83C41710.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017100000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │國庫署        │   113,292,131│   101,037,152│    12,254,979│國庫署本年度預算數 113,292,131千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 101,037,152千元,增加12,254,979千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │4017100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        28,404│        27,608│           796│
  │  │  │  │4017100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        28,404│        27,608│           796│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 3,181千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,404千元,包括人事費21,385千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,875千元,業務費 1,973千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 299千元,旅運費 2,602千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,385千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,019千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 372千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 104千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      15千元,合共 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 2千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 8千元,合共10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費 148千元,旅運費 121千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦公器具購置費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列退休退職人員三節慰問金26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員出國計畫經費 1,000千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    考察等經費 769千元。
  │  │  │  │4017101000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │國庫業務      │        87,181│       111,462│       -24,281│
  │  │  │  │4017101020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國庫行政      │        39,636│        39,803│          -167│1.本科目係由上年度「國庫行政」、「國庫收入管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」及「國庫支出管理」三科目合併。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,256千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數39,636千元,包括人事費31,439千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,842千元,維護費 158千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本科目本年度 8個分支計畫,係由上年度18個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,430千元,較上年度淨增 1,211
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼辦勞工退休基金監理業務人員兼職酬
  │  │  │  │              │              │              │              │      金 828千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列調整待遇經費 2,039千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公庫行政管理經費 1,994千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     262千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 138千元,旅運費16千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列刊登自強救國基金廣告經費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國庫行政自動化作業經費 1,463千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增41千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費97千元,旅運費 2千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列系統軟體委託設計及資料登錄外包經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列套裝軟體及電腦桌椅購置費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列國債會計電腦化作業系統外包設計費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)歲入預算作業經費 2,735千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     844千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費68千元,旅運費26千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託研究經費 550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列研究菸酒專賣改制經費 1,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國庫支付作業經費 325千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)會核政府支出法案及審議財務計畫經費 2,399
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列委託研究經費 1,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導地方財政作業經費 572千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理全國地方財政業務會報經費 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)勞工退休基金之監理經費 718千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費80千元,旅運費46千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     126千元。
  │  │  │  │4017101023    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國債管理      │        47,545│        71,659│       -24,114│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 925千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數47,545千元,包括人事費12,162千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費34,865千元,旅運費 518千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 6個分支計畫,係由上年度 8個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,162千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國債發行經費25,136千元,較上年度減列公債
  │  │  │  │              │              │              │              │    庫券印製及刊登公告等經費14,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國債還本付息核銷作業經費 2,263千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國債宣導經費 6,985千元,較上年度減列宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 9,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國債法規專案研究經費 551千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)外債管理經費 448千元,較上年度通案減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 117千元,旅運費30千元,合共 147千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │7917104500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │國債付息      │    61,414,285│    47,915,475│    13,498,810│1.本年度預算數61,414,285千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公債付息經費48,231,010千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,470,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外債付息經費66,436千元,較上年度減列18,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國庫券付息經費 2,275,000千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)賒借付息經費10,841,839千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,046,629千元。
  │  │  │  │8017104600    │              │              │              │
  │  │ 4│  │國債經理      │       345,207│       395,446│       -50,239│1.本年度預算數 345,207千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本年度 2個分支計畫,係由上年度 4個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國債發行經理費 123,000千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    公債發行經理費54,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國債還本付息手續經費 222,207千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列公債還本付息手續費 4,261千元。
  │  │  │  │7817108700    │              │              │              │
  │  │ 5│  │國債還本      │    51,415,274│    52,585,531│    -1,170,257│1.本年度預算數51,415,274千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公債還本經費51,250,000千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,125,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外債還本經費 165,274千元,較上年度減列45
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,257千元。
  │  │  │  │4017109000    │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         1,410│         1,260│           150│
  │  │  │  │4017109010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,350│         1,260│            90│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦及印表機購置經費 1,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 1,260
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │4017109019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │            60│             -│            60│汰換冷氣機 2台經費如列數。
  │  │  │  │4017109800    │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           370│           370│             0│仍照上年度預算數編列。
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