合業務經費 382千元。
  │  │  │  │3314019000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般建築及設備│        16,270│           200│        16,070│
  │  │  │  │3314019010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │        16,270│             -│        16,270│購置電腦主機及電腦週邊設備等經費如列數。
  │  │  │  │3314019019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           200│          -200│上年度購置快速印刷機預算業已編竣,所列 200千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
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