83C41747.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017470000    │              │              │              │
  │ 9│  │  │臺灣省中區國稅│     1,264,672│     1,689,948│      -425,276│台灣省中區國稅局及所屬本年度預算數 1,264,672
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,689,948千元,減少
  │  │  │  │              │              │              │              │ 425,276千元。
  │  │  │  │4017470100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       249,827│       347,367│       -97,540│
  │  │  │  │4017470101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       249,827│       347,367│       -97,540│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金60,501千元,列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 249,827千元,包括人事費95,161
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,,事務費66,118千元,業務費14,567千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費36,145千元,旅運費36,075千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,082千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 159,745千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少97,540元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 1,519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 1,096千元及旅運費 2,715
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 3,811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費66千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 128千元,合共 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合減少車輛 2輛及通案標準減列車輛油料
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 307千元,養護費55千元,稅金21千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      保險費 4千元,合共 387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金 1,812千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列辦公房舍租金41,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]減列辦公器具等非消耗品購置費30,192千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]減列員工上下班車票費等 3,439千元。
  │  │  │  │4017471000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        52,100│        58,745│        -6,645│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,450千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,100千元,包括人事費22,090千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費29,434千元,旅運費 576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,146千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費24,292千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列學校租稅教育,公文書公告及媒體廣告等稅
  │  │  │  │              │              │              │              │    務宣導經費 4,639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費11,451千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    郵寄綜所稅申報書郵寄費、電話線路及裝機費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 1,793千元,旅運費45千元,合共 1,838千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外僑稽徵及服務經費 1,379千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理外僑稽徵業務經費 168千元。
  │  │  │  │4017471100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       520,459│       548,411│       -27,952│
  │  │  │  │4017471120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       308,587│       329,255│       -20,668│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金22,607千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 308,587千元,包括人事費 248,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  85千元,業務費43,496千元,旅運費16,606千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 236,189千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營所稅案件審查經費43,491千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列書表編印、電話線路及裝機等經費 6,828千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,旅運費 3,084千元,合共10,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜所稅案件審查經費28,096千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列綜所稅各類書表印製費等 7,203千元及國內
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費 2,433千元,合共 9,636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 605千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列辦理遺贈稅案件審查業務費76千元及國
  │  │  │  │              │              │              │              │    內旅費 125千元,合共 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)檢舉密告案件查緝經費 152千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理違章檢舉密告案件審查業務費23千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    國內旅費41千元,合共64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)各項審查案件管制經費54千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017471121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        16,659│        17,443│          -784│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,353千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,659千元,包括人事費14,470千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,229千元,旅運費 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,203千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 2,456千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    稅法工具書、電話線路及裝機費 614千元及國
  │  │  │  │              │              │              │              │    內旅費 170千元,合共 784千元。
  │  │  │  │4017471122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       195,213│       201,713│        -6,500│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金14,140千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 195,213千元,包括人事費 161,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,業務費28,066千元,旅運費 2,391千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 3,406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 150,658千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費24,068千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    寄送綜所稅繳款書郵資費僱用工讀生等經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,248千元,電話線路及裝機費 186千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 9,995千元,較上年度減列寄
  │  │  │  │              │              │              │              │    送退稅支票郵資及僱用工讀生等經費 1,680千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 2,313千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理欠稅清理寄送稅單郵資 265千元及國內旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 183千元,合共 448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 8,179千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,938千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理國稅強制執行業務郵資及訴訟等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 581千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列會同法院辦理強制執行旅費 565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列罰鍰及欠稅執行征扣獎勵金 792千元。
  │  │  │  │4017471200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        33,869│        40,082│        -6,213│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,097千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,869千元,包括人事費22,716千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,798千元,旅運費 3,047千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 4,308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,914千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 5,629千元,較上年度減列電
  │  │  │  │              │              │              │              │    話費、電話線路及裝機費等 1,265千元,國內
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費 805千元,合共 2,070千元。元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 6,326千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 4,143千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理證券交易稽徵印刷費等 225千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      國內旅費 589千元,合共 814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列證券交易稅代徵人獎勵金 3,329千元。
  │  │  │  │4017471300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│        90,844│       103,807│       -12,963│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017471320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        64,731│        77,160│       -12,429│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,160千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數64,731千元,包括人事費14,222千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,223千元,旅運費 800千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費46,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,084千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 5,434千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     809千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電話線路及裝機費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理財務案件或假扣押訴訟費及調查出
  │  │  │  │              │              │              │              │      庭作證旅費 748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 727千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)財務罰鍰提獎經費46,486千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    主辦查緝機關財務罰鍰獎金11,620千元。
  │  │  │  │4017471321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        26,113│        26,647│          -534│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,331千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,113千元,包括人事費24,206千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 989千元,旅運費 918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,206千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)複查案件處理經費 865千元,較上年度減列電
  │  │  │  │              │              │              │              │    話線路及裝機費23千元,郵寄復查案件郵資及
  │  │  │  │              │              │              │              │    印刷費等 242千元,合共 265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願案件處理經費 1,042千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    印製各稅行政訴訟案件判例經費78千元及出席
  │  │  │  │              │              │              │              │    訴願案件旅費 191千元,合共 269千元。
  │  │  │  │4017471400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       313,853│       472,813│      -158,960│
  │  │  │  │4017471420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       165,107│       181,564│       -16,457│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 7,344千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 165,107千元,包括人事費91,405
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費69,716千元,旅運費 3,986千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費76,800千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費37,987千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理各項國稅案件僱用工讀生 3,234千元、郵
  │  │  │  │              │              │              │              │    電業務經費 2,068千元、電話線路及裝機費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    58,國內旅費 106千元,合共 5,666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料蒐集通報經費45,876千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列整理稅藉資料僱用工讀生等業務經費 6,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元及國內旅費 832千元,合共 7,753千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 4,444千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列輔導倉儲管理經費 392千元及調審查報告
  │  │  │  │              │              │              │              │    書旅費 2,646千元,合共 3,038千元。
  │  │  │  │4017471421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       148,746│       291,249│      -142,503│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 8,019千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 148,746千元,包括人事費 102,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,業務費42,285千元,旅運費 962千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 2,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費83,768千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業務經費64,978千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 135,876千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電話線路及裝機費 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公器具購置費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列電腦主機及週邊設備租金及維護費 110
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列作業軟體委託設計規劃及資料外包登錄
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列電子處理相關耗材等經費11,678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列辦理電子計算機等相關作業經費13,512
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]減列辦理電作系統出差旅費73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列使用光碟機租金 2,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度自動化五年方案預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,627千元,如數減列。
  │  │  │  │4017479000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│             -│       114,073│      -114,073│
  │  │  │  │4017479011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│        35,664│       -35,664│上年度購置公務轎車,旅行車、機車及電話主機等
  │  │  │  │              │              │              │              │設備預算業已編竣,所列35,664千元,如數減列。
  │  │  │  │4017479019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│        78,409│       -78,409│上年度購置傳真機、影印機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列78,409千元,如數減列。
  │  │  │  │4017479800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,720│         4,650│          -930│本年度預算數 3,720千元,較上年度減列如列數。
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