83C41748.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017480000    │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣省南區國稅│     1,197,946│     1,586,341│      -388,395│台灣省南區國稅局及所屬本年度預算數 1,197,946
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,586,341千元,減少
  │  │  │  │              │              │              │              │ 388,395千元。
  │  │  │  │4017480100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       246,087│       338,884│       -92,797│
  │  │  │  │4017480101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       246,087│       338,884│       -92,797│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金62,598千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 246,087千元,包括人事費91,951
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費63,930千元,業務費16,156千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費36,033千元,旅運費36,360千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費88,743千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 157,344千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少92,797元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 1,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 1,216千元及旅運費 2,737
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 3,953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費86千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 124千元,合共 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合減少車輛 2輛及通案標準減列車輛油料
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 304千元,養護費55千元,稅金21千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      保險費 4千元,合共 384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金 1,847千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列辦公房舍租金54,993千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]減列辦公器具等非消耗品購置經費29,940千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │4017481000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        44,625│        52,834│        -8,209│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,450千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,625千元,包括人事費19,567千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,481千元,旅運費 577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,938千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費20,932千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列租稅教育宣導及媒體廣告業務等經費 3,361
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 7,326千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    綜所稅申報業務經費 4,634千元及稅務研習宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    導旅費44千元,合共 4,678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外僑稽徵及服務經費 1,429千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理外僑所得稅稽徵業務經費 170千元。
  │  │  │  │4017481100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       487,927│       509,588│       -21,661│
  │  │  │  │4017481120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       306,090│       320,941│       -14,851│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」移目移入工作獎金24,820千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 306,090千元,包括人事費 262,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  37千元,業務費32,109千元,旅運費11,344千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 255,687千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營所稅案件審查經費26,063千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列營所稅查帳通知業務經費 1,658千元及聯合
  │  │  │  │              │              │              │              │    查帳旅費 7,003千元,合共 8,661千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜所稅案件審查經費23,570千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列綜所稅核定業務經費 4,998千元及輔導調查
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費 998千元,合共 5,996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 584千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列遺贈稅審查業務經費79千元及實地勘察
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費68千元,合共 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)檢舉密告案件查緝經費 143千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列違章檢舉密告案件審查業務經費15千元及查
  │  │  │  │              │              │              │              │    緝旅費21千元,合共36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)各項審查案件管制經費43千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    派案暨移案通知經費11千元。
  │  │  │  │4017481121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        17,648│        18,357│          -709│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,450千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,648千元,包括人事費15,472千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,246千元,旅運費 930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,937千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 2,711千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理國稅案件複核業務經費 544千元及複核旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 165千元,合共 709千元。
  │  │  │  │4017481122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       164,189│       170,290│        -6,101│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金12,935千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 164,189千元,包括人事費 139,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元,業務費19,425千元,旅運費 2,382千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 3,159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 133,341千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費14,624千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    綜所稅大批開徵業務經費 2,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 7,456千元,較上年度減列寄
  │  │  │  │              │              │              │              │    送國庫退稅支票郵費 1,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 1,897千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    執行欠稅清理業務經費 300千元及國內旅費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元,合共 475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 6,871千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,718千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國稅強制執行業務經費 1,134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列會同法院辦理強制執行旅費 417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列財務罰鍰獎勵金 167千元。
  │  │  │  │4017481200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        30,577│        35,654│        -5,077│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,097千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,577千元,包括人事費21,878千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,223千元,旅運費 2,265千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 3,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,611千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 4,806千元,較上年度減列貨
  │  │  │  │              │              │              │              │    物稅稽徵業務經費 847千元及調查旅費 935千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 1,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 4,160千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列證券交易稅業務經費 325千元、代徵人旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │     341千元及代徵獎勵金 2,629千元,合共 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元。
  │  │  │  │4017481300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│        83,570│        89,113│        -5,543│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017481320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        57,912│        62,993│        -5,081│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,159千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數57,912千元,包括人事費13,528千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,296千元,旅運費 809千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費40,279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,924千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 5,021千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    財務案件訴訟費 1,050千元、電話線路裝機費
  │  │  │  │              │              │              │              │    31千元及調查出庭作證旅費61千元,合共 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 688千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)財務罰鍰提獎經費40,279千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    財務罰鍰獎勵金 3,939千元。
  │  │  │  │4017481321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        25,658│        26,120│          -462│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,331千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,658千元,包括人事費23,904千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 984千元,旅運費 770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,904千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)復查案件處理經費 781千元,較上年度減列復
  │  │  │  │              │              │              │              │    查案件申報處理業務經費 203千元及國內旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,合共 263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願案件處理經費 973千元,較上年度減列各
  │  │  │  │              │              │              │              │    稅行政訴訟案件處理經費 131千元及出席訴願
  │  │  │  │              │              │              │              │    案件旅費68千元,合共 199千元。
  │  │  │  │4017481400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       301,110│       445,800│      -144,690│
  │  │  │  │4017481420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       145,408│       161,044│       -15,636│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 7,345千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 145,408千元,包括人事費84,902
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費58,144千元,旅運費 2,362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費75,729千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費32,483千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    各項國稅申報收件處理經費 3,384千元及國內
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費 303千元,合共 3,687千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料蒐集通報經費33,209千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列稅籍資料蒐集查報處理經費 6,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 3,987千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列調審查報告書旅費 5,765千元。
  │  │  │  │4017481421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       155,702│       284,756│      -129,054│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 9,011千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 155,702千元,包括人事費 110,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元,業務費41,655千元,旅運費 460千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 3,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費92,769千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機業務經費62,933千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 122,427千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列作業軟體委託設計規劃及資料外包登錄
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 5,421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電子作業處理相關耗材等經費10,841千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列電腦主機及週邊設備租金、維護費及電
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等經費 106,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦公文具及郵電等經費 3,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列電作業務輔導講習旅費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列使用光碟機租金 3,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度自動化五年方案預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,627千元,如數減列。
  │  │  │  │4017489000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│             -│       110,418│      -110,418│
  │  │  │  │4017489011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│        34,734│       -34,734│上年度購置公務轎車、旅行車及電話主機等設備預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列34,734千元,如數減列。
  │  │  │  │4017489019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│        75,684│       -75,684│上年度購置傳真機、影印機等設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列75,684千元,如數減列。
  │  │  │  │4017489800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,050│         4,050│             0│仍照上年度預算數編列。
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