83C41745.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017450000 │ │ │ │ │ 7│ │ │臺北市國稅局 │ 1,306,585│ 1,397,506│ -90,921│台北市國稅局本年度預算數 1,306,585千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,397,506千元,減少90,921千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017450100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 203,082│ 215,786│ -12,704│ │ │ │ │4017450101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 203,082│ 215,786│ -12,704│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金59,320千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 203,082千元,包括人事費 107,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,事務費38,313千元,業務費27,667千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費11,655千元,旅運費16,381千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 102,020千元,較上年度淨增 676 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友18人之人事費 6,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列約僱人員10人工作獎金 304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 7,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 101,062千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減13,380千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約僱10人、工友18人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 144千元,辦公器具養護費12千元及上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費 136千元,合共 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 1,615千元及車輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 192千元,合共 1,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列辦公器具養護費 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列業務費 2,081千元及旅運費 1,232 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 3,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列辦公房舍租金13,598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]減列派員出國考察進修經費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]減列學生公費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]減列辦公器具等非消耗品購置費 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列退休退職人員三節慰問金16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列新建辦公大樓水電費 6,311千元。 │ │ │ │4017451000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 116,809│ 112,138│ 4,671│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 8,652千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 116,809千元,包括人事費98,017 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費18,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,101千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費14,944千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列宣導影片經費 100千元及無法送達公文公告 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 388千元,合共 488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費 9,027千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 派員出國考察經費 131千元及綜所稅申報等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,003千元,合共 1,134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外僑稽徵及服務經費 2,737千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少辦理外僑所得稅稽徵業務等經費 110千元。 │ │ │ │4017451100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 406,046│ 396,437│ 9,609│ │ │ │ │4017451120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 231,301│ 228,468│ 2,833│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金18,000千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 231,301千元,包括人事費 206,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,業務費20,680千元,旅運費 3,737千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 193,053千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費13,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營所稅案件審查經費23,069千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 4,865千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列僱用工讀生協助整理資料經費 2,262千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及辦理營所稅查帳通知等經費 2,940千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 5,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國研習經費 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜所稅案件審查經費14,298千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 5,702千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列扣繳調查回郵郵資 700千元及輔導營利 │ │ │ │ │ │ │ │ 事業單位扣繳申報等經費 5,155千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國考察經費 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺贈稅案件審查經費 481千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 遺贈稅審查等經費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)檢舉密告案件查緝經費 356千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 199千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少查緝報告等經費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國研習經費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)各項審查案件管制經費44千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 派案暨移案通知經費 5千元。 │ │ │ │4017451121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 15,845│ 14,909│ 936│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,341千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,845千元,包括人事費15,077千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 280千元,旅運費 488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,155千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 1,690千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 印製各類複核報表等經費85千元。 │ │ │ │4017451122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 158,900│ 153,060│ 5,840│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金11,870千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 158,900千元,包括人事費 134,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,業務費20,599千元,旅運費 1,487千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 2,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 121,811千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 8,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費23,355千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 寄送綜所稅繳款書等經費 1,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解及退稅經費 7,022千元,較上年度減少寄 │ │ │ │ │ │ │ │ 送退稅憑單等經費 688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費 1,410千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理欠稅清理郵寄稅單等經費 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰案件執行經費 5,302千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少欠稅執行人員獎勵金 589千元。 │ │ │ │4017451200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 35,974│ 54,918│ -18,944│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,515千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,974千元,包括人事費18,169千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,588千元,旅運費 477千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費13,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,861千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 2,829千元,較上年度減少辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理貨物稅各類書表等經費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費15,284千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列證券交易稅代徵獎勵金19,948千元。 │ │ │ │4017451300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 198,781│ 195,455│ 3,326│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │4017451320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 164,250│ 163,376│ 874│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,506千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 164,250千元,包括人事費17,149 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,444千元,旅運費 223千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 145,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,690千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費 3,643千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理違章審理書表等經費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 483千元,較上年度減少國稅法 │ │ │ │ │ │ │ │ 令彙編等經費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)財務罰鍰提獎經費 145,434千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │4017451321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 34,531│ 32,079│ 2,452│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,755千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,531千元,包括人事費33,999千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 451千元,旅運費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,999千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)復查案件處理經費 393千元,較上年度減少辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理復查案件各類書表經費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訴願案件處理經費 139千元,較上年度減少印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製各稅行政訴訟案件判例等經費15千元。 │ │ │ │4017451400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 311,542│ 328,083│ -16,541│ │ │ │ │4017451420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 135,759│ 144,035│ -8,276│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 8,041千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 135,759千元,包括人事費94,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費40,638千元,旅運費 521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費80,463千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費24,398千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理特殊會計年度營利事業等經費 4,025千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務資料蒐集通報經費30,453千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列派員出國考察經費47千元及辦理扣(免) │ │ │ │ │ │ │ │ 繳所得資料收件等經費 8,018千元,合共 8,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 445千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少運送營所稅審查報告書等經費49千元。 │ │ │ │4017451421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 175,783│ 184,048│ -8,265│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 5,640千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 181,065千元,包括人事費65,148 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費75,450千元,設備及投資40,467千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,351千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)賡續推動電作業務經費 123,763千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 7,972千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約僱10人人事費 2,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦設備到期租金及維護費15,232千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列程式規劃及資料外包登錄費 1,546千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列派員出國考察經費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減少課稅資料整理標符等經費 5,282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列租購光碟機硬體設備經費 3,671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增電腦主機及週邊設備維護費11,806千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增電腦設備租金 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增辦公室自動化方案經費 1,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度自動化五年方案預算業已編竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,871千元,如數減列。 │ │ │ │4017459000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 30,778│ 90,719│ -59,941│ │ │ │ │4017459002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 21,558│ 72,567│ -51,009│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新建總局辦公大樓,地上十五層,地下三層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,079.57平方公尺,總經費 941,546千元,業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已於78、79、80、81、82年度編列完竣,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 因配合工資指數調整,續編列工程及設計監造不 │ │ │ │ │ │ │ │ 敷經費 5,680千元,較上年度減列29,921千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.文山(原景美)稽徵所參加臺北市文山區行政中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心辦公大樓興建工程第三期配合款 9,087千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.萬華稽徵所參加臺北市萬華區行政中心辦公大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 興建工程第三期配合款 2,057千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.文山(原木柵)稽徵所參加臺北市木柵區行政中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心興建工程,本年度因工資指數調整補列不敷經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.大安稽徵所參加臺北市大安區行政中心辦公大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 興建工程,因工程變更及延期,本年度暫緩編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,上年度所列27,408千元,如數減列。 │ │ │ │4017459011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,710│ 720│ 990│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換小型客貨車(九人座) 2輛購置費 726千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及機車24輛購置費 984千元,合共 1,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置中型代用客車預算業已編竣,所列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,如數減列。 │ │ │ │4017459019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 7,510│ 17,432│ -9,922│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.大同稽徵所電梯及電源開關換修經費 1,420千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.內湖稽徵所辦公室裝修及什項設備購置經費 6,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度文山稽徵所(原木柵)辦公室裝修及總局 │ │ │ │ │ │ │ │ 各稽徵所什項設備購置等預算業已編竣,所列17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,432千元,如數減列。 │ │ │ │4017459800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,573│ 3,970│ -397│本年度預算數 3,573千元,較上年度減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |