83C41750.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017500000    │              │              │              │
  │11│  │  │高雄市國稅局  │       621,139│       614,575│         6,564│高雄市國稅局本年度預算數 621,139千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 614,575千元,增加 6,564千元。
  │  │  │  │4017500100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       149,233│       145,998│         3,235│
  │  │  │  │4017500101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       149,233│       145,998│         3,235│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金24,587千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 149,233千元,包括人事費 109,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元,事務費13,977千元,業務費10,884千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 4,791千元,旅運費 8,699千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費40千元,特別費 1,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費93,108千元,較上年度淨增 388千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 5人人事費 1,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,893千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費56,125千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 6,787千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約僱人員 3人人事費 729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合減少工友 5人,約僱人員 3人,減列統
  │  │  │  │              │              │              │              │      籌事務費43千元,辦公器具養護費 3千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      上下班車票費72千元,合共 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 749千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       122千元,合共 871千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列辦公器具養護費64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期及通案標準,減列車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列旅運費 655千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]減列辦公房舍租金 5,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列退休退職人員三節慰問金28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列新建辦公大樓水電、清潔管理費10,5
  │  │  │  │              │              │              │              │        84千元及空調、電梯維護費 800千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │        共11,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 547
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 配合增設左營稽徵所增列特別費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度總局與苓雅稽徵所辦公室搬遷費預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 3,940千元,如數減列。
  │  │  │  │4017501000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        27,438│        26,869│           569│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,576千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,438千元,包括人事費18,757千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,507千元,旅運費 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,757千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)查詢服務經費 2,231千元,較上年度減列稅務
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務查詢電話費 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)納稅服務經費 1,355千元,較上年度減列各稅
  │  │  │  │              │              │              │              │    結算申報服務經費 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外僑服務經費 526千元,較上年度減列外僑所
  │  │  │  │              │              │              │              │    得稅申報與宣導服務經費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)租稅教育及宣導經費 4,589千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列舉辦各項法規講習經費 237千元及所得稅申
  │  │  │  │              │              │              │              │    報宣導經費 273千元,合共 510千元。
  │  │  │  │4017501100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       193,553│       187,972│         5,581│
  │  │  │  │4017501120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │        98,100│        96,147│         1,953│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 7,389千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數98,100千元,包括人事費86,069千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,157千元,旅運費 2,874千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,069千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅審查經費 4,183千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列營利事業非擴大書審案件查核經費17千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,製造業各業別原物料耗用水準調查經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元及派員出國研習進修旅費 321千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共 1,092千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅審查經費 6,081千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 1,267千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列執行業務者所得之審查經費 235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列所得稅扣繳檢查與輔導經費 519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列免扣繳案件及房屋租賃調查等經費 513
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅審查經費 1,246千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列遺贈稅案件之資料蒐集、審查與核定等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)檢舉密告案件查緝經費 271千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列僱用工讀生抄錄資料經費48千元及辦理檢舉
  │  │  │  │              │              │              │              │    密告案件旅費 7千元,合共55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)案件管制經費 250千元,較上年度減列選案派
  │  │  │  │              │              │              │              │    查管制業務等經費51千元。
  │  │  │  │4017501121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        27,148│        25,263│         1,885│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,220千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,148千元,包括人事費26,422千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 607千元,旅運費 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,422千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 726千元,較上年度減列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理各稅案件複核經費68千元及訪查案件旅費13
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共81千元。
  │  │  │  │4017501122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│        68,305│        66,562│         1,743│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,655千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數68,305千元,包括人事費54,360千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,424千元,旅運費 630千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 1,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,360千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,073千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)稅款徵收經費 6,430千元,較上年度減列稅款
  │  │  │  │              │              │              │              │    稽徵業務等經費 417千元及立即退稅與大批開
  │  │  │  │              │              │              │              │    徵僱用工讀生經費78千元,合共 495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解及退稅經費 3,908千元,較上年度減列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理金融機構各項稅款解繳公庫經費14千元及溢
  │  │  │  │              │              │              │              │    繳稅款退還經費 420千元,合共 434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)欠稅案件清理與執行經費 3,607千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列欠稅案件清理業務之經費 102千元,欠
  │  │  │  │              │              │              │              │    稅案件執行業務經費89千元及欠稅執行人員獎
  │  │  │  │              │              │              │              │    勵金 210千元,合共 401千元。
  │  │  │  │4017501200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        23,343│        26,258│        -2,915│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,428千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,343千元,包括人事費15,944千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,076千元,旅運費 104千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 2,219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,944千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅徵收及廠商管理經費 4,385千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列印製貨物稅完(免)稅證照等經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貨物稅查價經費 521千元,較上年度減列辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    貨物稅相關法令之查驗與廠商檢查等業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)證券交易稅徵收業務及查核檢查經費 2,493千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列證券交易稅徵收業務經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及代徵獎勵金 2,551千元,合共 2,581千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │4017501300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│        41,785│        39,968│         1,817│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017501320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        30,874│        30,163│           711│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 855千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,874千元,包括人事費10,312千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 613千元,旅運費96千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費19,853千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,312千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章及刑事案件之審理及處罰經費 573千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列處理違章漏稅及追究刑責等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務法令之轉行諮詢及編印經費 136千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列稅務法令彙印製等經費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)財務罰鍰提獎經費19,853千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017501321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        10,911│         9,805│         1,106│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 780千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,911千元,包括人事費 9,819千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 774千元,旅運費 318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,819千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)復查案件處理經費 476千元,較上年度減列復
  │  │  │  │              │              │              │              │    查案件各類書表印製等經費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴訟案件處理經費 616千元,較上年度減列各
  │  │  │  │              │              │              │              │    稅訴訟案件處理經費68千元。
  │  │  │  │4017501400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       122,799│       121,591│         1,208│
  │  │  │  │4017501420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │        31,895│        29,786│         2,109│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,776千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,895千元,包括人事費22,702千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,121千元,旅運費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,702千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費 6,636千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    各稅收件書表印製等經費 738千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料之蒐集及戶籍整理經費 1,598千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列稅課及戶簎資料之蒐集、處理等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資料調檔查詢作業經費 959千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列稅務資料縮影閱讀機作業等經費 105千元。
  │  │  │  │4017501421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│        90,904│        91,805│          -901│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,908千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數90,904千元,包括人事費46,196千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,711千元,旅運費 509千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資24,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,496千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)繼續推行現有電作業務經費46,577千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增22,063千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦設備租金 4,949千元及資料外包登
  │  │  │  │              │              │              │              │      錄費 384千元,合共 5,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列數據電路租金 638千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列汰換電腦主機及週邊設備費20,345千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及各稽徵所數據網路設備購置費 400千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共20,745千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電腦耗材費 531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列電腦主機及週邊設備維護費 1,115千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列電腦週邊設備購置費 2,168千元及公文
  │  │  │  │              │              │              │              │      製作系統電腦設備經費 1,575千元,合共 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,743千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電作人力訓練經費 831千元,較上年度減列軟
  │  │  │  │              │              │              │              │    體專題研究等經費92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度稅務自動化五年發展方案預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列23,316千元,如數減列。
  │  │  │  │4017509000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        61,449│        64,209│        -2,760│
  │  │  │  │4017509002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        54,355│        30,234│        24,121│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.左營稽徵所參加高雄市政府左營區行政中心辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │  大樓興建工程配合款54,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度總局辦公大樓新建工程預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列30,234千元,如數減列。
  │  │  │  │4017509011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,934│         5,500│        -2,566│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換旅行車 3輛購置費 1,089千元及機車45輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 1,845千元,合共 2,934千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新建辦公大樓裝設三百門電話總機、連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  話機及系統設計、線路佈線等設備購置預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 5,500千元,如數減列。
  │  │  │  │4017509019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         4,160│        28,475│       -24,315│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.左營稽徵所辦公廳舍裝修工程經費 4,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新建辦公大樓內部裝修工程、雜項設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置及稽徵所辦公廳舍裝修工程等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列28,475千元,如數減列。
  │  │  │  │4017509800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,539│         1,710│          -171│本年度預算數 1,539千元,較上年度減列如列數。
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