83C41745.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017450000    │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺北市國稅局  │     1,306,585│     1,397,506│       -90,921│台北市國稅局本年度預算數 1,306,585千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 1,397,506千元,減少90,921千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │4017450100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       203,082│       215,786│       -12,704│
  │  │  │  │4017450101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       203,082│       215,786│       -12,704│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金59,320千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 203,082千元,包括人事費 107,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,事務費38,313千元,業務費27,667千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費11,655千元,旅運費16,381千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 102,020千元,較上年度淨增 676
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友18人之人事費 6,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列約僱人員10人工作獎金 304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 7,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 101,062千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減13,380千元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約僱10人、工友18人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 144千元,辦公器具養護費12千元及上
  │  │  │  │              │              │              │              │      下班車票費 136千元,合共 292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 1,615千元及車輛油料
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 192千元,合共 1,807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列辦公器具養護費 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列業務費 2,081千元及旅運費 1,232
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 3,313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列辦公房舍租金13,598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]減列派員出國考察進修經費 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]減列學生公費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]減列辦公器具等非消耗品購置費 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列退休退職人員三節慰問金16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │        費 231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 增列新建辦公大樓水電費 6,311千元。
  │  │  │  │4017451000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       116,809│       112,138│         4,671│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 8,652千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 116,809千元,包括人事費98,017
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費18,792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,101千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 6,403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費14,944千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列宣導影片經費 100千元及無法送達公文公告
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 388千元,合共 488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 9,027千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    派員出國考察經費 131千元及綜所稅申報等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,003千元,合共 1,134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外僑稽徵及服務經費 2,737千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少辦理外僑所得稅稽徵業務等經費 110千元。
  │  │  │  │4017451100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       406,046│       396,437│         9,609│
  │  │  │  │4017451120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       231,301│       228,468│         2,833│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金18,000千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 231,301千元,包括人事費 206,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,業務費20,680千元,旅運費 3,737千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 193,053千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費13,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營所稅案件審查經費23,069千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 4,865千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列僱用工讀生協助整理資料經費 2,262千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及辦理營所稅查帳通知等經費 2,940千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 5,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國研習經費 337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜所稅案件審查經費14,298千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 5,702千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列扣繳調查回郵郵資 700千元及輔導營利
  │  │  │  │              │              │              │              │      事業單位扣繳申報等經費 5,155千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國考察經費 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺贈稅案件審查經費 481千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    遺贈稅審查等經費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)檢舉密告案件查緝經費 356千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 199千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少查緝報告等經費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國研習經費 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)各項審查案件管制經費44千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    派案暨移案通知經費 5千元。
  │  │  │  │4017451121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        15,845│        14,909│           936│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,341千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,845千元,包括人事費15,077千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 280千元,旅運費 488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,155千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,021千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,690千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    印製各類複核報表等經費85千元。
  │  │  │  │4017451122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       158,900│       153,060│         5,840│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金11,870千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 158,900千元,包括人事費 134,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  05千元,業務費20,599千元,旅運費 1,487千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 2,709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 121,811千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 8,495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費23,355千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    寄送綜所稅繳款書等經費 1,221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解及退稅經費 7,022千元,較上年度減少寄
  │  │  │  │              │              │              │              │    送退稅憑單等經費 688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 1,410千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理欠稅清理郵寄稅單等經費 157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰案件執行經費 5,302千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少欠稅執行人員獎勵金 589千元。
  │  │  │  │4017451200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        35,974│        54,918│       -18,944│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,515千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,974千元,包括人事費18,169千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,588千元,旅運費 477千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費13,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,861千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 2,829千元,較上年度減少辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理貨物稅各類書表等經費 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費15,284千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列證券交易稅代徵獎勵金19,948千元。
  │  │  │  │4017451300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       198,781│       195,455│         3,326│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017451320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │       164,250│       163,376│           874│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,506千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 164,250千元,包括人事費17,149
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,444千元,旅運費 223千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 145,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,690千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 3,643千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理違章審理書表等經費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 483千元,較上年度減少國稅法
  │  │  │  │              │              │              │              │    令彙編等經費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)財務罰鍰提獎經費 145,434千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4017451321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        34,531│        32,079│         2,452│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,755千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,531千元,包括人事費33,999千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 451千元,旅運費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,999千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)復查案件處理經費 393千元,較上年度減少辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理復查案件各類書表經費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願案件處理經費 139千元,較上年度減少印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製各稅行政訴訟案件判例等經費15千元。
  │  │  │  │4017451400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       311,542│       328,083│       -16,541│
  │  │  │  │4017451420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       135,759│       144,035│        -8,276│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 8,041千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 135,759千元,包括人事費94,600
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費40,638千元,旅運費 521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費80,463千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費24,398千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理特殊會計年度營利事業等經費 4,025千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料蒐集通報經費30,453千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列派員出國考察經費47千元及辦理扣(免)
  │  │  │  │              │              │              │              │    繳所得資料收件等經費 8,018千元,合共 8,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 445千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少運送營所稅審查報告書等經費49千元。
  │  │  │  │4017451421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       175,783│       184,048│        -8,265│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 5,640千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 181,065千元,包括人事費65,148
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費75,450千元,設備及投資40,467千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,351千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,909千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)賡續推動電作業務經費 123,763千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 7,972千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約僱10人人事費 2,433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦設備到期租金及維護費15,232千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列程式規劃及資料外包登錄費 1,546千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列派員出國考察經費 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減少課稅資料整理標符等經費 5,282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列租購光碟機硬體設備經費 3,671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增電腦主機及週邊設備維護費11,806千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增電腦設備租金 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增辦公室自動化方案經費 1,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度自動化五年方案預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,871千元,如數減列。
  │  │  │  │4017459000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        30,778│        90,719│       -59,941│
  │  │  │  │4017459002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        21,558│        72,567│       -51,009│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新建總局辦公大樓,地上十五層,地下三層,計
  │  │  │  │              │              │              │              │   30,079.57平方公尺,總經費 941,546千元,業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已於78、79、80、81、82年度編列完竣,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  因配合工資指數調整,續編列工程及設計監造不
  │  │  │  │              │              │              │              │  敷經費 5,680千元,較上年度減列29,921千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.文山(原景美)稽徵所參加臺北市文山區行政中
  │  │  │  │              │              │              │              │  心辦公大樓興建工程第三期配合款 9,087千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增列 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.萬華稽徵所參加臺北市萬華區行政中心辦公大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │  興建工程第三期配合款 2,057千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.文山(原木柵)稽徵所參加臺北市木柵區行政中
  │  │  │  │              │              │              │              │  心興建工程,本年度因工資指數調整補列不敷經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.大安稽徵所參加臺北市大安區行政中心辦公大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │  興建工程,因工程變更及延期,本年度暫緩編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,上年度所列27,408千元,如數減列。
  │  │  │  │4017459011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,710│           720│           990│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換小型客貨車(九人座) 2輛購置費 726千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及機車24輛購置費 984千元,合共 1,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置中型代用客車預算業已編竣,所列 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,如數減列。
  │  │  │  │4017459019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         7,510│        17,432│        -9,922│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.大同稽徵所電梯及電源開關換修經費 1,420千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.內湖稽徵所辦公室裝修及什項設備購置經費 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度文山稽徵所(原木柵)辦公室裝修及總局
  │  │  │  │              │              │              │              │  各稽徵所什項設備購置等預算業已編竣,所列17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,432千元,如數減列。
  │  │  │  │4017459800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,573│         3,970│          -397│本年度預算數 3,573千元,較上年度減列如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────