83C41740.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017400000    │              │              │              │
  │ 6│  │  │國有財產局及所│     1,222,892│     1,045,564│       177,328│國有財產局及所屬本年度預算數 1,222,892千元,
  │  │  │  │屬            │              │              │              │較上年度法定預算數 1,045,564千元,增加 177,3
  │  │  │  │              │              │              │              │28千元。
  │  │  │  │4017400100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       140,696│       137,189│         3,507│
  │  │  │  │4017400101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       106,045│       106,725│          -680│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 855千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「接管登記」科目, 968千元列入「財產
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目, 1,191千元列入「財產處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  , 147千元列入「研究規劃」科目,以及工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金13,919千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 106,045千元,包括人事費84,084
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費11,386千元,維護費 4,704千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 5,313千元,特別費 558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費84,084千元,較上年度淨增 818千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 6人人事費 1,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,961千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,498千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約僱 4人、工友 6人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費58千元,辦公器具養護費 5千元及上下
  │  │  │  │              │              │              │              │      班車票費58千元,合共 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 452千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      87千元合共 539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費 400千元、辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      37千元合共 437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列辦公器具購置費等30千元及基隆分處辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公廳舍修繕費 2,060千元,合共 2,090千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]減列派員出國考察經費 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列臺東專員室輪調人員宿舍租金54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列愛國東路官舍修繕費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 新增中區辦事處辦公房屋租金 1,512千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 新增臺南分處辦公室搬遷修繕費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │4017400102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        34,651│        30,464│         4,187│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,222千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,651千元,包括人事費18,636千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,024千元,維護費 8,991千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,964千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國有財產電腦化工作經費22,687千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 3,208千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列軟體開發及資料建檔經費 1,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦軟、硬體維護費 2,446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列數據租金 639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電腦機房維修、耗材及訓練等經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      85千元。
  │  │  │  │4017400200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │國有財產接管及│       174,469│       153,621│        20,848│
  │  │  │  │清查          │              │              │              │
  │  │  │  │4017400201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│接管登記      │        91,795│        46,989│        44,806│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金等 3,166千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數91,795千元,包括人事費23,311千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費29,772千元,維護費 1,050千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,774千元,委辦費35,888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,311千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)接管非公用財產作業經費14,938千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 1,517千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)接管各機關移交房地作業經費 1,058千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 323千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國內旅費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列地政規費等作業經費 342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)未登記地清理經費49,412千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    43,163千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦理國有土地囑託登記地政規費等作業
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 8,163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增委託辦理國有未登記土地測量登記經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接管扺稅實物案件作業經費 868千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)代管無人繼承遺產作業經費 2,208千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列代管期間墊支稅捐及會同點收遺產等
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 643千元。
  │  │  │  │4017400202    │              │              │              │
  │  │  │ 2│清查分割      │        63,759│        87,907│       -24,148│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,395千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數63,759千元,包括人事費33,867千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費22,471千元,維護費 729千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,692千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,185千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租購案件勘查分割作業經費11,273千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減39千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國內旅費 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列地政規費、郵電、更新資料等作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列機器維護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國有土地全面清查及後續工作作業經費27,111
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減30,121千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列代管土地清查後續工作約僱 4人人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託各縣市政府清查國有非公用土地作
  │  │  │  │              │              │              │              │      業經費29,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列土地清查後續工作作業費 828千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國有房屋清查及後續工作作業經費 839千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列地政規費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)待接管非公用財產清查及後續工作作業經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,351千元,較上年度增列地政規費等作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,593千元。
  │  │  │  │4017400203    │              │              │              │
  │  │  │ 3│產籍管理      │        18,915│        18,725│           190│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,063千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,915千元,包括人事費11,784千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,784千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)非公用財產產籍管理經費 5,492千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列產籍異動作業費 537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公用財產產籍管理經費 1,522千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國有財產產籍檢核及總目錄整編經費 117千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │4017400300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │國有財產管理及│       334,363│       313,058│        21,305│
  │  │  │  │處理          │              │              │              │
  │  │  │  │4017400301    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財產管理      │        88,109│        84,726│         3,383│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金等 5,304千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數88,109千元,包括人事費43,684千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費26,481千元,維護費 1,172千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,328千元,補助及捐助 1,757千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費12,687千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,684千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國有財產出租作業經費14,215千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列委託辦理公用土地管理專題研究經費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元及租金催收作業經費 155千元,合共 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)排除占用地侵害作業經費 8,200千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列非公用房屋修繕及調查佔用案件等作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)耕養地補償經費 5,814千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列終止租賃關係補償金 1,993千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)金門縣政府代管國有財產經費 1,757千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列補助費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國有財產撥用借用作業經費 1,746千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列郵電、印刷、國內旅費等經費 231千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國有財產委託管理經費11,835千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列文具紙張及國內旅費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國有財產委託經營作業經費 858千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列郵電及印刷等作業經費66千元。
  │  │  │  │4017400302    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國有財產賦稅  │       201,298│       184,788│        16,510│1.本年度預算數 201,298千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理清繳國有財產應繳之稅金及
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程受益費等所需經費,較上年度淨增16,510千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列地價稅及工程受益費16,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列國有土地參與重劃經費33,260千元。
  │  │  │  │4017400303    │              │              │              │
  │  │  │ 3│財產處理      │        44,956│        43,544│         1,412│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金等 4,131千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,956千元,包括人事費31,440千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,001千元,維護費 1,119千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,604千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,055千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國有財產估價作業經費 5,084千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)非公用財產出售作業經費 5,398千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列標售公告等費用 837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軍用財產處理作業經費 1,797千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列旅運費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)代估代售國營事業財產作業經費 1,057千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)基隆河新生地處理經費 2,016千元,以非公用
  │  │  │  │              │              │              │              │    財產售價收入支應,較上年度增列稅金 374千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │4017400400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │國有財產開發規│         8,241│         7,751│           490│
  │  │  │  │劃            │              │              │              │
  │  │  │  │4017400401    │              │              │              │
  │  │  │ 1│研究規劃      │         4,043│         3,764│           279│1.本科目上年度預算數配合科目調整由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金等 502千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,043千元,包括人事費 3,655千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 157千元,旅運費 231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,655千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國有財產基地、社區建築及開發規劃作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     388千元,較上年度通案減列29千元。
  │  │  │  │4017400402    │              │              │              │
  │  │  │ 2│都市內外國有土│         4,198│         3,987│           211│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │地開發        │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 297千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,198千元,包括人事費 3,408千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 305千元,旅運費 485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,408千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央辦公廳舍及眷舍住宅興建規劃作業經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國有財產開發及經營作業經費 381千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列國內旅費82千元。
  │  │  │  │4017409000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│       563,683│       432,505│       131,178│
  │  │  │  │4017409001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │         5,000│       270,644│      -265,644│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.國有土地因重劃面積增加,應補繳差額地價,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列 5,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度有償撥用省有土地預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  65,644千元,如數減列。
  │  │  │  │4017409002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │       525,460│       125,760│       399,700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建中央聯合辦公大樓北棟工程,地上18層,地
  │  │  │  │              │              │              │              │  下 3層計46,255平方公尺,係屬特殊建築,總工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程費 1,780,000千元,分五年辦理,除80、81及
  │  │  │  │              │              │              │              │  82三年度共己編列 401,400千元外,本年度續編
  │  │  │  │              │              │              │              │  第四年工程款 430,398千元,連同工程管理費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,462千元,合共 433,860千元,較上年度增加 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  32,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建駐華使領館辦公廳地上10層,地下 2層及使
  │  │  │  │              │              │              │              │  節住宅大樓地上10層,地下 1層各乙棟,計15,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  95平方公尺,按每平方公尺22千元,核列建築費
  │  │  │  │              │              │              │              │   338,690千元,連同地質鑽探、規劃設計及工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理費等經費59,467千元,合共 398,157千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合實際進度,改分四年辦理,除81及82二年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  共已編列25,792千元外,本年度續編第三年工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  款61,600千元,較上年度增列38,308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.士林美國學校舊址興建中央機關辦公廳舍工程先
  │  │  │  │              │              │              │              │  期規劃設計費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.總統官邸興建工程先期規劃設計費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度有償撥用省有房屋預算業己編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,068千元,如數減列。
  │  │  │  │4017409010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        31,178│        34,248│        -3,070│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.租購電腦設備經費22,839千元,較上年度增列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增電腦週邊設備購置費 8,339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度個人電腦及週邊設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,724千元,如數減列。
  │  │  │  │4017409011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         1,245│         1,053│           192│本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛購置費 466千元及機車19輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 779千元,合共 1,245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務機車預算業已編竣,所列 1,053
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │4017409019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │           800│           800│             0│愛國東路官舍設備購置費如列數。
  │  │  │  │4017409800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         1,440│         1,440│             0│仍照上年度預算數編列。
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