83C41730.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017300000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │金融局        │       214,994│       229,524│       -14,530│金融局本年度預算數 214,994千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 229,524千元,減少14,530千元。
  │  │  │  │4017300100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        82,083│        86,187│        -4,104│
  │  │  │  │4017300101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        77,562│        81,224│        -3,662│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出工作
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎金10,581千元列入各相關科目,另由「金融制
  │  │  │  │              │              │              │              │  度與法規規劃制訂」科目移入 571千元,「本國
  │  │  │  │              │              │              │              │  銀行管理」科目移入 750千元,「基層金融業管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入 277千元,「其他金融業管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 721千元,「國際金融業管理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   407千元,「金融機構之檢查及考核」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   236千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數77,562千元,包括人事費29,971千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費35,446千元,業務費 4,044千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 558千元,旅運費 7,273千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,971千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費43,648千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增57千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 211千元、油料費27千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列辦公器具養護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合減少機車 2輛,減列相關油料費17千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及養護費 3千元,合共20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列行政作業業務費 1,215千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │      費78千元,合共 1,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費 120千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦公室租金 624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列委請保全公司辦理維護門禁作業經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員出國計畫經費 3,943千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    考察等經費 3,719千元。
  │  │  │  │4017300102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         4,521│         4,963│          -442│1.本年度預算數 4,521千元,包括業務費 1,950千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 2,571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,521千元,係辦理辦公室自動化
  │  │  │  │              │              │              │              │  作業經費,較上年度減列如列數。
  │  │  │  │4017300200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │金融行政      │       101,874│       108,803│        -6,929│
  │  │  │  │4017300201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│金融制度與法規│        22,711│        24,667│        -1,956│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 571
  │  │  │  │規劃制訂      │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目,另由「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入工作獎金 1,700千元,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,711千元,包括人事費17,648千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,559千元,旅運費 504千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 6個分支計畫,係由上年度 7個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,648千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金融業務國際化之規劃與推動經費 435千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列語言訓練等作業經費 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)金融機構業務制度之研究規劃經費 1,992千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 891千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費91千元、旅運費18千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列「銀行定型化契約之研究」委託研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,000元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)兩岸金融關係之研究經費 394千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,426千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託研究經費 1,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資料蒐集費等 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)金融法令之修訂、教育宣導所需經費 1,872千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列宣導短片媒體製作及播出等
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 1,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)經濟金融調查研究經費 370千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費50千元,旅運費 5千元,合共55
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │4017300202    │              │              │              │
  │  │  │ 2│本國銀行管理  │        22,173│        24,018│        -1,845│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 750
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目,另由「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入工作獎金 1,842千元,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,173千元,包括人事費19,170千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,941千元,旅運費 1,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,170千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導銀行提升服務品質及學生實習經費 845千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列作業經費 479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)審核國營金融機構業務經費 457千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)審核本國銀行申請異動案件經費 1,168千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)金融業務自動化之督導及推動經費 161千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)金融業財團法人管理經費 372千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列對「中華民國加強儲蓄推行委員會」補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 370千元及輔導銀行實習管理作業經費48
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 418千元。
  │  │  │  │4017300203    │              │              │              │
  │  │  │ 3│基層金融業管理│        17,404│        17,867│          -463│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 277
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「行政管理」,另由「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入工作獎金 1,505千元,移入移出數互抵後,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,404千元,包括人事費15,605千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 719千元,旅運費 724千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,605千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)審核基層金融機構申請異動案件經費 349千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列業務費36千元、旅運費12
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)監督管理基層金融業務經營經費 594千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研訂基層金融業務法規經費 856千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 327千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列作業經費 408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託研究經費81千元。
  │  │  │  │4017300204    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他金融業管理│        21,602│        22,664│        -1,062│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 721
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目,另由「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入工作獎金 1,749千元,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,602千元,包括人事費18,213千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,038千元,旅運費 351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 5個分支計畫,係由上年度 7個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,213千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業銀行監督與管理經費 504千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)票券及證券金融業督導與審核經費 443千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費28千元、旅運費 3千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)信用卡等金融信用工具審核與管理經費 579千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列作業經費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)信託業務之研究管理與發展經費 1,863千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列「信託業務專題研討」委託研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 600千元、及通案減列業務費 291千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共 891千元。
  │  │  │  │4017300205    │              │              │              │
  │  │  │ 5│國際金融業管理│        17,984│        19,587│        -1,603│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 407
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目,另由「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入工作獎金 1,398千元,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,984千元,包括人事費14,514千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,065千元,旅運費 405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 4個分支計畫,係由上年度 5個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,514千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外國銀行管理經費 1,664千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際金融業務分行之管理經費 1,199千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外匯行政與國際金融組織業務經費 607千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 218千元。
  │  │  │  │4017300300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │金融機構之檢查│        29,337│        32,774│        -3,437│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 236
  │  │  │  │及考核        │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目,另由「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入工作獎金 2,387千元,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,337千元,包括人事費24,851千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,107千元,旅運費 1,839千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 1,540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,851千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金融機構之檢查經費 4,022千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,551千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列「會計師查核簽證金融機構財務報表規
  │  │  │  │              │              │              │              │      則」委託研究經費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列作業經費 2,291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列「金融機構檢查專家系統」及「金融機
  │  │  │  │              │              │              │              │      構監督管理模擬系統」委託研究經費 1,540
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度辦理金融檢查人員訓練費預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 1,717千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)金融機構檢查報告之處理經費 268千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)考核金融機構預警制度及內部管理經費 196千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列作業經費 156千元。
  │  │  │  │4017309000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           400│           460│           -60│
  │  │  │  │4017309010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│           460│          -460│上年度個人電腦,雷射印表機等設備購置費預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 460千元如數減列。
  │  │  │  │4017309011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │4017309019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           400│             -│           400│購置會議室擴音設備 1組經費如列數。
  │  │  │  │4017309800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,300│         1,300│             0│仍照上年度預算數編列。
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