83C41720.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017200000    │              │              │              │
  │ 3│  │  │賦稅署        │       291,881│       314,509│       -22,628│賦稅署本年度預算數 291,881千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 314,509千元,減少22,628千元。
  │  │  │  │4017200100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        34,141│        30,577│         3,564│
  │  │  │  │4017200101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        34,141│        30,577│         3,564│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金14,490千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,141千元,包括人事費22,437千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,124千元,業務費 4,093千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 854千元,旅運費 2,363千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,437千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,704千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 683千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 211千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      24千元,合共 235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 6千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費17元,合共23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費 308千元及旅費 178千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費61千元。
  │  │  │  │4017201000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │賦稅行政      │       256,840│       278,872│       -22,032│
  │  │  │  │4017201020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│賦稅管理      │       186,328│       213,432│       -27,104│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 8,160千元,「稅務稽核
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 300千元,合共移入 8,460千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 186,328千元,包括人事費78,390
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費42,468千元,旅運費 7,470千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費58,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費78,390千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)革新稅制改善稅政及加強稅務監察經費11,366
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 2,040千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費 460千元及減列派員出國考
  │  │  │  │              │              │              │              │      察等經費 1,185千元,合共 1,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費36,718千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少辦理租稅宣傳等經費10,927千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 465千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少編印營業稅稽徵作業手冊等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,035千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)稅務自動化發展方案之研究經費 1,389千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少委託研究「地區財產稅資料庫系
  │  │  │  │              │              │              │              │    統之研究」等經費10,354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費58,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少辦理獎勵金案等經費 4,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度補助金門、馬袓地區推行新稅制預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 1,400千元,如數減列。
  │  │  │  │4017201021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務稽核      │        62,180│        57,586│         4,594│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 300
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「賦稅管理」科目,另由「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入工作獎金 5,470千元,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數62,180千元,包括人事費56,537千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,301千元,旅運費 3,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費56,537千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,019千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務防止逃漏稅經費 5,643
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列業務費 173千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費 252千元,合共 425千元。
  │  │  │  │4017201022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│貨物稅評價    │         8,332│         7,854│           478│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 860千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,332千元,包括人事費 7,701千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 488千元,旅運費 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,701千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)評定貨物完稅價格作業經費 631千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費37千元,旅運費11千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共48千元。
  │  │  │  │4017209000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         4,040│        -4,040│
  │  │  │  │4017209010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│         4,040│        -4,040│上年度購置個人電腦及其週邊設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 4,040千元,如數減列。
  │  │  │  │4017209011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │4017209019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │4017209800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           900│         1,020│          -120│本年度預算數 900千元,較上年度減列如列數。
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