83C41750.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017500000 │ │ │ │ │11│ │ │高雄市國稅局 │ 621,139│ 614,575│ 6,564│高雄市國稅局本年度預算數 621,139千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 614,575千元,增加 6,564千元。 │ │ │ │4017500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 149,233│ 145,998│ 3,235│ │ │ │ │4017500101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 149,233│ 145,998│ 3,235│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金24,587千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 149,233千元,包括人事費 109,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,事務費13,977千元,業務費10,884千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4,791千元,旅運費 8,699千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費40千元,特別費 1,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費93,108千元,較上年度淨增 388千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 5人人事費 1,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費56,125千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 6,787千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約僱人員 3人人事費 729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合減少工友 5人,約僱人員 3人,減列統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌事務費43千元,辦公器具養護費 3千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費72千元,合共 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 749千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 122千元,合共 871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列辦公器具養護費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案標準,減列車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列旅運費 655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]減列辦公房舍租金 5,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列退休退職人員三節慰問金28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列新建辦公大樓水電、清潔管理費10,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元及空調、電梯維護費 800千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共11,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 547 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 配合增設左營稽徵所增列特別費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度總局與苓雅稽徵所辦公室搬遷費預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 3,940千元,如數減列。 │ │ │ │4017501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 27,438│ 26,869│ 569│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,576千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,438千元,包括人事費18,757千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,507千元,旅運費 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,757千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)查詢服務經費 2,231千元,較上年度減列稅務 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務查詢電話費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)納稅服務經費 1,355千元,較上年度減列各稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 結算申報服務經費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外僑服務經費 526千元,較上年度減列外僑所 │ │ │ │ │ │ │ │ 得稅申報與宣導服務經費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)租稅教育及宣導經費 4,589千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列舉辦各項法規講習經費 237千元及所得稅申 │ │ │ │ │ │ │ │ 報宣導經費 273千元,合共 510千元。 │ │ │ │4017501100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 193,553│ 187,972│ 5,581│ │ │ │ │4017501120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 98,100│ 96,147│ 1,953│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 7,389千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數98,100千元,包括人事費86,069千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,157千元,旅運費 2,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,069千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅審查經費 4,183千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列營利事業非擴大書審案件查核經費17千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,製造業各業別原物料耗用水準調查經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元及派員出國研習進修旅費 321千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 1,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅審查經費 6,081千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,267千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列執行業務者所得之審查經費 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列所得稅扣繳檢查與輔導經費 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列免扣繳案件及房屋租賃調查等經費 513 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅審查經費 1,246千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列遺贈稅案件之資料蒐集、審查與核定等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)檢舉密告案件查緝經費 271千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列僱用工讀生抄錄資料經費48千元及辦理檢舉 │ │ │ │ │ │ │ │ 密告案件旅費 7千元,合共55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)案件管制經費 250千元,較上年度減列選案派 │ │ │ │ │ │ │ │ 查管制業務等經費51千元。 │ │ │ │4017501121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 27,148│ 25,263│ 1,885│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,220千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,148千元,包括人事費26,422千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 607千元,旅運費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,422千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 726千元,較上年度減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理各稅案件複核經費68千元及訪查案件旅費13 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共81千元。 │ │ │ │4017501122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 68,305│ 66,562│ 1,743│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,655千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數68,305千元,包括人事費54,360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,424千元,旅運費 630千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 1,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,360千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅款徵收經費 6,430千元,較上年度減列稅款 │ │ │ │ │ │ │ │ 稽徵業務等經費 417千元及立即退稅與大批開 │ │ │ │ │ │ │ │ 徵僱用工讀生經費78千元,合共 495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解及退稅經費 3,908千元,較上年度減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理金融機構各項稅款解繳公庫經費14千元及溢 │ │ │ │ │ │ │ │ 繳稅款退還經費 420千元,合共 434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)欠稅案件清理與執行經費 3,607千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列欠稅案件清理業務之經費 102千元,欠 │ │ │ │ │ │ │ │ 稅案件執行業務經費89千元及欠稅執行人員獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵金 210千元,合共 401千元。 │ │ │ │4017501200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 23,343│ 26,258│ -2,915│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,428千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,343千元,包括人事費15,944千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,076千元,旅運費 104千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 2,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,944千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅徵收及廠商管理經費 4,385千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列印製貨物稅完(免)稅證照等經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)貨物稅查價經費 521千元,較上年度減列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 貨物稅相關法令之查驗與廠商檢查等業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)證券交易稅徵收業務及查核檢查經費 2,493千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列證券交易稅徵收業務經費30 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及代徵獎勵金 2,551千元,合共 2,581千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │4017501300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 41,785│ 39,968│ 1,817│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │4017501320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 30,874│ 30,163│ 711│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 855千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,874千元,包括人事費10,312千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 613千元,旅運費96千元,獎勵及濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費19,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,312千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章及刑事案件之審理及處罰經費 573千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列處理違章漏稅及追究刑責等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務法令之轉行諮詢及編印經費 136千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列稅務法令彙印製等經費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)財務罰鍰提獎經費19,853千元,與上年度同。 │ │ │ │4017501321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 10,911│ 9,805│ 1,106│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 780千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,911千元,包括人事費 9,819千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 774千元,旅運費 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,819千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)復查案件處理經費 476千元,較上年度減列復 │ │ │ │ │ │ │ │ 查案件各類書表印製等經費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訴訟案件處理經費 616千元,較上年度減列各 │ │ │ │ │ │ │ │ 稅訴訟案件處理經費68千元。 │ │ │ │4017501400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 122,799│ 121,591│ 1,208│ │ │ │ │4017501420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 31,895│ 29,786│ 2,109│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,776千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,895千元,包括人事費22,702千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,121千元,旅運費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,702千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費 6,636千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 各稅收件書表印製等經費 738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務資料之蒐集及戶籍整理經費 1,598千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列稅課及戶簎資料之蒐集、處理等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料調檔查詢作業經費 959千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列稅務資料縮影閱讀機作業等經費 105千元。 │ │ │ │4017501421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 90,904│ 91,805│ -901│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,908千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數90,904千元,包括人事費46,196千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,711千元,旅運費 509千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資24,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,496千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)繼續推行現有電作業務經費46,577千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增22,063千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦設備租金 4,949千元及資料外包登 │ │ │ │ │ │ │ │ 錄費 384千元,合共 5,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列數據電路租金 638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列汰換電腦主機及週邊設備費20,345千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及各稽徵所數據網路設備購置費 400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共20,745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦耗材費 531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列電腦主機及週邊設備維護費 1,115千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列電腦週邊設備購置費 2,168千元及公文 │ │ │ │ │ │ │ │ 製作系統電腦設備經費 1,575千元,合共 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電作人力訓練經費 831千元,較上年度減列軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體專題研究等經費92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度稅務自動化五年發展方案預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列23,316千元,如數減列。 │ │ │ │4017509000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 61,449│ 64,209│ -2,760│ │ │ │ │4017509002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 54,355│ 30,234│ 24,121│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.左營稽徵所參加高雄市政府左營區行政中心辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 大樓興建工程配合款54,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度總局辦公大樓新建工程預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列30,234千元,如數減列。 │ │ │ │4017509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,934│ 5,500│ -2,566│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換旅行車 3輛購置費 1,089千元及機車45輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 1,845千元,合共 2,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新建辦公大樓裝設三百門電話總機、連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 話機及系統設計、線路佈線等設備購置預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 5,500千元,如數減列。 │ │ │ │4017509019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,160│ 28,475│ -24,315│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.左營稽徵所辦公廳舍裝修工程經費 4,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新建辦公大樓內部裝修工程、雜項設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置及稽徵所辦公廳舍裝修工程等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列28,475千元,如數減列。 │ │ │ │4017509800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,539│ 1,710│ -171│本年度預算數 1,539千元,較上年度減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |