83C41710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │國庫署 │ 113,292,131│ 101,037,152│ 12,254,979│國庫署本年度預算數 113,292,131千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 101,037,152千元,增加12,254,979千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │4017100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 28,404│ 27,608│ 796│ │ │ │ │4017100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 28,404│ 27,608│ 796│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 3,181千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,404千元,包括人事費21,385千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,875千元,業務費 1,973千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 299千元,旅運費 2,602千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,385千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,019千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 372千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 104千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,合共 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 2千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 8千元,合共10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 148千元,旅運費 121千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦公器具購置費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員出國計畫經費 1,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 考察等經費 769千元。 │ │ │ │4017101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國庫業務 │ 87,181│ 111,462│ -24,281│ │ │ │ │4017101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國庫行政 │ 39,636│ 39,803│ -167│1.本科目係由上年度「國庫行政」、「國庫收入管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」及「國庫支出管理」三科目合併。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,256千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數39,636千元,包括人事費31,439千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,842千元,維護費 158千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本科目本年度 8個分支計畫,係由上年度18個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,430千元,較上年度淨增 1,211 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼辦勞工退休基金監理業務人員兼職酬 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇經費 2,039千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公庫行政管理經費 1,994千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 262千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 138千元,旅運費16千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列刊登自強救國基金廣告經費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國庫行政自動化作業經費 1,463千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增41千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費97千元,旅運費 2千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列系統軟體委託設計及資料登錄外包經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列套裝軟體及電腦桌椅購置費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國債會計電腦化作業系統外包設計費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)歲入預算作業經費 2,735千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 844千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費68千元,旅運費26千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託研究經費 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列研究菸酒專賣改制經費 1,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國庫支付作業經費 325千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)會核政府支出法案及審議財務計畫經費 2,399 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列委託研究經費 1,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導地方財政作業經費 572千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理全國地方財政業務會報經費 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)勞工退休基金之監理經費 718千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費80千元,旅運費46千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 126千元。 │ │ │ │4017101023 │ │ │ │ │ │ │ 2│國債管理 │ 47,545│ 71,659│ -24,114│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 925千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,545千元,包括人事費12,162千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費34,865千元,旅運費 518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 6個分支計畫,係由上年度 8個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,162千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國債發行經費25,136千元,較上年度減列公債 │ │ │ │ │ │ │ │ 庫券印製及刊登公告等經費14,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國債還本付息核銷作業經費 2,263千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列作業經費 259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國債宣導經費 6,985千元,較上年度減列宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國債法規專案研究經費 551千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列旅運費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)外債管理經費 448千元,較上年度通案減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 117千元,旅運費30千元,合共 147千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │7917104500 │ │ │ │ │ │ 3│ │國債付息 │ 61,414,285│ 47,915,475│ 13,498,810│1.本年度預算數61,414,285千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公債付息經費48,231,010千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,470,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外債付息經費66,436千元,較上年度減列18,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國庫券付息經費 2,275,000千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)賒借付息經費10,841,839千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,046,629千元。 │ │ │ │8017104600 │ │ │ │ │ │ 4│ │國債經理 │ 345,207│ 395,446│ -50,239│1.本年度預算數 345,207千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度 2個分支計畫,係由上年度 4個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國債發行經理費 123,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 公債發行經理費54,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國債還本付息手續經費 222,207千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列公債還本付息手續費 4,261千元。 │ │ │ │7817108700 │ │ │ │ │ │ 5│ │國債還本 │ 51,415,274│ 52,585,531│ -1,170,257│1.本年度預算數51,415,274千元,均屬債務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公債還本經費51,250,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,125,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外債還本經費 165,274千元,較上年度減列45 │ │ │ │ │ │ │ │ ,257千元。 │ │ │ │4017109000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 1,410│ 1,260│ 150│ │ │ │ │4017109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,350│ 1,260│ 90│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及印表機購置經費 1,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 1,260 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │4017109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 60│ -│ 60│汰換冷氣機 2台經費如列數。 │ │ │ │4017109800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 370│ 370│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |