83C41720.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │賦稅署 │ 291,881│ 314,509│ -22,628│賦稅署本年度預算數 291,881千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 314,509千元,減少22,628千元。 │ │ │ │4017200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 34,141│ 30,577│ 3,564│ │ │ │ │4017200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 34,141│ 30,577│ 3,564│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金14,490千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,141千元,包括人事費22,437千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,124千元,業務費 4,093千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 854千元,旅運費 2,363千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,437千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,704千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 683千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 211千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,合共 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 6千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費17元,合共23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 308千元及旅費 178千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費61千元。 │ │ │ │4017201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │賦稅行政 │ 256,840│ 278,872│ -22,032│ │ │ │ │4017201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│賦稅管理 │ 186,328│ 213,432│ -27,104│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 8,160千元,「稅務稽核 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 300千元,合共移入 8,460千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 186,328千元,包括人事費78,390 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費42,468千元,旅運費 7,470千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費58,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,390千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)革新稅制改善稅政及加強稅務監察經費11,366 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 2,040千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 460千元及減列派員出國考 │ │ │ │ │ │ │ │ 察等經費 1,185千元,合共 1,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費36,718千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少辦理租稅宣傳等經費10,927千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 465千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少編印營業稅稽徵作業手冊等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)稅務自動化發展方案之研究經費 1,389千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少委託研究「地區財產稅資料庫系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統之研究」等經費10,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費58,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少辦理獎勵金案等經費 4,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度補助金門、馬袓地區推行新稅制預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 1,400千元,如數減列。 │ │ │ │4017201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務稽核 │ 62,180│ 57,586│ 4,594│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「賦稅管理」科目,另由「行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入工作獎金 5,470千元,移入移出數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數62,180千元,包括人事費56,537千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,301千元,旅運費 3,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,537千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務防止逃漏稅經費 5,643 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費 173千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 252千元,合共 425千元。 │ │ │ │4017201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│貨物稅評價 │ 8,332│ 7,854│ 478│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 860千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,332千元,包括人事費 7,701千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 488千元,旅運費 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,701千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)評定貨物完稅價格作業經費 631千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費37千元,旅運費11千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共48千元。 │ │ │ │4017209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 4,040│ -4,040│ │ │ │ │4017209010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 4,040│ -4,040│上年度購置個人電腦及其週邊設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 4,040千元,如數減列。 │ │ │ │4017209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │4017209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │4017209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 900│ 1,020│ -120│本年度預算數 900千元,較上年度減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |